23 0 190 KB
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kab/Kota Provinsi Triwulan Sumber Dana
: SDN 2 ROWOBUNKUL : DESA ROWOBUNGKUL : BLORA : JAWA TENGAH : I S/D IV : APBN
No. Urt
No. Kode
Uraian
Jumlah (dalam Rp)
1
2
3
4
1
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2
Sisa Kas BOS Tahun Lalu PROGRAM SEKOLAH Pengembangan Potensi Lulusan Pengembangan Standar Isi Pengembangan Standar Proses Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Pengembangan Standar Pengelolaan Pengembangan Standar Pembiayaan Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian
Tri Wulan I 5
II 6
III 7
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
7,799,000 3,350,000 25,999,300 12,900,000 6,800,000 1,071,000 13,630,500 16,450,200
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1,324,500 6,302,625 3,225,000 4,850,000 3,520,125 2,777,750
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
5,074,500 Rp - Rp 3,936,000 Rp 3,225,000 Rp 412,500 Rp - Rp 3,370,125 Rp 5,981,875 Rp
Rp
88,000,000
Rp
22,000,000
Rp
22,000,000 Rp
IV 8
1,400,000 3,350,000 8,310,175 3,225,000 1,067,500 3,101,000 1,546,325
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
7,450,500 3,225,000 470,000 1,071,000 3,639,250 6,144,250
22,000,000 Rp
22,000,000
BELANJA LAINNYA Belanja ……… Belanja ……… JUMLAH Mengetahui : Kepala UPTD TK/SD
Pengawas TK/SD
Ketua Komite
Menyetujui
Dibuat,
Kecamatan Ngawen
Dabin I
SDN 2 Rowobungkul
Kepala Sekolah
Bendahara/Penanggungjawab
BAMBANG SINUNG WIDOYOKO, S.Pd.
Drs. SUMBITO
NIP. 19621102 198201 1 006
NIP. 19610204 198012 1 002
LASNO
LASRIKIN, S.Pd.
KUSLAN, S.PdI
NIP. 19600317 197911 1 001
NIP. 19610301 198304 1 002
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)/APBS TAHUN AJARAN : 2014/2015 Nama Sekolah Alamat Kecamatan Kabupaten Provinsi
: SDN 2 ROWOBUNKUL : JL. PERHUTANI, DK. TEMBANG, DS. ROWOBUNGKUL : NGAWEN : BLORA : JAWA TENGAH
FORMAT BOS-K1 Diisi Oleh Sekolah Dikirim Tim PKPS-BBM Kab.
PENERIMAAN No. Urut
No. Kode
Uraian
I
1
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
II
PENGELUARAN Jumlah Rp
88,000,000
No. Kode
Uraian
I
PROGRAM SEKOLAH
Jumlah
1.1.
BOS Semester I Tahun 2014
Rp 44,000,000
1
Pengembangan Potensi Lulusan
Rp
7,799,000
1.2.
BOS Semester II Tahun 2015
Rp 44,000,000
2
Pengembangan Standar Isi
Rp
3,350,000
3
Pengembangan Standar Proses
Rp
25,999,300
4
Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rp
12,900,000
2
HIBAH
2.1
Bos Provinsi
Rp
4,559,000
5
Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
Rp
6,800,000
2.2
Bos Kabupaten
Rp
3,240,000
6
Pengembangan Standar Pengelolaan
Rp
1,071,000
7
Pengembangan Standar Pembiayaan
Rp
13,630,500
8
Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian
Rp
16,450,200
II
PENGELUARAN RUTIN
III
BANTUAN OPERASIONAL
3.1
Bos Provinsi
Rp
3,240,000
3.2
Bos Kabupaten
Rp
4,559,000
Rp
95,799,000
Jumlah Penerimaan Mengetahui, Ketua Komite Sekolah
Rp
95,799,000
Jumlah Pengeluaran Rowobungkul, Januari 2015 Kepala Sekolah
LAS N O
LASRIKIN, S.Pd. NIP. 19600317 197911 1 001
Rp
-
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN AJARAN : 2014/2015 Nama Sekolah
: SDN 2 ROWOBUNKUL
Format BOS-K2
Alamat
: JL. PERHUTANI, DK. TEMBANG, DS. ROWOBUNGKUL
Diisi oleh Sekolah
Kecamatan
: NGAWEN
Kabupaten
: BLORA
Provinsi
: JAWA TENGAH
Dikirim ke TIM Manajemen BOS Kabupaten
SUMBER DANA No. Urut
No. Kode
Uraian
BOS PUSAT Jumlah
1
RINCIAN BELANJA
TW. 1
TW. 2
TW. 3
Belanja Pegawai
TW. 4
Barang dan Jasa
PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 1
1
Kompetensi Lulusan
1
1
1
- Penyusunan KKM
700,000
-
-
700,000
-
-
700,000
1
1
2
- Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
700,000
-
-
700,000
-
-
700,000
1
1
3
- Penajaman Materi UN
6,399,000
1,324,500
5,074,500
-
-
-
6,399,000
7,799,000
1,324,500
5,074,500
1,400,000
-
-
7,799,000
1,430,000
-
-
1,430,000
-
-
1,430,000
J U M LAH : 1 2
PENGEMBANGAN STANDAR ISI 2
1
Dokumen Kurikulum
2
1
1
- Pengembangan Buku KTSP
2
1
2
- Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
480,000
-
-
480,000
-
-
480,000
2
1
3
- Penyusunan Program Tahunan
480,000
-
-
480,000
-
-
480,000
2
1
4
- Penyusunan Program Semesteran
480,000
-
-
480,000
-
-
480,000
2
1
5
- Pengembangan Sillabus
480,000
-
-
480,000
-
-
480,000
3,350,000
-
-
3,350,000
-
-
3,350,000
1,980,000
-
-
-
1,980,000
-
1,980,000
JUMLAH : 2 3
PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 3
1
Perencanaan Proses Belajar Mengajar
3
1
1
- Pengembangan RPP
3
1
2
- Pembuatan media pembelajaran berbasis IT
SUMBER DANA No. Urut
No. Kode
Uraian
BOS PUSAT Jumlah
3
2
3
2
3
3
3
3
3
4
RINCIAN BELANJA
TW. 1
TW. 2
TW. 3
TW. 4
Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar 1
- Pengadaan Sarana Penunjang KBM
15,936,000
4,702,625
2,336,000
5,026,875
3,870,500
-
15,936,000
- Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB)
1,683,300
-
-
1,683,300
-
-
1,683,300
Program Ekstrakurikuler
6,400,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
-
6,400,000
25,999,300
6,302,625
3,936,000
8,310,175
7,450,500
-
25,999,300
12,900,000
3,225,000
3,225,000
3,225,000
3,225,000
12,900,000
-
12,900,000
3,225,000
3,225,000
3,225,000
3,225,000
12,900,000
-
200,000
50,000
50,000
50,000
50,000
-
-
Program Kesiswaan 1
JUMLAH : 3 4
PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 4
1
Peningkatan kompetensi Pendidik
4
1
1
- Pelatihan Komputer bagi guru
4
1
2
- Pembinaan Guru di gugus
4
1
3
- Honorarium Guru Tidak Tetap
4
2
4
2
1
- Pembinaan Tenaga Ketatausahaan
4
2
2
- Honorarium Pegawai Tidak Tetap
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan
JUMLAH : 4 5
PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 5
1
Bangunan gedung
5
1
1
- Penambahan Daya dan jasa Listrik
5
1
2
- Biaya pemeliharaan bangunan
-
-
-
-
-
-
-
5
1
3
- Biaya pemeliharaaan atap dan plafon/eternit
-
-
-
-
-
-
-
5
1
4
- Biaya perbaikan pintu dan jendela
5
1
5
- Biaya perbaikan lantai
5
1
6
- Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC
5
1
7
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
-
-
-
-
-
-
5
2
5
2
Pengadaan dan Perawatan Meubelair 1
- Biaya pemeliharaan mebelair
SUMBER DANA No. Urut
No. Kode
Uraian
BOS PUSAT Jumlah
5
2
2
- Pengadaan Meubelair
5
2
3
Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah
5
2
3
1
- Biaya Pemeliharaan jaringan internet
5
2
3
2
- Biaya pemeliharaan komputer
5
2
3
3
- Biaya pemeliharaan Alat laboratorium
5
2
3
4
5
3
5
3
5
4
5
4
1
- Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5
4
2
- Pembangunan Taman Sekolah
5
5
5
5
Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah
RINCIAN BELANJA
TW. 1
TW. 2
TW. 3
Belanja Pegawai
TW. 4
Barang dan Jasa
1,000,000
250,000
250,000
250,000
250,000
-
1,000,000
4,200,000
4,200,000
-
-
-
-
-
450,000
112,500
112,500
112,500
112,500
-
450,000
950,000
237,500
-
655,000
57,500
-
950,000
6,800,000
4,850,000
412,500
1,067,500
470,000
-
2,400,000
-
-
-
-
-
-
-
Lahan 1
- Biaya sewa tanah sekolah Kebersihan dan Keindahan
Ruang Perpustakaan 1
- Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan JUMLAH : 5
6
PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN 6
1
Perencanaan Program
6
1
1
- Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM)
6
1
2
- Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS)
1,071,000
-
-
-
1,071,000
-
1,071,000
JUMLAH : 6
1,071,000
-
-
-
1,071,000
-
1,071,000
10,630,500
2,770,125
2,620,125
2,351,000
2,889,250
-
10,630,500
3,000,000
750,000
750,000
750,000
750,000
-
3,000,000
13,630,500
3,520,125
3,370,125
3,101,000
3,639,250
-
13,630,500
475,000
118,750
118,750
118,750
118,750
-
475,000
7
PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 7
1
Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
7
2
Peningkatan pelaporan penggunaan dana JUMLAH : 7
8
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 8
1
8
1
Penyusunan Kisi-kisi 1
- Ulangan Harian
SUMBER DANA No. Urut
No. Kode
Uraian
RINCIAN BELANJA
BOS PUSAT Jumlah
TW. 1
TW. 2
TW. 3
Belanja Pegawai
TW. 4
Barang dan Jasa
8
1
2
- Ulangan Tengah Semester
375,000
-
187,500
-
187,500
-
375,000
8
1
3
- Ulangan Akhir Semester
375,000
-
187,500
-
187,500
-
375,000
8
1
4
- Ujian Sekolah
425,000
-
425,000
-
-
-
425,000
8
2
8
2
1
- Ulangan Harian
650,000
162,500
162,500
162,500
162,500
-
650,000
8
2
2
- Ulangan Tengah Semester
355,000
-
177,500
-
177,500
-
355,000
8
2
3
- Ulangan Akhis Semester
355,000
-
177,500
-
177,500
-
355,000
8
2
4
- Ujian Sekolah
315,000
-
157,500
-
157,500
-
315,000
8
3
8
3
1
- Ulangan Harian
1,868,400
467,100
467,100
467,100
467,100
-
1,868,400
8
3
2
- Ulangan Tengah Semester
2,948,400
-
1,474,200
-
1,474,200
-
2,948,400
8
3
3
- Ulangan Akhir Semester
3,198,400
-
1,599,200
-
1,599,200
-
3,198,400
8
3
4
- Ujian Sekolah
1,202,000
-
601,000
-
601,000
-
1,202,000
8
3
5
- Ujian Nasional
1,820,000
1,820,000
-
-
-
-
1,820,000
8
4
8
4
1
- Remidi
1,044,000
-
-
522,000
522,000
-
1,044,000
8
4
2
- Pengayaan
1,044,000
209,400
246,625
275,975
312,000
-
1,044,000
16,450,200
2,777,750
5,981,875
1,546,325
6,144,250
-
16,450,200
22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
12,900,000
70,700,000
15%
80%
Penyusunan Soal
Pelaksanaan Penilaian
Tindak Lanjut Hasil Penilaian
JUMLAH : 8 Total Penggunaan
88,000,000 JUMLAH TOTAL
88,000,000 170,400,000
Mengetahui, Ketua Komite Sekolah
LAS N O
22,000,000 22,000,000 Menyetujui, Kepala Sekolah
LASRIKIN, S.Pd.
22,000,000 22,000,000 -
22,000,000 22,000,000 -
22,000,000 22,000,000 Dibuat Oleh Bendahara BOS
KUSLAN, S.PdI
SUMBER DANA No. Urut
No. Kode
Uraian
RINCIAN BELANJA
BOS PUSAT Jumlah
TW. 1 NIP. 19600317 197911 1 001
TW. 2
TW. 3
TW. 4
Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
NIP. 19610301 198304 1 002
AN BELANJA Modal
-
-
-
AN BELANJA Modal
-
-
-
200,000 -
-
AN BELANJA Modal
4,200,000
-
4,400,000
-
-
AN BELANJA Modal 4,400,000
5%
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)/APBS TAHUN AJARAN : 2014/2015 Nama Sekolah Alamat Kecamatan Kabupaten Provinsi
: SDN 2 ROWOBUNKUL : JL. PERHUTANI, DK. TEMBANG, DS. ROWOBUNGKUL : NGAWEN : BLORA : JAWA TENGAH PENERIMAAN
PENGELUARAN
No. Urut
No. Kode
I
1
SISA TAHUN LALU
I
PROGRAM SEKOLAH
II
2
PENDAPATAN RUTIN
1
Pengembangan Potensi Lulusan
Rp
7,799,000
3
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
2
Pengembangan Standar Isi
Rp
3,350,000
III
IV
V
Uraian
Jumlah
No. Kode
Uraian
Jumlah
3.1
BOS Pusat
Rp
88,000,000
3
Pengembangan Standar Proses
Rp
25,999,300
3.2
BOS Provinsi
Rp
3,240,000
4
Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rp
12,900,000
3.3
BOS Kabupaten
Rp
4,559,000
5
Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
Rp
6,800,000
6
Pengembangan Standar Pengelolaan
Rp
1,071,000
BANTUAN
7
Pengembangan Standar Pembiayaan
Rp
13,630,500
4.1
Dana Dekonsentrasi
8
Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian
Rp
16,450,200
4.2
Dana Tugas Pembantuan
4.3
Dana Alokasi Khusus
II
PENGELUARAN RUTIN
4.4
Hibah III
BANTUAN OPERASIONAL
SUMBER PENDAPATAN LAINNYA
3.1
Bos Provinsi
Rp
3,240,000
.............
3.2
Bos Kabupaten
Rp
4,559,000
Rp
95,799,000
4
5 5.1
Jumlah Penerimaan Mengetahui, Ketua Komite Sekolah
Rp
95,799,000
Menyetujui, Kepala Sekolah
Jumlah Pengeluaran
Bendahara
LAS N O
LASRIKIN, S.Pd.
KUSLAN, S.PdI
NIP. 19600317 197911 1 001
NIP. 19610301 198304 1 002
Rp
-
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)/APBS TAHUN AJARAN : 2014/2015 Format BOS-K2 Diisi oleh Sekolah
Nama Sekolah
: SDN 2 ROWOBUNKUL
Alamat
: JL. PERHUTANI, DK. TEMBANG, DS. ROWOBUNGKUL
Kecamatan
: NGAWEN
Kabupaten
: BLORA
Provinsi
: JAWA TENGAH
Dikirim ke TIM Manajemen BOS Kabupaten
A. PENERIMAAN Sumber Dana : BOS No Urut
Penerimaan
1
Saldo Tahun Lalu
2
BOS PUSAT
3
BOS DAERAH
4
BOSDA PROVINSI Total Penerimaan
Jumlah
Rp
88,000,000
Rp
88,000,000
B. PENGGUNAAN No. Urut
No. Kode
1
Uraian
Vol
Sat
Harga Satuan (Rp)
SUMBER DANA
PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
BOS PUSAT Jumlah
TW. 1
TW. 2
BOS PUSAT TW. 3
TW. 4
Pegawai
Barang/Jasa
Modal
Jumlah
PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 1
1
Kompetensi Lulusan
1
1
1
5
2
2 01 01
ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
5
2
2 11 02
Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kpd orang tua Siswa
Penyusunan KKM 1
(110 Dos x Rp. 5.000)
Ls
150,000
Dos
5,000
Sub Jumlah : 1
2
5
2
2 01 01
ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
5
2
2 11 02
Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua Siswa
150,000
150,000
150,000
550,000
550,000
550,000
110
1
150,000
550,000 700,000
-
-
700,000
-
-
700,000
-
700,000
Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
(110 Dos x Rp. 5.000)
1
Ls
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
550,000
550,000
550,000
110
Dos
5,000
550,000
No. Urut
No. Kode
Uraian
Vol
Sat
Harga Satuan (Rp)
Sub Jumlah : 1
1
3
5
2
1 01 01
5
2
1 01 01
2
1 01 01
2
1 01 01
5
2
1 03 01
Kali
50,000
200,000
200,000
200,000
200,000
- Anggota ( 8 orang x 4 bulan)
32
Kali
35,000
1,120,000
1,120,000
1,120,000
1,120,000
60
Ls
10,000
600,000
600,000
600,000
15
Kali
25,000
375,000
375,000
375,000
90
Kali
7,500
675,000
675,000
675,000
- (10 orang x 1 Hari)
10
Org
15,000
150,000
150,000
150,000
150,000
40
Anak
24,000
960,000
960,000
960,000
960,000
48
Anak
15,000
720,000
720,000
720,000
720,000
495
Lmbr
200
99,000
49,500
99,000
99,000
10
Dos
25,000
250,000
250,000
250,000
250,000
28
Panitia
25,000
700,000
700,000
700,000
700,000
10
Orang
25,000
250,000
250,000
250,000
250,000
Pemateri
Penggandaan Soal Tryout sekolah
Biaya Makan, minum snack pengawas Biaya minum dan makan lembur Sub Jumlah : J U M LAH : 1 PENGEMBANGAN STANDAR ISI
2
1 1
1
5
2
1 01 01
49,500
Biaya Makan Minum Snack rapat
- (10 orang panitia x Rp. 25.000)
2
675,000
Honorarium lembur
- (4 Pengawas + 7 Orang Panitia x Rp. 25.000 x 3 Hari)
2
375,000
Korektor tryout sekolah
- (10 orang panitia x Rp. 25.000)
2 11 02
600,000
Penyusunan soal try out sekolah
- (3 mapel x 3 tingkat x 5 kegiatan x 15 halaman x 11 siswa x Rp. 200)
2
700,000
4
- (3 Mapel x 16 Siswa x Rp. 15.000)
5
-
- Sekretaris (1 orang x 4 bulan)
Biaya Cetak, scan, analisis tryout MKKS Kabupaten dan Provinsi
2 11 02
700,000
Jumlah
300,000
ATK kegiatan try out
2
-
Modal
300,000
2 06 01
5
-
Barang/Jasa
300,000
2 01 01
2 11 02
700,000
Pegawai
300,000
2
2
-
TW. 4
75,000
2
5
-
TW. 3
Kali
5
2 06 02
TW. 2
4
5
2
700,000
TW. 1
- Ketua (1 orang x 4 bulan)
- (2 ruang x 3 mapel x 3 tingkat x 5 kali try out)
5
Jumlah
BOS PUSAT
Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN
- (3 mapel x 5 kali try out) 5
PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
BOS PUSAT
Penajaman Materi UN
- (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel) 5
SUMBER DANA
Dokumen Kurikulum Pengembangan Buku KTSP Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan Kurikulum, Silabus dan KKM
6,399,000
1,324,500
5,074,500
-
-
-
6,399,000
-
6,399,000
7,799,000
1,324,500
5,074,500
1,400,000
-
-
7,799,000
-
7,799,000
No. Urut
No. Kode
Uraian
Vol
Sat
Harga Satuan (Rp)
SUMBER DANA
PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
BOS PUSAT Jumlah
TW. 1
TW. 2
BOS PUSAT TW. 3
TW. 4
Pegawai
Barang/Jasa
Modal
Jumlah
Ketua
1
Org
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
Sekretaris
1
Org
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
Anggota
8
Org
30,000
240,000
240,000
240,000
240,000
5
2
1 01 05
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pengembangan KTSP
-
5
2
2 01 01
ATK kegiatan pengembangan KTSP
1
Ls
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
5
2
2 06 02
Penggandaan dokumen I Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK
7
Paket
35,000
245,000
245,000
245,000
245,000
5
2
2 11 02
Makan dan minum pengembangan KTSP 36
Orang
20,000
720,000
720,000
720,000
720,000
(12 Orang x 3 Hari) Sub Jumlah : 2
1
2
5
2
2 01 01
2
2 11 02
3
5
2
2 01 01
2
2 11 02
4
5
2
2 01 01
10,000
80,000
80,000
80,000
80,000
16
Org
25,000
400,000
400,000
400,000
400,000
480,000
BiayaMakan dan minum penyusunanprogram semesteran
5
2
2 11 02
- (8 orang x Rp. 25.000 x 2 Hari)
2 01 01
480,000
-
-
480,000
-
480,000
8
Org
10,000
80,000
80,000
80,000
80,000
16
Org
25,000
400,000
400,000
400,000
400,000
480,000
-
-
480,000
-
-
480,000
-
480,000
8
Org
10,000
80,000
80,000
80,000
80,000
16
Org
25,000
400,000
400,000
400,000
400,000
Sub Jumlah :
2
-
ATK kegiatan penyusunan program semesteran
2 11 02
5
-
Penyusunan Program Semesteran
2
5
1,430,000
Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan
5
1
-
ATK kegiatan penyusunan program tahunan
- (8 Orang x Rp. 10.000)
2
1,430,000
Org
Sub Jumlah : 1
-
Penyusunan Program Tahunan
- (8 orang x Rp. 25.000 x 2 Hari)
2
-
Biaya Makan dan minum penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran
- (8 Orang x Rp. 10.000) 5
1,430,000
8
Sub Jumlah : 1
-
ATK kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran
(8 orang x Rp. 25.000 x 2 Hari)
2
-
Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
(8 Orang x Rp. 10.000) 5
1,430,000
480,000
-
-
480,000
-
-
480,000
-
480,000
Pengembangan Sillabus ATK kegiatan pengembangan Silabus - (8 Orang x Rp. 10.000)
8
Org
10,000
80,000
80,000
80,000
80,000
No. Urut
No. Kode 5
2
2 11 02
Uraian
Vol
Sat
Harga Satuan (Rp)
PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
BOS PUSAT Jumlah
TW. 1
TW. 2
BOS PUSAT TW. 3
TW. 4
Pegawai
Barang/Jasa
Modal
Jumlah
Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus - (8 orang x Rp. 25.000 x 2 Hari)
16
Org
25,000
Sub Jumlah : JUMLAH : 2 3
SUMBER DANA
400,000
400,000
400,000
400,000
480,000
-
-
480,000
-
-
480,000
-
480,000
3,350,000
-
-
3,350,000
-
-
3,350,000
-
3,350,000
PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 3
1
Perencanaan Proses Belajar Mengajar
3
1
1
Pengembangan RPP
5
2
2 01 01
ATK kegiatan pengembangan RPP - (8 Orang x Rp. 10.000)
8
Org
6
Kelas
16
Org
5
2
2 06 02
Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter permendiknas no. 41Th 2007
5
2
2 11 02
Biaya Minum Snack pengembangan RPP - (8 orang x Rp. 25.000 x 2 Hari)
10,000
80,000
80,000
80,000
80,000
250,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
25,000
400,000
400,000
400,000
400,000
Sub Jumlah : 3
1
2
1,980,000
-
-
-
###
-
-
-
-
-
1,980,000
-
1,980,000
Pembuatan media pembelajaran berbasis IT Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua Sekretaris Anggota (3 orang)
5
2
1 02 01
Honor narasumber Non PNS
5
2
2 01 01
ATK kegiatan pelatihan
5
2
2 06 02
Penggandaan materi pelatihan
5
2
2 11 02
Biaya Minum Makan Snack
3
2
3
2
1
5
2
2 01 01
Sub Jumlah : Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pengadaan Sarana Penunjang KBM ATK KBM - Beli Buku Tulis
5
Pak
23,500
117,500
29,375
29,375
58,750
117,500
117,500
6
Pak
75,000
450,000
112,500
112,500
225,000
450,000
450,000
32
Org
15,000
480,000
120,000
120,000
240,000
480,000
480,000
- Beli Spidol Besar (Board Maker) (1 Kali x 6 Kelas) - Beli Bollpoint Hitam (4 Tri Wulan x 8 Orang x 1 BH)
No. Urut
No. Kode
Uraian
Vol
Sat
Harga Satuan (Rp)
SUMBER DANA
PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
BOS PUSAT Jumlah
TW. 1
TW. 2
BOS PUSAT TW. 3
TW. 4
Pegawai
Barang/Jasa
Modal
Jumlah
- Beli Bollpoint Merah (4 Tri Wulan x 8 Orang x 1 BH)
32
Org
15,000
480,000
120,000
32
Org
18,000
576,000
32
Org
18,000
72
Kali
- Beli Stabilo
72
- Beli Penghapus Papan Tulis
120,000
240,000
480,000
480,000
144,000
432,000
576,000
576,000
576,000
144,000
432,000
576,000
576,000
3,000
216,000
54,000
162,000
216,000
216,000
Buah
3,500
252,000
63,000
189,000
252,000
252,000
72
Buah
8,000
576,000
144,000
432,000
576,000
576,000
12
Kali
12,000
144,000
36,000
108,000
144,000
144,000
1
Buah
35,000
35,000
8,750
26,250
35,000
35,000
12
Buah
5,000
60,000
15,000
45,000
60,000
60,000
6
Kelas
32,000
192,000
48,000
144,000
192,000
192,000
4
Kelas
35,000
140,000
35,000
105,000
140,000
140,000
6
Kelas
32,000
192,000
48,000
144,000
192,000
192,000
10
Botol
35,000
350,000
87,500
262,500
350,000
350,000
- Beli Pensil (4 Tri Wulan x 8 Orang x 1 BH) - Beli Penghapus Pensil (4 Tri Wulan x 8 Orang x 1 BH) - Beli Kapur Tulis (4 Tri Wulan x 2 Kali x 9 Dos)
- Beli Lem (6 Kelas x 1 Buah x 2 Kali) - Buku agenda - Beli Cutter (2 Buah x 6 Kelas x 1 buah ) - Beli Penggaris Kayu Panjang (6 Kelas x 1 Buah) - Beli Busur Derajat Kayu (4 Kelas x 1 buah) - Beli Penggaris Segitiga (4 Kelas x 1 buah) - Beli Tinta Printer (1 Kali x 10 Bulan) 3
2
2
Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR)
3
2
2
5
2
2 02 06
3
1
2
5
2
2 02 06
1 2
3
1
2
5
2
2 02 06
3
3
1
2
5
2
2 02 06
4
Bahan Praktik Membatik Belanja Bahan Praktik KBM Bahan praktik Bilingual ICT (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Belanja Bahan Praktik KBM Bahan praktik Bilingual MIPA (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Belanja Bahan Praktik KBM Bahan praktik Seni lukis (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Belanja Bahan Praktik KBM
No. Urut
No. Kode 3
1
2
5
2
2 02 06
5
3
1
2
5
2
3 20 09
3
1
2
5
2
3 20 09
6 7
3
1
2
5
2
3 20 09
8
3
1
2
5
2
3 20 09
3
1
2 10
5
2
3 20 09
3
2
3
5
2
3 27 13
3
2
4
3
2
4
5
2
1 01 01
9
Uraian
2 2
5
2
2
SUMBER DANA
PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
BOS PUSAT Jumlah
TW. 1
TW. 2
BOS PUSAT TW. 3
TW. 4
Pegawai
Barang/Jasa
Modal
Jumlah
Pengadaan Alat Pembelajaran Boga Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Ukir Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Barongan Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah
-
-
Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah
1
Ls
1,250,000
1,250,000
625,000
18
Kali
20,000
360,000
3
Orang
15,000
3
Orang
625,000
1,250,000
1,250,000
360,000
360,000
360,000
45,000
45,000
45,000
45,000
10,000
30,000
30,000
30,000
30,000
Pengadaan Alat Pembelajaran ICT Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah Pengadaan buku pendukung KBM Pengadaan buku untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan BOS Buku Tahun Lalu untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku Peningkatan Prestasi Bidang Akademik
1
Lomba Mata Pelajaran (LCC) - Honor pembinaan lomba mata pelajaran
2 01 01 2 06 02 2 08 01
2 11 02
2
4
2
5
2
1 01 01
5
2
2 01 01
(3 Orang x Rp. 15.000)
Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (3 Orang x Rp. 10.000)
Carter mobil Lomba mata pelajaran / Transportasi -
(3 Pendamping x Rp. 20.000)
3
Orang
20,000
60,000
60,000
60,000
60,000
-
(3 Peserta x Rp. 10.000)
3
Orang
10,000
30,000
30,000
30,000
30,000
6
Orang
20,000
120,000
120,000
120,000
120,000
18
Kali
20,000
360,000
360,000
360,000
360,000
Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran -
3
(3 Orang x 6 Hari x Rp. 20.000)
ATK pembinaan lomba mata pelajaran
5
Harga Satuan (Rp)
Belanja Bahan Praktik KBM
5
Sat
Bahan praktik Olahraga (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus)
5
Vol
(6 Orang x Rp. 20.000 x 1 Hari)
Lomba Mata Pelajaran (MAPSI) - Honor pembinaan lomba mata pelajaran -
(3 Orang x 6 Hari x Rp. 20.000)
ATK pembinaan lomba mata pelajaran
No. Urut
No. Kode
Uraian -
5
2
2 06 02
5
2
2 08 01
2
2 11 02
(3 Orang x Rp. 7.000)
TW. 2
TW. 3
TW. 4
Pegawai
Barang/Jasa
Modal
Jumlah
3
Orang
10,000
30,000
30,000
30,000
30,000
3
Orang
7,000
21,000
21,000
21,000
21,000
25,000
75,000
75,000
75,000
75,000
-
(3 Peserta x Rp. 15.000)
3
Orang
15,000
45,000
45,000
45,000
45,000
6
Orang
15,000
90,000
90,000
90,000
90,000
12
Kali
20,000
240,000
240,000
240,000
240,000
Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (6 Orang x Rp. 15.000 x 1 Hari)
5 5
5
2
1 01 01
- Honor pembinaan lomba Gerak Jalan
5
2
2 01 01
- Carter mobil Lomba mata pelajaran / Transportasi
Peningkatan Prestasi Bidang Non Akademik 1
Lomba Gerak Jalan -
2 01 02
3
2
5
5
2
1 01 01
2
(6 Pendamping x Rp. 20.000)
6
Org
20,000
120,000
120,000
120,000
120,000
-
(10 Peserta x Rp. 10.000)
10
Org
10,000
100,000
100,000
100,000
100,000
16
Org
20,000
320,000
320,000
320,000
320,000
8
Hari
20,000
160,000
160,000
160,000
160,000
- Makan dan minum pelaksanaan lomba Gerak Jalan (16 Orang x Rp. 20.000 x 1 Hari)
Lomba Estafet Tunas Kelapa - Honor pembinaan lomba Estafet Tunas Kelapa -
2 01 01
(2 Orang x 6 Hari x Rp. 20.000)
-
-
(4 Orang x 2 Hari x Rp. 20.000)
- Carter mobil Lomba Estafet Tunas Kelapa -
(4 Pendamping x Rp. 20.000)
4
Org
20,000
80,000
80,000
80,000
80,000
-
(20 Peserta x Rp. 15.000)
20
Org
15,000
300,000
300,000
300,000
300,000
72
Org
15,000
1,080,000
1,080,000
1,080,000
1,080,000
8
Org
20,000
160,000
160,000
160,000
160,000
5
2
2 01 02
- Makan dan minum pelaksanaan lomba Tunas Kelapa
3
2
5
Lomba HUT Pramuka
5
2
1 01 01
- Honor pembinaan lomba HUT Pramuka
5
2
2 01 01
- Carter mobil Lomba mata pelajaran / Transportasi
2
-
2
TW. 1
Orang
2
5
Jumlah
BOS PUSAT
3
2
2
PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
BOS PUSAT
(3 Pendamping x Rp. 25.000)
3
5
SUMBER DANA
-
3
2
Harga Satuan (Rp)
Carter mobil Lomba mata pelajaran / Transportasi
-
5
Sat
Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran -
5
(3 Orang x Rp. 10.000)
Vol
2 01 02
(24 Orang x Rp. 15.000 x 3 Hari)
(4 Orang x 2 Hari x Rp. 20.000)
-
(4 Pendamping x Rp. 20.000)
4
Org
20,000
80,000
80,000
80,000
80,000
-
(20 Peserta x Rp. 15.000)
20
Org
15,000
300,000
300,000
300,000
300,000
- Makan dan minum pelaksanaan lomba HUT Pramuka
No. Urut
No. Kode
Uraian -
3
2
5
3
(24 Orang x Rp. 15.000 x 3 Hari)
Vol
Sat
Harga Satuan (Rp)
SUMBER DANA
PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
BOS PUSAT Jumlah
72
Org
15,000
1,080,000
75
Org
10,000
750,000
75
Kali
3,500
262,500
TW. 1
TW. 2
BOS PUSAT TW. 3 1,080,000
TW. 4
Pegawai
Barang/Jasa
Modal
Jumlah
1,080,000
1,080,000
750,000
750,000
750,000
262,500
262,500
262,500
Lomba Pesta Siaga A. Insentif guru/pembimbing/pembina/pelatih siswa dalam keg. lomba -
Insentif pembimbing Pesta Siaga (15 Kali bimbingan x 5 Orang x 8.000)
B. Biaya Konsumsi guru/pembimbing/pembina/pelatih siswa dalam kegiatan lomba -
Konsumsi Pembimbing Persiapan lomba Pesta Siaga (15 Kali bimbingan x 5 Orang x 3.500)
C. Transportasi Guru/Pembimbing/Pembina/Pelatih siswa dalam kegiatan lomba -
Transport Guru dalam Lomba Pesta Siaga
6
Org
20,000
120,000
120,000
120,000
120,000
-
Transport Siswa dalam Lomba Pesta Siaga
20
Org
10,000
200,000
200,000
200,000
200,000
25
Dos
5,000
125,000
125,000
125,000
125,000
D. Biaya Konsumsi Pelaksanaan Lomba -
Konsumsi Guru dan Siswa Lomba Pesta Siaga (5 Orang Guru x 20 Siswa)
E. Biaya Perlengkapan Pramuka Pesta Siaga -
Seragam Pramuka (Rok) PI (10 x 40.000)
10
Anak
40,000
400,000
400,000
400,000
400,000
-
Seragam Pramuka (Hem) PI (10 x 35.000)
10
Anak
35,000
350,000
350,000
350,000
350,000
-
Seragam Pramuka (Celana) PA (10 x 50.000)
10
Anak
50,000
500,000
500,000
500,000
500,000
-
Seragam Pramuka (Hem) PA (10 x 35.000)
10
Anak
35,000
350,000
350,000
350,000
350,000
-
Bet Jawa Tengah
20
Anak
1,500
30,000
30,000
30,000
30,000
-
Bet Blora
20
Anak
1,000
20,000
20,000
20,000
20,000
-
Emblem Putri
20
Anak
5,000
100,000
100,000
100,000
100,000
-
Ring Duk
20
Anak
300
6,000
6,000
6,000
6,000
-
Peluit
20
Anak
1,250
25,000
25,000
25,000
25,000
-
Tali Peluit/Komando
20
Anak
2,500
50,000
50,000
50,000
50,000
-
Bendera Barong
20
Anak
1,500
30,000
30,000
30,000
30,000
-
Tertonpan / Tetampan
20
Anak
6,000
120,000
120,000
120,000
120,000
-
Tongkat
20
Anak
4,000
80,000
80,000
80,000
80,000
No. Urut
No. Kode
3
2
5
4
5
2
1 01 01
Uraian
2
2 01 01
Jumlah
Anak
8,000
160,000
160,000
160,000
160,000
-
Tali Sepatu Hitam
20
Anak
2,000
40,000
40,000
40,000
40,000
-
Topi Siaga
20
Anak
5,000
100,000
100,000
100,000
100,000
-
Pandu Dunia
20
Anak
100
2,000
2,000
2,000
2,000
-
Tunas Kelapa
20
Anak
100
2,000
2,000
2,000
2,000
-
Manggar 2
20
Anak
1,500
30,000
30,000
30,000
30,000
-
Tanda Siaga
20
Anak
800
16,000
16,000
16,000
16,000
6
Org
20,000
120,000
120,000
120,000
120,000
Lomba Atletik KID - Honor pembinaan lomba Atletik KID (2 Orang x 3 Hari x Rp. 20.000)
- Carter mobil Lomba mata pelajaran / Transportasi -
(2 Pendamping x Rp. 20.000)
2
Org
20,000
40,000
40,000
40,000
40,000
-
(5 Peserta x Rp. 15.000)
5
Org
15,000
75,000
75,000
75,000
75,000
7
Org
15,000
105,000
105,000
105,000
105,000
6
Org
20,000
120,000
120,000
120,000
120,000
33
Org
5,000
165,000
165,000
165,000
165,000
1 01 01
(7 Orang x Rp. 15.000 x 1 Hari)
- Honor pembinaan lomba Kegiatan Tengah Semester -
(6 Orang x 1 Hari x Rp. 20.000)
- Snack pelaksanaan lomba Kegiatan Tengah Semester -
(11 Orang x Rp. 5.000 x 3 Hari) Sub Jumlah :
1 01 01
Modal
20
2
2
Barang/Jasa
Tas Pramuka
5
5
Pegawai
-
-
1
TW. 4
70,000
Lomba Kegiatan Tengah Semester
3
TW. 3
70,000
5
3
TW. 2
70,000
2
3
TW. 1
70,000
3
3
Jumlah
BOS PUSAT
3,500
- Makan dan minum pelaksanaan lomba KID
2 01 01
PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
BOS PUSAT
Anak
2 01 02
2
SUMBER DANA
20
2
5
Harga Satuan (Rp)
Tali Pramuka
5
5
Sat
-
5
Vol
15,936,000
4,702,625
2,336,000
5,026,875
###
-
###
-
###
Program Kesiswaan Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB Ketua
1
Org
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Sekretaris
1
Org
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
No. Urut
No. Kode
Uraian
Vol
Anggota
8
Sat Org
Harga Satuan (Rp) 50,000
SUMBER DANA
PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
BOS PUSAT Jumlah
TW. 1
TW. 2
BOS PUSAT TW. 3
400,000
TW. 4
Pegawai
Barang/Jasa
Modal
Jumlah
400,000
400,000
400,000
5
2
1 01 01
Honor entry data pokok pendidikan
-
5
2
1 03 01
Lembur panitia (10 orang x 3 hari)
30
Org
10,000
300,000
300,000
300,000
300,000
5
2
2 01 01
ATK
1
Ls
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
5
2
2 01 10
Belanja Dekorasi (Spanduk sekolah bebas pungutan)
1
Ls
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
5
2
2 06 02
Penggandaan formulir dll
1
Ls
38,300
38,300
38,300
38,300
38,300
5
2
2 11 02
Biaya makan dan minum rapat koordinasi 15
Org
20,000
300,000
300,000
300,000
300,000
60
Org
5,000
300,000
300,000
300,000
300,000
(10 Orang x Rp. 20.000) 5
2
2 11 02
Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (10 Orang x Rp. 5.000 x 6 Hari) Sub Jumlah :
3
4
3
4
1
5
2
1 01 01
1,683,300
-
-
1,683,300
-
-
1,683,300
-
1,683,300
Program Ekstrakurikuler Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka - (4 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 10 bulan)
5
2
1 01 01
5
2
2 01 01
3
5
2
5
2
1 01 01
160
Kali
15,000
2,400,000
600,000
600,000
600,000
600,000
2,400,000
2,400,000
160
Kali
25,000
4,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
4,000,000
4,000,000
6,400,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
###
25,999,300
6,302,625
3,936,000
8,310,175
Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka - (4 orang x 4 pertemuan x 10 bulan) ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka
-
Pelaksanaan Ekstrakurikuler Khadroh Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler Khadroh - (…... orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 10 bulan)
5
2
1 01 01
5
2
2 02 06
Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler Khadroh - (…... orang x 4 pertemuan x 10 bulan) Belanja bahan praktek Ekstra Kurikuler Kadhroh (Biaya Perawatan) Sub Jumlah : JUMLAH : 3
4
PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 4
1
Peningkatan kompetensi Pendidik
4
1
1
5
2
1 01 01
Pelatihan Komputer bagi guru Honor narasumber (3 orang x 3 hari x 8 jpl)
5
2
2 01 01
ATK kegiatan pelatihan
###
-
6,400,000
-
6,400,000
-
###
-
###
No. Urut
No. Kode
Uraian
5
2
2 06 02
Penggandaan materi pelatihan (32 peserta x 10 lembar)
5
2
2 11 02
Biaya Makan dan minum (42 orang x 3 hari)
4
1
2
Vol
Sat
Harga Satuan (Rp)
SUMBER DANA
PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
BOS PUSAT
BOS PUSAT
Jumlah
TW. 1
TW. 2
TW. 3
TW. 4
Pegawai
12,900,000
3,225,000
3,225,000
3,225,000
12,900,000
3,225,000
3,225,000
3,225,000
-
-
-
-
12,900,000
3,225,000
3,225,000
3,225,000
###
200,000
50,000
50,000
50,000
50,000
Barang/Jasa
Modal
Jumlah
Pembinaan Guru di gugus
4
1
2
5
2
1 05 03
1
4
1
3
5
2
1 02 02
Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP Honorarium Guru Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (4 Orang x 12 Bulan)
12
Bln
1,075,000
Sub Jumlah : 4
2
4
2
1
4
2
1
5
2
1 01 01
Honor narasumber
5
2
2 01 01
ATK kegiatan pelatihan
5
2
2 06 02
Penggandaan materi pelatihan
5
2
2 11 02
Biaya makan dan minum
4
2
1
2
Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
5
2
1 05 03
Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS
4
2
2
5
2
1 02 02
3,225,000 12,900,000 ###
12,900,000
###
-
-
###
###
-
-
###
200,000
200,000
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan Pembinaan Tenaga Ketatausahaan 1
Pelatihan Komputer dasar bagi karyawan
Honorarium Pegawai Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Sub Jumlah : JUMLAH : 4
5
PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 5
1
Bangunan gedung
5
1
1
5
2
3 25 01
5
1
2
5
2
1 02 04
Upah/ongkos tenaga
5
2
2 02 01
Belanja bahan baku bangunan (Pengecatan)
5
1
3
Penambahan Daya dan jasa Listrik Belanja modal pengadaan instalasi listrik Biaya pemeliharaan bangunan
Biaya pemeliharaaan atap dan plafon/eternit
1
Ls
200,000
No. Urut
No. Kode
Uraian
5
2
1 02 04
Upah/ongkos tenaga
5
2
2 02 01
Belanja bahan baku bangunan
5
1
4
5
2
1 02 04
Upah/ongkos tenaga
5
2
2 02 01
Belanja bahan baku bangunan
5
1
5
5
2
1 02 04
Upah/ongkos tenaga
5
2
2 02 01
Belanja bahan baku bangunan
5
1
6
5
2
1 02 04
Vol
Sat
Harga Satuan (Rp)
SUMBER DANA
PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
BOS PUSAT Jumlah
TW. 1
TW. 2
BOS PUSAT TW. 3
TW. 4
Pegawai
Barang/Jasa
Modal
Jumlah
Biaya perbaikan pintu dan jendela
Biaya perbaikan lantai
Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC
5
2
2 02 01
5
1
7
5
2
3 33 01
Upah/ongkos tenaga Belanja bahan baku bangunan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja modal tralis Sub Jumlah :
5
2
5
2
1
5
2
1 02 04
Upah/ongkos tenaga
5
2
2 02 01
Belanja bahan baku bangunan
5
2
2
5
2
3 13 10
5
2
3
5
2
3
5
2
2 18 01
5
2
3
200,000
50,000
50,000
50,000
50,000
250,000
250,000
250,000
-
-
200,000
200,000
Pengadaan dan Perawatan Meubelair Biaya pemeliharaan mebelair
Pengadaan Meubelair Belanja modal pengadaan meja kursi siswa Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah 1 2
Biaya Pemeliharaan jaringan internet Belanja pemeliharaan peralatan kantor Biaya pemeliharaan komputer
5
2
2 18 01
5
2
3
3
Biaya pemeliharaan Alat laboratorium
Belanja pemeliharaan peralatan kantor
5
2
2 18 03
Belanja perawatan alat laboratorium
5
2
3
4
Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah
5
2
3 12 02
Belanja modal pengadaan komputer/PC
5
2
3 12 03
Belanja modal pengadaan printer dan ganti Catridge
5
2
3 16 03
Belanja modal pengadaan proyektor
1
Ls
1,000,000
1,000,000
250,000
1
Unit
4,200,000
4,200,000
4,200,000
1,000,000
1,000,000
4,200,000
4,200,000
No. Urut
No. Kode
Uraian
Vol
Sat
Harga Satuan (Rp)
Sub Jumlah : 5
3
5
3
1
5
2
2 07 05
SUMBER DANA Jumlah
TW. 3
TW. 4
4,450,000
250,000
250,000
250,000
-
-
-
-
450,000
112,500
112,500
112,500
112,500
450,000
112,500
112,500
112,500
112,500
950,000
237,500
655,000
57,500
950,000
237,500
-
655,000
57,500
-
950,000
-
950,000
6,800,000
4,850,000
412,500
1,067,500
470,000
-
2,400,000
###
6,800,000
5,200,000
Pegawai
Barang/Jasa -
1,000,000
Modal
Jumlah
###
5,200,000
Lahan
5
4
5
4
1
5
2
2 01 05
5
4
2
5
2
2 02 01
5
5
Biaya sewa tanah sekolah Belanja sewa tanah Kebersihan dan Keindahan
5
5
1
5
2
2 18 04
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1
Ls
450,000
450,000
450,000
Pembangunan Taman Sekolah Belanja bahan baku bangunan Sub Jumlah :
-
450,000
-
450,000
Ruang Perpustakaan Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan
1 Sub Jumlah :
JUMLAH : 5 6
PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN 6
1
6
1
1
5
2
1 01 01
Perencanaan Program Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) Honorarium tim pelaksana kegiatan Penyusunan RKJM Ketua Sekretaris Anggota
5
2
1 01 01
Honor Pemateri penyusunan Renja jangka menengah(RKJM) untuk pedoman kegiatan sekolah standar nasional
5
2
2 01 01
ATK
5
2
2 06 02
Penggandaan Materi Penyusunan RKJM
5
2
2 11 02
Makan Minum Rapat kerja penyusunan RKJM (10 orang x 2 hari x Rp. 25.000)
1
TW. 1
BOS PUSAT
TW. 2
Sub Jumlah :
6
PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
BOS PUSAT
2
Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS)
Ls
950,000
950,000
950,000
No. Urut
No. Kode
Uraian
5
2
2 01 01
ATK
5
2
2 06 02
Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS -
5
2
2 11 02
2
2 01 10
Sat
Harga Satuan (Rp)
PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
BOS PUSAT Jumlah
TW. 1
TW. 2
BOS PUSAT TW. 3
TW. 4
Pegawai
Barang/Jasa
Modal
Jumlah
1
Ls
246,000
246,000
246,000
246,000
246,000
3
Paket
25,000
75,000
75,000
75,000
75,000
(10 Orang x Rp. 25.000 x 3 Hari)
30
Org
25,000
750,000
750,000
750,000
750,000
-
-
-
Dekorasi JUMLAH : 6
7
SUMBER DANA
Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS -
5
(3 Paket x Rp. 30.000)
Vol
1,071,000
-
-
-
###
-
1,071,000
-
1,071,000
PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 7
1
5
2
Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 2 01 01
Belanja alat tulis kantor - Isi Staples
1
Pak
75,000
75,000
18,750
18,750
37,500
75,000
75,000
- Kestas CD
2
Bh
28,000
56,000
14,000
14,000
28,000
56,000
56,000
- Gunting
2
Bh
12,500
25,000
6,250
6,250
12,500
25,000
25,000
- Staples B
2
Bh
25,000
50,000
12,500
12,500
25,000
50,000
50,000
- Lim
2
Bh
5,000
10,000
2,500
2,500
5,000
10,000
10,000
- Spidol
1
Pak
12,500
12,500
3,125
3,125
6,250
12,500
12,500
- Pulpen
4
Ls
15,000
60,000
15,000
15,000
30,000
60,000
60,000
- Kertas 70 Gr
7
Rim
37,000
259,000
64,750
64,750
129,500
259,000
259,000
- Lakban
2
Bh
8,000
16,000
4,000
4,000
8,000
16,000
16,000
- Brinder Klip B
2
Pak
20,000
40,000
10,000
10,000
20,000
40,000
40,000
- Brinder Klip K
2
Pak
7,500
15,000
3,750
3,750
7,500
15,000
15,000
- Isi Staples B
2
Pak
8,500
17,000
4,250
4,250
8,500
17,000
17,000
- Isi Staples K
2
Dos
7,500
15,000
3,750
3,750
7,500
15,000
15,000
- Buku Tulis
2
BH
5,000
10,000
2,500
2,500
5,000
10,000
10,000
- Stop Map
2
Pak
20,000
40,000
10,000
10,000
20,000
40,000
40,000
- Isolasi
2
Bh
7,000
14,000
3,500
3,500
7,000
14,000
14,000
- Solatif
2
Bh
62,000
124,000
31,000
31,000
62,000
124,000
124,000
- Tipe Ex
6
Bh
7,500
45,000
11,250
11,250
22,500
45,000
45,000
- Kapur
10
Dos
10,000
100,000
25,000
25,000
50,000
100,000
100,000
- Folio Bergaris
2
Rim
27,500
55,000
13,750
13,750
27,500
55,000
55,000
- Amplop Tanggung
1
Pak
10,000
10,000
2,500
2,500
5,000
10,000
10,000
- Amplop Besar
1
Pak
13,000
13,000
3,250
3,250
6,500
13,000
13,000
- Stabilo
2
BH
7,500
15,000
3,750
3,750
7,500
15,000
15,000
No. Urut
No. Kode
Uraian
5
2
2 01 03
Belanja alat listrik (lampu pijar dll)
5
2
2 01 04
Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya
Vol
Sat
Harga Satuan (Rp)
SUMBER DANA
PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
BOS PUSAT Jumlah
TW. 1
TW. 2
BOS PUSAT TW. 3
TW. 4
Pegawai
Barang/Jasa
Modal
Jumlah
a. Materai : 3.000
40
Lmbr
3,000
120,000
30,000
30,000
30,000
30,000
120,000
120,000
b. Materai : 6.000
30
Lmbr
6,000
180,000
45,000
45,000
45,000
45,000
180,000
180,000
105,000
105,000
105,000
105,000
420,000
420,000
5
2
2 03 01
Belanja telephon
5
2
2 03 02
Belanja air
5
2
2 03 03
Belanja listrik
12
Bln
35,000
420,000
5
2
2 03 05
Belanja surat kabar/majalah
12
Bln
30,000
360,000
90,000
90,000
90,000
90,000
360,000
360,000
5
2
2 03 06
Belanja kawat/faksimili/internet
12
Bln
52,000
624,000
156,000
156,000
156,000
156,000
624,000
624,000
5
2
2 05 01
Belanja pemeliharaan kendaraan roda dua
5
2
2 05 03
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
5
2
2 05 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5
2
2 06 01
Belanja cetak
12
Bln
125,000
1,500,000
375,000
375,000
375,000
375,000
1,500,000
1,500,000
5
2
2 06 02
Belanja penggandaan
12
Bln
75,000
900,000
225,000
225,000
225,000
225,000
900,000
900,000
5
2
2 11 01
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
12
Bln
150,000
1,800,000
450,000
450,000
450,000
450,000
1,800,000
1,800,000
5
2
2 11 02
Belanja makanan dan minuman rapat
12
Bln
200,000
2,400,000
600,000
600,000
600,000
600,000
2,400,000
2,400,000
5
2
2 15 01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Golongan IV -
Perjalanan Dinas Tk. Kecamatan (5 Orang)
10
Bln
50,000
500,000
125,000
125,000
125,000
125,000
500,000
500,000
-
Perjalanan Dinas Tk. Kabupaten (5 Orang)
20
Bln
25,000
500,000
125,000
125,000
125,000
125,000
500,000
500,000
150,000
150,000
100,000
100,000
Golongan III -
Perjalanan Dinas Tk. Kecamatan
3
Bln
50,000
150,000
150,000
-
Perjalanan Dinas Tk. Kabupaten
4
Bln
25,000
100,000
25,000
25,000
25,000
25,000
10,630,500
2,770,125
2,620,125
2,351,000
###
Golongan II -
Perjalanan Dinas Tk. Kecamatan (1 Orang)
-
Perjalanan Dinas Tk. Kabupaten (1 Orang) Sub Jumlah :
7
2
5
2
1 01 03
Honorarium Penanggungjawab BOS
5
2
1 01 04
Honorarium petugas arsip
5
2
1 01 03
Honorarium bendahara, pembantu bendahara
-
###
-
###
Peningkatan pelaporan penggunaan dana
- Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS
12
Bln
150,000
1,800,000
450,000
450,000
450,000
450,000
1,800,000
1,800,000
12
Bln
100,000
1,200,000
300,000
300,000
300,000
300,000
1,200,000
1,200,000
No. Urut
No. Kode
Uraian
Vol
Sat
Harga Satuan (Rp)
SUMBER DANA
PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
BOS PUSAT
BOS PUSAT
Jumlah
TW. 1
TW. 2
TW. 3
TW. 4
Pegawai
Barang/Jasa
Modal
Jumlah
3,000,000
750,000
750,000
750,000
750,000
-
3,000,000
-
3,000,000
13,630,500
3,520,125
3,370,125
3,101,000
###
-
###
-
###
- Transport dalam rangka mengambil dana BOS di Bank
Sub Jumlah :
JUMLAH : 7 8
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 8
1
Penyusunan Kisi-kisi
8
1
1
5
2
1 01 01
Honorarium penyusun kisi2 ulangan harian
7
Org
25,000
175,000
43,750
43,750
43,750
43,750
175,000
175,000
5
2
2 01 01
ATK kegiatan penyusunan kisi2
1
Ls
150,000
150,000
37,500
37,500
37,500
37,500
150,000
150,000
5
2
2 11 02
Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan harian
10
Bulan
15,000
150,000
37,500
37,500
37,500
37,500
150,000
150,000
8
1
2
5
2
1 01 01
Honorarium penyusun kisi2 ulangan tengah semester
7
Org
25,000
175,000
87,500
87,500
175,000
175,000
5
2
2 01 01
ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan tengah semester
1
Ls
150,000
150,000
75,000
75,000
150,000
150,000
5
2
2 11 02
Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan tengah semester
2
Kali
25,000
50,000
25,000
25,000
50,000
50,000
Ulangan Harian
Ulangan Tengah Semester
8
1
3
5
2
1 01 01
Ulangan Akhir Semester Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester
7
Org
25,000
175,000
87,500
87,500
175,000
175,000
5
2
2 01 01
ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester
1
Ls
150,000
150,000
75,000
75,000
150,000
150,000
5
2
2 11 02
Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester
2
Kali
25,000
50,000
25,000
25,000
50,000
50,000
8
1
4
5
2
1 01 01
Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah
7
Org
25,000
175,000
175,000
175,000
175,000
5
2
2 01 01
ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah
1
Ls
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
5
2
2 11 02
Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah
1
Kali
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
Ujian Sekolah
Sub Jumlah : 8
2
8
2
1
5
2
1 01 01
Honorarium penyusun soal ulangan harian
5
2
2 01 01
ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian
5
2
2 11 02
Minum dan snack penyusunan soal ulangan harian
1,650,000
118,750
918,750
118,750
493,750
175,000
43,750
43,750
43,750
43,750
-
1,650,000
-
1,650,000
Penyusunan Soal Ulangan Harian 7
Org
25,000
175,000
175,000
1
Ls
75,000
75,000
18,750
18,750
18,750
18,750
75,000
75,000
10
Bulan
40,000
400,000
100,000
100,000
100,000
100,000
400,000
400,000
8
2
2
5
2
1 01 01
Ulangan Tengah Semester Honorarium penyusun soal ulangan tengah semester
7
Org
25,000
175,000
87,500
87,500
175,000
175,000
5
2
2 01 01
ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester
1
Ls
100,000
100,000
50,000
50,000
100,000
100,000
5
2
2 11 02
Minum dan snack penyusunan soal ulangan tengah semester
2
Kali
40,000
80,000
40,000
40,000
80,000
80,000
No. Urut
No. Kode
Uraian
Vol
Sat
Harga Satuan (Rp)
SUMBER DANA
PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
BOS PUSAT Jumlah
TW. 1
TW. 2
BOS PUSAT TW. 3
TW. 4
Pegawai
Barang/Jasa
Modal
Jumlah
8
2
3
5
2
1 01 01
Ulangan Akhis Semester Honorarium penyusun soal ulangan akhir semester
7
Org
25,000
175,000
87,500
87,500
175,000
175,000
5
2
2 01 01
ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester
1
Ls
100,000
100,000
50,000
50,000
100,000
100,000
5
2
2 11 02
Minum dan snack penyusunan soal ulangan akhir semester
2
Kali
40,000
80,000
40,000
40,000
80,000
80,000
8
2
4
5
2
1 01 01
Honorarium penyusun soal Ujian Sekolah
7
Org
25,000
175,000
87,500
87,500
175,000
175,000
5
2
2 01 01
ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah
1
Ls
100,000
100,000
50,000
50,000
100,000
100,000
5
2
2 11 02
Minum dan snack penyusunan soal Ujian Sekolah
1
Kali
40,000
40,000
20,000
20,000
40,000
40,000
Ujian Sekolah
Sub Jumlah : 8
3
1,675,000
162,500
675,000
162,500
675,000
-
1,675,000
-
1,675,000
Pelaksanaan Penilaian
8
3
1
5
2
1 01 01
Ulangan Harian Honorarium korektor ulangan harian (6 Kelas x 12 Bulan)
72
Kelas
20,000
1,440,000
360,000
360,000
360,000
360,000
1,440,000
1,440,000
5
2
2 01 01
ATK kegiatan ulangan harian
6
Kls
25,000
150,000
37,500
37,500
37,500
37,500
150,000
150,000
5
2
2 06 02
1392
Ls
200
278,400
69,600
69,600
69,600
69,600
278,400
278,400
8
3
2
5
2
1 01 01
Honorarium korektor ulangan tengah semester (6 Kelas x 2 Kali)
12
Org
10,000
120,000
60,000
60,000
120,000
120,000
5
2
1 01 01
Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa (6 Kelas x 2 Kali)
5
2
2 01 01
ATK kegiatan ulangan tengah semester
6
Kls
25,000
150,000
75,000
75,000
150,000
150,000
5
2
2 06 02
Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester
1392
Ls
200
278,400
139,200
139,200
278,400
278,400
5
2
2 11 02
Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester (10 Dos x 2 Smt x 6 Hari)
120
Dos
20,000
2,400,000
1,200,000
1,200,000
2,400,000
2,400,000
8
3
3
5
2
1 01 01
Honorarium korektor ulangan tengah semester (6 Kelas x 2 Kali)
12
Org
10,000
120,000
60,000
60,000
120,000
120,000
5
2
1 01 01
Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa (6 Kelas x 2 Kali)
12
Org
25,000
300,000
150,000
150,000
300,000
300,000
5
2
2 01 01
ATK kegiatan ulangan tengah semester
1
Ls
100,000
100,000
50,000
50,000
100,000
100,000
5
2
2 06 02
Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester
1392
Ls
200
278,400
139,200
139,200
278,400
278,400
5
2
2 11 02
Minum dan snack kegiatan ulangan Akhir semester (10 Dos x 2 Smt x 6 Hari)
120
Dos
20,000
2,400,000
1,200,000
1,200,000
2,400,000
2,400,000
8
3
4
5
2
1 01 01
Honorarium korektor ujian sekolah
12
Org
10,000
120,000
60,000
60,000
120,000
120,000
5
2
1 01 01
Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa
5
2
2 01 01
ATK kegiatan ujian sekolah
1
Ls
92,000
92,000
46,000
46,000
92,000
92,000
5
2
2 06 02
Penggandaan kegiatan ujian sekolah
16
Siswa
15,000
240,000
120,000
120,000
240,000
240,000
5
2
2 11 02
Minum dan snack kegiatan Ujian Sekolah (10 Dos x 3 Hari)
30
Dos
25,000
750,000
375,000
375,000
750,000
750,000
Penggandaan kegiatan ulangan harian (116 Siswa x 12 Bulan) Ulangan Tengah Semester
Ulangan Akhir Semester
Ujian Sekolah
No. Urut
No. Kode
Uraian
8
3
5
5
2
2 01 01
ATK kegiatan ujian nasional
5
2
2 11 02
Makan dan minum kegiatan ujian nasional (10 Dos x 2 Kali x 3 Hari)
Vol
Sat
Harga Satuan (Rp)
SUMBER DANA
PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
BOS PUSAT Jumlah
TW. 1
TW. 2
BOS PUSAT TW. 3
TW. 4
Pegawai
Barang/Jasa
Modal
Jumlah
Ujian Nasional 16
Siswa
20,000
60
Dos
25,000
Sub Jumlah : 8
4
8
4
1
5
2
2 06 02
8
4
2
5
2
2 06 02
320,000
320,000
1,500,000
1,500,000
11,037,200
2,287,100
320,000
320,000
1,500,000 -
11,037,200
1,500,000
4,141,500
467,100
###
-
11,037,200
-
522,000
522,000
1,044,000
1,044,000
1,044,000
1,044,000
Tindak Lanjut Hasil Penilaian Remidi Foto Copy Soal Remidial
(116 Siswa x 2 Semester)
232
Siswa
4,500
1,044,000
Foto Copy Soal pengayaan (116 Siswa x 2 Semester)
232
Siswa
4,500
1,044,000
209,400
246,625
275,975
312,000
2,088,000
209,400
246,625
797,975
834,000
-
2,088,000
-
2,088,000
16,450,200
2,777,750
5,981,875
1,546,325
###
-
###
-
###
88,000,000
###
###
###
###
###
###
###
###
Menyetujui,
-
Mengetahui, Ketua Komite Sekolah
Kepala Sekolah
Pengayaan
Sub Jumlah : JUMLAH : 8 Total Penggunaan
LAS N O
-
Dibuat Oleh Bendahara BOS
LASRIKIN, S.Pd.
KUSLAN, S.PdI
NIP. 19600317 197911 1 001
NIP. 19610301 198304 1 002
700,000
700,000
-
700,000
700,000
-
6,399,000
6,399,000
-
7,799,000
7,799,000
-
1,430,000
1,430,000
-
480,000
480,000
-
480,000
480,000
-
480,000
480,000
-
480,000
480,000
-
3,350,000
3,350,000
-
1,980,000
1,980,000
-
-
-
-
-
-
15,936,000
15,936,000
-
1,683,300
1,683,300
-
(6,400,000) 25,999,300
25,999,300
-
12,900,000
12,900,000
-
12,900,000
12,900,000
-
200,000
200,000
-
5,200,000
5,200,000
-
450,000
450,000
-
6,800,000
6,800,000
-
1,071,000
-
1,071,000
-
10,630,500
10,630,500
-
3,000,000
3,000,000
-
13,630,500
13,630,500
-
1,650,000
1,650,000
-
1,675,000
1,675,000
-
11,037,200
11,037,200
-
1,044,000
1,044,000
-
1,044,000
1,044,000
-
2,088,000
2,088,000
-
16,450,200
16,450,200
-
88,000,000
88,000,000
-
Rp
-
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN TAHUN AJARAN : 2014/2015 Nama Sekolah
: SDN 2 ROWOBUNKUL
Format BOS-K2
Alamat
: JL. PERHUTANI, DK. TEMBANG, DS. ROWOBUNGKUL
Diisi oleh Sekolah
Kecamatan
: NGAWEN
Kabupaten
: BLORA
Provinsi
: JAWA TENGAH
Dikirim ke TIM Manajemen BOS Kabupaten
Penggunaan Dana Per Sumber Dana
No. Urut
No. Kode
1
Uraian
Jumlah
Rutin
BOS Pusat
PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 1
1
Kompetensi Lulusan
1
1
1
Penyusunan KKM
700,000
700,000
1
1
2
Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
700,000
700,000
1
1
3
Penajaman Materi UN
6,399,000
6,399,000
7,799,000
7,799,000
1,430,000
1,430,000
J U M LAH : 1 2
PENGEMBANGAN STANDAR ISI 2
1
Dokumen Kurikulum
2
1
1
Pengembangan Buku KTSP
2
1
2
Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
480,000
480,000
2
1
3
Penyusunan Program Tahunan
480,000
480,000
2
1
4
Penyusunan Program Semesteran
480,000
480,000
2
1
5
Pengembangan Sillabus
480,000
480,000
3,350,000
3,350,000
1,980,000
1,980,000
JUMLAH : 2 3
PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 3
1
3
1
Perencanaan Proses Belajar Mengajar 1
- Pengembangan RPP
Provinsi
Kab.
Bantuan Sumber Lain Pendapatan
Penggunaan Dana Per Sumber Dana
No. Urut
No. Kode 3
1
3
2
3
2
3
3
3
3
3
4
2
Uraian
Jumlah
Rutin
BOS Pusat
Provinsi
Bantuan Sumber Lain Pendapatan
Kab.
- Pembuatan media pembelajaran berbasis IT Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar
1
- Pengadaan Sarana Penunjang KBM
15,936,000
15,936,000
- Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB)
1,683,300
1,683,300
Program Ekstrakurikuler
6,400,000
6,400,000
25,999,300
25,999,300
12,900,000
12,900,000
12,900,000
12,900,000
200,000
200,000
Program Kesiswaan 1
JUMLAH : 3 4
-
-
-
-
-
-
-
-
PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 4
1
Peningkatan kompetensi Pendidik
4
1
1
- Pelatihan Komputer bagi guru
4
1
2
- Pembinaan Guru di gugus
4
1
3
- Honorarium Guru Tidak Tetap
4
2
4
2
1
- Pembinaan Tenaga Ketatausahaan
4
2
2
- Honorarium Pegawai Tidak Tetap
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan
JUMLAH : 4 5
PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 5
1
Bangunan gedung
5
1
1
- Penambahan Daya dan jasa Listrik
5
1
2
- Biaya pemeliharaan bangunan
-
-
5
1
3
- Biaya pemeliharaaan atap dan plafon/eternit
-
-
5
1
4
- Biaya perbaikan pintu dan jendela
5
1
5
- Biaya perbaikan lantai
5
1
6
- Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC
5
1
7
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
-
Penggunaan Dana Per Sumber Dana
No. Urut
No. Kode
Uraian
5
2
5
2
1
- Biaya pemeliharaan mebelair
5
2
2
- Pengadaan Meubelair
5
2
3
Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah
5
2
3
1
- Biaya Pemeliharaan jaringan internet
5
2
3
2
- Biaya pemeliharaan komputer
5
2
3
3
- Biaya pemeliharaan Alat laboratorium
5
2
3
4
- Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah
5
3
5
3
5
4
5
4
1
- Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5
4
2
- Pembangunan Taman Sekolah
5
5
5
5
Rutin
BOS Pusat
Provinsi
1,000,000
1,000,000
-
-
4,200,000
4,200,000
450,000
450,000
950,000
950,000
6,800,000
6,800,000
-
-
1,071,000
1,071,000
1,071,000
1,071,000
10,630,500
10,630,500
3,000,000
3,000,000
13,630,500
13,630,500
Lahan 1
- Biaya sewa tanah sekolah Kebersihan dan Keindahan
Ruang Perpustakaan 1
6
- Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN
6
1
6
1
1
- Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM)
6
1
2
- Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS)
Perencanaan Program
JUMLAH : 6 7
Bantuan Sumber Lain Pendapatan
Kab.
Pengadaan dan Perawatan Meubelair
JUMLAH : 5
PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 7
1
Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
7
2
Peningkatan pelaporan penggunaan dana JUMLAH : 7
8
Jumlah
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN
-
-
-
-
Penggunaan Dana Per Sumber Dana
No. Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
Rutin
BOS Pusat
Provinsi
Bantuan Sumber Lain Pendapatan
Kab.
8
1
Penyusunan Kisi-kisi
8
1
1
- Ulangan Harian
475,000
475,000
8
1
2
- Ulangan Tengah Semester
375,000
375,000
8
1
3
- Ulangan Akhir Semester
375,000
375,000
8
1
4
- Ujian Sekolah
425,000
425,000
8
2
8
2
1
- Ulangan Harian
650,000
650,000
8
2
2
- Ulangan Tengah Semester
355,000
355,000
8
2
3
- Ulangan Akhis Semester
355,000
355,000
8
2
4
- Ujian Sekolah
315,000
315,000
8
3
8
3
1
- Ulangan Harian
1,868,400
1,868,400
8
3
2
- Ulangan Tengah Semester
2,948,400
2,948,400
8
3
3
- Ulangan Akhir Semester
3,198,400
3,198,400
8
3
4
- Ujian Sekolah
1,202,000
1,202,000
8
3
5
- Ujian Nasional
1,820,000
1,820,000
8
4
8
4
1
- Remidi
1,044,000
1,044,000
8
4
2
- Pengayaan
1,044,000
1,044,000
16,450,200
16,450,200
-
-
-
-
-
88,000,000
-
-
-
-
-
22,000,000 88,000,000 66,000,000
22,000,000 (22,000,000)
22,000,000 (22,000,000)
Penyusunan Soal
Pelaksanaan Penilaian
Tindak Lanjut Hasil Penilaian
JUMLAH : 8 Total Penggunaan
88,000,000 170,400,000
Mengetahui, Ketua Komite Sekolah
###
### Menyetujui, Kepala Sekolah
Dibuat Oleh Bendahara BOS
No. Urut
Penggunaan Dana Per Sumber Dana No. Kode
Uraian
LAS N O
Jumlah
Rutin
BOS Pusat
LASRIKIN, S.Pd. NIP. 19600317 197911 1 001
Provinsi
Kab.
Bantuan Sumber Lain Pendapatan
KUSLAN, S.PdI NIP. 19610301 198304 1 002
CATATAN PENELITIAN OLEH TIM KOREKSI REVISI RKAS/APBS SDN 2 ROWOBUNGKUL KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN BLORA TAHUN PELAJARAN 2014/2015
NOMOR
JABATAN/NAMA/NIP
CATATAN PENELITIAN
TANGGAL PERSETUJUAN
TANDA TANGAN
PENGAWAS TK/SD 1
Drs. SUMBITO
1
19610204 198012 1 002 PENGAWAS TK/SD 2
SUPRAYEKTI, S.Pd.
2
19610901 197911 2 001 PENGAWAS TK/SD 3
BAMBANG PRIHANTORO, S.Pd.
3
19640720 198806 1 001 PENGAWAS TK/SD 4
SUHARNO, S.Pd.
4
19610427 198304 1 007
Mengetahui Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Ngawen
BAMBANG SINUNG WIDOYOKO, S.Pd.
NIP. 19621102 198201 1 006
PERSETUJUAN KEPALA UPTD TK/SD KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN BLORA TENTANG RKAS MENJADI KAS TAHUN PELAJARAN 2014/2015 SDN 2 ROWOBUNGKUL Nomor : 900/ I. Dasar
/2015
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib Memungut Pajak Penghasilan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 7. Peraturan Mendiknas No. 46 Tahun 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran 8. Permendagri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Keuangan Daerah 9. Peraturan Bupati Blora Nomor : Tahun tentang Penyusunan APBD 10. Program Kerja Tahunan SDN 2 Rowobungkul Tahun Pelajaran 2014/2015
II. Memperhatikan
= Pengesahan RKAS menjadi KAS Tahun Pelajaran 2014/2015
III. JUMLAH BIAYA YANG DIAJUKAN
=
Rp
95,799,000
IV. JUMLAH BIAYA YANG DISETUJUI
=
Rp
95,799,000
I. BOS II. Hibah/Bosda/Bos Prov III. Rutin IV. Sumber Lainnya
= = = = Jumlah =
Rp 88,000,000 Rp 7,799,000 Rp Rp Rp 95,799,000
Ngawen, Januari 2015 Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Ngawen
BAMBANG SINUNG WIDOYOKO, S.Pd. NIP. 19621102 198201 1 006