4 0 911 KB
DOKUMEN TERKENDALI Gugus Dokumen
: ADMEN
No. Dokumen
: 440/ 319/BLUD UPTD PKM Pat-1/03/2020
Tanggal
: 06 Maret 2020
( RENJA ) TAHUN ANGGARAN 2021
KATA PENGANTAR Kesehatan merupakan karunia Allah yang sangat berharga dan merupakan salah satu hak dasar manusia serta salah satu dari tiga faktor utama dalam menentukan indeks pengembangan diri manusia selain faktor pendidikan dan pendapatan. Oleh karena itu kesehatan perlu dijaga, dilindungi dan ditingkatkan kualitasnya, karena peningkatan derajat kesehatan akan memberikan sumbangan yang nyata dalam peningkatan daya saing bangsa yang sangat diprlukan dalam era globalisasi. Konsekuensinya, kesehatan
perlu mendapat perhatian yang khusus dalam
memainkan peranannya dalam pembangunan di era desentralisasi pada saat ini.
Pembangunan kesehatan yang telah dilakukan Bangsa Indonesia pada umumnya dan Pemerintah Kota Banjar khususnya telah dapat dirasakan hingga ke kelurahan/desa.
Dari segi pemerataan secara fisik bias dikatakan pelayanan
kesehatan telah merata dan menjangkau seluruh pelosok dengan adanya program kesehatan dari Pemerintah Kota yang menggratiskan warganya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.
Namun demikian, sangat disadari bahwa masih terjadi ketimpangan khususnya masalah mutu pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat masih rendah. Oleh karena itu perlu setiap saat meluruskan arah pembangunan kesehatan sehingga dapat tercapai pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menjadi optimal. Munculnya fenomena global seperti: 1. Transisi epidemiologis dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi cara pandang terhadap makna dari hidup, sehat, sakit dan mati. 3. Kemajuan dibidang teknologi dan informasi 4. Tingkat polusi lingkungan serta
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
i
5. Transparansi dan demokratisasi yang menuntut kemitraan dan akuntabilitas dalam pembangunan kesehatan
Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA merupakan dokumen perencanan tahunan sebagai penjabaran dari RENSTRA yang disusun oleh BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 dan mengacu kepada RKPD Kota Banjar yang memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan dan penganggaran.
Agar terjaminnya kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD). Oleh karena itu, BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 telah menyusun RENJA Tahun Anggaran 2021 sebagai dokumen perencanaan operasional kurun waktu 1 (satu) tahun.
Dengan telah disusunnya RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 untuk tahun anggaran 2021.
Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2021 ini. Semoga apa yang akan kita cita-citakan tercapai dan terwujud. Bersama Kita Bisa. Amin..
Kota Banjar, 06 Maret 2020 Kepala BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
dr. Hj. IKA RIKA ROHANTIKA NIP. 19720102 200604 2 033
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
ii
DAFTAR ISI Hal
Kata Pengantar
i
Daftar Isi
iii
Daftar Tabel
v
BAB I
PENDAHULUAN
1
1.1
LATAR BELAKANG
1
1.2
LANDASAN HUKUM
4
1.3
MAKSUD DAN TUJUAN
6
1.3.1
Maksud
6
1.3.2
Tujuan
6
Sistematika Penulisan
6
D BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU
8
2.1
Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dan Capaian Program RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan
8
2.1.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan
8
2.1.2
Capaian RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Lalu
31
2.2
ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
31
2.3
ISU-ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
36
2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
40
2.5
PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
69
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
iii
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
70
3.1
TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
70
3.2
TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
74
3.3
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
75
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
80
BAB V
PENUTUP
96
LAMPIRAN
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA (RENJA) BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 TAHUN ANGGARAN 2021
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
iv
DAFTAR TABEL Hal
BAB II 2.1.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA s/d TAHUN 2019 BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1
9
2.2.1
PENCAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN TAHUN 2019
31
2.2.2
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 TAHUN 2019
36
2.4.1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 TAHUN 2019
41
2.5.1
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT PADA BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 TAHUN 2021
69
3.1.1
KETERKAITAN KEBIJAKAN KOTA, PROPINSI DAN NASIONAL TAHUN 2018-2023
70
3.1.2
KETERKAITAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 KOTA BANJAR 2018-2023
73
BAB III
3.2.1 3.3.1
75
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022 PADA BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1
76
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 TAHUN 2021
81
BAB IV 4.1 LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH (PERUBAHAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO.90 TAHUN 2019) BLUD UPTD
iv
Hal
PUSKESMAS PATARUMAN 1 KOTA BANJAR TAHUN 2021
v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD).
RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RENJA Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. RENJA Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam Sistem perencanaan daerah, karena RENJA Perangkat Daerah ( RENJA PD) merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. RENJA Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan RENJA Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.
RENJA PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan RENJA PD adalah sebagai berikut:
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
1
1. Persiapan penyusunan RENJA PD; 2. Penyusunan Rencana Awal RENJA PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja tahun lalu, dan evaluasi hasil RENJA PD tahun berjalan; 3. Penyusunan rancangan RENJA PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan RENJA PD dan Rencana Awal RKPD; 4. Pembahasan rancangan RENJA PD dalam forum PD atau lintas PD untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran; 5. Perumusan Rancangan Akhir RENJA PD berdasarkan Perkada tentang RKPD; 6. Ferivikasi Rancangan Akhir RENJA PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan RENJA Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :
1. Rencana Kerja BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Tahun Anggaran 2021; 2. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD; 3. Rumusan program/ kegiatan di dalam RENJA Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah; 4. Penyusunan RENJA Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD; 5. Program dan Kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1
Keterkaitan RENJA Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
2
Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam RENJA Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan merupakan dokumen hubungan keselarasan dengan dokumen daerah lainnya yaitu RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. RENJA Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyuluhan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS serta RAPBD.
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Kota Banjar merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kota Banjar dalam Bidang kesehatan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Sehubungan dengan hal tersebut, BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 wajib menyusun RENJA sesuai tugas pokok dan fungsinya. RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Kota Banjar disusun berdasarkan RPJMD Kota Banjar Periode 2018-2023. Selanjutnya RENJA tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode satu tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan pembangunan pada tahun-tahun kedepan.
Dengan disusunnya RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Tahun Anggaran 2021 ini, maka BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah, sehingga BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan di Kota Banjar ini.
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
3
1.2 LANDASAN HUKUM
Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
4
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Puskesmas; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45); 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar; 16. Peraturan Walikota Banjar Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan; 17. Peraturan Walikota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah; 18. Keputusan Walikota Banjar Nomor 444.5/146.a/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1
Maksud Rencana Kerja Perangkat Daerah ( RENJA PD) dimaksudkan sebagai penjabaran Rencana Strategis BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 pada tahun anggaran 2021.
1.3.2
Tujuan a.
Mengetahui Kondisi umum Pembangunan Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1.
b.
Mengetahui Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1.
c.
Mengetahui Kebijakan Pembangunan Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1.
d.
Mengetahui Program dan Kegiatan Tahun 2021 pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang yang mengantarkan permasalahan bidang kesehatan, landasan hukum, maksud dan tujuan disusunnya Rencana kerja Perangkat Daerah ( RENJA PD) BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 serta sistematika RENJA-PD.
Gambaran umum Kondisi RENJA PD, berisi tentang Struktur Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, sumberdaya aparatur dan sarana dan prasarana Perangkat Daerah.
Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu berisi tentang uraian Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah serta isu strategis dan masalah mendesak.
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
6
Rencana program/kegiatan prioritas dan pendanaan berisi uraian tentang program dan kegiatan
prioritas
Perangkat
Daerah
dan
matrik
rekapitulasi
rencana
program/kegiatan prioritas dan pendanaan. Sistematika Penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG
1.2
LANDASAN HUKUM
1.3
MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud 1.3.2 Tujuan
1.4
SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN DAN PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN BERJALAN 2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan 2.1.2 Capaian RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Lalu
2.2
ANALISIS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.3
ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
2.5
PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1
TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
3.2
TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
3.3
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP LAMPIRAN DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA (RENJA) BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 TAHUN ANGGARAN 2021
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN DAN PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN BERJALAN
2.1.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan
Rencana Kerja BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
RENJA ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil kegiatan beserta alokasi anggaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2021.
Dalam mengevaluasi capaian dan analisis kinerja pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 mengacu kepada pencapaian Indikator RENSTRA PD, laporan kinerja SKPD dan laporan realisasi anggaran APBD tahun berjalan yang telah disepakati.
Pada Tabel 2.1.1 di bawah ini dijelaskan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA dan Capaian RENSTRA pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2019 sebagai berikut :
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
8
Tabel 2.1.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA s/d TAHUN 2019 BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1
2
3
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BEBAN TETAP I 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 1 - Penyediaan jasa surat menyurat 2 2 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3
6
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
4
7
5
8
- Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor
4
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%) Cakupan Penyediaan jasa surat menyurat Cakupan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Cakupan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Tersedianya Jasa administrasi keuangan Cakupan Penyediaan jasa kebersihan
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
Rp
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K
5
100%
Realisasi Kinerja Tahun 2019
K
Rp
%
7 156.809.400 112.081.000
100%
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
Rp
%
K
8
92.924.434
100%
78 46
Rp
9
92.924.434
50,73 82,91
100%
123.289.100
12 bulan
200.000
12 bulan
-
0 bulan
0
-
0,00
0
-
12 bulan
21.960.000
12 bulan
18.346.034
12 bulan
84
18.346.034
83,54
12 bula n
24.156.000
12 bulan
800.000
12 bulan
344.300
12 bulan
43
344.300
43,04
12 bula n
880.000
1 tahun
500.000
1 tahun
388.000
1 tahun
78
388.000
77,60
550.000
1 Orang
7.800.000
1 Orang
7.800.000
1 Orang
100
7.800.000
100,00
1 tahu n 1 Oran
8.580.000
9
Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1
2
3
4
Rp
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K
5
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
Realisasi Kinerja Tahun 2019
K
Rp
%
7
Rp
%
8 g
6
10
- Penyediaan alat tulis kantor
Cakupan Penyediaan alat tulis kantor
12 bulan
3.221.000
12 bulan
2.201.100
12 bulan
68
2.201.100
68,34
7
11
950.000
12 bulan
275.000
12 bulan
29
275.000
28,95
12
12 bulan
500.000
12 bulan
350.000
12 bulan
70
350.000
70,00
9
14
12 bulan
500.000
12 bulan
50.000
12 bulan
10
50.000
10,00
10
15
12 bulan
100.000
12 bulan
-
12 bulan
0
-
0,00
11
17
Cakupan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cakupan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Cakupan Penyediaan peralatan rumah tangga Cakupan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Cakupan Penyediaan makanan dan minuman
12 bulan
8
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10 porsi
1.150.000
10 porsi
-
10 porsi
0
-
0,00
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
Rp
9
kantor
- Penyediaan makanan dan minuman
K
12 bula n 12 bula n 12 bula n
3.543.100
1.045.000
550.000
12 bula n 12 bula n
550.000
10 porsi
1.265.000
110.000
10
Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1
2
12
18
13
19
14
23
15
25
16
26
II
2
3 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
- Penyediaan Bahan bakar Minyak/ Pelumas - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah - Penyediaan peralatan kebersihan Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur
4 Cakupan Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Cakupan ketersediaan SDM di fasilitas kesehatan (puskesmas dan jaringannya) sesuai standar Cakupan Penyediaan Bahan bakar Minyak/ Pelumas Cakupan Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Cakupan Penyediaan peralatan kebersihan Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur (%)
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
Rp
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K
5
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
Realisasi Kinerja Tahun 2019
K
Rp
%
7
Rp
%
K
8
Rp
9
12 bulan
2.040.000
12 bulan
425.000
12 bulan
21
425.000
20,83
12 bula n
2.244.000
7 Orang
66.360.000
7 Orang
58.800.000
7 Orang
89
58.800.000
88,61
7 Oran g
72.996.000
12 bulan
4.800.000
12 bulan
3.300.000
12 bulan
69
3.300.000
68,75
5.280.000
12 bulan
300.000
12 bulan
-
12 bulan
0
-
0,00
12 bula n 12 bula n
12 bulan
900.000
12 bulan
645.000
12 bulan
72
645.000
71,67
990.000
100%
78
23.512.895
72,37
12 bula n 100%
100%
32.488.400
100%
23.512.895
330.000
35.737.240
11
Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1
2
3
17
11
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
18
22
- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
19
24
- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
20
30
- Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor
III
3
Peningkatan Disiplin Aparatur
21
2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4 Cakupan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai RKBU Cakupan pemeliharaan Sarana bangunan fisik/ Gedung kantor Cakupan pemeliharaan Sarana kendaraan dinas/ operasional Cakupan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur (%) Cakupan distribusi pakaian dinas dan pelengkapannya
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
Rp
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K
5
Rp
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
Realisasi Kinerja Tahun 2019
K
%
7
Rp
%
K
8
Rp
9
1 tahun
16.935.790
1 tahun
9.647.000
1 tahun
57
9.647.000
56,96
1 tahu n
18.629.369
2 gedung
7.870.000
2 gedung
7.870.000
2 gedung
100
7.870.000
100,00
2 gedu ng
8.657.000
1 unit
5.682.610
1 unit
4.865.895
1 unit
100
4.865.895
85,63
1 unit
6.250.871
1 tahun
2.000.000
1 tahun
1.130.000
1 tahun
57
1.130.000
56,50
1 tahu n
2.200.000
100%
5.290.000
100%
5.203.000
100%
100
5.203.000
98,36
0%
5.819.000
100%
5.290.000
100%
5.203.000
100%
100
5.203.000
98,36
0
-
12
Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1 IV
22
2 5
5
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Bimbingan teknis/workshop/kurs uskursus/pelatihan/sosi alisasi
23
6
- Pembinaan tenaga jabatan fungsional
V
6
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%) Persentase tenaga yang memiliki pendidikan pelatihan sesuai tupoksi Jumlah tenaga kesehatan teladan sesuai profesi Jumlah tenaga infokes Proporsi Tenaga Jabatan Fungsional yang mendapat pembinaan Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
Rp
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K
5 100%
Realisasi Kinerja Tahun 2019
K
Rp
%
7 3.710.000
100%
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
Rp
%
K
8 -
100%
Rp
9
70
0,00
100%
4.081.000
21 oran g
2.200.000
-
21 orang
2.000.000
21 orang
-
21 orang
50
-
21 orang
21 orang
21 orang
29
-
1 org
1 org
1 org
100
-
0,00
21 oran g 1 org
100%
1.710.000
100%
-
100%
100
-
0,00
100%
1.881.000
100%
3.240.000
100%
-
100%
97
-
0,00
100%
3.564.000
13
Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1
2
3
4
24
27
- Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
25
28
26
29
27
30
- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan perencanaan penganggaran SKPD
Tersedianya laporan cakapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP) Tersedianya laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan tahunan
VI
16
28
16
29
25
URUSAN OPD Upaya Kesehatan Masyarakat - Upaya Peningkatan Yankesdas di Puskesmas - Pemantapan dan Pengembangan Program UKS dan
Dokumen perencanaan dan penganggaran kesehatan Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (%) Cakupan yankes di puskesmas wilayah kota Banjar Cakupan penjaringan anak sekolah SD dan
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
Rp
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K
5
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
Realisasi Kinerja Tahun 2019
K
Rp
%
7
Rp
%
K
8
Rp
9
1 Dokume n
560.000
1 Dokume n
-
1 Dokume n
100
-
0,00
1 Doku men
616.000
2 Dokume n 1 Dokume n 1 Tahun
1.060.000
2 Dokume n 1 Dokume n 1 Tahun
-
2 Dokume n 1 Dokume n 1 Tahun
100
-
0,00
1.166.000
100
-
0,00
100
-
0,00
2 Doku men 1 Doku men 1 Tahu n
100%
560.000
1.060.000
1.437.108.046 51.050.975
-
-
616.000
1.166.000
0% 100%
47.786.450
0% 100%
85 98
47.786.450
68,84 93,61
0 100%
1.580.818.851 56.156.073
1 tahu n 15 SD/ MI
21.780.000
1 tahun
19.800.000
1 tahun
18.712.650
1 tahun
95
18.712.650
94,51
15 SD/MI
22.650.975
15 SD/MI
20.920.600
15 SD/MI
92
20.920.600
92,36
24.916.073
14
Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1
2
3 UKGS
4
Rp
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K
5
Rp
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
Realisasi Kinerja Tahun 2019
K
%
7
Rp
%
K
8
Rp
9
setingkat Cakupan sekolah yang melaksanakan UKS TK
0
10 Sekolah
10 Sekolah
10 Sekolah
100
SD
15 Sekolah
15 Sekolah
15 Sekolah
100
SLTP
5 Sekolah
5 Sekolah
5 Sekolah
100
SLTA
2 Sekolah
2 Sekolah
2 Sekolah
100
100%
100%
100%
100
10 Seko lah 15 Seko lah 5 Seko lah 2 Seko lah 100%
100%
100%
100%
100
100%
Cakupan sekolah SD/ MI yang melaksanakan UKGS Cakupan pelayanan kesehatan Gigi dan mulut di Puskesmas
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
15
Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1
2
3
30
35
- Penunjang Operasi Katarak bagi masyarakat miskin
31
37
Upaya Peningkatan Yankesdas BPJS (Non Kapitasi)
VII
17
33
6
Program Pengawasan Obat & Makanan - Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
VIII
19
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4 Persentase puskesmas yang melaksanakan operasi Katarak Cakupan pasien persalinan JKN/BPJS dalam pada unit pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Cakupan Program Pengawasan Obat & Makanan (%) Cakupan apotik/ toko obat/ toko jamu/ salon kecantikan yang mengikuti standar kefarmasian Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
Rp
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K
5
Rp
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
Realisasi Kinerja Tahun 2019
K
%
7
Rp
%
K
8
Rp
9
100%
4.750.000
100%
4.403.200
100%
93
4.403.200
92,70
100%
5.225.000
100%
3.850.000
100%
3.750.000
100%
97
3.750.000
97,40
100%
4.235.000
100%
10.725.000
100%
9.839.000
100%
92
9.839.000
91,74
100%
11.797.500
90%
10.725.000
90%
9.839.000
90%
92
9.839.000
91,74
90%
11.797.500
100%
157.978.080
100%
63.521.195
100%
66
63.521.195
40,21
100%
173.775.888
16
Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1 34
35
2 1
2
3
4
- Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Cakupan/ Jumlah Desa/ Kelurahan yang terjangkau frekuensi radio Jumlah Desa yang mendapat penyebaran informasi melalui media promkes Strata PHBS rumah tangga Cakupan PIS PK
- Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
36
16
- Pembinaan peran desa siaga
IX
20
37
1
Perbaikan Gizi Masyarakat - Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
Cakupan strata desa/ kel siaga aktif (purnama+mandiri) Cakupan Perbaikan Gizi Masyarakat (%) Cakupan D/S Cakupan N/D Jumlah bayi mendapat ASI Eksklusif 6 bulan
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K
Rp
5 2 Desa/K el
Rp
100%
K
%
2 Desa/K el
2.699.875
2 Desa/K el
84
100%
100
53.818.120
70%
38 50
7.003.200
2 desa/ke l 16 Pos
100%
70%
142.764.180
2 desa/ke l 16 Pos
-
12.000.000
2 desa/ke l 16 Pos
100%
41.150.000
100%
15.567.700
94% 82,50%
13.625.000
94% 83%
6.619.400
75%
Rp
%
K
8
69,50%
75%
Realisasi Kinerja Tahun 2019
7 3.213.900
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
Rp
9 2.699.875
84,01
2 Desa /Kel
3.535.290
100%
53.818.120
37,70
69,5 0% 2 desa /kel 16 Pos
157.040.598
58
7.003.200
58,36
100%
87
15.567.700
37,83
100%
45.265.000
94% 83%
49 100
6.619.400
48,58
94% 82,5 0% 75%
14.987.500
75%
100
13.200.000
17
Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1 38
2 2
39
3
40
10
X
21
3 - Pemberian tambahan makanan dan vitamin
- Penanggulangan kurang energi protein (KEP), Anemi gizi besi, Gangguan akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamian A dan kekurangan Zat Gizi Mikro lainya - Revitalisasi posyandu
Pengembangan Lingkungan Sehat
4 Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan Jumlah balita gizi buruk dan kurang mendapat PMT Pemulihan Jumlah ibu hamil Kurang Energi Kronis dari keluarga miskin tertangani
Cakupan keluarga sadar Gizi Jumlah Posyandu mendapatkan sarana pendukung Cakupan Pengembangan Lingkungan Sehat (%)
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
Rp
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K
5 100%
Rp
Realisasi Kinerja Tahun 2019
K
%
7 15.000.000
100%
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
Rp
%
K
8
Rp
9
100%
100%
100
100%
100%
100%
100
100%
16.500.000
95%
5.950.000
95%
5.903.200
95%
99
5.903.200
99,21
95%
6.545.000
99%
6.575.000
99%
3.045.100
99%
46
3.045.100
46,31
99%
7.232.500
51.855.500
16 Posyan du 100%
100
69.997.125
16 Posyan du 100%
74,08
16 Posy andu 100%
76.996.838
16 Posyan du 100%
95
51.855.500
18
Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1 41
42
2 6
10
3 - Penyehatan TTU/ TP2M
- Pengembangan klinik sanitasi
4 Cakupan IRT memenuhi syarat Jumlah makanan jajanan yang diketahui kualitas kimianya Kesorga dan pekerja formal dan informal (UKK) Jumlah RW yang dinyatakan ODF Cakupan SAB memenuhi syarat Jumlah MCK yang terpelihara Cakupan JAGA Jumlah sarana AMDAL Puskesmas Cakupan STBM
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
Rp
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K
5 75%
Rp
Realisasi Kinerja Tahun 2019
K
%
7 21.100.000
75%
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
Rp
%
K
8 15.449.500
75%
73
9 15.449.500
73,22
75%
75 spl
75 spl
75 spl
100
75 spl
1 Kecama tan
1 Kecama tan
1 Kecama tan
100
33 RW
73
1 Keca mata n 33 RW 91%
33 RW
41.022.125
33 RW
30.047.800
91%
91%
91%
100
85 MCK
85 MCK
85 MCK
100
90% 1 PKM
90% 1 PKM
90% 1 PKM
100 100
1 Kecama tan
1 Kecama tan
1 Kecama tan
100
Rp
30.047.800
73,25
23.210.000
45.124.338
85 MCK 90% 1 PKM 1 Keca mata n
19
Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1
43
XI
2
13
22
3
- Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
4 Jumlah sarana IPAL Puskesmas Prosentase Desa/ kelurahan yang mengalami KLB/ bencana dilakukan PE/ Respon Cepat kurang dari 24 jam Prosentase Pelayanan dan pengamatan kesehatan jemaah haji sesuai standar Prosentase suspect kasus KLB/ PD3I yang diperiksa Lab Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Cakupan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (%)
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
Rp
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K
5
Realisasi Kinerja Tahun 2019
K
%
7
1 PKM 100%
Rp
100%
Rp
%
K
8
1 PKM 7.875.000
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
6.358.200
1 PKM
100
100%
81
100
9
6.358.200
80,74
1 PKM 100%
100%
100%
100%
50%
50%
50%
100
50%
6,01%
6%
6%
100
6,01 %
100%
47.385.000
100%
40.764.700
100%
96
Rp
8.662.500
100%
40.764.700
86,03
100%
52.123.500
20
Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1 44
2 12
3 - Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML)
4 Cakupan Penemuan Penderita Pneumoni Balita Cakupan Penemuan Kasus Baru TB paru BTA + Cakupan penemuan dan pengobatan diare Cakupan RFT pada penderita KUSTA Persentase ODHA yang tidak mendapat stigma negatif dari masyarakat Persentase ODHA yang mendapat pengobatan ARV Proporsi jumlah penduduk usia 1524 tahun yang memilki pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
Rp
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K
5 84%
Rp
Realisasi Kinerja Tahun 2019
K
%
7 16.375.000
84%
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
Rp
%
K
8 15.299.500
84%
93
Rp
9 15.299.500
93,43
84%
72%
72%
72%
100
72%
100%
100%
100%
100
100%
100%
100%
100%
100
100%
100%
100%
100%
100
100%
100%
100%
100%
100
100%
45%
45%
45%
100
45%
18.012.500
21
Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1
2
45
19
46
21
3 - Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) - Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi
XII
23
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
47
9
- Pembinaan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta
4
Rp
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K
5
Rp
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
Realisasi Kinerja Tahun 2019
K
%
7
Rp
%
K
8
Rp
9
Cakupan kasus DBD yang mendapat pelayanan
100%
11.760.000
100%
7.859.400
100%
67
7.859.400
66,83
100%
12.936.000
Cakupan imunisasi campak Bayi 0-11 bulan mendapat imunisasi Dasar lengkap Cakupan Imunisasi Boster Pentavalent Cakupan imunisasi DT Anak Sekolah Cakupan imunisasi Td Anak Sekolah Cakupan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (%) Cakupan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang memenuhi standar sesuai Per Undang-undangan
95%
19.250.000
95%
17.605.800
95%
91
17.605.800
91,46
95%
21.175.000
82%
82%
100
81,90 %
0%
0%
100
0%
100%
100%
100%
100
100%
100%
100%
100%
100
100%
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
81,90%
100%
67.595.000
100%
54.855.800
100%
88
54.855.800
81,15
100%
74.354.500
100%
3.000.000
100%
1.150.000
100%
38
1.150.000
38,33
100%
3.300.000
22
Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1 48
49
2 12
13
3 - Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar
- Pemantapan Program Yankesus
4 Cakupan maintenance puskesmas yang terakreditasi Cakupan puskesmas dengan nilai PKP baik Cakupan QA (jaminan mutu) Cakupan puskesmas BLUD Cakupan puskesmas yang melaksanakan program Pos UKK Aktif yang berkelanjutan Cakupan Keluarga rawan yang dibina (perkesmas) Cakupan pembinaan Yankesus
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
Rp
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K
5 1 PKM
Rp
Realisasi Kinerja Tahun 2019
K
%
7 49.165.000
1 PKM
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
Rp
%
K
8 43.212.700
1 PKM
88
9 43.212.700
87,89
1 PKM
1 PKM
1 PKM
1 PKM
100
1 PKM
100%
100%
100%
100
100%
100% (1 Pkm)
100% (1 Pkm)
100% (1 Pkm)
100
1 PKM
64
100% (1 Pkm) 1 PKM
1 PKM
13.050.000
1 PKM
8.355.800
100% (1 Pkm)
100% (1 Pkm)
100% (1 Pkm)
100
100% (1 Pkm)
100% (1 Pkm)
100% (1 Pkm)
100
Rp
8.355.800
64,03
54.081.500
14.355.000
100% (1 Pkm) 100% (1 Pkm)
23
Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1 50
2 14
3
4
- Pembinaan DASIPENA (Pemuda Siaga Peduli Bencana)
Cakupan pembinaan Pemuda Siaga Bencana bidang kesehatan dan Saka Bhakti Husada (SBH) Sistim Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Cakupan Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan (%) Cakupan koordinasi/ kesepakatan kerjasama lintas batas Cakupan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia (%) Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia
XIII
28
Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan
51
9
- Koordinasi lintas batas bidang kesehatan
XIV
30
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
52
8
- Peningkatan dan Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
Rp
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K
5 100%
Realisasi Kinerja Tahun 2019
K
Rp
%
7 2.380.000
100%
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
Rp
%
K
8 2.137.300
0%
100%
90
0%
100
Rp
9 2.137.300
89,80
100%
2.618.000
0%
100%
5.898.000
100%
-
100%
100
-
0,00
100%
6.487.800
1 organis asi
5.898.000
1 organis asi
-
1 organis asi
100
-
0,00
6.487.800
100%
14.250.000
100%
12.061.000
100%
92
12.061.000
84,64
1 orga nisa si 100%
9 Posbind u
14.250.000
9 Posbind u
12.061.000
9 Posbind u
85
12.061.000
84,64
9 Posb indu
15.675.000
15.675.000
24
Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1
2
3
XV
32
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
53
5
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak
4 Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Cakupan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak (%) Meningkatnya Cakupan K1 Meningkatnya Cakupan K4 Meningkatnya Cakupan Persalinan oleh tenaga Kesehatan Meningkatnya Cakupan Pelayanan Nifas Meningkatnya Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Cakupan Neonatus dengan komplikasi
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
Rp
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K
5
Rp
Realisasi Kinerja Tahun 2019
K
%
7
50%
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
Rp
%
K
8
50%
50%
100
Rp
9 50%
100%
114.755.160
100%
82.022.730
100%
71
82.022.730
71,48
100%
126.230.676
86%
55.200.000
86%
39.534.800
86%
72
39.534.800
71,62
86%
60.720.000
86%
86%
86%
100
86%
88%
88%
88%
100
88%
86%
86%
86%
100
86%
90%
90%
90%
100
90%
100%
100%
100%
100
100%
25
Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1
2
3
4
Rp
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K
5
Rp
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
Realisasi Kinerja Tahun 2019
K
%
7
Rp
%
K
8
Rp
9
yang ditangani
54
10
- Intensifikasi siaga sehat
55
11
XVI
33
56
8
- Intensifikasi RW siaga (Implementasi P4K di RW Siaga) Manajemen Kesehatan - Evaluasi Program Dinas Dan Puskesmas
57
11
- Penguatan dalam pengelolaan Manajemen bidang kesehatan
Cakupan Pelayanan Anak Balita Meningkatnya Desa/ Kelurahan yang melaksanakan Kelas Ibu Hamil Meningkatnya RW Siaga yang melaksanakan P4K Cakupan Manajemen Kesehatan (%) Dokumen evalusi kinerja dan keuangan bidang kesehatan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) dan JAMPERSAL
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
80%
80%
80%
100
80%
2 desa/ke l
31.800.000
2 desa/ke l
31.456.800
2 desa/ke l
99
31.456.800
98,92
2 desa /kel
34.980.000
33 RW
27.755.160
33 RW
11.031.130
33 RW
40
11.031.130
39,74
33 RW
30.530.676
100%
19.053.160
100%
15.595.260
100%
82
15.595.260
81,85
100%
20.958.476
100%
12.460.200
100%
10.803.000
100%
87
10.803.000
86,70
100%
13.706.220
12 bulan
6.592.960
12 bulan
4.792.260
12 bulan
73
4.792.260
72,69
12 bula n
7.252.256
26
Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1
2
3
XVII
34
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
58
1
- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
4
Rp
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K
5
Cakupan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (%) Jumlah kelompok berisiko yang mendapat pembinaan Deteksi dini dan pembinaan kesehatan jiwa Deteksi dini Resti Penyakit Tidak Menular
15%
Rp
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
Realisasi Kinerja Tahun 2019
K
%
7
Rp
%
K
8
Rp
9
100%
22.300.000
100%
13.406.400
100%
93
13.406.400
60,12
100%
24.530.000
1 institusi
22.300.000
1 institusi
13.406.400
1 institusi
60
13.406.400
60,12
1 instit usi
24.530.000
15%
15%
100
15%
1 Kecama tan
1 Kecama tan
1 Kecama tan
100
Pencegahan penyalahgunaan NAPZA
1 Kecama tan
1 Kecama tan
1 Kecama tan
100
Cakupan pelayanan kesehatan indera
1 Kecama tan
1 Kecama tan
1 Kecama tan
100
1 Keca mata n 1 Keca mata n 1 Keca mata n
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
27
Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1
2
3
XVIII
37
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD
59
1
- Pelayanan Kesehatan
- Upaya Peningkatan Yankesdas JKN/ BPJS Kesehatan (Kapitasi)
4 Pencatatan dan pelaporan Kasus KLL (Kecelakaan Lalin) PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD (%)
Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan peserta BPJS sesuai standar Belanja Pegawai BLUD
Rp
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K
5
Realisasi Kinerja Tahun 2019
K
%
7
1 Kecama tan 100%
Rp
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
Rp
%
8
1 Kecama tan 773.308.046
100%
642.684.974
100%
88
642.684.974
83,11
1 Keca mata n 100%
773.308.046
0%
642.684.974
0%
83
642.684.974
83,11
0%
100%
100
100%
100%
1 Kecama tan
100
Rp
9
850.638.851
850.638.851
100%
1 tahun
383.005.716
1 tahun
368.254.883
1 tahun
96
368.254.883
96,15
Belanja Barang dan Jasa BLUD
1 tahun
279.267.330
1 tahun
200.718.591
1 tahun
72
200.718.591
71,87
Belanja Modal
1 tahun
41.900.000
1 tahun
36.340.000
1 tahun
87
36.340.000
86,73
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
K
1 tahu n 1 tahu n 1 tahu n
421.306.288
307.194.063
46.090.000
28
Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1
2
3 - Upaya Peningkatan Yankesdas JKN/ BPJS Kesehatan (Non Kapitasi)
4 Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan KIA peserta BPJS sesuai standar Cakupan penduduk miskin yg mendapat jaminan pelayanan kesehatan
38
Peningkatan Regulasi dan Penelitian Pengembangan Bidang Kesehatan
60
2
- Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan bidang kesehatan
Cakupan Peningkatan Regulasi dan Penelitian Pengembangan Bidang Kesehatan (%) Cakupan puskesmas melaksanakan penelitian/survei kepuasan Masyarakat
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
K
5 100%
59.135.000
100%
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
Realisasi Kinerja Tahun 2019
K
Rp
%
7
70%
- Retribusi Pelayanan Kesehatan (BLUD) XIX
Rp
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019
Rp
%
K
8 37.371.500
70%
-
Rp
9
100%
63
37.371.500
63,20
100%
65.048.500
70%
100
0%
100
-
0,00
0%
11.000.000
70%
10.000.000
0%
100%
15.012.500
100%
12.812.200
100%
85
12.812.200
85,34
100%
16.513.750
100%
15.012.500
100%
12.812.200
100%
85
12.812.200
85,34
100%
16.513.750
29
Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019
No
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019
K
1
2
3
XX
39
Data dan Informasi Kesehatan
61
1
- Validasi Data dan Update Data
62
2
- Pemantapan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
4 Cakupan Data dan Informasi Kesehatan (%) Tersedianya akses dan integrasi (jejaring) system informasi kesehatan yang memanfaatkan Teknologi Informasi Tersedianya data/ profil kesehatan puskesmas, dinas kesehatan, RSU dan bidang kesehatan lainya
Rp
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K
5
Target Program/Kegiatan Tahun 2020
Realisasi Kinerja Tahun 2019
K
Rp
%
7
Rp
%
K
8
Rp
9
100%
26.650.000
100%
16.350.000
100%
37
16.350.000
61,35
100%
29.315.000
100%
22.200.000
100%
16.350.000
100%
74
16.350.000
73,65
100%
24.420.000
100%
4.450.000
100%
-
100%
0
-
0,00
100%
4.895.000
Sumber Data : Bagian Perencanaan BLUD Puskesmas Pataruman 1 Tahun 2019 Banjar, 06 Maret 2020 Kepala BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
dr. Hj. IKA RIKA ROHANTIKA NIP. 19720102 200604 2 033
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
30
2.1.2
Capaian RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Lalu
Capaian hasil pelaksanaan RENSTRA pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2019 adalah seperti ditunjukan pada tabel 2.1. di atas pada subbab 2.1.1. Secara ringkas pencapaian outcome pelaksanaan Renstra BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :
2.2
a.
Angka Harapan Hidup tahun 2019 mencapai 70,33 tahun
b.
Angka kematian Ibu mencapai target yaitu 0 per 100.000 kelahiran hidup
c.
Angka kematian Bayi mencapai target yaitu 2 per 1000 kelahiran hidup
d.
Angka kematian balita mencapai target yaitu 1 per 1000 kelahiran hidup
e.
Cakupan kasus balita gizi buruk sebanyak 0 orang.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Capaian Kinerja Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator Kinerja Kunci (IKK) pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Tahun 2019. Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional bidang kesehatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 tentang tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta Peraturan Wali Kota Banjar No 17.a Tahun 2017 Tentang SPM bidang Kesehatan secara umum sudah dapat dilaksanakan, walaupun prosentase tingkat pencapaiannya masih banyak yang belum mencapai target 100%. Hasil pengukurannya dapat kami sajikan sebagai berikut : Tabel 2.2.1 PENCAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN TAHUN 2019
NO
INDIKATOR KINERJA
KEMAMPUAN MENYELESAIKAN SPM PUSKESMAS I PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
SPM MENURUT SATUAN PENCAPAIAN PMK/ PERWAL 82,74
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
100
73,40
SELISIH
BEBAN PEMBIYAAN
- 17,26
248.840.975,00
- 26,60
43.800.000,00
31
NO
INDIKATOR KINERJA a b
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan ibu hamil yang mendapat TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan
c
II
III
Cakupan Ibu Hamil yang mendapat Imunisasi TT d Cakupan pemberian PMT pada Bumil KEK e Cakupan penanganan Komplikasi kehamilan PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN a Cakupan Linfaskes b Cakupan Penanganan Komplikasi persalinan c Cakupan kunjungan ibu nifas PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR a
IV
Cakupan penanganan Komplikasi Neonatus b Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini Cakupan N3 ( KN c Lengkap ) PELAYANAN KESEHATAN BALITA a Cakupan Kunjungan Balita b Cakupan D/S c Cakupan N/D d Cakupan bayi < 6 bulan dapat ASI Eksklusif e Cakupan Balita Yang mendapat Vitamin A 2 kali setahun f Cakupan pemberian PMT pada Balita kurus g Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat
SPM MENURUT SATUAN PENCAPAIAN SELISIH PMK/ PERWAL % 100 81,19 - 18,81 %
100
82,13
- 17,87
%
100
71,79
- 28,21
%
100
100,00
-
%
100
31,91
- 68,09
100
87,39
- 12,61
% %
100 100
80,92 100,00
- 19,08 -
%
100
81,25
- 18,75
100
70,22
- 29,78
%
100
56,82
- 43,18
%
100
77,87
- 22,13
%
100
75,99
- 24,01
100
89,99
- 10,01
%
100
46,86
- 53,14
% % %
100 100 100
96,34 60,87 81,82
- 3,66 - 39,13 - 18,18
%
100
100,00
-
%
100
100,00
-
%
100
100,00
-
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
BEBAN PEMBIYAAN
59.135.000,00
4.200.000,00
28.550.000,00
32
NO
INDIKATOR KINERJA
SPM MENURUT SATUAN PENCAPAIAN PMK/ PERWAL
SELISIH
BEBAN PEMBIYAAN
perawatan h i
V
VI
Cakupan Imunisasi BCG Cakupan Imunisasi Pentabio 1 j Cakupan Imunisasi Pentabio 3 k Cakupan Imunisasi Polio 4 l Cakupan Imunisasi Campak PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR a Cakupan Penjaringan Anak Kelas 1 PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF
% %
100 100
99,20 98,41
- 0,80 - 1,59
%
100
99,60
- 0,40
%
100
98,43
- 1,57
%
100
98,41
- 1,59
100
100,00
-
100
100,00
-
100
60,82
- 39,18
a
%
100
121,61
21,61
%
100
0,03
- 99,97
100
80,32
- 19,68
%
100
100,00
-
%
100
60,63
- 39,37
100
57,95
- 42,05
%
100
100,00
-
%
100
30,28
- 69,72
b
VII
Cakupan Penduduk Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Cakupan Wanita usia 30-59 tahun yang mendapat pemeriksaan Payudara klinis dan IVA
%
PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT a
Cakupan Jumlah kunjungan Lansia b Cakupan Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar VIII PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI a b
Cakupan kunjungan penderita Hipertensi Cakupan Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
16.425.975,00
40.830.000,00
27.450.000,00
5.287.500,00
33
NO
INDIKATOR KINERJA
SPM MENURUT SATUAN PENCAPAIAN PMK/ PERWAL
SELISIH
BEBAN PEMBIYAAN
kesehatan sesuai standar c
IX
X
XI
Cakupan penanganan penderita Hipertensi dengan komplikasi PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS a Cakupan kunjungan penderita Diabetes Melitus b Cakupan skrining Penderita Diabetes Melitus c Cakupan Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar d Cakupan penderita Diabetes Melitus dengan komplikasi PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT a Cakupan ketersediaan materi KIE Keswa di Puskesmas b Cakupan penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan c Cakupan ketersediaan Obat Anti Psikotik d Cakupan pelayanan Kunjungan rumah PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TB
%
a b
Cakupan penyuluhan tentang penyakit TB Cakupan kunjungan penderita TB
100
43,56
- 56,44
100
100,00
-
%
100
100,00
-
%
100
100,00
-
%
100
100,00
-
%
100
100,00
-
100
77,89
- 22,12
%
100
100,00
-
%
100
100,00
-
%
100
50,00
- 50,00
%
100
61,54
- 38,46
100
94,90
- 5,10
%
100
100,00
-
%
100
88,00
- 12,00
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
5.287.500,00
5.850.000,00
4.975.000,00
34
NO
INDIKATOR KINERJA c
XII
Cakupan penderita TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar d Cakupan rujukan kasus TB dengan penyulit termasuk TB resistan obat e Cakupan pemeriksaan sputum BTA PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV a Cakupan pemetaan kelompok sasaran b Cakupan Promosi kesehatan / penyuluhan tentang penyakit HIV c Cakupan pemeriksaan HIV pada kelompok resiko d Cakupan rujukan kasus HIV untuk mendapatkan pengobatan ARV
SPM MENURUT SATUAN PENCAPAIAN PMK/ PERWAL % 100 96,00
SELISIH
BEBAN PEMBIYAAN
- 4,00
%
100
100,00
-
%
100
90,51
- 9,49
100
100,00
-
%
100
100,00
-
%
100
100,00
-
%
100
100,00
-
%
100
100,00
-
7.050.000,00
Sumber Data : Bagian Perencanaan BLUD Puskesmas Pataruman 1 Tahun 2019 Dari data tabel 2.2.1 di atas diketahui bahwa pelaksanaan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sudah terealisasi dengan baik namun pencapaian cakupan belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Dari 12 indikator baru 3 indikator yang mencapai target 100%, dan ada 2 indikator yang cakupannya masih rendah yaitu Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar 57,95% dan Pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar 60,82%. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pelaksanaan pelayanan terhadap peserta sasaran, selain belum maksimalnya sistem reporting dan recording-nya.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar Nomor 800/ 06.a-Dinkes tanggal 17 Juni 2019 secara umum
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
35
sudah dapat dilaksanakan, walaupun persentase tingkat pencapaiannya ada yang belum maksimal. Ikhtisar pencapaian IKU dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 2.2.2 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 TAHUN 2019 Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
Sat
Rencana
Nilai SAKIP Dinas Kesehatan
kategori
B
Umur Harapan Hidup Prevalensi Gizi Kurang/Stunting Persentase Balita Gizi Buruk
tahun
70,65
%
Indikator
Indeks keluarga sehat Terwujudnya Banjar sebagai Kota Sehat
Level Banjar Kota Sehat
Realisasi Tahun 2019
Persentase
Ket
0
Blm ada hasil penilaian
70,79
100,20
Tercapai
8,20
7,61
107,22
Tercapai
%
0
0
100,00
Tercapai
%
10
7,23.
72,3
Belum Tercapai
level
Wistara
Wistara
100
Tercapai
Sumber Data : Bagian Perencanaan BLUD Puskesmas Pataruman 1 Tahun 2019 Berdasarkan data tabel 2.2.2 diatas dapat diketahui bahwa pencapaian Cakupan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2019 semuanya tercapai dengan baik sesuai dengan target yang ditentukan bahkan ada beberapa indikator yang capaiannya melebihi target, tercapai lebih dari 100%.
2.3 ISU-ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan khususnya pembangunan bidang kesehatan karena dampaknya yang signifikan bagi status kesehatan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
36
Berdasarkan perkembangan dan masalah pembangunan bidang kesehatan di Kota Banjar serta memperhatikan perkembangan dan tantangan dimasa yang akan datang, maka isu strategis pembangunan bidang kesehatan, yaitu:
2.3.1
Jaminan Kesehatan Nasional Meningkatnya kasus penyakit tidak menular disisi lain kasus penyakit menular banyak tinggi merupakan beban ganda pada system pembiayaan. Kondisi ini apabila tidak didukung dengan sistem pembiayaan dan jaminan sosial yang baik akan menyebabkan biaya kesehatan yang tinggi dan pada akhirnya dapat menimbulkan kemiskinan yang massif, karena akan menambah beban ekonomi. Oleh karena diperlukan upaya perlindungan yang komprehensif atau Universal Health Coverage (UHC) agar beban ganda masalah kesehatan ini berefek ke berbagai sendi kehidupan.
2.3.2
Pengendalian Penyakit Selain menghadapi transisi demografi, Pemerintah Kota Banjar juga dihadapkan pada transisi epidemiologi yang menyebabkan beban ganda, di satu sisi masih menghadapi masalah tingginya angka penyakit menular (HIV-AIDS, TBC, DBD dan penyakit infeksi lainnya), namun pada saat yang sama juga harus menghadapi penyakit tidak menular seperti kardiovaskuler, kanker, penyakit endokrin-DM, dll. Seperti kita ketahui bahwa kasus kematian ibu di Kota Banjar tahun 2019 disebabkan karena penyakit yang dideritanya yaitu jantung. Demikianlah halnya beberapa penyebab langsung kematian bayi adalah penyakit yang dideritanya antara lain pneumonia, diare, meningitis, jantung bawaan, kelainan kongenital dan lainnya.
Oleh karena itu salah satu upaya dalam penurunan kematian ibu dan bayi adalah dengan meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan faktor risikonya. Disamping itu diharapkan akan dapat memotong rantai penularan penyakit-penyakit seperti TBC, DBD, HIV dan AIDS dll sehingga tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di daerah tersebut.
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
37
2.3.3
Penyehatan Lingkungan Dari data pola penyakit rawat jalan yang ada di puskesmas, rumah sakit dan penyakit berbasis lingkungan diare seperti masih tinggi. Termasuk penyakit DBD yang bisa menimbulkan kematian bagi penderitanya. Oleh karena itu intervensi yang harus dilakukan adalah perbaikan kualitas lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat.
Dari hasil survei EHRA tahun 2018 diketahui bahwa masih Cakupan Jamban Keluarga di Kota Banjar, baru mencapai 73,71% dan di wilayah BLUD Puskesmas Pataruman 1 sendiri masih mencapai 93,37% dari target 100% penggunaan jamban keluarga. Data saluran pembuangan air limbah (SPAL) di wilayah BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2019 walaupun sudah mencapai target mencapai 89,38% dari taget 68,88% tetapi masih ada yang menggunakan SPAL akhir ke sungai terutama di wilayah Gudang, Jadimulya dan Tanjungsukur.
2.3.4
Permasalahan Kematian Ibu, Bayi dan Balita Kasus Kematian Ibu masih terjadi cukup signifikan di Kota Banjar bahkan di akhir tahun Renstra 2018 ada kenaikan kasus dari tahun sebelumnya. Kematian bayi faktor berat badan lahir rendah (kurang dari 2500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kematian perinatal dan neonatal. Berat badan lahir rendah (BBLR) dibedakan dalam 2 katagori yaitu: BBLR karena premature (usia kandungan kurang dari 37 minggu) atau BBLR karena intrauterine growth retardation (IUGR) yaitu bayi cukup bulan tetapi berat kurang untuk usianya. Banyak BBLR di negara berkembang dengan IUGR sebagai akibat ibu dengan status gizi buruk, anemi, malaria dan menderita penyakit menular seksual (PMS) sebelum konsepsi atau ketika hamil. Sehingga perlu dilakukan kajian kasus BBLR yang menyumbang terhadapp kematian bayi di Kota Banjar yangs selanjutnya dapat diambil langkah-langkah untuk menekan jumlah kematian perinatal dan neonatal akibat BBLR.
Penyakit infeksi terutama pneumonia dan diare ternyata masih menjadi penyebab kematian bayi 29 – 11 bulan di Kota Banjar yang terjadi hampir selalu terjadi setiap tahun. Demikian halnya kematian balita lebih banyak disebabkan oleh penyakit infeksi.
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
38
2.3.5
Kemandirian dan Pemberdayaan masyarakat Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta. Program, kegiatan ataupun kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dalam pembangunan kesehatan, tidak akan ada artinya tanpa disertai kesadaran setiap individu, keluarga dan masyarakat mandiri.
Dari sisi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, Kota Banjar telah banyak mengalami kemajuan dengan didukung sektor terkait dan PKK berhasil mengembangkan Desa/RW Siaga dan berhasil meraih Kota Sehat. Hanya kedepan raihan ini perlu terus dipupuk dan ditingkatkan sehingga kemandirian masyarakat untuk hidup sehat betul-betul bisa terwujud.
2.3.6
Perlu Sistem Informasi berbasis IT Sistem informasi kesehatan memang bukan permasalahan kesehatan tetapi ternyata dari hubungan konseptual permasalahan kesehatan dan determinan kesehatan, sistem informasi kesehatan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan kesehatan tersebut. Proses manajemen kesehatan yang dilaksanakan disemua program pembangunan kesehatan tidak berhasil dengan optimal tanpa didukung sistem informasi memadai. Salah satu upaya untuk mempermudah dan mempercanjar pengelolaan sistem infomasi adalah pemanfaatan teknologi informasi yang memang sudah berkembang dengan pesat.
Selama ini BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 telah merintis sistem informasi berbasis IT semisal penggunaan p-care dalam rentang layanan yang dilaksanakan, sehingga dimasa yang akan datang akan dikembangkan lagi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja pelayanan pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 adalah sebagai berikut : 1. Adanya perubahan SOTK baru pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1, sehingga regulasi dan tatakelola administrasi masih belum berjalan optimal, yaitu peralihan ke Badan Layanan Umum Daerah.
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
39
2. Adanya perubahan capaian target SPM bidang kesehatan yang ditargetkan tinggi sehingga diperlukan untuk peningkatan advokasi, koordinasi dan pelaksananya. 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang sesuai kompetensi, sehingga menyebabkan perencanaan kegiatan dan anggaran belum maksimal. 4. Penggunaan aplikasi sistem perencanaan anggaran belum optimal.
Program kegiatan yang selaras dengan kebijakan pembangunan bidang kesehatan pusat, provinsi dan daerah yang tercantum mulai dari point sebelumnya itu merupakan prioritas program kegiatan yang harus dikerjakan. Implementasinya tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KU APBD) tahun 2019.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Untuk telaah terhadap rancangan awal RKPD pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2019, antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan bahwa perlu adanya sinkronisasi capaian target indikator program/kegiatan yang disebabkan oleh adanya perubahan SOTK baru serta perubahan capaian target SPM bidang kesehatan yang mana dapat mempengaruhi terhadap besaran kenaikan pagu indikatif serta kebutuhan dana.
Telaah terhadap rancangan awal RKPD pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2019 tersaji pada Tabel 2.4.1 sebagai berikut :
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
40
Tabel 2.4.1 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
4
5
Pelayanan Administrasi Perkantoran
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
1
- Penyediaan jasa surat menyurat
2
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
6
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
6
7
8
9
10
1.326.942.300,00 156.809.400,00 BEBAN
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BEBAN TETAP 1
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
1.593.917.446,00 156.809.400,00
TETAP Cakupan program pelayanan administrasi perkantoran (%) Cakupan Penyediaan jasa surat menyurat Cakupan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Cakupan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
100%
112.081.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
12 bulan
200.000,00 - Penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan
23.400.000,00 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
12 bulan
800.000,00 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan program pelayanan administrasi perkantoran (%) Cakupan Penyediaan jasa surat menyurat Cakupan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Cakupan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
100%
112.081.000,00
12 bulan
200.000,00
12 bulan
21.960.000,00
12 bulan
800.000,00
41
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
dinas/ operasional
7
5
kendaraan dinas/ operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
10
- Penyediaan alat tulis kantor
11
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
12
- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
8
4
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Tersedianya Jasa administrasi keuangan Cakupan Penyediaan jasa kebersihan kantor Cakupan Penyediaan alat tulis kantor Cakupan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cakupan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8
dinas/ operasional
1 tahun
10
CAT.PE NTING
11
12
kendaraan dinas/ operasional
500.000,00 - Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.800.000,00 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
12 bulan
3.221.000,00 - Penyediaan alat tulis kantor
12 bulan
950.000,00 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
12 bulan
500.000,00 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
1 Orang
9
PAGU INDIKATIF
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Tersedianya Jasa administrasi keuangan Cakupan Penyediaan jasa kebersihan kantor Cakupan Penyediaan alat tulis kantor Cakupan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cakupan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
1 tahun
500.000,00
1 Orang
7.800.000,00
12 bulan
3.221.000,00
12 bulan
950.000,00
12 bulan
500.000,00
42
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
kantor
14
- Penyediaan peralatan rumah tangga
15
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
17
- Penyediaan makanan dan minuman
18
4
5
bangunan kantor
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
8
kantor
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan Penyediaan peralatan rumah tangga Cakupan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
12 bulan
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 - Rapat-rapat BLUD UPTD koordinasi Puskesmas dan konsultasi Pataruman ke luar daerah 1
Cakupan Penyediaan makanan dan minuman Cakupan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10 porsi
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
PAGU INDIKATIF
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA
12 bulan
12 bulan
500.000,00 - Penyediaan BLUD UPTD peralatan Puskesmas rumah tangga Pataruman 1 100.000,00 - Penyediaan BLUD UPTD bahan bacaan Puskesmas dan Pataruman peraturan 1 perundangundangan 800.000,00 - Penyediaan makanan dan minuman
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 600.000,00 - Rapat-rapat BLUD UPTD koordinasi Puskesmas dan Pataruman konsultasi ke 1 luar daerah
9
10
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
bangunan kantor
Cakupan Penyediaan peralatan rumah tangga Cakupan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Cakupan Penyediaan makanan dan minuman Cakupan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan
500.000,00
12 bulan
100.000,00
10 porsi
1.150.000,00
12 bulan
2.040.000,00
43
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
4
5
6
7
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
9
10
66.360.000,00 - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
7 Orang
66.360.000,00
12 bulan
4.800.000,00 - Penyediaan Bahan bakar Minyak/ Pelumas
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
12 bulan
4.800.000,00
12 bulan
650.000,00 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
12 bulan
300.000,00
12 bulan
900.000,00 - Penyediaan peralatan kebersihan
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan ketersediaan SDM di fasilitas kesehatan (puskesmas dan jaringannya) sesuai standar Cakupan Penyediaan Bahan bakar Minyak/ Pelumas Cakupan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Cakupan Penyediaan peralatan kebersihan
12 bulan
900.000,00
- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan 7 Orang ketersediaan SDM di fasilitas kesehatan (puskesmas dan jaringannya) sesuai standar
23
- Penyediaan Bahan bakar Minyak/ Pelumas
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
25
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan Penyediaan Bahan bakar Minyak/ Pelumas Cakupan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
26
- Penyediaan peralatan kebersihan
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
PROGRAM/ KEGIATAN
8
19
Cakupan Penyediaan peralatan kebersihan
PAGU INDIKATIF
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA
44
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
4
Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur (%) Cakupan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai RKBU Cakupan pemeliharaan Sarana bangunan fisik/ Gedung kantor
2
Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 2
11
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
22
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
30
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan pemeliharaan Sarana kendaraan dinas/ operasional Cakupan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
5
100%
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
32.488.400,00 Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8
9
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 2
Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur (%) Cakupan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai RKBU Cakupan pemeliharaan Sarana bangunan fisik/ Gedung kantor Cakupan pemeliharaan Sarana kendaraan dinas/ operasional Cakupan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 tahun
16.935.790,00 - Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
2 gedung
7.870.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
1 unit
5.682.610,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
1 tahun
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
10
100%
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
32.488.400,00
1 tahun
16.935.790,00
2 gedung
7.870.000,00
1 unit
5.682.610,00
1 tahun
2.000.000,00
45
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
4
5
kantor
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
8
9
10
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
kantor
3
Peningkatan Disiplin Aparatur
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 2
2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
5
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Bimbingan teknis/worksh op/kursuskursus/pelatih an/sosialisasi
5
PAGU INDIKATIF
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA
Cakupan distribusi pakaian dinas dan pelengkapanny a
100%
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Persentase tenaga yang memiliki pendidikan pelatihan sesuai tupoksi
21 orang
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Jumlah tenaga kesehatan teladan sesuai profesi
21 orang
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
5.290.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 2
5.290.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
3.710.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.000.000,00 - Bimbingan teknis/works hop/kursuskursus/pelati han/sosialisa si
5.290.000,00
Cakupan 100% distribusi pakaian dinas dan pelengkapan nya
5.290.000,00
3.710.000,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Persentase tenaga yang memiliki pendidikan pelatihan sesuai tupoksi Jumlah tenaga kesehatan teladan
21 orang
2.000.000,00
21 orang
46
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
4
5
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8
9
10
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
sesuai profesi
6
- Pembinaan tenaga jabatan fungsional
6
Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
27
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Jumlah tenaga infokes
1 org
Proporsi Tenaga Jabatan Fungsional yang mendapat pembinaan
100%
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 2
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Tersedianya laporan cakapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
1 Dokume n
1.710.000,00 - Pembinaan tenaga jabatan fungsional
3.240.000,00 Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 560.000,00 - Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Jumlah tenaga infokes
1 org
Proporsi Tenaga Jabatan Fungsional yang mendapat pembinaan
100%
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 2
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
1.710.000,00
3.240.000,00
Tersedianya laporan cakapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 Dokume n
560.000,00
47
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
4
5
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8
(LAKIP)
28
29
30
- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan perencanaan penganggaran SKPD
9
10
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
(LAKIP)
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Tersedianya laporan keuangan semesteran
2 Dokume n
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Tersedianya laporan keuangan tahunan
1 Dokume n
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Dokumen perencanaan dan penganggaran kesehatan
1 Tahun
1.060.000,00 - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD 560.000,00 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD 1.060.000,00 Penyusunan perencanaan penganggara n SKPD
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Tersedianya laporan keuangan semesteran
2 Dokume n
1.060.000,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Tersedianya laporan keuangan tahunan
1 Dokume n
560.000,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Dokumen perencanaan dan penganggara n kesehatan
1 Tahun
1.060.000,00
1.170.132.900,00 URUSAN
URUSAN OPD
1.437.108.046,00
OPD 16
16
Upaya Kesehatan Masyarakat - Upaya Peningkatan Yankesdas di Puskesmas
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan yankes di puskesmas wilayah kota
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
1 tahun
47.405.000,00 Upaya Kesehatan Masyarakat 19.800.000,00 - Upaya Peningkatan Yankesdas di Puskesmas
51.050.975,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan yankes di puskesmas wilayah kota
1 tahun
19.800.000,00
48
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
4
5
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8
Banjar
25
- Pemantapan dan Pengembanga n Program UKS dan UKGS
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan penjaringan anak sekolah SD dan setingkat Cakupan sekolah yang melaksanakan UKS TK SD SLTP SLTA Cakupan sekolah SD/ MI yang melaksanakan UKGS Cakupan pelayanan kesehatan Gigi
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
9
10
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
Banjar
15 SD/MI
10 Sekolah 15 Sekolah 5 Sekolah 2 Sekolah 100%
100%
22.855.000,00 Pemantapan dan Pengembang an Program UKS dan UKGS
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan penjaringan anak sekolah SD dan setingkat Cakupan sekolah yang melaksanaka n UKS TK SD SLTP SLTA Cakupan sekolah SD/ MI yang melaksanaka n UKGS Cakupan pelayanan kesehatan
15 SD/MI
22.650.975,00
10 Sekolah 15 Sekolah 5 Sekolah 2 Sekolah 100%
100%
49
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
4
5
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8
dan mulut di Puskesmas 35
- Penunjang Operasi Katarak bagi masyarakat miskin
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
37
Upaya Peningkatan Yankesdas BPJS (Non Kapitasi)
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
43
- Upaya Peningkatan Yankesdas Banjar Sehat di PUSKESMAS
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
17
100%
Cakupan yankes di puskesmas wilayah kerja
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
10
CAT.PE NTING
11
12
Gigi dan mulut di Puskesmas
Persentase puskesmas yang melaksanakan operasi Katarak Cakupan pasien persalinan JKN/BPJS dalam pada unit pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Program Pengawasan Obat &
9
PAGU INDIKATIF
4.750.000,00 - Penunjang Operasi Katarak bagi masyarakat miskin
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
0%
- Upaya Peningkatan Yankesdas BPJS (Non Kapitasi)
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
1 tahun
- - Upaya
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Peningkatan Yankesdas Banjar Sehat di PUSKESMAS 3.000.000,00 Program Pengawasan Obat &
Persentase puskesmas yang melaksanaka n operasi Katarak Cakupan pasien persalinan JKN/BPJS dalam pada unit pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Cakupan yankes di puskesmas wilayah kerja
100%
4.750.000,00
0%
3.850.000,00
1 tahun
-
10.725.000,00
50
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
4
5
Makanan 6
- Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
19
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaa n Masyarakat Pengembanga n Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
1
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8
9
10
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
Makanan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan apotik/ toko obat/ toko jamu/ salon kecantikan yang mengikuti standar kefarmasian
90%
Cakupan/ Jumlah Desa/ Kelurahan yang terjangkau frekuensi radio
2 Desa/Kel
Jumlah Desa yang mendapat penyebaran informasi melalui media
100%
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
3.000.000,00 - Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
117.035.000,00 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaa n Masyarakat 2.700.000,00 Pengembang an Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan apotik/ toko obat/ toko jamu/ salon kecantikan yang mengikuti standar kefarmasian
90%
10.725.000,00
157.978.080,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan/ Jumlah Desa/ Kelurahan yang terjangkau frekuensi radio Jumlah Desa yang mendapat penyebaran informasi
2 Desa/Kel
3.213.900,00
100%
51
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
4
5
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8
promkes
2
- Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
16
- Pembinaan peran desa siaga
20
Perbaikan Gizi Masyarakat
1
- Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
2
- Pemberian tambahan
BLUD UPTD Puskesmas
69,50%
Cakupan PIS PK
2 desa/kel
Cakupan strata desa/ kel siaga aktif (purnama+man diri)
16 Pos
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
10
CAT.PE NTING
11
12
melalui media promkes
Strata PHBS rumah tangga
Cakupan D/S Cakupan N/D Jumlah bayi mendapat ASI Eksklusif 6 bulan Jumlah balita gizi buruk
9
PAGU INDIKATIF
94% 82,50% 75%
100%
106.685.000,00 - Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
7.650.000,00 - Pembinaan peran desa siaga
36.225.000,00 Perbaikan Gizi Masyarakat 8.700.000,00 - Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 15.000.000,00 - Pemberian tambahan
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Strata PHBS 69,50% rumah tangga
Cakupan PIS PK
142.764.180,00
2 desa/kel
Cakupan 16 Pos strata desa/ kel siaga aktif (purnama+ma ndiri)
12.000.000,00
41.150.000,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
BLUD UPTD Puskesmas
Cakupan D/S Cakupan N/D Jumlah bayi mendapat ASI Eksklusif 6 bulan Jumlah balita gizi buruk
94% 82,50% 75%
13.625.000,00
100%
15.000.000,00
52
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
3
4
makanan dan vitamin
Pataruman 1
mendapat perawatan Jumlah balita gizi buruk dan kurang mendapat PMT Pemulihan
5
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
8
9
makanan dan vitamin
Pataruman 1
mendapat perawatan Jumlah balita gizi buruk dan kurang mendapat PMT Pemulihan Jumlah ibu hamil Kurang Energi Kronis dari keluarga miskin tertangani
100%
3
Penanggulang an kurang energi protein (KEP), Anemi gizi besi, Gangguan akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamian A dan kekurangan Zat Gizi Mikro lainya
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Jumlah ibu hamil Kurang Energi Kronis dari keluarga miskin tertangani
95%
10
- Revitalisasi posyandu
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman
Cakupan keluarga sadar Gizi
99%
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA
5.950.000,00 Penanggulan gan kurang energi protein (KEP), Anemi gizi besi, Gangguan akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamian A dan kekurangan Zat Gizi Mikro lainya 6.575.000,00 - Revitalisasi posyandu
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman
Cakupan keluarga sadar Gizi
10
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
100%
95%
5.950.000,00
99%
6.575.000,00
53
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
1
21
Pengembanga n Lingkungan Sehat
6
- Penyehatan TTU/ TP2M
10
Pengembanga n klinik sanitasi
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
4
Jumlah Posyandu mendapatkan sarana pendukung
Cakupan IRT memenuhi syarat Jumlah makanan jajanan yang diketahui kualitas kimianya Kesorga dan pekerja formal dan informal (UKK)
5
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
16 Posyand u
75%
8
1
60.112.000,00 Pengembang an Lingkungan Sehat 21.100.000,00 - Penyehatan TTU/ TP2M
75 spl
32.787.000,00 Pengembang an klinik sanitasi
9
10
Jumlah Posyandu mendapatkan sarana pendukung
16 Posyand u
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
69.997.125,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
1 Kecamat an
Jumlah RW 33 RW yang dinyatakan ODF
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
PAGU INDIKATIF
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan IRT memenuhi syarat Jumlah makanan jajanan yang diketahui kualitas kimianya Kesorga dan pekerja formal dan informal (UKK) Jumlah RW yang dinyatakan ODF
75%
21.100.000,00
75 spl
1 Kecamat an
33 RW
41.022.125,00
54
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
13
- Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulang an Wabah
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
4
5
Cakupan SAB memenuhi syarat Jumlah MCK yang terpelihara Cakupan JAGA
91%
Jumlah sarana AMDAL Puskesmas
1 PKM
Cakupan STBM
1 Kecamat an 1 PKM
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
8
9
Cakupan SAB memenuhi syarat Jumlah MCK yang terpelihara Cakupan JAGA Jumlah sarana AMDAL Puskesmas Cakupan STBM
85 MCK
90%
Jumlah sarana IPAL Puskesmas Prosentase 100% Desa/ kelurahan yang mengalami KLB/ bencana dilakukan PE/ Respon Cepat kurang dari 24 jam
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
PAGU INDIKATIF
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA
6.225.000,00 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulan gan Wabah
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
10
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
91%
85 MCK
90% 1 PKM
1 Kecamat an 1 PKM
Jumlah sarana IPAL Puskesmas Prosentase 100% Desa/ kelurahan yang mengalami KLB/ bencana dilakukan PE/ Respon Cepat kurang dari 24 jam
7.875.000,00
55
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
22
12
Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular - Pencegahan dan Pemberantasa n Penyakit
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
4
5
Prosentase Pelayanan dan pengamatan kesehatan jemaah haji sesuai standar
100%
Prosentase suspect kasus KLB/ PD3I yang diperiksa Lab
50%
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
6,01%
Cakupan Penemuan Penderita Pneumoni
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
84%
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8
9
10
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
Prosentase 100% Pelayanan dan pengamatan kesehatan jemaah haji sesuai standar Prosentase 50% suspect kasus KLB/ PD3I yang diperiksa Lab Acute Flacid 6,01% Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun 47.385.000,00 Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular 16.375.000,00 - Pencegahan dan Pemberantas an Penyakit
47.385.000,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan Penemuan Penderita Pneumoni
84%
16.375.000,00
56
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
Menular Langsung (P2ML)
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
4
5
Balita Cakupan Penemuan Kasus Baru TB paru BTA + Cakupan penemuan dan pengobatan diare
72%
Cakupan RFT pada penderita KUSTA
100%
Persentase ODHA yang tidak mendapat stigma negatif dari masyarakat
100%
Persentase ODHA yang mendapat pengobatan ARV
100%
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
100%
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
Menular Langsung (P2ML)
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8
9
10
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
Balita Cakupan Penemuan Kasus Baru TB paru BTA + Cakupan penemuan dan pengobatan diare Cakupan RFT pada penderita KUSTA Persentase ODHA yang tidak mendapat stigma negatif dari masyarakat Persentase ODHA yang mendapat pengobatan ARV
72%
100%
100%
100%
100%
57
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
19
21
- Pencegahan dan Pemberantasa n Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) - Pencegahan dan Pemberantasa n Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
4
5
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memilki pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS
45%
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan kasus DBD yang mendapat pelayanan
100%
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan imunisasi campak Bayi 0-11 bulan mendapat imunisasi Dasar lengkap
95%
Cakupan Imunisasi
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
81,90%
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
11.760.000,00 - Pencegahan dan Pemberantas an Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) 19.250.000,00 - Pencegahan dan Pemberantas an Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
9
10
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memilki pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS Cakupan kasus DBD yang mendapat pelayanan
45%
100%
11.760.000,00
Cakupan imunisasi campak Bayi 0-11 bulan mendapat imunisasi Dasar lengkap Cakupan Imunisasi
95%
19.250.000,00
81,90%
58
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
4
Boster Pentavalent Cakupan imunisasi DT Anak Sekolah Cakupan imunisasi Td Anak Sekolah 23
9
12
Standarisasi Pelayanan Kesehatan - Pembinaan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta
- Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar
5
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
8
100%
Cakupan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang memenuhi standar sesuai Per Undangundangan
100%
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan maintenance puskesmas yang terakreditasi Cakupan puskesmas
1 PKM
1 PKM
9
Boster Pentavalent Cakupan imunisasi DT Anak Sekolah Cakupan imunisasi Td Anak Sekolah
100%
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
PAGU INDIKATIF
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA
55.275.000,00 Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3.000.000,00 - Pembinaan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta
36.825.000,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar
10
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
100%
100%
67.595.000,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang memenuhi standar sesuai Per Undangundangan Cakupan maintenance puskesmas yang terakreditasi Cakupan puskesmas
100%
3.000.000,00
1 PKM
49.165.000,00
1 PKM
59
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
4
dengan nilai PKP baik Cakupan QA (jaminan mutu)
13
14
- Pemantapan Program Yankesus
- Pembinaan DASIPENA (Pemuda Siaga Peduli
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan puskesmas BLUD Cakupan puskesmas yang melaksanakan program Pos UKK Aktif yang berkelanjutan Cakupan Keluarga rawan yang dibina (perkesmas) Cakupan pembinaan Yankesus Cakupan pembinaan Pemuda Siaga Bencana
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
5
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8
100%
100% (1 Pkm) 1 PKM
13.050.000,00 Pemantapan Program Yankesus
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
100% (1 Pkm)
100% (1 Pkm) 100%
2.400.000,00 - Pembinaan DASIPENA (Pemuda Siaga Peduli
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
9
dengan nilai PKP baik Cakupan QA (jaminan mutu) Cakupan puskesmas BLUD Cakupan puskesmas yang melaksanaka n program Pos UKK Aktif yang berkelanjutan Cakupan Keluarga rawan yang dibina (perkesmas) Cakupan pembinaan Yankesus Cakupan pembinaan Pemuda Siaga
10
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
100%
100% (1 Pkm) 1 PKM
13.050.000,00
100% (1 Pkm)
100% (1 Pkm) 100%
2.380.000,00
60
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
Bencana)
4
5
bidang kesehatan dan Saka Bhakti Husada (SBH)
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8
Bencana)
9
30
8
Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan - Koordinasi lintas batas bidang kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia - Peningkatan dan Pembinaan
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman
Cakupan koordinasi/ kesepakatan kerjasama lintas batas
Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
1 organisa si
9 Posbind u
1.800.000,00 Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan 1.800.000,00 - Koordinasi lintas batas bidang kesehatan 14.250.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 14.250.000,00 Peningkatan dan
10
CAT.PE NTING
11
12
Bencana bidang kesehatan dan Saka Bhakti Husada (SBH) Sistim Penanggulan gan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Sistim Penanggulanga n Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 28
9
PAGU INDIKATIF
5.898.000,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan koordinasi/ kesepakatan kerjasama lintas batas
1 organisa si
5.898.000,00
14.250.000,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman
Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia
9 Posbind u
14.250.000,00
61
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
Kesehatan Lanjut Usia 32
5
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
1
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
4
Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
Meningkatnya Cakupan K1 Meningkatnya Cakupan K4 Meningkatnya Cakupan Persalinan oleh tenaga Kesehatan Meningkatnya Cakupan Pelayanan Nifas Meningkatnya Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
5
50%
86% 86% 88%
86%
90%
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia 88.734.000,00 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 55.200.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8
1
9
Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
10
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
50%
114.755.160,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Meningkatnya Cakupan K1 Meningkatnya Cakupan K4 Meningkatnya Cakupan Persalinan oleh tenaga Kesehatan Meningkatnya Cakupan Pelayanan Nifas Meningkatnya Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
86%
55.200.000,00
86% 88%
86%
90%
62
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
4
Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
10
- Intensifikasi siaga sehat
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
11
- Intensifikasi RW siaga (Implementasi P4K di RW Siaga) Manajemen Kesehatan - Evaluasi Program Dinas Dan Puskesmas
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
33 8
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
5
Dokumen evalusi kinerja dan keuangan bidang kesehatan
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
8
100%
Cakupan 80% Pelayanan Anak Balita Meningkatnya 2 Desa/ desa/kel Kelurahan yang melaksanakan Kelas Ibu Hamil Meningkatnya RW Siaga yang melaksanakan P4K
PAGU INDIKATIF
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA
33 RW
100%
31.800.000,00 - Intensifikasi siaga sehat
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
1.734.000,00 - Intensifikasi RW siaga (Implementas i P4K di RW Siaga) 19.654.000,00 Manajemen Kesehatan 7.127.000,00 - Evaluasi Program Dinas Dan Puskesmas
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
9
Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan Pelayanan Anak Balita Meningkatnya Desa/ Kelurahan yang melaksanaka n Kelas Ibu Hamil Meningkatnya RW Siaga yang melaksanaka n P4K
10
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
100%
80%
2 desa/kel
31.800.000,00
33 RW
27.755.160,00
19.053.160,00 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Dokumen evalusi kinerja dan keuangan bidang
100%
12.460.200,00
63
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
4
5
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8
9
10
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
kesehatan
11
- Penguatan dalam pengelolaan Manajemen bidang kesehatan
34
Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Tidak Menular
1
- Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Tidak Menular
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) dan JAMPERSAL
12 bulan
Jumlah kelompok berisiko yang mendapat pembinaan Deteksi dini dan pembinaan kesehatan jiwa
1 institusi
Deteksi dini Resti Penyakit
1 Kecamat
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
15%
12.527.000,00 - Penguatan dalam pengelolaan Manajemen bidang kesehatan 10.750.000,00 Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Tidak Menular 10.750.000,00 - Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Tidak Menular
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) dan JAMPERSAL
12 bulan
6.592.960,00
22.300.000,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Jumlah kelompok berisiko yang mendapat pembinaan Deteksi dini dan pembinaan kesehatan jiwa Deteksi dini Resti
1 institusi
22.300.000,00
15%
1 Kecamat
64
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
37
1
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
4
5
Tidak Menular
an
Pencegahan penyalahgunaa n NAPZA Cakupan pelayanan kesehatan indera Pencatatan dan pelaporan Kasus KLL (Kecelakaan Lalin)
1 Kecamat an 1 Kecamat an
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
8
100%
9
Penyakit Tidak Menular Pencegahan penyalahguna an NAPZA Cakupan pelayanan kesehatan indera Pencatatan dan pelaporan Kasus KLL (Kecelakaan Lalin)
1 Kecamat an
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD - Pelayanan Kesehatan
- Upaya Peningkatan Yankesdas JKN/ BPJS Kesehatan (Kapitasi)
PAGU INDIKATIF
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA
639.682.900,00 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD 639.682.900,00 - Pelayanan Kesehatan - - Upaya
Peningkatan Yankesdas JKN/ BPJS Kesehatan (Kapitasi)
10
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
an
1 Kecamat an 1 Kecamat an 1 Kecamat an
773.308.046,00
773.308.046,00 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Persentase puskesmas yang melaksanaka n pelayanan kesehatan
100%
-
65
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
4
5
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8
peserta BPJS sesuai standar
- Upaya Peningkatan Yankesdas JKN/ BPJS Kesehatan (Non Kapitasi)
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
10
CAT.PE NTING
11
12
peserta BPJS sesuai standar
Belanja Pegawai BLUD
1 tahun
330.733.740,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD
1 tahun
220.089.160,00
Belanja Modal
1 tahun
40.400.000,00
Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan KIA peserta BPJS sesuai standar
100%
38.460.000,00 - Upaya
Cakupan penduduk miskin yg
70%
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
9
PAGU INDIKATIF
Peningkatan Yankesdas JKN/ BPJS Kesehatan (Non Kapitasi)
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Belanja Pegawai BLUD
1 tahun
383.005.716,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD
1 tahun
279.267.330,00
Belanja Modal
1 tahun
41.900.000,00
Persentase puskesmas yang melaksanaka n pelayanan kesehatan KIA peserta BPJS sesuai standar Cakupan penduduk miskin yg
100%
59.135.000,00
70%
66
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
4
5
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8
mendapat jaminan pelayanan kesehatan
- Retribusi Pelayanan Kesehatan (BLUD) 38
2
39
Peningkatan Regulasi dan Penelitian Pengembanga n Bidang Kesehatan - Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan bidang kesehatan
10.000.000,00 - Retribusi
Pelayanan Kesehatan (BLUD)
Cakupan puskesmas melaksanakan penelitian/surv ei kepuasan Masyarakat
Data dan Informasi Kesehatan
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
10
CAT.PE NTING
11
12
mendapat jaminan pelayanan kesehatan
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
9
PAGU INDIKATIF
100%
13.575.000,00 Peningkatan Regulasi dan Penelitian Pengembang an Bidang Kesehatan 13.575.000,00 - Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan bidang kesehatan
15.250.000,00 Data dan Informasi Kesehatan
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
10.000.000,00
15.012.500,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan puskesmas melaksanaka n penelitian/su rvei kepuasan Masyarakat
100%
15.012.500,00
26.650.000,00
67
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
1
2
RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3
1
- Validasi Data BLUD UPTD dan Update Puskesmas Data Pataruman 1
2
- Pemantapan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
4
5
Tersedianya 100% akses dan integrasi (jejaring) system informasi kesehatan yang memanfaatkan Teknologi Informasi Tersedianya 100% data/ profil kesehatan puskesmas, dinas kesehatan, RSU dan bidang kesehatan lainya
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
6
7
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8
9
10
12.000.000,00 - Validasi Data dan Update Data
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
3.250.000,00 Pemantapan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Tersedianya akses dan integrasi (jejaring) system informasi kesehatan yang memanfaatka n Teknologi Informasi Tersedianya data/ profil kesehatan puskesmas, dinas kesehatan, RSU dan bidang kesehatan lainya
PAGU INDIKATIF
CAT.PE NTING
11
12
100%
22.200.000,00
100%
4.450.000,00
Sumber Data : Bagian Perencanaan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Tahun 2019 Banjar, 06 Maret 2020 Kepala BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
dr. Hj. IKA RIKA ROHANTIKA NIP. 19720102 200604 2 033
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
68
2.5
PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Pengukuran Kinerja merupakan suatu proses penilaian terhadap kemajuan pencapaian tujuan/ sasaran dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya.
Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1. Tabel 2.5.1 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT PADA BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 TAHUN 2021 No
Program/Kegiatan
Lokasi
1
Rehabilitasi Poskesdes
Lingkungan Pangadegan
2
Bantuan Biaya Kesehatan Untuk Yang Tidak Mampu Kartu Indonesia Sehat (KIS)
RT.03 RW.09 Cikabuyutan Timur Lingkungan Jadimulya
3
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
Indikator Kinerja
Besaran Volume
Catatan Ditolak; karena sudah menjadi asset milik Kelurahan Hegarsari Ditolak; leading sektornya ada di Dinas Sosial Ditolak; Penetapan Peserta JKN/KIS ada di Dinsos berdasarkan data terpadu
69
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Telaah terhadap keterkaitan Kebijakan Kota, Provinsi dan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 3.1.1 KETERKAITAN KEBIJAKAN KOTA, PROPINSI DAN NASIONAL TAHUN 2018-2023 No.
Kebijakan dan Strategi
(1)
2
Kota
Propinsi
Nasional
(2)
(3)
(4)
Meningkatkan
Kualitas Desentralisasi
Sumber Daya Manusia Pelayanan Kesehatan
Desentralisasi Bidang Kesehatan
(SDM)
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang serta budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 adalah
“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.
Jabar Juara Lahir Batin
:
pembangunan Jawa Barat
ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Inovasi
: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.
Kolaborasi
: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
70
memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.
Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023.
Misi di bidang kesehatan tertuang pada misi kedua adalah ‘‘Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif’’. Misi kedua, memiliki tujuan meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan”
Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat : 1.
Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui melalui peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
2.
Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
3.
Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
4.
Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan berkolaborais dengan dengan pusat pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
5.
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua".
Prioritas pembangunan kesehatan di Kota Banjar tahun 2019 yang ditetapkan selain untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan Kota Banjar juga untuk mendukung sasaran pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan melalui RKP Kementerian Kesehatan, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat serta Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Banjar.
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
71
Rencana Kerja BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Banjar yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Dalam Rencana Kerja BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2021 menyelaraskan dengan visi misi Kota Banjar yaitu : 1. Visi Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjar, maka kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada periode 2018–2023 adalah:
“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan”
Deskripsi singkat dari Visi tersebut untuk kemudahan mengingatnya dan menjadi slogan pembangunan Kota Banjar tahun 2018-2023 adalah: “Banjar Semakin Berseri”. Kata “Berseri” pada slogan tersebut merupakan singkatan dari pokok-pokok Visi, yaitu: BERSIH, SEJAHTERA, dan ASRI. Berikut adalah penjelasan dari visi tersebut: a. Iman dan Taqwa mempunyai makna bahwa iman dan taqwa harus menjadi landasan utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. b. Bersih mempunyai makna bahwa kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel. c. Sejahtera mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
72
d. Asri mempunyai makna bahwa kondisi lingkungan yang tertata, aman, sehat, rindang dan indah. e. Agropolitan mempunyai makna bahwa kondisi Kota Banjar yang aktivitas ekonominya berbasiskan agrobisnis, agroindustri, agrowisata, pusat distribusi produk-produk ataupun jasa pertanian.
2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan visi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi daerah. Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “Banjar Semakin Berseri”, maka misi pembangunan Daerah Kota Banjar pada periode 2018-2023 adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel. b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). c. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). d. Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). e. Meningkatkan Kualitas Lingkungan. f. Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah
Tabel 3.1.2 KETERKAITAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023 VISI : Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan POKOK-POKOK VISI
MISI
Bersih
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
73
Profesional dan Akuntabel.
Iman dan Taqwa
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Sejahtera
Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).
Iman dan Taqwa
Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM).
Asri
Meningkatkan Kualitas Lingkungan.
Agropolitan
Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah.
Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023 memberikan gambaran tugas, peran serta dan keterlibatan langsung BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 baik sebagai UPTD maupun sebagai PPK BLUD, hal ini ditunjukkan melalui: Pernyataan misi ke-2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Pada misi ini terlihat jelas tugas dan peran serta BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 dalam upaya peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Mengingat pentingnya sumber daya manusia ini dalam pembangunan, maka sudah seharusnya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus dalam pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai a process of
enlarging people’s choice atau proses meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari (1) usia yang panjang dan hidup sehat; (2) tingkat pendidikan yang memadai; dan (3) standar hidup yang layak.
Adapun tingkat keberhasilan dalam pembangunan manusia dapat diukur dengan indikator yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang salah satu indikator utamanya adalah indikator kesehatan.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah sebagaimana Renstra pada BLUD
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
74
UPTD Puskesmas Pataruman 1 untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu 2018-2023.
Tujuan dan sasaran BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjar dan Dinas Kesehatan Kota Banjar. Tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan di Kota Banjar 2018-2023 seperti pada tabel 3.3 di bawah ini : Tabel 3..2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Kota Banjar 2018-2023
No
Tujuan
1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan
Sasaran
Indikator Tujuan/Sasaran
Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun KeTahun ke-1 Tahun ke-2Tahun ke-3Tahun ke-4Tahun ke-5
Meningkatnya Nilai SAKIP akuntabilitas Puskesmas kinerja dan keuangan
2 Meningkatkan Meningkatnya Umur Harapan kualitas kualitas Hidup kesehatan kesehatan Prevalensi Gizi Kurang/Stunting Persentase Balita Gizi Buruk Indeks Keluarga Sehat (IKS) 3 Mewujudkan Terwujudnya Level Banjar Kota Banjar sebagai Banjar Sehat Kota Sehat sebagai Kota Sehat
66,10
69,00
73,00
77,00
81,00
70,45
70,65
70,71
70,77
70,83
8,20
8,20
8,10
8,10
8,00
0
0
0
0
0
10
11
12
13
14
Wistara
Wistara
Wistara
Wistara
Wistara
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Kota Banjar Tahun 2018 – 2023 dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
75
Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.
Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah dijelaskan diatas, maka disusunlah program dan kegiatan pembangunan kesehatan sesuai yang telah ditetapkan pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Tahun 2021.
Untuk mendorong puskesmas dalam melaksanakan fungsinya secara komprehensif BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 merencanakan beberapa program unggulan yang berhubungan dengan konsep pelayanan kesehatan dasar mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yaitu sebagai berikut : Tabel 3.3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022 PADA BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1
KODE
1.02.
1.02 . 01
1.02 . 01.2 . 01
1.02 . 01.2 . 01 . 02
1.02 . 01.2 . 02 1.02 . 01.2 . 02 . 02
1.02 . 01.2 . 02 . 06
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
RENJA TAHUN 2021 TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
100%
1.773.794.082,00
100%
SUMBER DANA
CAT.PENT ING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD, BOK & JKN
100%
387.630.074,00
321.027.340,00
APBD
100%
387.630.074,00
2,80%
1.166.000,00
APBD
2,80%
1.282.600,00
2 Dokumen
1.166.000,00
APBD
2 Dokume n
1.282.600,00
100% 4 Paket/Tah un
95.678.000,00 94.446.000,00
APBD APBD
100% 4 Paket/Ta hun
105.245.800,00 103.890.600,00
1 Dokumen
616.000,00
APBD
1 Dokume n
677.600,00
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
76
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
RENJA TAHUN 2021
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
1.02 . 01.2 . 02 . 09
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2 Dokumen
616.000,00
APBD
1.02 . 01.2 . 03 1.02 . 01.2 . 03 . 02
Administrasi Umum Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100% 12 Bulan
129.121.340,00 29.436.000,00
APBD APBD
2 Dokume n 100% 12 Bulan
2 Unit
880.000,00
APBD
2 Unit
968.000,00
12 Bulan
550.000,00
APBD
12 Bulan
605.000,00
1 Orang
8.580.000,00
APBD
1 Orang
9.438.000,00
12 Bulan
3.543.100,00
APBD
12 Bulan
3.897.410,00
12 Bulan
1.686.850,00
APBD
12 Bulan
1.855.535,00
12 Bulan
1.100.000,00
APBD
12 Bulan
1.210.000,00
12 Bulan
330.000,00
APBD
12 Bulan
363.000,00
12 Bulan
110.000,00
APBD
12 Bulan
121.000,00
12 Bulan
6.270.000,00
APBD
12 Bulan
6.897.000,00
10 Porsi
825.000,00
APBD
10 Porsi
907.500,00
9 Paket/Tah un 1 Pkt/Th
9.900.000,00
APBD
10.890.000,00
7.969.934,50
APBD
9 Paket/Ta hun 1 Pkt/Th
2 gedung
48.590.455,50
APBD
2 gedung
87.949.501,05
2 unit
7.150.000,00
APBD
2 unit
7.865.000,00
2 Pkt/Th
2.200.000,00
APBD
2 Pkt/Th
2.420.000,00
100%
95.062.000,00
APBD
100%
104.568.200,00
100,00%
95.062.000,00
APBD
100,00%
104.568.200,00
KODE
1.02 . 01.2 . 03 . 06
1.02 . 01.2 . 03 . 07 1.02 . 02.2 . 03 . 08 1.02 . 02.2 . 03 . 10 1.02 . 02.2 . 03 . 11
1.02 . 02.2 . 03 . 12
1.02 . 02.2 . 03 . 14 1.02 . 02.2 . 03 . 15
1.02 . 02.2 . 03 . 16 1.02 . 02.2 . 03 . 17 1.02 . 02.2 . 03 . 18
1.02 . 02.2 . 03 . 24 1.02 . 02.2 . 03 . 28
1.02 . 02.2 . 03 . 30
1.02 . 02.2 . 03 . 34
1.02 . 01.2 . 04
1.02 . 02.2 . 04 . 09
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Pendidikan dan Pelatihan Formal
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
SUMBER DANA
CAT.PENT ING
Penamba han beban pemeliha raan IPAL Puskesm as
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 677.600,00
176.533.474,00 32.379.600,00
8.766.927,95
77
KODE
1.02 . 02
1.02 . 02.2 . 02
1.02 . 02.2 . 02. 01
1.02 . 02.2 . 02. 02 1.02 . 02.2 . 02. 03
1.02 . 02.2 . 02. 04 1.02 . 02.2 . 02. 05
1.02 . 02.2 . 02. 06
1.02 . 02.2 . 02. 07
1.02 . 02.2 . 02. 08
1.02 . 02.2 . 02. 09
1.02 . 02.2 . 02. 10
1.02 . 02.2 . 02. 11
1.02 . 02.2 . 02. 12
1.02 . 02.2 . 02. 15
1.02 . 02.2 . 02. 16
1.02 . 02.2 . 02. 17 1.02 . 02.2 . 02. 18 1.02 . 02.2 . 02. 20 1.02 . 02.2 . 02. 23
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Upaya
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
RENJA TAHUN 2021 CAT.PENT ING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
100%
1.452.766.742,00
BOK DAN JKN
100%
1.606.043.416,20
100%
1.418.166.742,00
BOK DAN JKN
100%
1.606.043.416,20
5 ks (167/100.0 00 kel.hidup)
28.200.000,00
BOK
31.020.000,00
99,9
13.800.000,00
BOK
5 ks (167/100. 000 kel.hidup ) 99,9
5,77
2.700.000,00
BOK
5,77
2.970.000,00
8/1.000
27.550.000,00
BOK
8/1.000
30.305.000,00
16 SD/MI
10.195.875,00
BOK
16 SD/MI
11.215.462,50
30
34.450.000,00
BOK
30
37.895.000,00
10 Pos
21.000.000,00
BOK
10 Pos
23.100.000,00
13,7
4.775.000,00
BOK
13,7
5.252.500,00
22,8
4.775.000,00
BOK
22,8
5.252.500,00
100
5.700.000,00
BOK
100
6.270.000,00
76
5.200.000,00
BOK
76
5.720.000,00
0,4
2.550.000,00
BOK
0,4
2.805.000,00
100
10.500.000,00
BOK
100
11.550.000,00
10%
9.750.000,00
BOK
10%
10.725.000,00
33 RW
52.075.000,00
BOK
33 RW
57.282.500,00
3%
44.198.505,00
BOK
3%
48.618.355,50
100
7.500.000,00
BOK
100
8.250.000,00
100
59.227.820,00
BOK
100
65.150.602,00
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
15.180.000,00
78
KODE
1.02 . 02.2 . 02. 25
1.02 . 02.2 . 02. 26 1.02 . 02.2 . 02. 31 1.02 . 02.2 . 02. 33 1.02 . 02.2 . 03
1.02 . 02.2 . 03. 01 1.02 . 02.2 . 03. 02
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Kesehatan Khusus Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Penelitian Kesehatan Operasional Pelayanan Puskesmas Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
RENJA TAHUN 2021 TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CAT.PENT ING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
100
41.190.000,00
BOK
100
45.309.000,00
100%
866.721.922,00
JKN
100%
953.394.114,20
100%
1.782.500,00
BOK
100%
1.960.750,00
100%
164.325.120,00
BOK
100%
226.817.632,00
100%
34.600.000,00
BOK
100%
38.060.000,00
1.300.000,00
BOK
1
1.430.000,00
33.300.000,00
BOK
100
36.630.000,00
1 100
Sumber Data : Bagian Perencanaan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Tahun 2020 Banjar, 06 Maret 2020 Kepala BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
dr. Hj. IKA RIKA ROHANTIKA NIP. 19720102 200604 2 033
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
79
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Recana kerja dan pendanaan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Kota Banjar tahun 2021 adalah seperti ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah ini berisi Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 dan RPJMD Kota Banjar.
Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 di tahun 2021 adalah sebanyak 2 ( dua ) Program dan 6 ( enam ) Kegiatan.
Total kebutuhan dan untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.773.794.082,00 ( Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah ).
Rincian pendanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2021 untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti ditunjukan pada table 4.1 berikut di bawah ini :
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
80
Tabel 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 TAHUN 2021 RENCANA TAHUN 2021 KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1.02.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Cakupan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (%)
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
100%
1.773.794.082,00
1.02 . 01
PROGRAM PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH
Cakupan Program Penunjang Pemerintah Daerah (%)
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
100%
1.02 . 01.2 . 01
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Skor Perencanaan Kinerja (%)
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
1.02 . 01.2 . 01 . 02
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
1.02 . 01.2 . 02
Administrasi Keuangan
Dokumen RKA dan dokumen perencanaan lainnya BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 (dokumen) Cakupan Adminsitrasi Keuangan Puskesmas (%)
1.02 . 01.2 . 02 . 02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Cakupan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Cakupan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD, BOK & JKN
100%
387.630.074,00
321.027.340,00
APBD
100%
387.630.074,00
2,80%
1.166.000,00
APBD
2,80%
1.282.600,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
2 Dokumen
1.166.000,00
APBD
2 Dokumen
1.282.600,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
100%
95.678.000,00
APBD
100%
105.245.800,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
4 Paket/Tahun
94.446.000,00
APBD
4 Paket/Tahun
103.890.600,00
7 Orang
7 Orang
81
RENCANA TAHUN 2021 KODE
1.02 . 01.2 . 02 . 06
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.02 . 01.2 . 02 . 09
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.02 . 01.2 . 03
Administrasi Umum
1.02 . 01.2 . 03 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02 . 01.2 . 03 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.02 . 01.2 . 03 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LKIP BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 (Dok) Lap monev capaian Renja BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 (Dok) Lap monev capaian Renstra BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 (Dok) Lap realisasi kinerja dan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 (Dok) Bahan evaluasi kinerja lainnya (SAKIP, SPIP, LPPD, LKPJ, IRB) (Dok) Laporan Keuangan Tahunan unaudited dan audited (dokumen)
LOKASI BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
TARGET CAPAIAN KINERJA 1 Dokumen
616.000,00
SUMBER DANA APBD
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA 1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
5 Dokumen
5 Dokumen
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
2 Dokumen
Cakupan Administrasi Umum Puskesmas (%)
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
Cakupan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Cakupan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Cakupan Penyediaan jasa administrasi keuanganl
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 677.600,00
616.000,00
APBD
2 Dokumen
677.600,00
100%
129.121.340,00
APBD
100%
176.533.474,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
12 Bulan
29.436.000,00
APBD
12 Bulan
32.379.600,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
2 Unit
880.000,00
APBD
2 Unit
968.000,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
12 Bulan
550.000,00
APBD
12 Bulan
605.000,00
82
RENCANA TAHUN 2021 KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1.02 . 02.2 . 03 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Cakupan Penyediaan jasa kebersihan kantor
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
1 Orang
8.580.000,00
APBD
1 Orang
9.438.000,00
1.02 . 02.2 . 03 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Cakupan Penyediaan alat tulis kantor
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
12 Bulan
3.543.100,00
APBD
12 Bulan
3.897.410,00
1.02 . 02.2 . 03 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Cakupan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
12 Bulan
1.686.850,00
APBD
12 Bulan
1.855.535,00
1.02 . 02.2 . 03 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
12 Bulan
1.100.000,00
APBD
12 Bulan
1.210.000,00
1.02 . 02.2 . 03 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Cakupan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Cakupan Penyediaan peralatan rumah tangga
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
12 Bulan
330.000,00
APBD
12 Bulan
363.000,00
1.02 . 02.2 . 03 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
12 Bulan
110.000,00
APBD
12 Bulan
121.000,00
1.02 . 02.2 . 03 . 16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Cakupan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Cakupan Penyediaan Bahan bakar Minyak/ Pelumas
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
12 Bulan
6.270.000,00
APBD
12 Bulan
6.897.000,00
1.02 . 02.2 . 03 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.02 . 02.2 . 03 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Cakupan Penyediaan peralatan kebersihan Cakupan Penyediaan makanan dan minuman Cakupan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
100 % BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
10 Porsi
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
9 Paket/Tahun
100 % 825.000,00
APBD
10 Porsi
9.900.000,00
APBD
9 Paket/Tahun
907.500,00
10.890.000,00
83
RENCANA TAHUN 2021 KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
SUMBER DANA
1.02 . 02.2 . 03 . 24
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Cakupan pengadaan peralatan kantor
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
1 Pkt/Th
7.969.934,50
APBD
1.02 . 02.2 . 03 . 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Cakupan pemeliharaan Sarana bangunan fisik/ Gedung kantor
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
2 gedung
48.590.455,50
APBD
1.02 . 02.2 . 03 . 30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Cakupan pemeliharaan Sarana kendaraan dinas/ operasional
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
2 unit
7.150.000,00
1.02 . 02.2 . 03 . 34
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Cakupan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
2 Pkt/Th
1.02 . 01.2 . 04
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya
Cakupan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya (%)
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
1.02 . 02.2 . 04 . 09
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Persentase tenaga yang mendapat pendidkan pelatihan sesuai tupoksi
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
1.02 . 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02 . 02.2 . 02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Proporsi Tenaga Jabatan Fungsional yang mendapat pembinaan Cakupan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat (%) Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah (%)
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1 Pkt/Th
8.766.927,95
2 gedung
87.949.501,05
APBD
2 unit
7.865.000,00
2.200.000,00
APBD
2 Pkt/Th
2.420.000,00
100%
95.062.000,00
APBD
100%
104.568.200,00
100,00%
95.062.000,00
APBD
100,00%
104.568.200,00
100,00%
Adanya biaya pemelihar aan IPAL puskesm as
100,00%
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
100%
1.452.766.742,00
BOK DAN JKN
100%
1.606.043.416,20
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
100%
1.418.166.742,00
BOK DAN JKN
100%
1.606.043.416,20
84
RENCANA TAHUN 2021 KODE
1.02 . 02.2 . 02. 01
1.02 . 02.2 . 02. 02
1.02 . 02.2 . 02. 03
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Prevalensi anemia pada ibu hamil (%) Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) (%) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (%) Cakupan pelayanan nifas (%) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) Angka kelangsungan hidup bayi Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Cakupan kunjungan bayi (%) Angka Kematian Neonatal per 1.000
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
5 ks (167/100.000 kel.hidup)
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
28.200.000,00
BOK
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA 5 ks (167/100.000 kel.hidup)
13,9
-
13,9
97,9
-
97,9
99,9
13.800.000,00
99,9
-
99,9
96,2
-
96,2
68,36
-
68,36
11,8
-
11,8
5,77
2.700.000,00
BOK
BOK
99,9
5,77
32 ks (10/1.000 kel.hidup) 99,2
-
32 ks (10/1.000 kel.hidup)
-
99,2
17/1.000
-
17/1.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 31.020.000,00
15.180.000,00
2.970.000,00
85
RENCANA TAHUN 2021 KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
kelahiran hidup 1.02 . 02.2 . 02. 04
1.02 . 02.2 . 02. 05
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup Cakupan Puskesmas Layak Anak (pkm) Cakupan pelayanan kesehatan anak balita (%) Cakupan penjaringan anak sekolah SD dan setingkat (%)
1.02 . 02.2 . 02. 06
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Prosentase sekolah yang melaksanakan UKS (TK, SD, SLTP dan SLTA) Cakupan sekolah SD/ MI yang melaksanakan UKGS (%) Cakupan pelayanan kesehatan Gigi dan mulut di Puskesmas (%) Pelayanan kesehatan pada usia produktif (%)
1.02 . 02.2 . 02. 07
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Cakupan pembinaan Posbindu lanjut usia Cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia (%) Cakupan Puskesmas Santun Lansia (%)
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
8/1.000
27.550.000,00
BOK
1 PKM
-
1 PKM
78,03
-
78,03
BOK
8/1.000
16 SD/MI
30.305.000,00
16 SD/MI
10.195.875,00
11.215.462,50
34 Sek
-
34 Sek
100
-
100
100
-
100
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
30
34.450.000,00
BOK
30
37.895.000,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
10 Pos
21.000.000,00
BOK
10 Pos
23.100.000,00
19,59%
-
19,59%
60%
-
60%
86
RENCANA TAHUN 2021 KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1.02 . 02.2 . 02. 08
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi (%)
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
13,7
4.775.000,00
BOK
13,7
5.252.500,00
1.02 . 02.2 . 02. 09
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pelayanan kesehatan penderita diabetus melitus (%)
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
22,8
4.775.000,00
BOK
22,8
5.252.500,00
1.02 . 02.2 . 02. 10
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa (%)
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
100
5.700.000,00
BOK
100
6.270.000,00
1.02 . 02.2 . 02. 11
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Cakupan penemuan semua kasus TB (CDR Case Detection Rate) (%) Angka keberhasilan pengobatan TB (Succes Rate) (%) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 pddk)
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
76
5.200.000,00
BOK
76
5.720.000,00
90
-
90
76
-
76
0,572
-
0,572
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 pddk)
0,001
-
0,001
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
90,51
-
90,51
71,32
-
71,32
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
87
RENCANA TAHUN 2021 KODE
1.02 . 02.2 . 02. 12
1.02 . 02.2 . 02. 15
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir Proporsi jumlah penduduk usia 15‐24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS(%) Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini sesuai standar Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Persentase ODHA mendapatkan pengobatan ARV Cakupan gizi buruk yang ditangani (%) Cakupan gizi kurang yang ditangani (%) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 24 bulan yang kurang
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
LOKASI BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
TARGET CAPAIAN KINERJA 0,4
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
2.550.000,00
BOK
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA 0,4
0
-
0
50
-
50
100
-
100
60
-
60
100
-
100
100
10.500.000,00
100
-
100
24,2
-
24,2
BOK
100
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2.805.000,00
11.550.000,00
88
RENCANA TAHUN 2021 KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
gizi dari keluarga miskin (%)
1.02 . 02.2 . 02. 16
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia = 2.100 Kkal/kapita/hari) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (%) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (%) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta (%) Prevalensi malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita (%) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif Rasio posyandu per satuan balita Cakupan pelaksanaan Kesorga
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
6,4
-
6,4
6,4
-
6,4
8,3
-
8,3
5,9
-
5,9
2,9
-
2,9
85
-
85
1: 65
-
1: 65
10%
9.750.000,00
BOK
10%
10.725.000,00
89
RENCANA TAHUN 2021 KODE
1.02 . 02.2 . 02. 17
1.02 . 02.2 . 02. 18
1.02 . 02.2 . 02. 20
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Cakupan pembinaan Pos UKK Jumlah RW yang dinyatakan ODF Cakupan desa/kelurahan STBM Cakupan SAB MS(%) Cakupan pemeriharaan MCK (%) Cakupan JAGA (%) Jumlah sarana IPAL Puskesmas Cakupan IRT memenuhi syarat Cakupan sampel makanan jajanan diperiksa (%) Jumlah Jenis media yang digunakan untuk promosi kesehatan Cakupan PHBS rumah tangga Cakupan PHBS tatanan sekolah Cakupan Strata Desa siaga aktif (Purnama/ Mandiri) Cakupan posyandu (Purnama/ Mandiri) Prosentase Desa /kelurahan yang mengalami KLB/Bencana dilakukan PE/respon cepat kurang
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
LOKASI
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
3 pos
-
33 RW
52.075.000,00
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA 3 pos
BOK
33 RW
2 Ds/Kel
-
2 Ds/Kel
85% 12%
-
85% 12%
73% 1 PKM
-
73% 1 PKM
75%
-
75%
75 spl
-
75 spl
3%
44.198.505,00
78%
-
78%
25%
-
25%
69,50%
-
69,50%
2 desa/kel
-
2 desa/kel
100
7.500.000,00
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
BOK
BOK
3%
100
57.282.500,00
48.618.355,50
8.250.000,00
90
RENCANA TAHUN 2021 KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
dari 24 jam
1.02 . 02.2 . 02. 23
1.02 . 02.2 . 02. 25
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Prosentase pelayanan dan pengamatan kesehatan jamaah haji sesuai standar Jumlah Puskesmas yang memiliki pelayanan kegawatdaruratan level I Cakupan Keluarga yang sudah mendapatkan pelayanan PIS PK secara komprehensip Prosentase keluarga yang dinyatakan sebagai keluarga sehat (IKS) Cakupan Pemberantasan Penyakit Menular Cakupan balita pneumonia yang ditangani Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pemeriksaan hepatitis B untuk ibu hamil (%) Angka kejadian Malaria Tingkat kematian akibat malaria
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
100
-
100
100
59.227.820,00
100
-
100
9
-
9
BOK
BOK
100
100
41.190.000,00
100
57,01
-
57,01
100
-
100
60
-
60
0 0
-
0 0
65.150.602,00
45.309.000,00
91
RENCANA TAHUN 2021 KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat Angka pencapaian pengobatan penyakit filariasis (%) Kasus kusta yang ditemukan dan diobati (%) Penderita diare yang ditangani (%) Cakupan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Angka penanganan kasus malaria (%) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) Cakupan kelurahan/desa Universal Child Immunization (UCI) Cakupan bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (%) Cakupan imunisasi anak sekolah (%) Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
0
-
0
0
-
0
100
-
100
100
-
100
100
-
100
100
-
100
100
-
100
100
-
100
100
-
100
96
-
96
97,08
-
97,08
2
-
2
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
92
RENCANA TAHUN 2021 KODE
1.02 . 02.2 . 02. 26
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1.02 . 02.2 . 02. 31
Pengelolaan Penelitian Kesehatan
1.02 . 02.2 . 02. 33
Operasional Pelayanan Puskesmas
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Pembentukan POSBINDU PTM (desa/kelurahan) Pencegahan penyalahgunaan NAPZA (kecamatan) Pelayanan kesehatan indra (kecamatan) Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan peserta BPJS sesuai standar Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan KIA peserta BPJS sesuai standar Persentase visite rate kunjungan pasien luar daerah Persentase jumlah naskah akademik/perwal/SOP yang dihasilkan untuk mendukung manajemen pembangunan kesehatan (dok) Cakupan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya (%) Cakupan sarana pelayanan kesehatan swasta yang memenuhi standar sesuai Peraturan UU (%)
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
LOKASI
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
5
-
5
1
-
1
1
-
1 JKN
100%
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
100%
866.721.922,00
953.394.114,20
100%
-
100%
15%
-
15%
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
100%
1.782.500,00
BOK
100%
1.960.750,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
100%
164.325.120,00
BOK
100%
226.817.632,00
100%
-
100%
93
RENCANA TAHUN 2021 KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Cakupan puskesmas yang terakreditasi (%) Cakupan puskesmas Cakupan puskesmas pembantu Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Jumlah puskesmas dengan nilai PKP baik Cakupan QA (jaminan mutu) (%) Index kepuasan masyarakat (IKM) Cakupan pengelolaan Manajemen bidang kesehatan (Manajemen DAK Fisik/ Non Fisik dan JAMPERSAL) (bulan) Cakupan evalusi kinerja dan keuangan bidang kesehatan (triwulan) Cakupan Bimbingan teknis dan Supervisi Puskesmas (pkm)
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
100%
-
100%
60%
-
60%
25% 100%
-
25% 100%
1 : 10.742
-
1 : 10.742
1 : 68.033
-
1 : 68.033
1 : 1981
-
1 : 1981
1: 278
-
1: 278
1
-
1
100%
-
100%
77%
-
77%
12 bulan
-
12 bulan
4
-
400%
100%
-
100%
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
94
RENCANA TAHUN 2021 KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
1.02 . 02.2 . 03
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
1.02 . 02.2 . 03. 01
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
1.02 . 02.2 . 03. 02
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Cakupan pelayanan kesehatan dasar hari besar, keagamaan dan kegiatan pelayanan kesehatan lainnya Cakupan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%) Tersedianya dokumen profil kesehatan (dok) Cakupan akses dan integrasi (jejaring) sistem informasi kesehatan yang memanfaatkan Teknologi Informasi (%)
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
100%
-
100%
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
100%
34.600.000,00
BOK
100%
38.060.000,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
1
1.300.000,00
BOK
1
1.430.000,00
BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
100
33.300.000,00
BOK
100
36.630.000,00
Sumber Data : Bagian Perencanaan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Tahun 2020 Banjar, 06 Maret 2020 Kepala BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
dr. Hj. IKA RIKA ROHANTIKA NIP. 19720102 200604 2 033
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
95
BAB V PENUTUP
Pembangunan kesehatan pada akhirnya merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atau kebutuhan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Keberhasilan pembangunan kesehatan merupakan indikator keberhasilan pembangunan manusia pada umumnya. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 disusun dengan memperhatikan masukan dari usulan dari masyarakat dan kinerja pelaksanaan kegiatan PD tahun berjalan. Dengan demikian penyusunan RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 merupakan daftar prioritas kegiatan yang telah melalui tahap sinkronisasi prioritas pembangunan Kecamatan Pataruman dengan rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Banjar.
Renja PD ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Kota Banjar untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 dan RPJMD Kota Banjar di Tahun 2021.
Dalam hal ketersedian anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 dapat dicapai.
Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat sasaran.
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
96
Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan memudahkan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja.
Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.
Selain perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak terkait , baik dipihak pemerintah maupun diluar pemerintahan.
Demikian Rencana Kerja BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Kota Banjar Tahun 2021 kami susun untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam upaya pengambilan kebijakan serta mengarahkan kita pada optimalisasi pencapaian target tahunan Renstra BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 di tahun 2021.
Banjar, 06 Maret 2020 Kepala BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1
dr. Hj. IKA RIKA ROHANTIKA NIP. 19720102 200604 033
RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021
97