Rencana Kerja (Renja) Puskesmas Tahun 2021 [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

DOKUMEN TERKENDALI Gugus Dokumen



: ADMEN



No. Dokumen



: 440/ 319/BLUD UPTD PKM Pat-1/03/2020



Tanggal



: 06 Maret 2020



( RENJA ) TAHUN ANGGARAN 2021



KATA PENGANTAR Kesehatan merupakan karunia Allah yang sangat berharga dan merupakan salah satu hak dasar manusia serta salah satu dari tiga faktor utama dalam menentukan indeks pengembangan diri manusia selain faktor pendidikan dan pendapatan. Oleh karena itu kesehatan perlu dijaga, dilindungi dan ditingkatkan kualitasnya, karena peningkatan derajat kesehatan akan memberikan sumbangan yang nyata dalam peningkatan daya saing bangsa yang sangat diprlukan dalam era globalisasi. Konsekuensinya, kesehatan



perlu mendapat perhatian yang khusus dalam



memainkan peranannya dalam pembangunan di era desentralisasi pada saat ini.



Pembangunan kesehatan yang telah dilakukan Bangsa Indonesia pada umumnya dan Pemerintah Kota Banjar khususnya telah dapat dirasakan hingga ke kelurahan/desa.



Dari segi pemerataan secara fisik bias dikatakan pelayanan



kesehatan telah merata dan menjangkau seluruh pelosok dengan adanya program kesehatan dari Pemerintah Kota yang menggratiskan warganya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.



Namun demikian, sangat disadari bahwa masih terjadi ketimpangan khususnya masalah mutu pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat masih rendah. Oleh karena itu perlu setiap saat meluruskan arah pembangunan kesehatan sehingga dapat tercapai pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menjadi optimal. Munculnya fenomena global seperti: 1. Transisi epidemiologis dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi cara pandang terhadap makna dari hidup, sehat, sakit dan mati. 3. Kemajuan dibidang teknologi dan informasi 4. Tingkat polusi lingkungan serta



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



i



5. Transparansi dan demokratisasi yang menuntut kemitraan dan akuntabilitas dalam pembangunan kesehatan



Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA merupakan dokumen perencanan tahunan sebagai penjabaran dari RENSTRA yang disusun oleh BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 dan mengacu kepada RKPD Kota Banjar yang memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan dan penganggaran.



Agar terjaminnya kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD). Oleh karena itu, BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 telah menyusun RENJA Tahun Anggaran 2021 sebagai dokumen perencanaan operasional kurun waktu 1 (satu) tahun.



Dengan telah disusunnya RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 untuk tahun anggaran 2021.



Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2021 ini. Semoga apa yang akan kita cita-citakan tercapai dan terwujud. Bersama Kita Bisa. Amin..



Kota Banjar, 06 Maret 2020 Kepala BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



dr. Hj. IKA RIKA ROHANTIKA NIP. 19720102 200604 2 033



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



ii



DAFTAR ISI Hal



Kata Pengantar



i



Daftar Isi



iii



Daftar Tabel



v



BAB I



PENDAHULUAN



1



1.1



LATAR BELAKANG



1



1.2



LANDASAN HUKUM



4



1.3



MAKSUD DAN TUJUAN



6



1.3.1



Maksud



6



1.3.2



Tujuan



6



Sistematika Penulisan



6



D BAB II



HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU



8



2.1



Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dan Capaian Program RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan



8



2.1.1



Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan



8



2.1.2



Capaian RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Lalu



31



2.2



ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



31



2.3



ISU-ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI



36



2.4



REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD



40



2.5



PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT



69



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



iii



BAB III



TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH



70



3.1



TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL



70



3.2



TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH



74



3.3



PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS



75



BAB IV



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



80



BAB V



PENUTUP



96



LAMPIRAN



DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA (RENJA) BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 TAHUN ANGGARAN 2021



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



iv



DAFTAR TABEL Hal



BAB II 2.1.1



REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA s/d TAHUN 2019 BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1



9



2.2.1



PENCAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN TAHUN 2019



31



2.2.2



PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 TAHUN 2019



36



2.4.1



REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 TAHUN 2019



41



2.5.1



USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT PADA BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 TAHUN 2021



69



3.1.1



KETERKAITAN KEBIJAKAN KOTA, PROPINSI DAN NASIONAL TAHUN 2018-2023



70



3.1.2



KETERKAITAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 KOTA BANJAR 2018-2023



73



BAB III



3.2.1 3.3.1



75



PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022 PADA BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1



76



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 TAHUN 2021



81



BAB IV 4.1 LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH (PERUBAHAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI NO.90 TAHUN 2019) BLUD UPTD



iv



Hal



PUSKESMAS PATARUMAN 1 KOTA BANJAR TAHUN 2021



v



BAB I PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG



Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD).



RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RENJA Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. RENJA Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam Sistem perencanaan daerah, karena RENJA Perangkat Daerah ( RENJA PD) merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. RENJA Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan RENJA Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.



RENJA PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan RENJA PD adalah sebagai berikut:



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



1



1. Persiapan penyusunan RENJA PD; 2. Penyusunan Rencana Awal RENJA PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja tahun lalu, dan evaluasi hasil RENJA PD tahun berjalan; 3. Penyusunan rancangan RENJA PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan RENJA PD dan Rencana Awal RKPD; 4. Pembahasan rancangan RENJA PD dalam forum PD atau lintas PD untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran; 5. Perumusan Rancangan Akhir RENJA PD berdasarkan Perkada tentang RKPD; 6. Ferivikasi Rancangan Akhir RENJA PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.



Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan RENJA Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :



1. Rencana Kerja BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Tahun Anggaran 2021; 2. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD; 3. Rumusan program/ kegiatan di dalam RENJA Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah; 4. Penyusunan RENJA Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD; 5. Program dan Kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1



Keterkaitan RENJA Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



2



Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam RENJA Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan merupakan dokumen hubungan keselarasan dengan dokumen daerah lainnya yaitu RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. RENJA Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyuluhan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS serta RAPBD.



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Kota Banjar merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kota Banjar dalam Bidang kesehatan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.



Sehubungan dengan hal tersebut, BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 wajib menyusun RENJA sesuai tugas pokok dan fungsinya. RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Kota Banjar disusun berdasarkan RPJMD Kota Banjar Periode 2018-2023. Selanjutnya RENJA tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode satu tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan pembangunan pada tahun-tahun kedepan.



Dengan disusunnya RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Tahun Anggaran 2021 ini, maka BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah, sehingga BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan di Kota Banjar ini.



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



3



1.2 LANDASAN HUKUM



Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:



1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



4



8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Puskesmas; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45); 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar; 16. Peraturan Walikota Banjar Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan; 17. Peraturan Walikota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah; 18. Keputusan Walikota Banjar Nomor 444.5/146.a/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



5



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN



1.3.1



Maksud Rencana Kerja Perangkat Daerah ( RENJA PD) dimaksudkan sebagai penjabaran Rencana Strategis BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 pada tahun anggaran 2021.



1.3.2



Tujuan a.



Mengetahui Kondisi umum Pembangunan Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1.



b.



Mengetahui Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1.



c.



Mengetahui Kebijakan Pembangunan Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1.



d.



Mengetahui Program dan Kegiatan Tahun 2021 pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN



Pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang yang mengantarkan permasalahan bidang kesehatan, landasan hukum, maksud dan tujuan disusunnya Rencana kerja Perangkat Daerah ( RENJA PD) BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 serta sistematika RENJA-PD.



Gambaran umum Kondisi RENJA PD, berisi tentang Struktur Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, sumberdaya aparatur dan sarana dan prasarana Perangkat Daerah.



Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu berisi tentang uraian Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah serta isu strategis dan masalah mendesak.



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



6



Rencana program/kegiatan prioritas dan pendanaan berisi uraian tentang program dan kegiatan



prioritas



Perangkat



Daerah



dan



matrik



rekapitulasi



rencana



program/kegiatan prioritas dan pendanaan. Sistematika Penulisan sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN 1.1



LATAR BELAKANG



1.2



LANDASAN HUKUM



1.3



MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud 1.3.2 Tujuan



1.4



SISTEMATIKA PENULISAN



BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1



EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN DAN PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN BERJALAN 2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan 2.1.2 Capaian RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Lalu



2.2



ANALISIS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



2.3



ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH



2.4



REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD



2.5



PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1



TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL



3.2



TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH



3.3



PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP LAMPIRAN DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA (RENJA) BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 TAHUN ANGGARAN 2021



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



7



BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU



2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN DAN PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN BERJALAN



2.1.1



Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan



Rencana Kerja BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.



RENJA ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil kegiatan beserta alokasi anggaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2021.



Dalam mengevaluasi capaian dan analisis kinerja pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 mengacu kepada pencapaian Indikator RENSTRA PD, laporan kinerja SKPD dan laporan realisasi anggaran APBD tahun berjalan yang telah disepakati.



Pada Tabel 2.1.1 di bawah ini dijelaskan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA dan Capaian RENSTRA pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2019 sebagai berikut :



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



8



Tabel 2.1.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA s/d TAHUN 2019 BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1



2



3



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BEBAN TETAP I 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 1 - Penyediaan jasa surat menyurat 2 2 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3



6



- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional



4



7



5



8



- Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor



4



Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%) Cakupan Penyediaan jasa surat menyurat Cakupan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Cakupan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Tersedianya Jasa administrasi keuangan Cakupan Penyediaan jasa kebersihan



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



Rp



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K



5



100%



Realisasi Kinerja Tahun 2019



K



Rp



%



7 156.809.400 112.081.000



100%



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



Rp



%



K



8



92.924.434



100%



78 46



Rp



9



92.924.434



50,73 82,91



100%



123.289.100



12 bulan



200.000



12 bulan



-



0 bulan



0



-



0,00



0



-



12 bulan



21.960.000



12 bulan



18.346.034



12 bulan



84



18.346.034



83,54



12 bula n



24.156.000



12 bulan



800.000



12 bulan



344.300



12 bulan



43



344.300



43,04



12 bula n



880.000



1 tahun



500.000



1 tahun



388.000



1 tahun



78



388.000



77,60



550.000



1 Orang



7.800.000



1 Orang



7.800.000



1 Orang



100



7.800.000



100,00



1 tahu n 1 Oran



8.580.000



9



Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1



2



3



4



Rp



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K



5



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



Realisasi Kinerja Tahun 2019



K



Rp



%



7



Rp



%



8 g



6



10



- Penyediaan alat tulis kantor



Cakupan Penyediaan alat tulis kantor



12 bulan



3.221.000



12 bulan



2.201.100



12 bulan



68



2.201.100



68,34



7



11



950.000



12 bulan



275.000



12 bulan



29



275.000



28,95



12



12 bulan



500.000



12 bulan



350.000



12 bulan



70



350.000



70,00



9



14



12 bulan



500.000



12 bulan



50.000



12 bulan



10



50.000



10,00



10



15



12 bulan



100.000



12 bulan



-



12 bulan



0



-



0,00



11



17



Cakupan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cakupan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Cakupan Penyediaan peralatan rumah tangga Cakupan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Cakupan Penyediaan makanan dan minuman



12 bulan



8



- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



10 porsi



1.150.000



10 porsi



-



10 porsi



0



-



0,00



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



Rp



9



kantor



- Penyediaan makanan dan minuman



K



12 bula n 12 bula n 12 bula n



3.543.100



1.045.000



550.000



12 bula n 12 bula n



550.000



10 porsi



1.265.000



110.000



10



Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1



2



12



18



13



19



14



23



15



25



16



26



II



2



3 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran



- Penyediaan Bahan bakar Minyak/ Pelumas - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah - Penyediaan peralatan kebersihan Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur



4 Cakupan Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Cakupan ketersediaan SDM di fasilitas kesehatan (puskesmas dan jaringannya) sesuai standar Cakupan Penyediaan Bahan bakar Minyak/ Pelumas Cakupan Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Cakupan Penyediaan peralatan kebersihan Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur (%)



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



Rp



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K



5



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



Realisasi Kinerja Tahun 2019



K



Rp



%



7



Rp



%



K



8



Rp



9



12 bulan



2.040.000



12 bulan



425.000



12 bulan



21



425.000



20,83



12 bula n



2.244.000



7 Orang



66.360.000



7 Orang



58.800.000



7 Orang



89



58.800.000



88,61



7 Oran g



72.996.000



12 bulan



4.800.000



12 bulan



3.300.000



12 bulan



69



3.300.000



68,75



5.280.000



12 bulan



300.000



12 bulan



-



12 bulan



0



-



0,00



12 bula n 12 bula n



12 bulan



900.000



12 bulan



645.000



12 bulan



72



645.000



71,67



990.000



100%



78



23.512.895



72,37



12 bula n 100%



100%



32.488.400



100%



23.512.895



330.000



35.737.240



11



Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1



2



3



17



11



- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor



18



22



- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor



19



24



- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional



20



30



- Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor



III



3



Peningkatan Disiplin Aparatur



21



2



Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya



4 Cakupan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai RKBU Cakupan pemeliharaan Sarana bangunan fisik/ Gedung kantor Cakupan pemeliharaan Sarana kendaraan dinas/ operasional Cakupan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur (%) Cakupan distribusi pakaian dinas dan pelengkapannya



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



Rp



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K



5



Rp



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



Realisasi Kinerja Tahun 2019



K



%



7



Rp



%



K



8



Rp



9



1 tahun



16.935.790



1 tahun



9.647.000



1 tahun



57



9.647.000



56,96



1 tahu n



18.629.369



2 gedung



7.870.000



2 gedung



7.870.000



2 gedung



100



7.870.000



100,00



2 gedu ng



8.657.000



1 unit



5.682.610



1 unit



4.865.895



1 unit



100



4.865.895



85,63



1 unit



6.250.871



1 tahun



2.000.000



1 tahun



1.130.000



1 tahun



57



1.130.000



56,50



1 tahu n



2.200.000



100%



5.290.000



100%



5.203.000



100%



100



5.203.000



98,36



0%



5.819.000



100%



5.290.000



100%



5.203.000



100%



100



5.203.000



98,36



0



-



12



Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1 IV



22



2 5



5



3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Bimbingan teknis/workshop/kurs uskursus/pelatihan/sosi alisasi



23



6



- Pembinaan tenaga jabatan fungsional



V



6



Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



4 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%) Persentase tenaga yang memiliki pendidikan pelatihan sesuai tupoksi Jumlah tenaga kesehatan teladan sesuai profesi Jumlah tenaga infokes Proporsi Tenaga Jabatan Fungsional yang mendapat pembinaan Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



Rp



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K



5 100%



Realisasi Kinerja Tahun 2019



K



Rp



%



7 3.710.000



100%



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



Rp



%



K



8 -



100%



Rp



9



70



0,00



100%



4.081.000



21 oran g



2.200.000



-



21 orang



2.000.000



21 orang



-



21 orang



50



-



21 orang



21 orang



21 orang



29



-



1 org



1 org



1 org



100



-



0,00



21 oran g 1 org



100%



1.710.000



100%



-



100%



100



-



0,00



100%



1.881.000



100%



3.240.000



100%



-



100%



97



-



0,00



100%



3.564.000



13



Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1



2



3



4



24



27



- Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



25



28



26



29



27



30



- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan perencanaan penganggaran SKPD



Tersedianya laporan cakapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP) Tersedianya laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan tahunan



VI



16



28



16



29



25



URUSAN OPD Upaya Kesehatan Masyarakat - Upaya Peningkatan Yankesdas di Puskesmas - Pemantapan dan Pengembangan Program UKS dan



Dokumen perencanaan dan penganggaran kesehatan Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (%) Cakupan yankes di puskesmas wilayah kota Banjar Cakupan penjaringan anak sekolah SD dan



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



Rp



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K



5



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



Realisasi Kinerja Tahun 2019



K



Rp



%



7



Rp



%



K



8



Rp



9



1 Dokume n



560.000



1 Dokume n



-



1 Dokume n



100



-



0,00



1 Doku men



616.000



2 Dokume n 1 Dokume n 1 Tahun



1.060.000



2 Dokume n 1 Dokume n 1 Tahun



-



2 Dokume n 1 Dokume n 1 Tahun



100



-



0,00



1.166.000



100



-



0,00



100



-



0,00



2 Doku men 1 Doku men 1 Tahu n



100%



560.000



1.060.000



1.437.108.046 51.050.975



-



-



616.000



1.166.000



0% 100%



47.786.450



0% 100%



85 98



47.786.450



68,84 93,61



0 100%



1.580.818.851 56.156.073



1 tahu n 15 SD/ MI



21.780.000



1 tahun



19.800.000



1 tahun



18.712.650



1 tahun



95



18.712.650



94,51



15 SD/MI



22.650.975



15 SD/MI



20.920.600



15 SD/MI



92



20.920.600



92,36



24.916.073



14



Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1



2



3 UKGS



4



Rp



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K



5



Rp



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



Realisasi Kinerja Tahun 2019



K



%



7



Rp



%



K



8



Rp



9



setingkat Cakupan sekolah yang melaksanakan UKS TK



0



10 Sekolah



10 Sekolah



10 Sekolah



100



SD



15 Sekolah



15 Sekolah



15 Sekolah



100



SLTP



5 Sekolah



5 Sekolah



5 Sekolah



100



SLTA



2 Sekolah



2 Sekolah



2 Sekolah



100



100%



100%



100%



100



10 Seko lah 15 Seko lah 5 Seko lah 2 Seko lah 100%



100%



100%



100%



100



100%



Cakupan sekolah SD/ MI yang melaksanakan UKGS Cakupan pelayanan kesehatan Gigi dan mulut di Puskesmas



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



15



Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1



2



3



30



35



- Penunjang Operasi Katarak bagi masyarakat miskin



31



37



Upaya Peningkatan Yankesdas BPJS (Non Kapitasi)



VII



17



33



6



Program Pengawasan Obat & Makanan - Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan



VIII



19



Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat



4 Persentase puskesmas yang melaksanakan operasi Katarak Cakupan pasien persalinan JKN/BPJS dalam pada unit pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Cakupan Program Pengawasan Obat & Makanan (%) Cakupan apotik/ toko obat/ toko jamu/ salon kecantikan yang mengikuti standar kefarmasian Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (%)



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



Rp



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K



5



Rp



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



Realisasi Kinerja Tahun 2019



K



%



7



Rp



%



K



8



Rp



9



100%



4.750.000



100%



4.403.200



100%



93



4.403.200



92,70



100%



5.225.000



100%



3.850.000



100%



3.750.000



100%



97



3.750.000



97,40



100%



4.235.000



100%



10.725.000



100%



9.839.000



100%



92



9.839.000



91,74



100%



11.797.500



90%



10.725.000



90%



9.839.000



90%



92



9.839.000



91,74



90%



11.797.500



100%



157.978.080



100%



63.521.195



100%



66



63.521.195



40,21



100%



173.775.888



16



Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1 34



35



2 1



2



3



4



- Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat



Cakupan/ Jumlah Desa/ Kelurahan yang terjangkau frekuensi radio Jumlah Desa yang mendapat penyebaran informasi melalui media promkes Strata PHBS rumah tangga Cakupan PIS PK



- Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat



36



16



- Pembinaan peran desa siaga



IX



20



37



1



Perbaikan Gizi Masyarakat - Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi



Cakupan strata desa/ kel siaga aktif (purnama+mandiri) Cakupan Perbaikan Gizi Masyarakat (%) Cakupan D/S Cakupan N/D Jumlah bayi mendapat ASI Eksklusif 6 bulan



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K



Rp



5 2 Desa/K el



Rp



100%



K



%



2 Desa/K el



2.699.875



2 Desa/K el



84



100%



100



53.818.120



70%



38 50



7.003.200



2 desa/ke l 16 Pos



100%



70%



142.764.180



2 desa/ke l 16 Pos



-



12.000.000



2 desa/ke l 16 Pos



100%



41.150.000



100%



15.567.700



94% 82,50%



13.625.000



94% 83%



6.619.400



75%



Rp



%



K



8



69,50%



75%



Realisasi Kinerja Tahun 2019



7 3.213.900



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



Rp



9 2.699.875



84,01



2 Desa /Kel



3.535.290



100%



53.818.120



37,70



69,5 0% 2 desa /kel 16 Pos



157.040.598



58



7.003.200



58,36



100%



87



15.567.700



37,83



100%



45.265.000



94% 83%



49 100



6.619.400



48,58



94% 82,5 0% 75%



14.987.500



75%



100



13.200.000



17



Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1 38



2 2



39



3



40



10



X



21



3 - Pemberian tambahan makanan dan vitamin



- Penanggulangan kurang energi protein (KEP), Anemi gizi besi, Gangguan akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamian A dan kekurangan Zat Gizi Mikro lainya - Revitalisasi posyandu



Pengembangan Lingkungan Sehat



4 Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan Jumlah balita gizi buruk dan kurang mendapat PMT Pemulihan Jumlah ibu hamil Kurang Energi Kronis dari keluarga miskin tertangani



Cakupan keluarga sadar Gizi Jumlah Posyandu mendapatkan sarana pendukung Cakupan Pengembangan Lingkungan Sehat (%)



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



Rp



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K



5 100%



Rp



Realisasi Kinerja Tahun 2019



K



%



7 15.000.000



100%



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



Rp



%



K



8



Rp



9



100%



100%



100



100%



100%



100%



100



100%



16.500.000



95%



5.950.000



95%



5.903.200



95%



99



5.903.200



99,21



95%



6.545.000



99%



6.575.000



99%



3.045.100



99%



46



3.045.100



46,31



99%



7.232.500



51.855.500



16 Posyan du 100%



100



69.997.125



16 Posyan du 100%



74,08



16 Posy andu 100%



76.996.838



16 Posyan du 100%



95



51.855.500



18



Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1 41



42



2 6



10



3 - Penyehatan TTU/ TP2M



- Pengembangan klinik sanitasi



4 Cakupan IRT memenuhi syarat Jumlah makanan jajanan yang diketahui kualitas kimianya Kesorga dan pekerja formal dan informal (UKK) Jumlah RW yang dinyatakan ODF Cakupan SAB memenuhi syarat Jumlah MCK yang terpelihara Cakupan JAGA Jumlah sarana AMDAL Puskesmas Cakupan STBM



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



Rp



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K



5 75%



Rp



Realisasi Kinerja Tahun 2019



K



%



7 21.100.000



75%



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



Rp



%



K



8 15.449.500



75%



73



9 15.449.500



73,22



75%



75 spl



75 spl



75 spl



100



75 spl



1 Kecama tan



1 Kecama tan



1 Kecama tan



100



33 RW



73



1 Keca mata n 33 RW 91%



33 RW



41.022.125



33 RW



30.047.800



91%



91%



91%



100



85 MCK



85 MCK



85 MCK



100



90% 1 PKM



90% 1 PKM



90% 1 PKM



100 100



1 Kecama tan



1 Kecama tan



1 Kecama tan



100



Rp



30.047.800



73,25



23.210.000



45.124.338



85 MCK 90% 1 PKM 1 Keca mata n



19



Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1



43



XI



2



13



22



3



- Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah



Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular



4 Jumlah sarana IPAL Puskesmas Prosentase Desa/ kelurahan yang mengalami KLB/ bencana dilakukan PE/ Respon Cepat kurang dari 24 jam Prosentase Pelayanan dan pengamatan kesehatan jemaah haji sesuai standar Prosentase suspect kasus KLB/ PD3I yang diperiksa Lab Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Cakupan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (%)



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



Rp



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K



5



Realisasi Kinerja Tahun 2019



K



%



7



1 PKM 100%



Rp



100%



Rp



%



K



8



1 PKM 7.875.000



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



6.358.200



1 PKM



100



100%



81



100



9



6.358.200



80,74



1 PKM 100%



100%



100%



100%



50%



50%



50%



100



50%



6,01%



6%



6%



100



6,01 %



100%



47.385.000



100%



40.764.700



100%



96



Rp



8.662.500



100%



40.764.700



86,03



100%



52.123.500



20



Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1 44



2 12



3 - Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML)



4 Cakupan Penemuan Penderita Pneumoni Balita Cakupan Penemuan Kasus Baru TB paru BTA + Cakupan penemuan dan pengobatan diare Cakupan RFT pada penderita KUSTA Persentase ODHA yang tidak mendapat stigma negatif dari masyarakat Persentase ODHA yang mendapat pengobatan ARV Proporsi jumlah penduduk usia 1524 tahun yang memilki pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



Rp



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K



5 84%



Rp



Realisasi Kinerja Tahun 2019



K



%



7 16.375.000



84%



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



Rp



%



K



8 15.299.500



84%



93



Rp



9 15.299.500



93,43



84%



72%



72%



72%



100



72%



100%



100%



100%



100



100%



100%



100%



100%



100



100%



100%



100%



100%



100



100%



100%



100%



100%



100



100%



45%



45%



45%



100



45%



18.012.500



21



Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1



2



45



19



46



21



3 - Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) - Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi



XII



23



Standarisasi Pelayanan Kesehatan



47



9



- Pembinaan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta



4



Rp



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K



5



Rp



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



Realisasi Kinerja Tahun 2019



K



%



7



Rp



%



K



8



Rp



9



Cakupan kasus DBD yang mendapat pelayanan



100%



11.760.000



100%



7.859.400



100%



67



7.859.400



66,83



100%



12.936.000



Cakupan imunisasi campak Bayi 0-11 bulan mendapat imunisasi Dasar lengkap Cakupan Imunisasi Boster Pentavalent Cakupan imunisasi DT Anak Sekolah Cakupan imunisasi Td Anak Sekolah Cakupan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (%) Cakupan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang memenuhi standar sesuai Per Undang-undangan



95%



19.250.000



95%



17.605.800



95%



91



17.605.800



91,46



95%



21.175.000



82%



82%



100



81,90 %



0%



0%



100



0%



100%



100%



100%



100



100%



100%



100%



100%



100



100%



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



81,90%



100%



67.595.000



100%



54.855.800



100%



88



54.855.800



81,15



100%



74.354.500



100%



3.000.000



100%



1.150.000



100%



38



1.150.000



38,33



100%



3.300.000



22



Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1 48



49



2 12



13



3 - Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar



- Pemantapan Program Yankesus



4 Cakupan maintenance puskesmas yang terakreditasi Cakupan puskesmas dengan nilai PKP baik Cakupan QA (jaminan mutu) Cakupan puskesmas BLUD Cakupan puskesmas yang melaksanakan program Pos UKK Aktif yang berkelanjutan Cakupan Keluarga rawan yang dibina (perkesmas) Cakupan pembinaan Yankesus



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



Rp



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K



5 1 PKM



Rp



Realisasi Kinerja Tahun 2019



K



%



7 49.165.000



1 PKM



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



Rp



%



K



8 43.212.700



1 PKM



88



9 43.212.700



87,89



1 PKM



1 PKM



1 PKM



1 PKM



100



1 PKM



100%



100%



100%



100



100%



100% (1 Pkm)



100% (1 Pkm)



100% (1 Pkm)



100



1 PKM



64



100% (1 Pkm) 1 PKM



1 PKM



13.050.000



1 PKM



8.355.800



100% (1 Pkm)



100% (1 Pkm)



100% (1 Pkm)



100



100% (1 Pkm)



100% (1 Pkm)



100% (1 Pkm)



100



Rp



8.355.800



64,03



54.081.500



14.355.000



100% (1 Pkm) 100% (1 Pkm)



23



Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1 50



2 14



3



4



- Pembinaan DASIPENA (Pemuda Siaga Peduli Bencana)



Cakupan pembinaan Pemuda Siaga Bencana bidang kesehatan dan Saka Bhakti Husada (SBH) Sistim Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Cakupan Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan (%) Cakupan koordinasi/ kesepakatan kerjasama lintas batas Cakupan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia (%) Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia



XIII



28



Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan



51



9



- Koordinasi lintas batas bidang kesehatan



XIV



30



Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia



52



8



- Peningkatan dan Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



Rp



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K



5 100%



Realisasi Kinerja Tahun 2019



K



Rp



%



7 2.380.000



100%



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



Rp



%



K



8 2.137.300



0%



100%



90



0%



100



Rp



9 2.137.300



89,80



100%



2.618.000



0%



100%



5.898.000



100%



-



100%



100



-



0,00



100%



6.487.800



1 organis asi



5.898.000



1 organis asi



-



1 organis asi



100



-



0,00



6.487.800



100%



14.250.000



100%



12.061.000



100%



92



12.061.000



84,64



1 orga nisa si 100%



9 Posbind u



14.250.000



9 Posbind u



12.061.000



9 Posbind u



85



12.061.000



84,64



9 Posb indu



15.675.000



15.675.000



24



Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1



2



3



XV



32



Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak



53



5



- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak



4 Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Cakupan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak (%) Meningkatnya Cakupan K1 Meningkatnya Cakupan K4 Meningkatnya Cakupan Persalinan oleh tenaga Kesehatan Meningkatnya Cakupan Pelayanan Nifas Meningkatnya Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Cakupan Neonatus dengan komplikasi



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



Rp



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K



5



Rp



Realisasi Kinerja Tahun 2019



K



%



7



50%



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



Rp



%



K



8



50%



50%



100



Rp



9 50%



100%



114.755.160



100%



82.022.730



100%



71



82.022.730



71,48



100%



126.230.676



86%



55.200.000



86%



39.534.800



86%



72



39.534.800



71,62



86%



60.720.000



86%



86%



86%



100



86%



88%



88%



88%



100



88%



86%



86%



86%



100



86%



90%



90%



90%



100



90%



100%



100%



100%



100



100%



25



Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1



2



3



4



Rp



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K



5



Rp



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



Realisasi Kinerja Tahun 2019



K



%



7



Rp



%



K



8



Rp



9



yang ditangani



54



10



- Intensifikasi siaga sehat



55



11



XVI



33



56



8



- Intensifikasi RW siaga (Implementasi P4K di RW Siaga) Manajemen Kesehatan - Evaluasi Program Dinas Dan Puskesmas



57



11



- Penguatan dalam pengelolaan Manajemen bidang kesehatan



Cakupan Pelayanan Anak Balita Meningkatnya Desa/ Kelurahan yang melaksanakan Kelas Ibu Hamil Meningkatnya RW Siaga yang melaksanakan P4K Cakupan Manajemen Kesehatan (%) Dokumen evalusi kinerja dan keuangan bidang kesehatan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) dan JAMPERSAL



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



80%



80%



80%



100



80%



2 desa/ke l



31.800.000



2 desa/ke l



31.456.800



2 desa/ke l



99



31.456.800



98,92



2 desa /kel



34.980.000



33 RW



27.755.160



33 RW



11.031.130



33 RW



40



11.031.130



39,74



33 RW



30.530.676



100%



19.053.160



100%



15.595.260



100%



82



15.595.260



81,85



100%



20.958.476



100%



12.460.200



100%



10.803.000



100%



87



10.803.000



86,70



100%



13.706.220



12 bulan



6.592.960



12 bulan



4.792.260



12 bulan



73



4.792.260



72,69



12 bula n



7.252.256



26



Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1



2



3



XVII



34



Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular



58



1



- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular



4



Rp



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K



5



Cakupan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (%) Jumlah kelompok berisiko yang mendapat pembinaan Deteksi dini dan pembinaan kesehatan jiwa Deteksi dini Resti Penyakit Tidak Menular



15%



Rp



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



Realisasi Kinerja Tahun 2019



K



%



7



Rp



%



K



8



Rp



9



100%



22.300.000



100%



13.406.400



100%



93



13.406.400



60,12



100%



24.530.000



1 institusi



22.300.000



1 institusi



13.406.400



1 institusi



60



13.406.400



60,12



1 instit usi



24.530.000



15%



15%



100



15%



1 Kecama tan



1 Kecama tan



1 Kecama tan



100



Pencegahan penyalahgunaan NAPZA



1 Kecama tan



1 Kecama tan



1 Kecama tan



100



Cakupan pelayanan kesehatan indera



1 Kecama tan



1 Kecama tan



1 Kecama tan



100



1 Keca mata n 1 Keca mata n 1 Keca mata n



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



27



Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1



2



3



XVIII



37



PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD



59



1



- Pelayanan Kesehatan



- Upaya Peningkatan Yankesdas JKN/ BPJS Kesehatan (Kapitasi)



4 Pencatatan dan pelaporan Kasus KLL (Kecelakaan Lalin) PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD (%)



Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan peserta BPJS sesuai standar Belanja Pegawai BLUD



Rp



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K



5



Realisasi Kinerja Tahun 2019



K



%



7



1 Kecama tan 100%



Rp



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



Rp



%



8



1 Kecama tan 773.308.046



100%



642.684.974



100%



88



642.684.974



83,11



1 Keca mata n 100%



773.308.046



0%



642.684.974



0%



83



642.684.974



83,11



0%



100%



100



100%



100%



1 Kecama tan



100



Rp



9



850.638.851



850.638.851



100%



1 tahun



383.005.716



1 tahun



368.254.883



1 tahun



96



368.254.883



96,15



Belanja Barang dan Jasa BLUD



1 tahun



279.267.330



1 tahun



200.718.591



1 tahun



72



200.718.591



71,87



Belanja Modal



1 tahun



41.900.000



1 tahun



36.340.000



1 tahun



87



36.340.000



86,73



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



K



1 tahu n 1 tahu n 1 tahu n



421.306.288



307.194.063



46.090.000



28



Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1



2



3 - Upaya Peningkatan Yankesdas JKN/ BPJS Kesehatan (Non Kapitasi)



4 Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan KIA peserta BPJS sesuai standar Cakupan penduduk miskin yg mendapat jaminan pelayanan kesehatan



38



Peningkatan Regulasi dan Penelitian Pengembangan Bidang Kesehatan



60



2



- Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan bidang kesehatan



Cakupan Peningkatan Regulasi dan Penelitian Pengembangan Bidang Kesehatan (%) Cakupan puskesmas melaksanakan penelitian/survei kepuasan Masyarakat



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



K



5 100%



59.135.000



100%



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



Realisasi Kinerja Tahun 2019



K



Rp



%



7



70%



- Retribusi Pelayanan Kesehatan (BLUD) XIX



Rp



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019



Rp



%



K



8 37.371.500



70%



-



Rp



9



100%



63



37.371.500



63,20



100%



65.048.500



70%



100



0%



100



-



0,00



0%



11.000.000



70%



10.000.000



0%



100%



15.012.500



100%



12.812.200



100%



85



12.812.200



85,34



100%



16.513.750



100%



15.012.500



100%



12.812.200



100%



85



12.812.200



85,34



100%



16.513.750



29



Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019



No



Kode



Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)



Target Kinerja RENSTRA Program/Kegiatan Tahun 2019



K



1



2



3



XX



39



Data dan Informasi Kesehatan



61



1



- Validasi Data dan Update Data



62



2



- Pemantapan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)



4 Cakupan Data dan Informasi Kesehatan (%) Tersedianya akses dan integrasi (jejaring) system informasi kesehatan yang memanfaatkan Teknologi Informasi Tersedianya data/ profil kesehatan puskesmas, dinas kesehatan, RSU dan bidang kesehatan lainya



Rp



Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 K



5



Target Program/Kegiatan Tahun 2020



Realisasi Kinerja Tahun 2019



K



Rp



%



7



Rp



%



K



8



Rp



9



100%



26.650.000



100%



16.350.000



100%



37



16.350.000



61,35



100%



29.315.000



100%



22.200.000



100%



16.350.000



100%



74



16.350.000



73,65



100%



24.420.000



100%



4.450.000



100%



-



100%



0



-



0,00



100%



4.895.000



Sumber Data : Bagian Perencanaan BLUD Puskesmas Pataruman 1 Tahun 2019 Banjar, 06 Maret 2020 Kepala BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



dr. Hj. IKA RIKA ROHANTIKA NIP. 19720102 200604 2 033



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



30



2.1.2



Capaian RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Lalu



Capaian hasil pelaksanaan RENSTRA pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2019 adalah seperti ditunjukan pada tabel 2.1. di atas pada subbab 2.1.1. Secara ringkas pencapaian outcome pelaksanaan Renstra BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :



2.2



a.



Angka Harapan Hidup tahun 2019 mencapai 70,33 tahun



b.



Angka kematian Ibu mencapai target yaitu 0 per 100.000 kelahiran hidup



c.



Angka kematian Bayi mencapai target yaitu 2 per 1000 kelahiran hidup



d.



Angka kematian balita mencapai target yaitu 1 per 1000 kelahiran hidup



e.



Cakupan kasus balita gizi buruk sebanyak 0 orang.



ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



Capaian Kinerja Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator Kinerja Kunci (IKK) pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Tahun 2019. Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional bidang kesehatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 tentang tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta Peraturan Wali Kota Banjar No 17.a Tahun 2017 Tentang SPM bidang Kesehatan secara umum sudah dapat dilaksanakan, walaupun prosentase tingkat pencapaiannya masih banyak yang belum mencapai target 100%. Hasil pengukurannya dapat kami sajikan sebagai berikut : Tabel 2.2.1 PENCAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN TAHUN 2019



NO



INDIKATOR KINERJA



KEMAMPUAN MENYELESAIKAN SPM PUSKESMAS I PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL



SPM MENURUT SATUAN PENCAPAIAN PMK/ PERWAL 82,74



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



100



73,40



SELISIH



BEBAN PEMBIYAAN



- 17,26



248.840.975,00



- 26,60



43.800.000,00



31



NO



INDIKATOR KINERJA a b



Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan ibu hamil yang mendapat TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan



c



II



III



Cakupan Ibu Hamil yang mendapat Imunisasi TT d Cakupan pemberian PMT pada Bumil KEK e Cakupan penanganan Komplikasi kehamilan PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN a Cakupan Linfaskes b Cakupan Penanganan Komplikasi persalinan c Cakupan kunjungan ibu nifas PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR a



IV



Cakupan penanganan Komplikasi Neonatus b Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini Cakupan N3 ( KN c Lengkap ) PELAYANAN KESEHATAN BALITA a Cakupan Kunjungan Balita b Cakupan D/S c Cakupan N/D d Cakupan bayi < 6 bulan dapat ASI Eksklusif e Cakupan Balita Yang mendapat Vitamin A 2 kali setahun f Cakupan pemberian PMT pada Balita kurus g Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat



SPM MENURUT SATUAN PENCAPAIAN SELISIH PMK/ PERWAL % 100 81,19 - 18,81 %



100



82,13



- 17,87



%



100



71,79



- 28,21



%



100



100,00



-



%



100



31,91



- 68,09



100



87,39



- 12,61



% %



100 100



80,92 100,00



- 19,08 -



%



100



81,25



- 18,75



100



70,22



- 29,78



%



100



56,82



- 43,18



%



100



77,87



- 22,13



%



100



75,99



- 24,01



100



89,99



- 10,01



%



100



46,86



- 53,14



% % %



100 100 100



96,34 60,87 81,82



- 3,66 - 39,13 - 18,18



%



100



100,00



-



%



100



100,00



-



%



100



100,00



-



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



BEBAN PEMBIYAAN



59.135.000,00



4.200.000,00



28.550.000,00



32



NO



INDIKATOR KINERJA



SPM MENURUT SATUAN PENCAPAIAN PMK/ PERWAL



SELISIH



BEBAN PEMBIYAAN



perawatan h i



V



VI



Cakupan Imunisasi BCG Cakupan Imunisasi Pentabio 1 j Cakupan Imunisasi Pentabio 3 k Cakupan Imunisasi Polio 4 l Cakupan Imunisasi Campak PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR a Cakupan Penjaringan Anak Kelas 1 PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF



% %



100 100



99,20 98,41



- 0,80 - 1,59



%



100



99,60



- 0,40



%



100



98,43



- 1,57



%



100



98,41



- 1,59



100



100,00



-



100



100,00



-



100



60,82



- 39,18



a



%



100



121,61



21,61



%



100



0,03



- 99,97



100



80,32



- 19,68



%



100



100,00



-



%



100



60,63



- 39,37



100



57,95



- 42,05



%



100



100,00



-



%



100



30,28



- 69,72



b



VII



Cakupan Penduduk Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Cakupan Wanita usia 30-59 tahun yang mendapat pemeriksaan Payudara klinis dan IVA



%



PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT a



Cakupan Jumlah kunjungan Lansia b Cakupan Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar VIII PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI a b



Cakupan kunjungan penderita Hipertensi Cakupan Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



16.425.975,00



40.830.000,00



27.450.000,00



5.287.500,00



33



NO



INDIKATOR KINERJA



SPM MENURUT SATUAN PENCAPAIAN PMK/ PERWAL



SELISIH



BEBAN PEMBIYAAN



kesehatan sesuai standar c



IX



X



XI



Cakupan penanganan penderita Hipertensi dengan komplikasi PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS a Cakupan kunjungan penderita Diabetes Melitus b Cakupan skrining Penderita Diabetes Melitus c Cakupan Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar d Cakupan penderita Diabetes Melitus dengan komplikasi PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT a Cakupan ketersediaan materi KIE Keswa di Puskesmas b Cakupan penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan c Cakupan ketersediaan Obat Anti Psikotik d Cakupan pelayanan Kunjungan rumah PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TB



%



a b



Cakupan penyuluhan tentang penyakit TB Cakupan kunjungan penderita TB



100



43,56



- 56,44



100



100,00



-



%



100



100,00



-



%



100



100,00



-



%



100



100,00



-



%



100



100,00



-



100



77,89



- 22,12



%



100



100,00



-



%



100



100,00



-



%



100



50,00



- 50,00



%



100



61,54



- 38,46



100



94,90



- 5,10



%



100



100,00



-



%



100



88,00



- 12,00



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



5.287.500,00



5.850.000,00



4.975.000,00



34



NO



INDIKATOR KINERJA c



XII



Cakupan penderita TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar d Cakupan rujukan kasus TB dengan penyulit termasuk TB resistan obat e Cakupan pemeriksaan sputum BTA PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV a Cakupan pemetaan kelompok sasaran b Cakupan Promosi kesehatan / penyuluhan tentang penyakit HIV c Cakupan pemeriksaan HIV pada kelompok resiko d Cakupan rujukan kasus HIV untuk mendapatkan pengobatan ARV



SPM MENURUT SATUAN PENCAPAIAN PMK/ PERWAL % 100 96,00



SELISIH



BEBAN PEMBIYAAN



- 4,00



%



100



100,00



-



%



100



90,51



- 9,49



100



100,00



-



%



100



100,00



-



%



100



100,00



-



%



100



100,00



-



%



100



100,00



-



7.050.000,00



Sumber Data : Bagian Perencanaan BLUD Puskesmas Pataruman 1 Tahun 2019 Dari data tabel 2.2.1 di atas diketahui bahwa pelaksanaan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sudah terealisasi dengan baik namun pencapaian cakupan belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Dari 12 indikator baru 3 indikator yang mencapai target 100%, dan ada 2 indikator yang cakupannya masih rendah yaitu Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar 57,95% dan Pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar 60,82%. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pelaksanaan pelayanan terhadap peserta sasaran, selain belum maksimalnya sistem reporting dan recording-nya.



Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar Nomor 800/ 06.a-Dinkes tanggal 17 Juni 2019 secara umum



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



35



sudah dapat dilaksanakan, walaupun persentase tingkat pencapaiannya ada yang belum maksimal. Ikhtisar pencapaian IKU dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 2.2.2 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 TAHUN 2019 Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.



Sat



Rencana



Nilai SAKIP Dinas Kesehatan



kategori



B



Umur Harapan Hidup Prevalensi Gizi Kurang/Stunting Persentase Balita Gizi Buruk



tahun



70,65



%



Indikator



Indeks keluarga sehat Terwujudnya Banjar sebagai Kota Sehat



Level Banjar Kota Sehat



Realisasi Tahun 2019



Persentase



Ket



0



Blm ada hasil penilaian



70,79



100,20



Tercapai



8,20



7,61



107,22



Tercapai



%



0



0



100,00



Tercapai



%



10



7,23.



72,3



Belum Tercapai



level



Wistara



Wistara



100



Tercapai



Sumber Data : Bagian Perencanaan BLUD Puskesmas Pataruman 1 Tahun 2019 Berdasarkan data tabel 2.2.2 diatas dapat diketahui bahwa pencapaian Cakupan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2019 semuanya tercapai dengan baik sesuai dengan target yang ditentukan bahkan ada beberapa indikator yang capaiannya melebihi target, tercapai lebih dari 100%.



2.3 ISU-ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI



Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan khususnya pembangunan bidang kesehatan karena dampaknya yang signifikan bagi status kesehatan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



36



Berdasarkan perkembangan dan masalah pembangunan bidang kesehatan di Kota Banjar serta memperhatikan perkembangan dan tantangan dimasa yang akan datang, maka isu strategis pembangunan bidang kesehatan, yaitu:



2.3.1



Jaminan Kesehatan Nasional Meningkatnya kasus penyakit tidak menular disisi lain kasus penyakit menular banyak tinggi merupakan beban ganda pada system pembiayaan. Kondisi ini apabila tidak didukung dengan sistem pembiayaan dan jaminan sosial yang baik akan menyebabkan biaya kesehatan yang tinggi dan pada akhirnya dapat menimbulkan kemiskinan yang massif, karena akan menambah beban ekonomi. Oleh karena diperlukan upaya perlindungan yang komprehensif atau Universal Health Coverage (UHC) agar beban ganda masalah kesehatan ini berefek ke berbagai sendi kehidupan.



2.3.2



Pengendalian Penyakit Selain menghadapi transisi demografi, Pemerintah Kota Banjar juga dihadapkan pada transisi epidemiologi yang menyebabkan beban ganda, di satu sisi masih menghadapi masalah tingginya angka penyakit menular (HIV-AIDS, TBC, DBD dan penyakit infeksi lainnya), namun pada saat yang sama juga harus menghadapi penyakit tidak menular seperti kardiovaskuler, kanker, penyakit endokrin-DM, dll. Seperti kita ketahui bahwa kasus kematian ibu di Kota Banjar tahun 2019 disebabkan karena penyakit yang dideritanya yaitu jantung. Demikianlah halnya beberapa penyebab langsung kematian bayi adalah penyakit yang dideritanya antara lain pneumonia, diare, meningitis, jantung bawaan, kelainan kongenital dan lainnya.



Oleh karena itu salah satu upaya dalam penurunan kematian ibu dan bayi adalah dengan meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan faktor risikonya. Disamping itu diharapkan akan dapat memotong rantai penularan penyakit-penyakit seperti TBC, DBD, HIV dan AIDS dll sehingga tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di daerah tersebut.



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



37



2.3.3



Penyehatan Lingkungan Dari data pola penyakit rawat jalan yang ada di puskesmas, rumah sakit dan penyakit berbasis lingkungan diare seperti masih tinggi. Termasuk penyakit DBD yang bisa menimbulkan kematian bagi penderitanya. Oleh karena itu intervensi yang harus dilakukan adalah perbaikan kualitas lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat.



Dari hasil survei EHRA tahun 2018 diketahui bahwa masih Cakupan Jamban Keluarga di Kota Banjar, baru mencapai 73,71% dan di wilayah BLUD Puskesmas Pataruman 1 sendiri masih mencapai 93,37% dari target 100% penggunaan jamban keluarga. Data saluran pembuangan air limbah (SPAL) di wilayah BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2019 walaupun sudah mencapai target mencapai 89,38% dari taget 68,88% tetapi masih ada yang menggunakan SPAL akhir ke sungai terutama di wilayah Gudang, Jadimulya dan Tanjungsukur.



2.3.4



Permasalahan Kematian Ibu, Bayi dan Balita Kasus Kematian Ibu masih terjadi cukup signifikan di Kota Banjar bahkan di akhir tahun Renstra 2018 ada kenaikan kasus dari tahun sebelumnya. Kematian bayi faktor berat badan lahir rendah (kurang dari 2500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kematian perinatal dan neonatal. Berat badan lahir rendah (BBLR) dibedakan dalam 2 katagori yaitu: BBLR karena premature (usia kandungan kurang dari 37 minggu) atau BBLR karena intrauterine growth retardation (IUGR) yaitu bayi cukup bulan tetapi berat kurang untuk usianya. Banyak BBLR di negara berkembang dengan IUGR sebagai akibat ibu dengan status gizi buruk, anemi, malaria dan menderita penyakit menular seksual (PMS) sebelum konsepsi atau ketika hamil. Sehingga perlu dilakukan kajian kasus BBLR yang menyumbang terhadapp kematian bayi di Kota Banjar yangs selanjutnya dapat diambil langkah-langkah untuk menekan jumlah kematian perinatal dan neonatal akibat BBLR.



Penyakit infeksi terutama pneumonia dan diare ternyata masih menjadi penyebab kematian bayi 29 – 11 bulan di Kota Banjar yang terjadi hampir selalu terjadi setiap tahun. Demikian halnya kematian balita lebih banyak disebabkan oleh penyakit infeksi.



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



38



2.3.5



Kemandirian dan Pemberdayaan masyarakat Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta. Program, kegiatan ataupun kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dalam pembangunan kesehatan, tidak akan ada artinya tanpa disertai kesadaran setiap individu, keluarga dan masyarakat mandiri.



Dari sisi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, Kota Banjar telah banyak mengalami kemajuan dengan didukung sektor terkait dan PKK berhasil mengembangkan Desa/RW Siaga dan berhasil meraih Kota Sehat. Hanya kedepan raihan ini perlu terus dipupuk dan ditingkatkan sehingga kemandirian masyarakat untuk hidup sehat betul-betul bisa terwujud.



2.3.6



Perlu Sistem Informasi berbasis IT Sistem informasi kesehatan memang bukan permasalahan kesehatan tetapi ternyata dari hubungan konseptual permasalahan kesehatan dan determinan kesehatan, sistem informasi kesehatan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan kesehatan tersebut. Proses manajemen kesehatan yang dilaksanakan disemua program pembangunan kesehatan tidak berhasil dengan optimal tanpa didukung sistem informasi memadai. Salah satu upaya untuk mempermudah dan mempercanjar pengelolaan sistem infomasi adalah pemanfaatan teknologi informasi yang memang sudah berkembang dengan pesat.



Selama ini BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 telah merintis sistem informasi berbasis IT semisal penggunaan p-care dalam rentang layanan yang dilaksanakan, sehingga dimasa yang akan datang akan dikembangkan lagi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.



Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja pelayanan pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 adalah sebagai berikut : 1. Adanya perubahan SOTK baru pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1, sehingga regulasi dan tatakelola administrasi masih belum berjalan optimal, yaitu peralihan ke Badan Layanan Umum Daerah.



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



39



2. Adanya perubahan capaian target SPM bidang kesehatan yang ditargetkan tinggi sehingga diperlukan untuk peningkatan advokasi, koordinasi dan pelaksananya. 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang sesuai kompetensi, sehingga menyebabkan perencanaan kegiatan dan anggaran belum maksimal. 4. Penggunaan aplikasi sistem perencanaan anggaran belum optimal.



Program kegiatan yang selaras dengan kebijakan pembangunan bidang kesehatan pusat, provinsi dan daerah yang tercantum mulai dari point sebelumnya itu merupakan prioritas program kegiatan yang harus dikerjakan. Implementasinya tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KU APBD) tahun 2019.



2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD



Untuk telaah terhadap rancangan awal RKPD pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2019, antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan bahwa perlu adanya sinkronisasi capaian target indikator program/kegiatan yang disebabkan oleh adanya perubahan SOTK baru serta perubahan capaian target SPM bidang kesehatan yang mana dapat mempengaruhi terhadap besaran kenaikan pagu indikatif serta kebutuhan dana.



Telaah terhadap rancangan awal RKPD pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2019 tersaji pada Tabel 2.4.1 sebagai berikut :



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



40



Tabel 2.4.1 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 TAHUN 2019



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



4



5



Pelayanan Administrasi Perkantoran



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



1



- Penyediaan jasa surat menyurat



2



- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



6



- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



6



7



8



9



10



1.326.942.300,00 156.809.400,00 BEBAN



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BEBAN TETAP 1



PAGU INDIKATIF



PROGRAM/ KEGIATAN



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



1.593.917.446,00 156.809.400,00



TETAP Cakupan program pelayanan administrasi perkantoran (%) Cakupan Penyediaan jasa surat menyurat Cakupan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Cakupan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



100%



112.081.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



12 bulan



200.000,00 - Penyediaan jasa surat menyurat



12 bulan



23.400.000,00 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



12 bulan



800.000,00 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan program pelayanan administrasi perkantoran (%) Cakupan Penyediaan jasa surat menyurat Cakupan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Cakupan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan



100%



112.081.000,00



12 bulan



200.000,00



12 bulan



21.960.000,00



12 bulan



800.000,00



41



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



dinas/ operasional



7



5



kendaraan dinas/ operasional



- Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



10



- Penyediaan alat tulis kantor



11



- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



12



- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan



8



4



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Tersedianya Jasa administrasi keuangan Cakupan Penyediaan jasa kebersihan kantor Cakupan Penyediaan alat tulis kantor Cakupan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cakupan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



PAGU INDIKATIF



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8



dinas/ operasional



1 tahun



10



CAT.PE NTING



11



12



kendaraan dinas/ operasional



500.000,00 - Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.800.000,00 - Penyediaan jasa kebersihan kantor



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



12 bulan



3.221.000,00 - Penyediaan alat tulis kantor



12 bulan



950.000,00 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



12 bulan



500.000,00 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan



1 Orang



9



PAGU INDIKATIF



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Tersedianya Jasa administrasi keuangan Cakupan Penyediaan jasa kebersihan kantor Cakupan Penyediaan alat tulis kantor Cakupan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cakupan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan



1 tahun



500.000,00



1 Orang



7.800.000,00



12 bulan



3.221.000,00



12 bulan



950.000,00



12 bulan



500.000,00



42



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



kantor



14



- Penyediaan peralatan rumah tangga



15



- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan



17



- Penyediaan makanan dan minuman



18



4



5



bangunan kantor



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



8



kantor



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan Penyediaan peralatan rumah tangga Cakupan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan



12 bulan



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 - Rapat-rapat BLUD UPTD koordinasi Puskesmas dan konsultasi Pataruman ke luar daerah 1



Cakupan Penyediaan makanan dan minuman Cakupan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



10 porsi



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



PAGU INDIKATIF



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA



12 bulan



12 bulan



500.000,00 - Penyediaan BLUD UPTD peralatan Puskesmas rumah tangga Pataruman 1 100.000,00 - Penyediaan BLUD UPTD bahan bacaan Puskesmas dan Pataruman peraturan 1 perundangundangan 800.000,00 - Penyediaan makanan dan minuman



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 600.000,00 - Rapat-rapat BLUD UPTD koordinasi Puskesmas dan Pataruman konsultasi ke 1 luar daerah



9



10



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



bangunan kantor



Cakupan Penyediaan peralatan rumah tangga Cakupan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Cakupan Penyediaan makanan dan minuman Cakupan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



12 bulan



500.000,00



12 bulan



100.000,00



10 porsi



1.150.000,00



12 bulan



2.040.000,00



43



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



4



5



6



7



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



9



10



66.360.000,00 - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



7 Orang



66.360.000,00



12 bulan



4.800.000,00 - Penyediaan Bahan bakar Minyak/ Pelumas



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



12 bulan



4.800.000,00



12 bulan



650.000,00 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



12 bulan



300.000,00



12 bulan



900.000,00 - Penyediaan peralatan kebersihan



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan ketersediaan SDM di fasilitas kesehatan (puskesmas dan jaringannya) sesuai standar Cakupan Penyediaan Bahan bakar Minyak/ Pelumas Cakupan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Cakupan Penyediaan peralatan kebersihan



12 bulan



900.000,00



- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan 7 Orang ketersediaan SDM di fasilitas kesehatan (puskesmas dan jaringannya) sesuai standar



23



- Penyediaan Bahan bakar Minyak/ Pelumas



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



25



- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan Penyediaan Bahan bakar Minyak/ Pelumas Cakupan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah



26



- Penyediaan peralatan kebersihan



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



PROGRAM/ KEGIATAN



8



19



Cakupan Penyediaan peralatan kebersihan



PAGU INDIKATIF



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA



44



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



4



Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur (%) Cakupan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai RKBU Cakupan pemeliharaan Sarana bangunan fisik/ Gedung kantor



2



Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 2



11



- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



22



Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



24



Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



30



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan pemeliharaan Sarana kendaraan dinas/ operasional Cakupan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



5



100%



PAGU INDIKATIF



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



32.488.400,00 Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8



9



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 2



Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur (%) Cakupan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai RKBU Cakupan pemeliharaan Sarana bangunan fisik/ Gedung kantor Cakupan pemeliharaan Sarana kendaraan dinas/ operasional Cakupan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor



1 tahun



16.935.790,00 - Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



2 gedung



7.870.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



1 unit



5.682.610,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



1 tahun



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



10



100%



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



32.488.400,00



1 tahun



16.935.790,00



2 gedung



7.870.000,00



1 unit



5.682.610,00



1 tahun



2.000.000,00



45



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



4



5



kantor



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



8



9



10



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



kantor



3



Peningkatan Disiplin Aparatur



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 2



2



Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



5



Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Bimbingan teknis/worksh op/kursuskursus/pelatih an/sosialisasi



5



PAGU INDIKATIF



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA



Cakupan distribusi pakaian dinas dan pelengkapanny a



100%



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Persentase tenaga yang memiliki pendidikan pelatihan sesuai tupoksi



21 orang



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Jumlah tenaga kesehatan teladan sesuai profesi



21 orang



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



5.290.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 2



5.290.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



3.710.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.000.000,00 - Bimbingan teknis/works hop/kursuskursus/pelati han/sosialisa si



5.290.000,00



Cakupan 100% distribusi pakaian dinas dan pelengkapan nya



5.290.000,00



3.710.000,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Persentase tenaga yang memiliki pendidikan pelatihan sesuai tupoksi Jumlah tenaga kesehatan teladan



21 orang



2.000.000,00



21 orang



46



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



4



5



PAGU INDIKATIF



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8



9



10



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



sesuai profesi



6



- Pembinaan tenaga jabatan fungsional



6



Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



27



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Jumlah tenaga infokes



1 org



Proporsi Tenaga Jabatan Fungsional yang mendapat pembinaan



100%



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 2



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Tersedianya laporan cakapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



1 Dokume n



1.710.000,00 - Pembinaan tenaga jabatan fungsional



3.240.000,00 Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 560.000,00 - Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Jumlah tenaga infokes



1 org



Proporsi Tenaga Jabatan Fungsional yang mendapat pembinaan



100%



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 2



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



1.710.000,00



3.240.000,00



Tersedianya laporan cakapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



1 Dokume n



560.000,00



47



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



4



5



PAGU INDIKATIF



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8



(LAKIP)



28



29



30



- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan perencanaan penganggaran SKPD



9



10



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



(LAKIP)



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Tersedianya laporan keuangan semesteran



2 Dokume n



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Tersedianya laporan keuangan tahunan



1 Dokume n



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Dokumen perencanaan dan penganggaran kesehatan



1 Tahun



1.060.000,00 - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD 560.000,00 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD 1.060.000,00 Penyusunan perencanaan penganggara n SKPD



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Tersedianya laporan keuangan semesteran



2 Dokume n



1.060.000,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Tersedianya laporan keuangan tahunan



1 Dokume n



560.000,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Dokumen perencanaan dan penganggara n kesehatan



1 Tahun



1.060.000,00



1.170.132.900,00 URUSAN



URUSAN OPD



1.437.108.046,00



OPD 16



16



Upaya Kesehatan Masyarakat - Upaya Peningkatan Yankesdas di Puskesmas



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan yankes di puskesmas wilayah kota



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



1 tahun



47.405.000,00 Upaya Kesehatan Masyarakat 19.800.000,00 - Upaya Peningkatan Yankesdas di Puskesmas



51.050.975,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan yankes di puskesmas wilayah kota



1 tahun



19.800.000,00



48



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



4



5



PAGU INDIKATIF



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8



Banjar



25



- Pemantapan dan Pengembanga n Program UKS dan UKGS



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan penjaringan anak sekolah SD dan setingkat Cakupan sekolah yang melaksanakan UKS TK SD SLTP SLTA Cakupan sekolah SD/ MI yang melaksanakan UKGS Cakupan pelayanan kesehatan Gigi



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



9



10



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



Banjar



15 SD/MI



10 Sekolah 15 Sekolah 5 Sekolah 2 Sekolah 100%



100%



22.855.000,00 Pemantapan dan Pengembang an Program UKS dan UKGS



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan penjaringan anak sekolah SD dan setingkat Cakupan sekolah yang melaksanaka n UKS TK SD SLTP SLTA Cakupan sekolah SD/ MI yang melaksanaka n UKGS Cakupan pelayanan kesehatan



15 SD/MI



22.650.975,00



10 Sekolah 15 Sekolah 5 Sekolah 2 Sekolah 100%



100%



49



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



4



5



PAGU INDIKATIF



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8



dan mulut di Puskesmas 35



- Penunjang Operasi Katarak bagi masyarakat miskin



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



37



Upaya Peningkatan Yankesdas BPJS (Non Kapitasi)



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



43



- Upaya Peningkatan Yankesdas Banjar Sehat di PUSKESMAS



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



17



100%



Cakupan yankes di puskesmas wilayah kerja



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



10



CAT.PE NTING



11



12



Gigi dan mulut di Puskesmas



Persentase puskesmas yang melaksanakan operasi Katarak Cakupan pasien persalinan JKN/BPJS dalam pada unit pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Program Pengawasan Obat &



9



PAGU INDIKATIF



4.750.000,00 - Penunjang Operasi Katarak bagi masyarakat miskin



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



0%



- Upaya Peningkatan Yankesdas BPJS (Non Kapitasi)



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



1 tahun



- - Upaya



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Peningkatan Yankesdas Banjar Sehat di PUSKESMAS 3.000.000,00 Program Pengawasan Obat &



Persentase puskesmas yang melaksanaka n operasi Katarak Cakupan pasien persalinan JKN/BPJS dalam pada unit pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Cakupan yankes di puskesmas wilayah kerja



100%



4.750.000,00



0%



3.850.000,00



1 tahun



-



10.725.000,00



50



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



4



5



Makanan 6



- Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan



19



Promosi Kesehatan dan Pemberdayaa n Masyarakat Pengembanga n Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat



1



PAGU INDIKATIF



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8



9



10



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



Makanan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan apotik/ toko obat/ toko jamu/ salon kecantikan yang mengikuti standar kefarmasian



90%



Cakupan/ Jumlah Desa/ Kelurahan yang terjangkau frekuensi radio



2 Desa/Kel



Jumlah Desa yang mendapat penyebaran informasi melalui media



100%



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



3.000.000,00 - Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan



117.035.000,00 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaa n Masyarakat 2.700.000,00 Pengembang an Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan apotik/ toko obat/ toko jamu/ salon kecantikan yang mengikuti standar kefarmasian



90%



10.725.000,00



157.978.080,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan/ Jumlah Desa/ Kelurahan yang terjangkau frekuensi radio Jumlah Desa yang mendapat penyebaran informasi



2 Desa/Kel



3.213.900,00



100%



51



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



4



5



PAGU INDIKATIF



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8



promkes



2



- Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



16



- Pembinaan peran desa siaga



20



Perbaikan Gizi Masyarakat



1



- Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



2



- Pemberian tambahan



BLUD UPTD Puskesmas



69,50%



Cakupan PIS PK



2 desa/kel



Cakupan strata desa/ kel siaga aktif (purnama+man diri)



16 Pos



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



10



CAT.PE NTING



11



12



melalui media promkes



Strata PHBS rumah tangga



Cakupan D/S Cakupan N/D Jumlah bayi mendapat ASI Eksklusif 6 bulan Jumlah balita gizi buruk



9



PAGU INDIKATIF



94% 82,50% 75%



100%



106.685.000,00 - Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat



7.650.000,00 - Pembinaan peran desa siaga



36.225.000,00 Perbaikan Gizi Masyarakat 8.700.000,00 - Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 15.000.000,00 - Pemberian tambahan



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Strata PHBS 69,50% rumah tangga



Cakupan PIS PK



142.764.180,00



2 desa/kel



Cakupan 16 Pos strata desa/ kel siaga aktif (purnama+ma ndiri)



12.000.000,00



41.150.000,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



BLUD UPTD Puskesmas



Cakupan D/S Cakupan N/D Jumlah bayi mendapat ASI Eksklusif 6 bulan Jumlah balita gizi buruk



94% 82,50% 75%



13.625.000,00



100%



15.000.000,00



52



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



3



4



makanan dan vitamin



Pataruman 1



mendapat perawatan Jumlah balita gizi buruk dan kurang mendapat PMT Pemulihan



5



PAGU INDIKATIF



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



8



9



makanan dan vitamin



Pataruman 1



mendapat perawatan Jumlah balita gizi buruk dan kurang mendapat PMT Pemulihan Jumlah ibu hamil Kurang Energi Kronis dari keluarga miskin tertangani



100%



3



Penanggulang an kurang energi protein (KEP), Anemi gizi besi, Gangguan akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamian A dan kekurangan Zat Gizi Mikro lainya



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Jumlah ibu hamil Kurang Energi Kronis dari keluarga miskin tertangani



95%



10



- Revitalisasi posyandu



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman



Cakupan keluarga sadar Gizi



99%



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA



5.950.000,00 Penanggulan gan kurang energi protein (KEP), Anemi gizi besi, Gangguan akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamian A dan kekurangan Zat Gizi Mikro lainya 6.575.000,00 - Revitalisasi posyandu



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman



Cakupan keluarga sadar Gizi



10



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



100%



95%



5.950.000,00



99%



6.575.000,00



53



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



1



21



Pengembanga n Lingkungan Sehat



6



- Penyehatan TTU/ TP2M



10



Pengembanga n klinik sanitasi



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



4



Jumlah Posyandu mendapatkan sarana pendukung



Cakupan IRT memenuhi syarat Jumlah makanan jajanan yang diketahui kualitas kimianya Kesorga dan pekerja formal dan informal (UKK)



5



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



16 Posyand u



75%



8



1



60.112.000,00 Pengembang an Lingkungan Sehat 21.100.000,00 - Penyehatan TTU/ TP2M



75 spl



32.787.000,00 Pengembang an klinik sanitasi



9



10



Jumlah Posyandu mendapatkan sarana pendukung



16 Posyand u



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



69.997.125,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



1 Kecamat an



Jumlah RW 33 RW yang dinyatakan ODF



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



PAGU INDIKATIF



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan IRT memenuhi syarat Jumlah makanan jajanan yang diketahui kualitas kimianya Kesorga dan pekerja formal dan informal (UKK) Jumlah RW yang dinyatakan ODF



75%



21.100.000,00



75 spl



1 Kecamat an



33 RW



41.022.125,00



54



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



13



- Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulang an Wabah



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



4



5



Cakupan SAB memenuhi syarat Jumlah MCK yang terpelihara Cakupan JAGA



91%



Jumlah sarana AMDAL Puskesmas



1 PKM



Cakupan STBM



1 Kecamat an 1 PKM



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



8



9



Cakupan SAB memenuhi syarat Jumlah MCK yang terpelihara Cakupan JAGA Jumlah sarana AMDAL Puskesmas Cakupan STBM



85 MCK



90%



Jumlah sarana IPAL Puskesmas Prosentase 100% Desa/ kelurahan yang mengalami KLB/ bencana dilakukan PE/ Respon Cepat kurang dari 24 jam



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



PAGU INDIKATIF



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA



6.225.000,00 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulan gan Wabah



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



10



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



91%



85 MCK



90% 1 PKM



1 Kecamat an 1 PKM



Jumlah sarana IPAL Puskesmas Prosentase 100% Desa/ kelurahan yang mengalami KLB/ bencana dilakukan PE/ Respon Cepat kurang dari 24 jam



7.875.000,00



55



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



22



12



Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular - Pencegahan dan Pemberantasa n Penyakit



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



4



5



Prosentase Pelayanan dan pengamatan kesehatan jemaah haji sesuai standar



100%



Prosentase suspect kasus KLB/ PD3I yang diperiksa Lab



50%



Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun



6,01%



Cakupan Penemuan Penderita Pneumoni



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



84%



PAGU INDIKATIF



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8



9



10



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



Prosentase 100% Pelayanan dan pengamatan kesehatan jemaah haji sesuai standar Prosentase 50% suspect kasus KLB/ PD3I yang diperiksa Lab Acute Flacid 6,01% Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun 47.385.000,00 Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular 16.375.000,00 - Pencegahan dan Pemberantas an Penyakit



47.385.000,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan Penemuan Penderita Pneumoni



84%



16.375.000,00



56



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



Menular Langsung (P2ML)



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



4



5



Balita Cakupan Penemuan Kasus Baru TB paru BTA + Cakupan penemuan dan pengobatan diare



72%



Cakupan RFT pada penderita KUSTA



100%



Persentase ODHA yang tidak mendapat stigma negatif dari masyarakat



100%



Persentase ODHA yang mendapat pengobatan ARV



100%



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



100%



PAGU INDIKATIF



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



Menular Langsung (P2ML)



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8



9



10



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



Balita Cakupan Penemuan Kasus Baru TB paru BTA + Cakupan penemuan dan pengobatan diare Cakupan RFT pada penderita KUSTA Persentase ODHA yang tidak mendapat stigma negatif dari masyarakat Persentase ODHA yang mendapat pengobatan ARV



72%



100%



100%



100%



100%



57



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



19



21



- Pencegahan dan Pemberantasa n Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) - Pencegahan dan Pemberantasa n Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



4



5



Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memilki pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS



45%



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan kasus DBD yang mendapat pelayanan



100%



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan imunisasi campak Bayi 0-11 bulan mendapat imunisasi Dasar lengkap



95%



Cakupan Imunisasi



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



81,90%



PAGU INDIKATIF



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



11.760.000,00 - Pencegahan dan Pemberantas an Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) 19.250.000,00 - Pencegahan dan Pemberantas an Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



9



10



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memilki pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS Cakupan kasus DBD yang mendapat pelayanan



45%



100%



11.760.000,00



Cakupan imunisasi campak Bayi 0-11 bulan mendapat imunisasi Dasar lengkap Cakupan Imunisasi



95%



19.250.000,00



81,90%



58



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



4



Boster Pentavalent Cakupan imunisasi DT Anak Sekolah Cakupan imunisasi Td Anak Sekolah 23



9



12



Standarisasi Pelayanan Kesehatan - Pembinaan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta



- Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar



5



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



8



100%



Cakupan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang memenuhi standar sesuai Per Undangundangan



100%



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan maintenance puskesmas yang terakreditasi Cakupan puskesmas



1 PKM



1 PKM



9



Boster Pentavalent Cakupan imunisasi DT Anak Sekolah Cakupan imunisasi Td Anak Sekolah



100%



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



PAGU INDIKATIF



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA



55.275.000,00 Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3.000.000,00 - Pembinaan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta



36.825.000,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar



10



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



100%



100%



67.595.000,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang memenuhi standar sesuai Per Undangundangan Cakupan maintenance puskesmas yang terakreditasi Cakupan puskesmas



100%



3.000.000,00



1 PKM



49.165.000,00



1 PKM



59



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



4



dengan nilai PKP baik Cakupan QA (jaminan mutu)



13



14



- Pemantapan Program Yankesus



- Pembinaan DASIPENA (Pemuda Siaga Peduli



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan puskesmas BLUD Cakupan puskesmas yang melaksanakan program Pos UKK Aktif yang berkelanjutan Cakupan Keluarga rawan yang dibina (perkesmas) Cakupan pembinaan Yankesus Cakupan pembinaan Pemuda Siaga Bencana



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



5



PAGU INDIKATIF



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8



100%



100% (1 Pkm) 1 PKM



13.050.000,00 Pemantapan Program Yankesus



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



100% (1 Pkm)



100% (1 Pkm) 100%



2.400.000,00 - Pembinaan DASIPENA (Pemuda Siaga Peduli



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



9



dengan nilai PKP baik Cakupan QA (jaminan mutu) Cakupan puskesmas BLUD Cakupan puskesmas yang melaksanaka n program Pos UKK Aktif yang berkelanjutan Cakupan Keluarga rawan yang dibina (perkesmas) Cakupan pembinaan Yankesus Cakupan pembinaan Pemuda Siaga



10



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



100%



100% (1 Pkm) 1 PKM



13.050.000,00



100% (1 Pkm)



100% (1 Pkm) 100%



2.380.000,00



60



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



Bencana)



4



5



bidang kesehatan dan Saka Bhakti Husada (SBH)



PAGU INDIKATIF



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8



Bencana)



9



30



8



Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan - Koordinasi lintas batas bidang kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia - Peningkatan dan Pembinaan



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman



Cakupan koordinasi/ kesepakatan kerjasama lintas batas



Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



1 organisa si



9 Posbind u



1.800.000,00 Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan 1.800.000,00 - Koordinasi lintas batas bidang kesehatan 14.250.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 14.250.000,00 Peningkatan dan



10



CAT.PE NTING



11



12



Bencana bidang kesehatan dan Saka Bhakti Husada (SBH) Sistim Penanggulan gan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)



Sistim Penanggulanga n Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 28



9



PAGU INDIKATIF



5.898.000,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan koordinasi/ kesepakatan kerjasama lintas batas



1 organisa si



5.898.000,00



14.250.000,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman



Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia



9 Posbind u



14.250.000,00



61



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



Kesehatan Lanjut Usia 32



5



Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



1



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



4



Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia



Meningkatnya Cakupan K1 Meningkatnya Cakupan K4 Meningkatnya Cakupan Persalinan oleh tenaga Kesehatan Meningkatnya Cakupan Pelayanan Nifas Meningkatnya Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



5



50%



86% 86% 88%



86%



90%



PAGU INDIKATIF



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia 88.734.000,00 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 55.200.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8



1



9



Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia



10



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



50%



114.755.160,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Meningkatnya Cakupan K1 Meningkatnya Cakupan K4 Meningkatnya Cakupan Persalinan oleh tenaga Kesehatan Meningkatnya Cakupan Pelayanan Nifas Meningkatnya Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani



86%



55.200.000,00



86% 88%



86%



90%



62



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



4



Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani



10



- Intensifikasi siaga sehat



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



11



- Intensifikasi RW siaga (Implementasi P4K di RW Siaga) Manajemen Kesehatan - Evaluasi Program Dinas Dan Puskesmas



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



33 8



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



5



Dokumen evalusi kinerja dan keuangan bidang kesehatan



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



8



100%



Cakupan 80% Pelayanan Anak Balita Meningkatnya 2 Desa/ desa/kel Kelurahan yang melaksanakan Kelas Ibu Hamil Meningkatnya RW Siaga yang melaksanakan P4K



PAGU INDIKATIF



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA



33 RW



100%



31.800.000,00 - Intensifikasi siaga sehat



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



1.734.000,00 - Intensifikasi RW siaga (Implementas i P4K di RW Siaga) 19.654.000,00 Manajemen Kesehatan 7.127.000,00 - Evaluasi Program Dinas Dan Puskesmas



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



9



Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan Pelayanan Anak Balita Meningkatnya Desa/ Kelurahan yang melaksanaka n Kelas Ibu Hamil Meningkatnya RW Siaga yang melaksanaka n P4K



10



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



100%



80%



2 desa/kel



31.800.000,00



33 RW



27.755.160,00



19.053.160,00 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Dokumen evalusi kinerja dan keuangan bidang



100%



12.460.200,00



63



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



4



5



PAGU INDIKATIF



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8



9



10



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



kesehatan



11



- Penguatan dalam pengelolaan Manajemen bidang kesehatan



34



Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Tidak Menular



1



- Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Tidak Menular



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) dan JAMPERSAL



12 bulan



Jumlah kelompok berisiko yang mendapat pembinaan Deteksi dini dan pembinaan kesehatan jiwa



1 institusi



Deteksi dini Resti Penyakit



1 Kecamat



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



15%



12.527.000,00 - Penguatan dalam pengelolaan Manajemen bidang kesehatan 10.750.000,00 Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Tidak Menular 10.750.000,00 - Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Tidak Menular



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) dan JAMPERSAL



12 bulan



6.592.960,00



22.300.000,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Jumlah kelompok berisiko yang mendapat pembinaan Deteksi dini dan pembinaan kesehatan jiwa Deteksi dini Resti



1 institusi



22.300.000,00



15%



1 Kecamat



64



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



37



1



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



4



5



Tidak Menular



an



Pencegahan penyalahgunaa n NAPZA Cakupan pelayanan kesehatan indera Pencatatan dan pelaporan Kasus KLL (Kecelakaan Lalin)



1 Kecamat an 1 Kecamat an



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



8



100%



9



Penyakit Tidak Menular Pencegahan penyalahguna an NAPZA Cakupan pelayanan kesehatan indera Pencatatan dan pelaporan Kasus KLL (Kecelakaan Lalin)



1 Kecamat an



PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD - Pelayanan Kesehatan



- Upaya Peningkatan Yankesdas JKN/ BPJS Kesehatan (Kapitasi)



PAGU INDIKATIF



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA



639.682.900,00 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD 639.682.900,00 - Pelayanan Kesehatan - - Upaya



Peningkatan Yankesdas JKN/ BPJS Kesehatan (Kapitasi)



10



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



an



1 Kecamat an 1 Kecamat an 1 Kecamat an



773.308.046,00



773.308.046,00 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Persentase puskesmas yang melaksanaka n pelayanan kesehatan



100%



-



65



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



4



5



PAGU INDIKATIF



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8



peserta BPJS sesuai standar



- Upaya Peningkatan Yankesdas JKN/ BPJS Kesehatan (Non Kapitasi)



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



10



CAT.PE NTING



11



12



peserta BPJS sesuai standar



Belanja Pegawai BLUD



1 tahun



330.733.740,00



Belanja Barang dan Jasa BLUD



1 tahun



220.089.160,00



Belanja Modal



1 tahun



40.400.000,00



Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan KIA peserta BPJS sesuai standar



100%



38.460.000,00 - Upaya



Cakupan penduduk miskin yg



70%



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



9



PAGU INDIKATIF



Peningkatan Yankesdas JKN/ BPJS Kesehatan (Non Kapitasi)



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Belanja Pegawai BLUD



1 tahun



383.005.716,00



Belanja Barang dan Jasa BLUD



1 tahun



279.267.330,00



Belanja Modal



1 tahun



41.900.000,00



Persentase puskesmas yang melaksanaka n pelayanan kesehatan KIA peserta BPJS sesuai standar Cakupan penduduk miskin yg



100%



59.135.000,00



70%



66



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



4



5



PAGU INDIKATIF



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8



mendapat jaminan pelayanan kesehatan



- Retribusi Pelayanan Kesehatan (BLUD) 38



2



39



Peningkatan Regulasi dan Penelitian Pengembanga n Bidang Kesehatan - Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan bidang kesehatan



10.000.000,00 - Retribusi



Pelayanan Kesehatan (BLUD)



Cakupan puskesmas melaksanakan penelitian/surv ei kepuasan Masyarakat



Data dan Informasi Kesehatan



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



10



CAT.PE NTING



11



12



mendapat jaminan pelayanan kesehatan



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



9



PAGU INDIKATIF



100%



13.575.000,00 Peningkatan Regulasi dan Penelitian Pengembang an Bidang Kesehatan 13.575.000,00 - Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan bidang kesehatan



15.250.000,00 Data dan Informasi Kesehatan



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



10.000.000,00



15.012.500,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan puskesmas melaksanaka n penelitian/su rvei kepuasan Masyarakat



100%



15.012.500,00



26.650.000,00



67



KODE



PROGRAM/ KEGIATAN



1



2



RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 3



1



- Validasi Data BLUD UPTD dan Update Puskesmas Data Pataruman 1



2



- Pemantapan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



4



5



Tersedianya 100% akses dan integrasi (jejaring) system informasi kesehatan yang memanfaatkan Teknologi Informasi Tersedianya 100% data/ profil kesehatan puskesmas, dinas kesehatan, RSU dan bidang kesehatan lainya



PAGU INDIKATIF



PROGRAM/ KEGIATAN



6



7



HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR TARGET LOKASI KINERJA KINERJA 8



9



10



12.000.000,00 - Validasi Data dan Update Data



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



3.250.000,00 Pemantapan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Tersedianya akses dan integrasi (jejaring) system informasi kesehatan yang memanfaatka n Teknologi Informasi Tersedianya data/ profil kesehatan puskesmas, dinas kesehatan, RSU dan bidang kesehatan lainya



PAGU INDIKATIF



CAT.PE NTING



11



12



100%



22.200.000,00



100%



4.450.000,00



Sumber Data : Bagian Perencanaan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Tahun 2019 Banjar, 06 Maret 2020 Kepala BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



dr. Hj. IKA RIKA ROHANTIKA NIP. 19720102 200604 2 033



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



68



2.5



PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT



Pengukuran Kinerja merupakan suatu proses penilaian terhadap kemajuan pencapaian tujuan/ sasaran dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya.



Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1. Tabel 2.5.1 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT PADA BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 TAHUN 2021 No



Program/Kegiatan



Lokasi



1



Rehabilitasi Poskesdes



Lingkungan Pangadegan



2



Bantuan Biaya Kesehatan Untuk Yang Tidak Mampu Kartu Indonesia Sehat (KIS)



RT.03 RW.09 Cikabuyutan Timur Lingkungan Jadimulya



3



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



Indikator Kinerja



Besaran Volume



Catatan Ditolak; karena sudah menjadi asset milik Kelurahan Hegarsari Ditolak; leading sektornya ada di Dinas Sosial Ditolak; Penetapan Peserta JKN/KIS ada di Dinsos berdasarkan data terpadu



69



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH



3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL



Telaah terhadap keterkaitan Kebijakan Kota, Provinsi dan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 3.1.1 KETERKAITAN KEBIJAKAN KOTA, PROPINSI DAN NASIONAL TAHUN 2018-2023 No.



Kebijakan dan Strategi



(1)



2



Kota



Propinsi



Nasional



(2)



(3)



(4)



Meningkatkan



Kualitas Desentralisasi



Sumber Daya Manusia Pelayanan Kesehatan



Desentralisasi Bidang Kesehatan



(SDM)



Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang serta budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 adalah



“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.



Jabar Juara Lahir Batin



:



pembangunan Jawa Barat



ditujukan untuk meningkatkan



kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Inovasi



: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.



Kolaborasi



: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



70



memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.



Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023.



Misi di bidang kesehatan tertuang pada misi kedua adalah ‘‘Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif’’. Misi kedua, memiliki tujuan meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan”



Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat : 1.



Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui melalui peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;



2.



Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;



3.



Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;



4.



Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan berkolaborais dengan dengan pusat pusat inovasi serta pelaku pembangunan;



5.



Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua".



Prioritas pembangunan kesehatan di Kota Banjar tahun 2019 yang ditetapkan selain untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan Kota Banjar juga untuk mendukung sasaran pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan melalui RKP Kementerian Kesehatan, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat serta Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Banjar.



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



71



Rencana Kerja BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Banjar yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.



Dalam Rencana Kerja BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 tahun 2021 menyelaraskan dengan visi misi Kota Banjar yaitu : 1. Visi Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjar, maka kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada periode 2018–2023 adalah:



“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan”



Deskripsi singkat dari Visi tersebut untuk kemudahan mengingatnya dan menjadi slogan pembangunan Kota Banjar tahun 2018-2023 adalah: “Banjar Semakin Berseri”. Kata “Berseri” pada slogan tersebut merupakan singkatan dari pokok-pokok Visi, yaitu: BERSIH, SEJAHTERA, dan ASRI. Berikut adalah penjelasan dari visi tersebut: a. Iman dan Taqwa mempunyai makna bahwa iman dan taqwa harus menjadi landasan utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. b. Bersih mempunyai makna bahwa kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel. c. Sejahtera mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



72



d. Asri mempunyai makna bahwa kondisi lingkungan yang tertata, aman, sehat, rindang dan indah. e. Agropolitan mempunyai makna bahwa kondisi Kota Banjar yang aktivitas ekonominya berbasiskan agrobisnis, agroindustri, agrowisata, pusat distribusi produk-produk ataupun jasa pertanian.



2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan visi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi daerah. Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “Banjar Semakin Berseri”, maka misi pembangunan Daerah Kota Banjar pada periode 2018-2023 adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel. b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). c. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). d. Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). e. Meningkatkan Kualitas Lingkungan. f. Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah



Tabel 3.1.2 KETERKAITAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023 VISI : Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan POKOK-POKOK VISI



MISI



Bersih



Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



73



Profesional dan Akuntabel.



Iman dan Taqwa



Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).



Sejahtera



Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).



Iman dan Taqwa



Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM).



Asri



Meningkatkan Kualitas Lingkungan.



Agropolitan



Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah.



Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023 memberikan gambaran tugas, peran serta dan keterlibatan langsung BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 baik sebagai UPTD maupun sebagai PPK BLUD, hal ini ditunjukkan melalui: Pernyataan misi ke-2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)



Pada misi ini terlihat jelas tugas dan peran serta BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 dalam upaya peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Mengingat pentingnya sumber daya manusia ini dalam pembangunan, maka sudah seharusnya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus dalam pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai a process of



enlarging people’s choice atau proses meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari (1) usia yang panjang dan hidup sehat; (2) tingkat pendidikan yang memadai; dan (3) standar hidup yang layak.



Adapun tingkat keberhasilan dalam pembangunan manusia dapat diukur dengan indikator yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang salah satu indikator utamanya adalah indikator kesehatan.



3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH



Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah sebagaimana Renstra pada BLUD



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



74



UPTD Puskesmas Pataruman 1 untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu 2018-2023.



Tujuan dan sasaran BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjar dan Dinas Kesehatan Kota Banjar. Tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan di Kota Banjar 2018-2023 seperti pada tabel 3.3 di bawah ini : Tabel 3..2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Kota Banjar 2018-2023



No



Tujuan



1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan



Sasaran



Indikator Tujuan/Sasaran



Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun KeTahun ke-1 Tahun ke-2Tahun ke-3Tahun ke-4Tahun ke-5



Meningkatnya Nilai SAKIP akuntabilitas Puskesmas kinerja dan keuangan



2 Meningkatkan Meningkatnya Umur Harapan kualitas kualitas Hidup kesehatan kesehatan Prevalensi Gizi Kurang/Stunting Persentase Balita Gizi Buruk Indeks Keluarga Sehat (IKS) 3 Mewujudkan Terwujudnya Level Banjar Kota Banjar sebagai Banjar Sehat Kota Sehat sebagai Kota Sehat



66,10



69,00



73,00



77,00



81,00



70,45



70,65



70,71



70,77



70,83



8,20



8,20



8,10



8,10



8,00



0



0



0



0



0



10



11



12



13



14



Wistara



Wistara



Wistara



Wistara



Wistara



3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS



Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Kota Banjar Tahun 2018 – 2023 dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



75



Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.



Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah dijelaskan diatas, maka disusunlah program dan kegiatan pembangunan kesehatan sesuai yang telah ditetapkan pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Tahun 2021.



Untuk mendorong puskesmas dalam melaksanakan fungsinya secara komprehensif BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 merencanakan beberapa program unggulan yang berhubungan dengan konsep pelayanan kesehatan dasar mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yaitu sebagai berikut : Tabel 3.3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022 PADA BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1



KODE



1.02.



1.02 . 01



1.02 . 01.2 . 01



1.02 . 01.2 . 01 . 02



1.02 . 01.2 . 02 1.02 . 01.2 . 02 . 02



1.02 . 01.2 . 02 . 06



URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022



RENJA TAHUN 2021 TARGET CAPAIAN KINERJA



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



100%



1.773.794.082,00



100%



SUMBER DANA



CAT.PENT ING



TARGET CAPAIAN KINERJA



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



APBD, BOK & JKN



100%



387.630.074,00



321.027.340,00



APBD



100%



387.630.074,00



2,80%



1.166.000,00



APBD



2,80%



1.282.600,00



2 Dokumen



1.166.000,00



APBD



2 Dokume n



1.282.600,00



100% 4 Paket/Tah un



95.678.000,00 94.446.000,00



APBD APBD



100% 4 Paket/Ta hun



105.245.800,00 103.890.600,00



1 Dokumen



616.000,00



APBD



1 Dokume n



677.600,00



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



76



PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022



RENJA TAHUN 2021



URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN



TARGET CAPAIAN KINERJA



1.02 . 01.2 . 02 . 09



Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



2 Dokumen



616.000,00



APBD



1.02 . 01.2 . 03 1.02 . 01.2 . 03 . 02



Administrasi Umum Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



100% 12 Bulan



129.121.340,00 29.436.000,00



APBD APBD



2 Dokume n 100% 12 Bulan



2 Unit



880.000,00



APBD



2 Unit



968.000,00



12 Bulan



550.000,00



APBD



12 Bulan



605.000,00



1 Orang



8.580.000,00



APBD



1 Orang



9.438.000,00



12 Bulan



3.543.100,00



APBD



12 Bulan



3.897.410,00



12 Bulan



1.686.850,00



APBD



12 Bulan



1.855.535,00



12 Bulan



1.100.000,00



APBD



12 Bulan



1.210.000,00



12 Bulan



330.000,00



APBD



12 Bulan



363.000,00



12 Bulan



110.000,00



APBD



12 Bulan



121.000,00



12 Bulan



6.270.000,00



APBD



12 Bulan



6.897.000,00



10 Porsi



825.000,00



APBD



10 Porsi



907.500,00



9 Paket/Tah un 1 Pkt/Th



9.900.000,00



APBD



10.890.000,00



7.969.934,50



APBD



9 Paket/Ta hun 1 Pkt/Th



2 gedung



48.590.455,50



APBD



2 gedung



87.949.501,05



2 unit



7.150.000,00



APBD



2 unit



7.865.000,00



2 Pkt/Th



2.200.000,00



APBD



2 Pkt/Th



2.420.000,00



100%



95.062.000,00



APBD



100%



104.568.200,00



100,00%



95.062.000,00



APBD



100,00%



104.568.200,00



KODE



1.02 . 01.2 . 03 . 06



1.02 . 01.2 . 03 . 07 1.02 . 02.2 . 03 . 08 1.02 . 02.2 . 03 . 10 1.02 . 02.2 . 03 . 11



1.02 . 02.2 . 03 . 12



1.02 . 02.2 . 03 . 14 1.02 . 02.2 . 03 . 15



1.02 . 02.2 . 03 . 16 1.02 . 02.2 . 03 . 17 1.02 . 02.2 . 03 . 18



1.02 . 02.2 . 03 . 24 1.02 . 02.2 . 03 . 28



1.02 . 02.2 . 03 . 30



1.02 . 02.2 . 03 . 34



1.02 . 01.2 . 04



1.02 . 02.2 . 04 . 09



Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Pendidikan dan Pelatihan Formal



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



SUMBER DANA



CAT.PENT ING



Penamba han beban pemeliha raan IPAL Puskesm as



TARGET CAPAIAN KINERJA



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 677.600,00



176.533.474,00 32.379.600,00



8.766.927,95



77



KODE



1.02 . 02



1.02 . 02.2 . 02



1.02 . 02.2 . 02. 01



1.02 . 02.2 . 02. 02 1.02 . 02.2 . 02. 03



1.02 . 02.2 . 02. 04 1.02 . 02.2 . 02. 05



1.02 . 02.2 . 02. 06



1.02 . 02.2 . 02. 07



1.02 . 02.2 . 02. 08



1.02 . 02.2 . 02. 09



1.02 . 02.2 . 02. 10



1.02 . 02.2 . 02. 11



1.02 . 02.2 . 02. 12



1.02 . 02.2 . 02. 15



1.02 . 02.2 . 02. 16



1.02 . 02.2 . 02. 17 1.02 . 02.2 . 02. 18 1.02 . 02.2 . 02. 20 1.02 . 02.2 . 02. 23



URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Upaya



PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022



RENJA TAHUN 2021 CAT.PENT ING



TARGET CAPAIAN KINERJA



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



100%



1.452.766.742,00



BOK DAN JKN



100%



1.606.043.416,20



100%



1.418.166.742,00



BOK DAN JKN



100%



1.606.043.416,20



5 ks (167/100.0 00 kel.hidup)



28.200.000,00



BOK



31.020.000,00



99,9



13.800.000,00



BOK



5 ks (167/100. 000 kel.hidup ) 99,9



5,77



2.700.000,00



BOK



5,77



2.970.000,00



8/1.000



27.550.000,00



BOK



8/1.000



30.305.000,00



16 SD/MI



10.195.875,00



BOK



16 SD/MI



11.215.462,50



30



34.450.000,00



BOK



30



37.895.000,00



10 Pos



21.000.000,00



BOK



10 Pos



23.100.000,00



13,7



4.775.000,00



BOK



13,7



5.252.500,00



22,8



4.775.000,00



BOK



22,8



5.252.500,00



100



5.700.000,00



BOK



100



6.270.000,00



76



5.200.000,00



BOK



76



5.720.000,00



0,4



2.550.000,00



BOK



0,4



2.805.000,00



100



10.500.000,00



BOK



100



11.550.000,00



10%



9.750.000,00



BOK



10%



10.725.000,00



33 RW



52.075.000,00



BOK



33 RW



57.282.500,00



3%



44.198.505,00



BOK



3%



48.618.355,50



100



7.500.000,00



BOK



100



8.250.000,00



100



59.227.820,00



BOK



100



65.150.602,00



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



SUMBER DANA



TARGET CAPAIAN KINERJA



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



15.180.000,00



78



KODE



1.02 . 02.2 . 02. 25



1.02 . 02.2 . 02. 26 1.02 . 02.2 . 02. 31 1.02 . 02.2 . 02. 33 1.02 . 02.2 . 03



1.02 . 02.2 . 03. 01 1.02 . 02.2 . 03. 02



URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Kesehatan Khusus Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Penelitian Kesehatan Operasional Pelayanan Puskesmas Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan



PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022



RENJA TAHUN 2021 TARGET CAPAIAN KINERJA



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



SUMBER DANA



CAT.PENT ING



TARGET CAPAIAN KINERJA



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



100



41.190.000,00



BOK



100



45.309.000,00



100%



866.721.922,00



JKN



100%



953.394.114,20



100%



1.782.500,00



BOK



100%



1.960.750,00



100%



164.325.120,00



BOK



100%



226.817.632,00



100%



34.600.000,00



BOK



100%



38.060.000,00



1.300.000,00



BOK



1



1.430.000,00



33.300.000,00



BOK



100



36.630.000,00



1 100



Sumber Data : Bagian Perencanaan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Tahun 2020 Banjar, 06 Maret 2020 Kepala BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



dr. Hj. IKA RIKA ROHANTIKA NIP. 19720102 200604 2 033



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



79



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



Recana kerja dan pendanaan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Kota Banjar tahun 2021 adalah seperti ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah ini berisi Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 dan RPJMD Kota Banjar.



Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 di tahun 2021 adalah sebanyak 2 ( dua ) Program dan 6 ( enam ) Kegiatan.



Total kebutuhan dan untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.773.794.082,00 ( Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah ).



Rincian pendanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2021 untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti ditunjukan pada table 4.1 berikut di bawah ini :



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



80



Tabel 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BLUD UPTD PUSKESMAS PATARUMAN 1 TAHUN 2021 RENCANA TAHUN 2021 KODE



URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN



INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN



LOKASI



TARGET CAPAIAN KINERJA



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



1.02.



URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



Cakupan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (%)



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



100%



1.773.794.082,00



1.02 . 01



PROGRAM PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH



Cakupan Program Penunjang Pemerintah Daerah (%)



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



100%



1.02 . 01.2 . 01



Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



Skor Perencanaan Kinerja (%)



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



1.02 . 01.2 . 01 . 02



Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan



1.02 . 01.2 . 02



Administrasi Keuangan



Dokumen RKA dan dokumen perencanaan lainnya BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 (dokumen) Cakupan Adminsitrasi Keuangan Puskesmas (%)



1.02 . 01.2 . 02 . 02



Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



Cakupan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Cakupan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022



SUMBER DANA



CATATAN PENTING



TARGET CAPAIAN KINERJA



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



APBD, BOK & JKN



100%



387.630.074,00



321.027.340,00



APBD



100%



387.630.074,00



2,80%



1.166.000,00



APBD



2,80%



1.282.600,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



2 Dokumen



1.166.000,00



APBD



2 Dokumen



1.282.600,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



100%



95.678.000,00



APBD



100%



105.245.800,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



4 Paket/Tahun



94.446.000,00



APBD



4 Paket/Tahun



103.890.600,00



7 Orang



7 Orang



81



RENCANA TAHUN 2021 KODE



1.02 . 01.2 . 02 . 06



URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



1.02 . 01.2 . 02 . 09



Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



1.02 . 01.2 . 03



Administrasi Umum



1.02 . 01.2 . 03 . 02



Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



1.02 . 01.2 . 03 . 06



Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional



1.02 . 01.2 . 03 . 07



Penyediaan jasa administrasi keuangan



INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN



LKIP BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 (Dok) Lap monev capaian Renja BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 (Dok) Lap monev capaian Renstra BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 (Dok) Lap realisasi kinerja dan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 (Dok) Bahan evaluasi kinerja lainnya (SAKIP, SPIP, LPPD, LKPJ, IRB) (Dok) Laporan Keuangan Tahunan unaudited dan audited (dokumen)



LOKASI BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



TARGET CAPAIAN KINERJA 1 Dokumen



616.000,00



SUMBER DANA APBD



CATATAN PENTING



TARGET CAPAIAN KINERJA 1 Dokumen



1 Dokumen



1 Dokumen



1 Dokumen



1 Dokumen



1 Dokumen



1 Dokumen



5 Dokumen



5 Dokumen



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



2 Dokumen



Cakupan Administrasi Umum Puskesmas (%)



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



Cakupan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Cakupan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Cakupan Penyediaan jasa administrasi keuanganl



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 677.600,00



616.000,00



APBD



2 Dokumen



677.600,00



100%



129.121.340,00



APBD



100%



176.533.474,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



12 Bulan



29.436.000,00



APBD



12 Bulan



32.379.600,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



2 Unit



880.000,00



APBD



2 Unit



968.000,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



12 Bulan



550.000,00



APBD



12 Bulan



605.000,00



82



RENCANA TAHUN 2021 KODE



URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN



INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN



LOKASI



TARGET CAPAIAN KINERJA



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022



SUMBER DANA



CATATAN PENTING



TARGET CAPAIAN KINERJA



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



1.02 . 02.2 . 03 . 08



Penyediaan jasa kebersihan kantor



Cakupan Penyediaan jasa kebersihan kantor



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



1 Orang



8.580.000,00



APBD



1 Orang



9.438.000,00



1.02 . 02.2 . 03 . 10



Penyediaan alat tulis kantor



Cakupan Penyediaan alat tulis kantor



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



12 Bulan



3.543.100,00



APBD



12 Bulan



3.897.410,00



1.02 . 02.2 . 03 . 11



Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Cakupan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



12 Bulan



1.686.850,00



APBD



12 Bulan



1.855.535,00



1.02 . 02.2 . 03 . 12



Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



12 Bulan



1.100.000,00



APBD



12 Bulan



1.210.000,00



1.02 . 02.2 . 03 . 14



Penyediaan peralatan rumah tangga



Cakupan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Cakupan Penyediaan peralatan rumah tangga



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



12 Bulan



330.000,00



APBD



12 Bulan



363.000,00



1.02 . 02.2 . 03 . 15



Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



12 Bulan



110.000,00



APBD



12 Bulan



121.000,00



1.02 . 02.2 . 03 . 16



Penyediaan Bahan Logistik Kantor



Cakupan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Cakupan Penyediaan Bahan bakar Minyak/ Pelumas



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



12 Bulan



6.270.000,00



APBD



12 Bulan



6.897.000,00



1.02 . 02.2 . 03 . 17



Penyediaan makanan dan minuman



1.02 . 02.2 . 03 . 18



Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Cakupan Penyediaan peralatan kebersihan Cakupan Penyediaan makanan dan minuman Cakupan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



100 % BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



10 Porsi



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



9 Paket/Tahun



100 % 825.000,00



APBD



10 Porsi



9.900.000,00



APBD



9 Paket/Tahun



907.500,00



10.890.000,00



83



RENCANA TAHUN 2021 KODE



URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN



INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN



LOKASI



TARGET CAPAIAN KINERJA



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022



SUMBER DANA



1.02 . 02.2 . 03 . 24



Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



Cakupan pengadaan peralatan kantor



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



1 Pkt/Th



7.969.934,50



APBD



1.02 . 02.2 . 03 . 28



Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



Cakupan pemeliharaan Sarana bangunan fisik/ Gedung kantor



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



2 gedung



48.590.455,50



APBD



1.02 . 02.2 . 03 . 30



Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



Cakupan pemeliharaan Sarana kendaraan dinas/ operasional



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



2 unit



7.150.000,00



1.02 . 02.2 . 03 . 34



Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor



Cakupan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



2 Pkt/Th



1.02 . 01.2 . 04



Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya



Cakupan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya (%)



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



1.02 . 02.2 . 04 . 09



Pendidikan dan Pelatihan Formal



Persentase tenaga yang mendapat pendidkan pelatihan sesuai tupoksi



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



1.02 . 02



PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT



1.02 . 02.2 . 02



Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



Proporsi Tenaga Jabatan Fungsional yang mendapat pembinaan Cakupan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat (%) Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah (%)



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



CATATAN PENTING



TARGET CAPAIAN KINERJA



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



1 Pkt/Th



8.766.927,95



2 gedung



87.949.501,05



APBD



2 unit



7.865.000,00



2.200.000,00



APBD



2 Pkt/Th



2.420.000,00



100%



95.062.000,00



APBD



100%



104.568.200,00



100,00%



95.062.000,00



APBD



100,00%



104.568.200,00



100,00%



Adanya biaya pemelihar aan IPAL puskesm as



100,00%



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



100%



1.452.766.742,00



BOK DAN JKN



100%



1.606.043.416,20



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



100%



1.418.166.742,00



BOK DAN JKN



100%



1.606.043.416,20



84



RENCANA TAHUN 2021 KODE



1.02 . 02.2 . 02. 01



1.02 . 02.2 . 02. 02



1.02 . 02.2 . 02. 03



URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir



INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN



Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Prevalensi anemia pada ibu hamil (%) Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) (%) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (%) Cakupan pelayanan nifas (%) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) Angka kelangsungan hidup bayi Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Cakupan kunjungan bayi (%) Angka Kematian Neonatal per 1.000



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



LOKASI



TARGET CAPAIAN KINERJA



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



5 ks (167/100.000 kel.hidup)



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



SUMBER DANA



28.200.000,00



BOK



CATATAN PENTING



TARGET CAPAIAN KINERJA 5 ks (167/100.000 kel.hidup)



13,9



-



13,9



97,9



-



97,9



99,9



13.800.000,00



99,9



-



99,9



96,2



-



96,2



68,36



-



68,36



11,8



-



11,8



5,77



2.700.000,00



BOK



BOK



99,9



5,77



32 ks (10/1.000 kel.hidup) 99,2



-



32 ks (10/1.000 kel.hidup)



-



99,2



17/1.000



-



17/1.000



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 31.020.000,00



15.180.000,00



2.970.000,00



85



RENCANA TAHUN 2021 KODE



URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN



INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN



LOKASI



TARGET CAPAIAN KINERJA



PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



SUMBER DANA



CATATAN PENTING



TARGET CAPAIAN KINERJA



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



kelahiran hidup 1.02 . 02.2 . 02. 04



1.02 . 02.2 . 02. 05



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar



Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup Cakupan Puskesmas Layak Anak (pkm) Cakupan pelayanan kesehatan anak balita (%) Cakupan penjaringan anak sekolah SD dan setingkat (%)



1.02 . 02.2 . 02. 06



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif



Prosentase sekolah yang melaksanakan UKS (TK, SD, SLTP dan SLTA) Cakupan sekolah SD/ MI yang melaksanakan UKGS (%) Cakupan pelayanan kesehatan Gigi dan mulut di Puskesmas (%) Pelayanan kesehatan pada usia produktif (%)



1.02 . 02.2 . 02. 07



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut



Cakupan pembinaan Posbindu lanjut usia Cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia (%) Cakupan Puskesmas Santun Lansia (%)



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



8/1.000



27.550.000,00



BOK



1 PKM



-



1 PKM



78,03



-



78,03



BOK



8/1.000



16 SD/MI



30.305.000,00



16 SD/MI



10.195.875,00



11.215.462,50



34 Sek



-



34 Sek



100



-



100



100



-



100



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



30



34.450.000,00



BOK



30



37.895.000,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



10 Pos



21.000.000,00



BOK



10 Pos



23.100.000,00



19,59%



-



19,59%



60%



-



60%



86



RENCANA TAHUN 2021 KODE



URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN



INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN



LOKASI



TARGET CAPAIAN KINERJA



PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



SUMBER DANA



CATATAN PENTING



TARGET CAPAIAN KINERJA



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



1.02 . 02.2 . 02. 08



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi



Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi (%)



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



13,7



4.775.000,00



BOK



13,7



5.252.500,00



1.02 . 02.2 . 02. 09



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus



Pelayanan kesehatan penderita diabetus melitus (%)



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



22,8



4.775.000,00



BOK



22,8



5.252.500,00



1.02 . 02.2 . 02. 10



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat



Pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa (%)



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



100



5.700.000,00



BOK



100



6.270.000,00



1.02 . 02.2 . 02. 11



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis



Cakupan penemuan semua kasus TB (CDR Case Detection Rate) (%) Angka keberhasilan pengobatan TB (Succes Rate) (%) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 pddk)



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



76



5.200.000,00



BOK



76



5.720.000,00



90



-



90



76



-



76



0,572



-



0,572



Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 pddk)



0,001



-



0,001



Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS



90,51



-



90,51



71,32



-



71,32



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



87



RENCANA TAHUN 2021 KODE



1.02 . 02.2 . 02. 12



1.02 . 02.2 . 02. 15



URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat



INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN



Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir Proporsi jumlah penduduk usia 15‐24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS(%) Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini sesuai standar Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Persentase ODHA mendapatkan pengobatan ARV Cakupan gizi buruk yang ditangani (%) Cakupan gizi kurang yang ditangani (%) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 24 bulan yang kurang



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



LOKASI BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



TARGET CAPAIAN KINERJA 0,4



PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



SUMBER DANA



2.550.000,00



BOK



CATATAN PENTING



TARGET CAPAIAN KINERJA 0,4



0



-



0



50



-



50



100



-



100



60



-



60



100



-



100



100



10.500.000,00



100



-



100



24,2



-



24,2



BOK



100



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2.805.000,00



11.550.000,00



88



RENCANA TAHUN 2021 KODE



URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN



INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN



LOKASI



TARGET CAPAIAN KINERJA



PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



SUMBER DANA



CATATAN PENTING



TARGET CAPAIAN KINERJA



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



gizi dari keluarga miskin (%)



1.02 . 02.2 . 02. 16



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga



Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia = 2.100 Kkal/kapita/hari) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (%) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (%) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta (%) Prevalensi malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita (%) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif Rasio posyandu per satuan balita Cakupan pelaksanaan Kesorga



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



6,4



-



6,4



6,4



-



6,4



8,3



-



8,3



5,9



-



5,9



2,9



-



2,9



85



-



85



1: 65



-



1: 65



10%



9.750.000,00



BOK



10%



10.725.000,00



89



RENCANA TAHUN 2021 KODE



1.02 . 02.2 . 02. 17



1.02 . 02.2 . 02. 18



1.02 . 02.2 . 02. 20



URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan



Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan



Pengelolaan Surveilans Kesehatan



INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN



Cakupan pembinaan Pos UKK Jumlah RW yang dinyatakan ODF Cakupan desa/kelurahan STBM Cakupan SAB MS(%) Cakupan pemeriharaan MCK (%) Cakupan JAGA (%) Jumlah sarana IPAL Puskesmas Cakupan IRT memenuhi syarat Cakupan sampel makanan jajanan diperiksa (%) Jumlah Jenis media yang digunakan untuk promosi kesehatan Cakupan PHBS rumah tangga Cakupan PHBS tatanan sekolah Cakupan Strata Desa siaga aktif (Purnama/ Mandiri) Cakupan posyandu (Purnama/ Mandiri) Prosentase Desa /kelurahan yang mengalami KLB/Bencana dilakukan PE/respon cepat kurang



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



LOKASI



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



TARGET CAPAIAN KINERJA



PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



SUMBER DANA



3 pos



-



33 RW



52.075.000,00



CATATAN PENTING



TARGET CAPAIAN KINERJA 3 pos



BOK



33 RW



2 Ds/Kel



-



2 Ds/Kel



85% 12%



-



85% 12%



73% 1 PKM



-



73% 1 PKM



75%



-



75%



75 spl



-



75 spl



3%



44.198.505,00



78%



-



78%



25%



-



25%



69,50%



-



69,50%



2 desa/kel



-



2 desa/kel



100



7.500.000,00



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



BOK



BOK



3%



100



57.282.500,00



48.618.355,50



8.250.000,00



90



RENCANA TAHUN 2021 KODE



URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN



INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN



LOKASI



TARGET CAPAIAN KINERJA



PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



SUMBER DANA



CATATAN PENTING



TARGET CAPAIAN KINERJA



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



dari 24 jam



1.02 . 02.2 . 02. 23



1.02 . 02.2 . 02. 25



Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus



Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular



Prosentase pelayanan dan pengamatan kesehatan jamaah haji sesuai standar Jumlah Puskesmas yang memiliki pelayanan kegawatdaruratan level I Cakupan Keluarga yang sudah mendapatkan pelayanan PIS PK secara komprehensip Prosentase keluarga yang dinyatakan sebagai keluarga sehat (IKS) Cakupan Pemberantasan Penyakit Menular Cakupan balita pneumonia yang ditangani Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pemeriksaan hepatitis B untuk ibu hamil (%) Angka kejadian Malaria Tingkat kematian akibat malaria



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



100



-



100



100



59.227.820,00



100



-



100



9



-



9



BOK



BOK



100



100



41.190.000,00



100



57,01



-



57,01



100



-



100



60



-



60



0 0



-



0 0



65.150.602,00



45.309.000,00



91



RENCANA TAHUN 2021 KODE



URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN



INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN



Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat Angka pencapaian pengobatan penyakit filariasis (%) Kasus kusta yang ditemukan dan diobati (%) Penderita diare yang ditangani (%) Cakupan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Angka penanganan kasus malaria (%) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) Cakupan kelurahan/desa Universal Child Immunization (UCI) Cakupan bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (%) Cakupan imunisasi anak sekolah (%) Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



LOKASI



TARGET CAPAIAN KINERJA



PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



SUMBER DANA



CATATAN PENTING



TARGET CAPAIAN KINERJA



0



-



0



0



-



0



100



-



100



100



-



100



100



-



100



100



-



100



100



-



100



100



-



100



100



-



100



96



-



96



97,08



-



97,08



2



-



2



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



92



RENCANA TAHUN 2021 KODE



1.02 . 02.2 . 02. 26



URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN



Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat



1.02 . 02.2 . 02. 31



Pengelolaan Penelitian Kesehatan



1.02 . 02.2 . 02. 33



Operasional Pelayanan Puskesmas



INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN



Pembentukan POSBINDU PTM (desa/kelurahan) Pencegahan penyalahgunaan NAPZA (kecamatan) Pelayanan kesehatan indra (kecamatan) Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan peserta BPJS sesuai standar Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan KIA peserta BPJS sesuai standar Persentase visite rate kunjungan pasien luar daerah Persentase jumlah naskah akademik/perwal/SOP yang dihasilkan untuk mendukung manajemen pembangunan kesehatan (dok) Cakupan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya (%) Cakupan sarana pelayanan kesehatan swasta yang memenuhi standar sesuai Peraturan UU (%)



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



LOKASI



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



TARGET CAPAIAN KINERJA



PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



SUMBER DANA



CATATAN PENTING



TARGET CAPAIAN KINERJA



5



-



5



1



-



1



1



-



1 JKN



100%



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



100%



866.721.922,00



953.394.114,20



100%



-



100%



15%



-



15%



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



100%



1.782.500,00



BOK



100%



1.960.750,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



100%



164.325.120,00



BOK



100%



226.817.632,00



100%



-



100%



93



RENCANA TAHUN 2021 KODE



URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN



INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN



Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Cakupan puskesmas yang terakreditasi (%) Cakupan puskesmas Cakupan puskesmas pembantu Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Jumlah puskesmas dengan nilai PKP baik Cakupan QA (jaminan mutu) (%) Index kepuasan masyarakat (IKM) Cakupan pengelolaan Manajemen bidang kesehatan (Manajemen DAK Fisik/ Non Fisik dan JAMPERSAL) (bulan) Cakupan evalusi kinerja dan keuangan bidang kesehatan (triwulan) Cakupan Bimbingan teknis dan Supervisi Puskesmas (pkm)



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



LOKASI



TARGET CAPAIAN KINERJA



PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



SUMBER DANA



CATATAN PENTING



TARGET CAPAIAN KINERJA



100%



-



100%



60%



-



60%



25% 100%



-



25% 100%



1 : 10.742



-



1 : 10.742



1 : 68.033



-



1 : 68.033



1 : 1981



-



1 : 1981



1: 278



-



1: 278



1



-



1



100%



-



100%



77%



-



77%



12 bulan



-



12 bulan



4



-



400%



100%



-



100%



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



94



RENCANA TAHUN 2021 KODE



URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN



1.02 . 02.2 . 03



Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi



1.02 . 02.2 . 03. 01



Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan



1.02 . 02.2 . 03. 02



Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan



INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN



Cakupan pelayanan kesehatan dasar hari besar, keagamaan dan kegiatan pelayanan kesehatan lainnya Cakupan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%) Tersedianya dokumen profil kesehatan (dok) Cakupan akses dan integrasi (jejaring) sistem informasi kesehatan yang memanfaatkan Teknologi Informasi (%)



LOKASI



TARGET CAPAIAN KINERJA



PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



SUMBER DANA



CATATAN PENTING



TARGET CAPAIAN KINERJA



KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF



100%



-



100%



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



100%



34.600.000,00



BOK



100%



38.060.000,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



1



1.300.000,00



BOK



1



1.430.000,00



BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



100



33.300.000,00



BOK



100



36.630.000,00



Sumber Data : Bagian Perencanaan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Tahun 2020 Banjar, 06 Maret 2020 Kepala BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



dr. Hj. IKA RIKA ROHANTIKA NIP. 19720102 200604 2 033



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



95



BAB V PENUTUP



Pembangunan kesehatan pada akhirnya merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atau kebutuhan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.



Keberhasilan pembangunan kesehatan merupakan indikator keberhasilan pembangunan manusia pada umumnya. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) pada BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 disusun dengan memperhatikan masukan dari usulan dari masyarakat dan kinerja pelaksanaan kegiatan PD tahun berjalan. Dengan demikian penyusunan RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 merupakan daftar prioritas kegiatan yang telah melalui tahap sinkronisasi prioritas pembangunan Kecamatan Pataruman dengan rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Banjar.



Renja PD ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Kota Banjar untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 dan RPJMD Kota Banjar di Tahun 2021.



Dalam hal ketersedian anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 dapat dicapai.



Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat sasaran.



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



96



Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan memudahkan BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja.



Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.



Selain perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak terkait , baik dipihak pemerintah maupun diluar pemerintahan.



Demikian Rencana Kerja BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 Kota Banjar Tahun 2021 kami susun untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam upaya pengambilan kebijakan serta mengarahkan kita pada optimalisasi pencapaian target tahunan Renstra BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 di tahun 2021.



Banjar, 06 Maret 2020 Kepala BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1



dr. Hj. IKA RIKA ROHANTIKA NIP. 19720102 200604 033



RENJA BLUD UPTD Puskesmas Pataruman 1 2021



97