Aplikasi Membuat RKAS Microsoft Excel [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

PENGGUNAAN DANA BOS Import Status Column 1



Nomor



Komponen Pembiayaan



Item Pembiayaan



Penjelasan



A



B



C



D



1 1.1 Pengembangan perpustakaan



1.1.1 Membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru, untuk menggant yang rusak atau mencukupi kekurangan jumlah 1.1.2 Langganan publikasi berkala 1.1.3 Akses informasi online 1.1.4 Pemeliharaan buku/ koleksi perpustakaan 1.1.5 Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan 1.1.6 Pengembangan database perpustakaan 1.1.7 Pemeliharaan perabot perpustakaan 1.1.8 Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan



2 2.1 Kegiatan dalam rangka



2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4



penerimaan peserta didik baru



Administrasi pendaftaran Penggandaan formulir Dapodik Pendaftaran ulang Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data dan pengiriman data pokok pendidikan 2.1.5 Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 2.1.6 Penyusunan RKS/ RKAS berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah 2.1.7 Kegiatan lain yang terkait dengan penerimaan



Termasuk untuk ATK dan konsumsi panita pada saat proses pendaftaran.



peserta didik baru 3 3.1 Kegiatan pembelajaran dan



ekstra kurikuler peserta didik



3.1.1 PAKEM (SD) 3.1.2 Pembelajaran Kontekstual (SMP) 3.1.3 Pengembangan pendidikan karakter



Termasuk untuk: • Honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan di luar kewajiban jam



3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7



Pembelajaran remedial Pembelajaran pengayaan Pemantapan persiapan ujian Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja, 3.1.8 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 3.1.9 Pendidikan Lingkungan Hidup 3.1.10 Pembiayaan lomba-lomba yang tdak dibiayai dari dana pemerintah/pemda



mengajar dan biaya transportasinya (termasuk di SMPT) • Biaya transportasi dan akomodasi peserta didik/guru dalam rangka mengikut lomba,



4 4.1 Kegiatan Ulangan dan Ujian



4.1.1 Ulangan harian, 4.1.2 Ulangan tengah semester, 4.1.3 Ulangan akhir semester/Ulangan Kenaikan Kelas 4.1.4 Ujian sekolah



Termasuk untuk: • Fotocopy/penggandaan soal • Pembuatan laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan ke orang tua • Biaya transport pengawas ujian di luar sekolah tempat mengajar yang tdak dibiayai oleh pemerintah/pemda



5 5.1 Pembelian bahan-bahan habis pakai



5.1.1 Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktkum, buku induk peserta didik, buku inventaris 5.1.2 Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari sekolah 5.1.3 Pengadaan suku cadang alat kantor 5.1.4 Alat-alat kebersihan sekolah



6 6.1 Langganan daya dan jasa



6.1.1 Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/ mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar 6.1.2 Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru 6.1.3 Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih



• Fotocopy, • Membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikut lomba



• Penggunaan internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp. 250.000/bulan



cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di sekolah tdak ada jaringan listrik 7 7.1 Perawatan sekolah/rehab



ringan dan sanitasi sekolah



8 8.1 Pembayaran honorarium



bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.



9 9.1 Pengembangan Profesi



7.1.1 Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela 7.1.2 Perbaikan mebeler 7.1.3 Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) dan saluran air hujan 7.1.4 Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya



• Kamar mandi dan WC peserta didik harus dijamin berfungsi dengan baik.



8.1.1 Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM) 8.1.2 Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD) 8.1.3 Pegawai perpustakaan 8.1.4 Penjaga Sekolah 8.1.5 Satpam 8.1.6 Pegawai kebersihan



• Batas maksimum dana BOS untuk membayar honor bulanan guru/tenaga kependidikan honorer di sekolah negeri sebesar 15 % dari total dana Bos yang diterima. • Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer harus memperoleh persetujuan Dinas Pendidikan Kab/Kota dengan dengan mempertmbangkan prinsip pemerataan dan penyebaran guru dan tenaga kependidikan di kab/kota.



9.1.1 KKG/MGMP 9.1.2 KKKS/MKKS 9.1.3 Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah



• Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/ MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tdak disediakan oleh hibah/block grant tersebut. • Fotocopy



• Biaya pendaftaran dan akomodasi seminar 10 10.1 Membantu peserta didik



miskin yang belum menerima bantuan program lain seperti KIP



10.1.1 Membantu peserta didik miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah 10.1.2 Membeli alat transportasi sederhana bagi peserta didik miskin (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll) 10.1.3 Membantu membeli seragam, sepatu dan alat tulis



11 11.1 Pembiayaan pengelolaan BOS



11.1.1 Alat tulis kantor (ATK termasuk tnta printer, CD, dan flash disk) 11.1.2 Penggandaan, surat-menyurat, insentf bagi bendahara dalam penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos



12 12.1 Pembelian dan perawatan



12.1.1 12.1.2 12.1.3 12.1.4



perangkat komputer



13 13.1 Biaya lainnya jika seluruh



komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS



Membeli desktop/ work staton Membeli printer atau printer plus scanner Membeli laptop Membeli proyektor



13.1.1 Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum 2013 13.1.2 Mesin ketk 13.1.3 Peralatan UKS



• Jika dilakukan pembelian alat transportasi, maka barang tersebut harus dicatat sebagai inventaris sekolah



• Printer 1 unit/tahun • Desktop/worksataton maksimum 4 unit bagi SD dan 7 unit bagi SMP untuk digunakan dalam proses pembelajaran • Proyektor maksimum 2 unit dengan harga tap unit maksimal Rp. 5 juta dan dibeli di toko resmi • Peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris sekolah • Penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan Komite Sekolah



13.1.4 Pembelian meja dan kursi peserta didik jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat



Formulir BOS-K1 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota



Nama Sekolah Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi



RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) TAHUN AJARAN ………………..



: : : :



No. Urut



No. Kode



1



2



Uraian 3



I



1



SISA TAHUN LALU



II



2



PENDAPATAN RUTIN



III



3



IV



BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 3.1 BOS Pusat 3.2 BOS Provinsi 3.3 BOS Kabupaten



4 4.1 4.2 4.3 4.4



V



4



34



6



Jumlah



No. Kode



7



8 1 2 3 4



-



x x x



-



-



5 6 7 8



BANTUAN Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan Dana Alokasi Khusus Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)*



Uraian 9 Program Sekolah Pengembangan Kompetensi Lulusan Pengembangan Standar Isi Pengembangan Standar Proses Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Pengembangan Standar Pengelolaan Pengembangan Standar Pembiayaan Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian



Jumlah 10 47,032,250 19,900,000 132,690,450 125,075,000 67,535,000 16,050,000 143,600,000 85,117,300



SUMBER PENDAPATAN LAINNYA



5 5.1 5.2



Jumlah



-



Jumlah



637,000,000



Garut, ………, ……………………………………… 20 ………. Mengetahui Ketua Komite Sekolah



Menyetujui Kepala Sekolah



………………………………………………….



…………………………………………………… NIP. ……………………………………………



Bendahara/Penanggung Jawab Kegiatan



……………………………………………………….. NIP. ……………………………………………….



(637,000,000)



RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN AJARAN ……………….. Nama Sekolah Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Triwulan



: : : : :



Sumber Dana



: BOS



No. Urut 1



No. Kode



5 6 7 8



Triw



Jumlah (dalam Rp)



Uraian



2



1 2 3 4



Formuli Diisi oleh Dikirim ke Tim Mana



3



I



4



Pengembangan Kompetensi Lulusan Pengembangan standar isi Pengembangan standar proses Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Pengembangan standar pengelolaan Pengembangan standar pembiayaan Pengembangan dan implementasi sistem penilaian



5



47,032,250 19,900,000 132,690,450 125,075,000



36,447,250 7,225,000 35,500,000 16,000,000



67,535,000



6,000,000



16,050,000 143,600,000 85,117,300



3,962,500 35,850,000 18,031,250 159,016,000



637,000,000



Mengetahui Ketua Komite Sekolah



Menyetujui Kepala Sekolah



……………………………………………



…………………………………………………… NIP. ……………………………………………



H (RKAS) Formulir BOS-K2 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota



Triwulan II



III



IV



6



7



8



10,585,000 6,200,000 35,000,000 25,500,000



6,475,000 35,000,000 33,500,000



27,190,450 50,075,000



47,032,250 19,900,000 132,690,450 125,075,000



23,500,000



25,000,000



13,035,000



67,535,000



3,900,000 35,850,000 18,581,250



3,262,500 35,850,000 20,631,250



4,925,000 36,050,000 27,873,550



16,050,000 143,600,000 85,117,300



159,116,250



159,718,750



159,149,000



637,000,000 Garut, ………, …………………………… 20 ………. Bendahara/Penanggung Jawab Kegiatan



…………………………………………………… NIP. ……………………………………………



REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN TAHUN AJARAN ……………….. PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2015 ( Triwulan ke I dan II ) Nama Sekolah Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Import Status



: : : :



No. Kode



1



Formulir BOS-K7 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota Uraian Kegiatan



A A



B



Jumlah



Rutin



C



D



Penggunaan dana per sumber dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Lain Pusat Provinsi Kab/Kota



E



F



Penerimaan terdiri dari : 1 2 3 4 5



B



I 1



Saldo Awal Pendapatan Rutin Bantuan Operasional Sekolah Bantuan Lain Sumber Pendapatan Lainnya Total Penerimaan Penggunaan Dana Program Sekolah Pengembangan Kompetensi Lulusan 1.1 Penyusunan KKM 1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1.3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan



2



47,032,250



1,950,000



1,950,000



825,000



825,000



21,480,000



21,480,000



1,359,200



1,359,200



1.5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota 1.6 Pelaksanaan Ujian Praktik



1,566,600



1,566,600



7,100,000



7,100,000



1.7 Pelaksanaan Ujian Sekolah 1.8 Pelaksanaan Ujian Nasional



3,966,450



3,966,450



8,785,000



8,785,000



19,900,000



19,900,000



Pengembangan standar isi 2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran



100,000



100,000



2.2 Penyusunan Program Tahunan 2.3 Penyusunan Program Semester



1,025,000



1,025,000



2,050,000



2,050,000



2.4 Penyusunan Silabus2



4,100,000



4,100,000



12,300,000



12,300,000



100,000



100,000



75,000



75,000



2.5 Penyusunan RPP 2.6 Penyusunan Program BP/BK 2.7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA 2.8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa 2.9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan



3



47,032,250



Pengembangan standar proses 3.1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar



-



-



75,000



75,000



75,000



75,000



132,690,450



132,690,450



22,350,000



22,350,000



G



H



Sumber Pendapatan Lainnya



I



J



4



5



6



3.2 Program Kesiswaan :



12,793,450



12,793,450



3.3 Program Ekstrakurikuler



97,547,000



97,547,000



125,075,000



125,075,000



101,225,000



101,225,000



23,850,000



23,850,000



67,535,000



67,535,000



8,500,000



8,500,000



Inventaris Sekolah 5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung :



48,000,000



48,000,000



5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair :



11,035,000



11,035,000



Pengembangan standar pengelolaan 6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah 6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran



16,050,000



16,050,000



1,500,000



1,500,000



3,100,000



3,100,000



4,450,000



4,450,000



7,000,000



7,000,000



143,600,000



143,600,000



143,600,000



143,600,000



Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 8.1 Pelaksanaan penilaian



85,117,300



85,117,300



29,217,300



29,217,300



8.2 Tindak lanjut hasil Penilaian 8.3 Inovasi Model Penilaian



37,375,000



37,375,000



18,525,000



18,525,000



Total Penggunaan Dana SISA DANA = A - B



637,000,000



637,000,000



Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan 4.1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP 4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/



6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat 7



Pengembangan standar pembiayaan 7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa



8



C



Garut, ………., …………………………………… 20……….. Komite Sekolah



……………………………………………………….



Mengetahui Kepala Sekolah



Bendahara



…………………………………………………………. NIP. ………………………………………………….



……………………………………………………. NIP. ……………………………………………



159,250,000



Formulir BOS-K7 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota



REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS PERIODE TANGGAL : ………………………………………….. Tahun Anggaran 2015 :



Nama Sekolah Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi No. Urut



: : : Program Kegiatan



Pengembangan perpustakaan



Kegiatan penerimaan siswa baru



Kegiatan ulangan & ujian



Kegiatan pembelajaran & eskul siswa



1.1 Pengembangan Kompetensi 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8



Lulusan Pengembangan standar isi Pengembangan standar proses Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Pengembangan standar pengelolaan Pengembangan standar pembiayaan Pengembangan dan implementasi sistem penilaian



Pembelian bahan habis pakai



44,632,250



Langganan daya dan jasa



Perawatan sekolah



Pembyrn honorarium blnan gr honorer dan tenga kepend. honorer



Membantu siswa miskin



Pengembangan profesi guru



Pembiayaan pengelolaan BOS



Pembelian perangkat komputer



Biaya lainnya jika komp.1-12 telah terpenuhi



2,400,000



-



19,900,000 10,893,450



97,547,000



24,250,000 125,075,000



1,500,000 -



-



13,050,000



-



3,535,000



-



3,000,000



54,000,000 -



3,600,000



8,500,000



-



-



16,800,000 -



-



66,592,300



-



-



-



97,200,000 -



-



24,000,000 18,525,000



-



-



-



-



-



2,000,000 -



Garut, …….., …………………………………. 20 ……… Mengetahui Kepala Sekolah



Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan



……………………………………………………………… NIP. ………………………………………………………..



…………………………………………………… NIP. ……………………………………………..



Formulir BOS-K7 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota



SASI PENGGUNAAN DANA BOS ………………………………………….. Anggaran 2015



Jumlah 47,032,250 19,900,000 132,690,450 125,075,000 67,535,000 16,050,000 143,600,000 85,117,300 637,000,000



Garut, …….., …………………………………. 20 ………



Rencana Kerja Dan Anggaran Sekolah Tahun Anggaran 2015 Nama Sekolah Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi



:



Formulir BOS-K-7



: : :



Tahun Pelajaran 2014 /2015 No. Urut



No. Kode



1



2 B



Uraian Program dan Kegiatan



3



I



Penggunaan Dana Program Sekolah



1



Pengembangan Kompetensi Lulusan



4 Column5 6 Column7 8 Column910



Volume



Satuan



Harga Satuan



Jumlah Biaya



11



12



13



14



637,000,000 47,032,250 24,255,000



1.1 Penyusunan KKM



13 x



3 x



1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas



33 x



1



1.3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9



179 x



4 x



2 6



78



mp/tk/keg



25,000



33



gr/keg



25,000



825,000



sis/mp/keg



5,000



21,480,000



mp/keg



25,000



100,000



150



859,200



4296



1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan 1.4.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 1.4.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 1.4.3 ATK Kegiatan



1,359,200 4 x 179 x



1 4 x



4 8 x



1



1



5728 sis/mp/lb/keg 1



paket



400,000



1.5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota 1.5.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 1.5.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 1.5.3 ATK Kegiatan



4 x 179 x



1 4 x



4 9 x



1



1



mp/keg



6444 sis/mp/lb/keg 1



paket



25,000



100,000



150



966,600



500,000



8 x



1



1.6.2 Pelaksanaan kegiatan



8 x



8 x



1.6.3 ATK Kegiatan



1



8 4



256 1



mp/keg



25,000



200,000



mp/gr/hr



25,000



6,400,000



paket



500,000



1.7 Pelaksanaan Ujian Sekolah



1.7.3 ATK Kegiatan



1.8.2 Penulisan dan Penandatanganan SKHUN dan Ijazah 1.8.3 ATK Kegiatan



500,000 3,966,450



13 x 179 x



1 13 x



13 9 x



1



1



mp/keg



20943 sis/mp/lb/keg 1



paket



25,000



325,000



150



3,141,450



500,000



1.8 Pelaksanaan Ujian Nasional 1.8.1 Transport Pengawasan Silang



500,000 7,100,000



1.6.1 Kisi-Kisi dan naskah soal



1.7.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir



400,000 1,566,600



1.6 Pelaksanaan Ujian Praktik



1.7.1 Kisi-Kisi dan naskah soal



1,950,000



500,000 8,785,000



112



rg/org/hr



50,000



5,600,000



179



179



lbr



15,000



2,685,000



1



1



paket



500,000



500,000



14 x



2 x



4



2



Pengembangan standar isi 2



4



gr/keg



25,000



100,000



2.2 Penyusunan Program Tahunan



41 x



1



41



gr/keg



25,000



1,025,000



2.3 Penyusunan Program Semester



41 x



2



82



gr/keg



25,000



2,050,000



2.4 Penyusunan Silabus



41 x



2 x



2



164



gr/hr/keg



25,000



4,100,000



2.5 Penyusunan RPP



41 x



4 x



3



492



gr/hr/keg



25,000



12,300,000



2.6 Penyusunan Program BP/BK



4 x



1



4



gr/keg



25,000



100,000



2.7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA



3 x



1



3



gr/keg



25,000



75,000



2.8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa



0 x



0



0



gr/keg



2.9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer



3 x



1



3



gr/keg



25,000



75,000



3 x



1



3



gr/keg



25,000



75,000



2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan 3



19,900,000 2 x



2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran



-



Pengembangan standar proses



132,690,450



3.1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar 3.1.1Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM) 3.1.2Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mapel termasuk OR)



22,350,000 4



4



triwulan



1,200,000



4,800,000 17,550,000



13 x



3



39



mp/tk



450,000



2 x



10



20



gr/sis



25,000



3.2 Program Kesiswaan : 3.2.1 Penyusunan Program Kesiswaan



-



12,793,450



3.2.2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)



500,000 9,119,450



• Administrasi pendaftaran/ATK



1



1



paket



565,450



565,450



• Penggandaan formulir Dapodik



244 x



30



7320



sis/lbr



150



1,098,000



• Kegiatan MOPD



244 x



4



976



sis/hr



6,000



5,856,000



• Pendaftaran ulang



8 x



5



40



gr/hr



25,000



1,000,000



• Pendaftaran keluar (SMA/SMK/MA)



6 x



2



12



gr/keg



50,000



600,000



637



sis



2,000



1,274,000



3.2.3 Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data dan pengiriman



637



data pokok pendidikan 3.2.4 Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan



2



3.2.5 Penyusunan RKS/ RKAS berdasarkan hasil EDS



6 x



2 x



4



2



bh



350,000



700,000



48



tim/keg/hr



25,000



1,200,000



20



mp/gr



25,000



3.3 Program Ekstrakurikuler 3.3.1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler



97,547,000 10 x



2



3.3.2 Pelaksanaan Ekstrakuriler



500,000 70,293,000



• Kepramukaan



637



637



sis



24,000



15,288,000



• Keagamaan



637



637



sis



12,000



7,644,000



• Olah raga



60



60



sis



150,000



9,000,000



• Paskibra



40



40



sis



48,000



1,920,000



• PMR



60



60



sis



24,000



1,440,000



• UKS



637



637



sis



18,000



11,466,000



• Komputer



782



782



sis



18,000



14,076,000



• Kesenian



60



60



sis



50,000



3,000,000



637



637



sis



7,000



4,459,000



• Pesantren Kilat



• Hari Besar Keagamaan dan Nasional



4



4



keg



500,000



3.3.3 Lomba-lomba



4



2,000,000 26,754,000



• Lomba OSN



637



637



sis



9,000



5,733,000



• Lomba O2SN



637



637



sis



9,000



5,733,000



• Lomba FLS2N



637



637



sis



9,000



5,733,000



• Lomba Olympiade/MIPA



637



637



sis



9,000



5,733,000



• Lomba akademik lainnya



637



637



sis



6,000



3,822,000



Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan



125,075,000



4.1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP



101,225,000



4.1.1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas/Mata Pelajaran • Pembuatan Media Pembelajaran



41



• Workshop peningkatan kompetensi bidang studi sesuai dengan



41 x



3 x



1



41



gr



50,000



2,050,000



123



gr/hr/keg



25,000



3,075,000 400,000



tugas guru tiap mapel - Atk Kegiatan



1



1



pkt



400,000



- Narasumber



2



2



org



350,000



700,000



gr/hr/keg



25,000



3,075,000 400,000



• Workshop peningkatan kompetensi perencanaan pembelajaran



41 x



3 x



1



123



bagi semua guru mapel - Atk Kegiatan



1



1



pkt



400,000



- Narasumber



2



2



org



350,000



700,000



gr/hr/keg



25,000



3,075,000 400,000



• Workshop peningkatan kompetensi pelaksanaan pembelajaran



41 x



3 x



1



123



bagi semua guru mapel - Atk Kegiatan



1



1



pkt



400,000



- Narasumber



2



2



org



350,000



700,000



gr/hr/keg



25,000



3,075,000 400,000



• Workshop peningkatan kompetensi mengevaluasi pembelajaran



41 x



3 x



1



123



bagi semua guru mapel - Atk Kegiatan



1



1



pkt



400,000



- Narasumber



2



2



org



350,000



700,000



gr/hr/keg



25,000



3,075,000 400,000



• Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam



41 x



3 x



1



123



manajemen sekolah - Atk Kegiatan



1



1



pkt



400,000



- Narasumber



2



2



org



350,000



700,000



1



1



keg



1,000,000



1,000,000 6,150,000



• Penyelenggaraan Guru Berprestasi • Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)



41 x



3 x



2



246



gr/hr/keg



25,000



• Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Guru (PKG)



41 x



3 x



2



246



gr/hr/keg



25,000



6,150,000



• MGMP sekolah



41 x



13 x



4



2132



gr/mp/bl



25,000



53,300,000



• MGMP Kabupaten



13 x



3 x



6



234



mp/gr/keg



50,000



11,700,000



10 x



3 x



2



60



tas/hr/keg



25,000



1,500,000



1



pkt



250,000



250,000



4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan 4.2.1 Penyelenggaraan Kursus ICT - Atk Kegiatan



23,850,000 1



2



2



org



250,000



4.2.2 Penyusunan Program Ketatausahaan



2



2



tas



25,000



50,000



4.2.3 Updating data siswa, guru dan Karyawan



4 x



2,000



9,600,000



4.2.4 Penyusunan Laporan



6 x



3



18



tas/opr/jns



25,000



450,000



4.2.5 Pengelolaan Inventaris Barang/Aset



4 x



4 x



4



64



tas/tri/hr



25,000



1,600,000



4.2.6 Workshop peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan sekolah



2 x



6 x



2



24 bend/hr/keg



- Narasumber



50 x



4 x



6



4800 opr/pgw/tri/hr



500,000



25,000



600,000



- Atk Kegiatan



1



1



pkt



250,000



250,000



- Narasumber



2



2



org



250,000



500,000



72



tas/hr/keg



25,000



1,800,000 250,000



4.2.7 Workshop peningkatan kompetensi bidang administrasi sekolah,



6 x



6 x



2



laboran, dan layanan khusus sekolah - Atk Kegiatan



1



1



pkt



250,000



- Narasumber



2



2



org



250,000



500,000



opr/hr/keg



25,000



3,000,000 250,000



4.2.8 Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam



10 x



6 x



2



120



administrasi sekolah/perpustakaan, laboratorium, dan lainnya - Atk Kegiatan



1



1



pkt



250,000



- Narasumber



2



2



org



250,000



500,000



60



gr/hr/keg



25,000



1,500,000



4.2.9 Workshop peningkatan kompetensi bidang tugas sesuai tupoksinya



10 x



3 x



2



untuk pustakawan, laboran, tenaga layanan khusus, dll



5



- Atk Kegiatan



1



1



pkt



250,000



250,000



- Narasumber



2



2



org



250,000



500,000



Pengembangan sarana dan prasarana sekolah



67,535,000



5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris skl



8,500,000



5.1.1 Mesin Tik



0



0



bh



-



-



5.1.2 Stensil/ Mesin Pengganda



0



0



bh



-



-



5.1.3 LCD



0



0



bh



-



5.1.4 Komputer



1



1



unit



2,500,000



5.1.5 Scaner/printer



1



1



bh



6,000,000



5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung :



2,500,000 6,000,000 48,000,000



5.2.1 Ruang kelas



3



3



rg



5.2.2 Ruang laboratorium



0



0



rg



5.2.3 Ruang Kepala Sekolah



1



1



rg



6,000,000



6,000,000



5.2.4 Ruang Guru



1



1



rg



5,000,000



5,000,000



5.2.5 Ruang Tata Usaha



1



1



rg



4,000,000



4,000,000



5.2.6 Ruang BP/BK



0



0



rg



5.2.7 Instalasi air dan listrik



2



2



ttk/jaringan



1,000,000



2,000,000



5.2.8 Kamar mandi/wc guru/karyawan



2



2



rg



2,500,000



5,000,000



5.2.9 Kamar mandi/wc Peserta Didik



4



4



rg



2,000,000



8,000,000



5.2.10 Perbaikan Pagar Sekolah (tahap 1)



0



0







550,000



5.2.11 Pemeliharaan Lingkungan/penghijauan Sekolah



3



3



blok



2,500,000



3,500,000 -



-



10,500,000 -



-



7,500,000



5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair :



11,035,000



5.3.1 Meja Kursi Murid



1



1



unit



5.3.2 Meja Kursi guru



0



0



set



5.3.3 Pengadaan Buku Pegangan Guru



41



41



bh/mcm



5.3.4.Pengadaan Papan Pengumuman



0



0



bh



-



-



5.3.6 Pengadaan Meubelair Ruang UKS



0



0



set



-



-



5.3.7 Pengadaan Meubelair Ruang Laboratorium IPA



0



0



set



-



-



5.3.8 Pengadaan Meubelair Ruang Komputer



0



0



set



-



28



28



kls



75,000



2,100,000



100



100



eks



15,000



1,500,000



5.3.9 Peralatan K3 5.3.10 Pengadaan Buku Referensi Perpustakaan



6,000,000 35,000



6,000,000 1,435,000



-



5.3.11 Lainnya 6



Pengembangan standar pengelolaan



16,050,000



6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah



1,500,000



6.1.1Penyusunan Visi dan Misi



6 x



4



24



tim/hr



25,000



600,000



6.1.2Penyusunan Profil Sekolah /EDS



6 x



6



36



tim/hr



25,000



900,000



6.1.3Akreditasi Sekolah



0



0



keg



-



6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran 6.2.1Penyusunan Program Ketatausahaan



2 x



6.2.2Pengadaan sarana Pendukung Perkantoran



2



2



4



tim/hr



2



pkt



25,000



100,000



1,500,000



3,000,000



6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 6.3.1 Penyusunan Program Supervisi, Monev



4,450,000 6 x



4



24



tim/hr



25,000



600,000



6.3.2 Supervisi Akademik



41 x



2



82



gr/keg



25,000



2,050,000



6.3.3 Supervisi Non-Akademik



10 x



2



20



gr/keg



25,000



500,000



6.3.4 Supervisi Ekskul



10 x



2



20



gr/keg



25,000



500,000



6.3.5 Supervisi Perpustakaan



3 x



2



6



gr/keg



25,000



150,000



6.3.6 Supervisi Laboratorium



3 x



2



6



gr/keg



25,000



150,000



10 x



2



20



gr/keg



25,000



6.3.7 Supervisi Administrasi Tata Usaha 6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat



500,000 7,000,000



6.4.1 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen



2



2



pkt



1,000,000



6.4.2 Penyusunan Leaflet



0



0



keg



500,000



gr+tu/keg



25,000



6.4.3 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan / rapat dinas 7



3,100,000



50 x



4



200



Pengembangan standar pembiayaan



2,000,000 5,000,000 143,600,000



7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 7.1.1Konsumsi Guru / Pegawai



6



6



bln



500,000



7.1.2Konsumsi Tamu



6



6



bln



100,000



600,000



7.1.3Honor Guru Tidak Tetap



9 x



20 x



gr/jam/bln



20,000



43,200,000



7.1.4Honor Pegawai/Tas



4 x



12



48



org/bln



750,000



36,000,000



7.1.5Honor Satpam dan Penjaga



2 x



12



24



org/bln



750,000



18,000,000



7.1.6Honor Pengelola BOS



1 X



4



4



org/triw



500,000



2,000,000



12



2160



3,000,000



8



7.1.7 Bantuan siswa miskin



60



60



sis



400,000



24,000,000



7.1.8 Pembayaran rek listrik



12



12



bln



600,000



7,200,000



7.1.9 Pembayaran rek telepon



12



12



bln



500,000



6,000,000



7.1.10 Pembayaran rek PAM



0



0



bln



7.1.11 Langganan Koran/Majalah



4 x



48



bln



12



75,000



Pengembangan dan implementasi sistem penilaian



3,600,000 85,117,300



8.1 Pelaksanaan penilaian



29,217,300



8.1.1 Ulangan Harian



637 x



13 x



2 x



2



33124 sis/mp/keg/lb



150



4,968,600



8.1.2 Ulangan Tengah Semester



637 x



13 x



2 x



4



66248 sis/mp/keg/lb



150



9,937,200



- Atk Kegiatan 8.1.3 Ulangan Akhir Semester - Atk Kegiatan 8.1.4 Ulangan Kenaikan Kelas - Atk Kegiatan



1 637 x



1 13 x



1 x



6



49686 sis/mp/keg/lb



13 x



1 x



6



35724 sis/mp/keg/lb



1 458 x



pkt



1



1



1



pkt pkt



500,000



500,000



150



7,452,900



500,000



500,000



150



5,358,600



500,000



8.2 Tindak lanjut hasil Penilaian



500,000 37,375,000



8.2.1 Analisis



23 x



13 x



2



598 kl/mapel/keg



25,000



14,950,000



8.2.2 Remedial



23 x



13 x



2



598 kl/mapel/keg



25,000



14,950,000



8.2.3 Pengayaan



23 x



13 x



1



299 kl/mapel/keg



25,000



8.3 Inovasi Model Penilaian 8.3.1 Workshop



7,475,000 18,525,000



gr/hr/keg



25,000



6,150,000



- Atk Kegiatan



1



1



pkt



350,000



350,000



- Narasumber



2



2



org



350,000



700,000



gr/hr/keg



25,000



6,150,000 350,000



8.3.2 IHT



41 x



41 x



3 x



3 x



2



2



246



246



- Atk Kegiatan



1



1



pkt



350,000



- Narasumber



2



2



org



350,000



700,000



gr/hr/keg



25,000



3,075,000



8.3.3 Pelatihan



41 x



3 x



1



123



- Atk Kegiatan



1



1



pkt



350,000



350,000



- Narasumber



2



2



org



350,000



700,000



0



637,000,000



PER Nama Sekolah Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi



: : : :



Import No. Status Kode



1



Uraian Kegiatan



Jumlah



B



C



A A 1 3



Penerimaan terdiri dari : Saldo Awal Bantuan Operasional Sekolah Penggunaan Dana



1



Saldo akhir bulan



B



I 1



Program Sekolah Pengembangan Kompetensi Lulusan 1.1 Penyusunan KKM 1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1.3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan 1.5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota 1.6 Pelaksanaan Ujian Praktik 1.7 Pelaksanaan Ujian Sekolah 1.8 Pelaksanaan Ujian Nasional



2 2.1 2.2 2.3 2.4



Pengembangan standar isi Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran Penyusunan Program Tahunan Penyusunan Program Semester Penyusunan Silabus2



2.5 Penyusunan RPP 2.6 Penyusunan Program BP/BK 2.7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA 2.8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa 2.9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan



3



Pengembangan standar proses 3.1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar 3.2 Program Kesiswaan : 3.3 Program Ekstrakurikuler



-



47,032,250 1,950,000 825,000 21,480,000 1,359,200 1,566,600 7,100,000 3,966,450 8,785,000 19,900,000 100,000 1,025,000 2,050,000 4,100,000 12,300,000 100,000 75,000 75,000 75,000 132,690,450 22,350,000 12,793,450 97,547,000



4



5



Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan 4.1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP 4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/ Inventaris Sekolah 5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : 5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair :



C



23,850,000 67,535,000 8,500,000 48,000,000 11,035,000 16,050,000



Pengembangan standar pembiayaan 7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa



143,600,000



6.1 6.2 6.3 6.4



8



101,225,000



Pengembangan standar pengelolaan Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah Kegiatan Pengelolaan Perkantoran Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hubungan Masyarakat



6



7



125,075,000



Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 8.1 Pelaksanaan penilaian 8.2 Tindak lanjut hasil Penilaian 8.3 Inovasi Model Penilaian Total Penggunaan Dana SISA DANA = A - B



Komite Sekolah



……………………………………………………….



1,500,000 3,100,000 4,450,000 7,000,000



143,600,000 85,117,300 29,217,300 37,375,000 18,525,000 637,000,000



Mengetahui Kepala Sekolah



…………………………………………………………. NIP. ………………………………………………….



782,000,000 (145,000,000)



REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP TRIWULAN TAHUN AJARAN 2014 - 2015 PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2015 ( Triwulan ke I dan II )



Jan



Peb



Mart



Apr



Mei



Jun



D



E



F



G



H



I



53,003,750 (53,003,750)



(53,003,750) 52,869,200 (105,872,950) -



(105,872,950) 53,143,050 (159,016,000)



(159,016,000) 53,066,250 (212,082,250)



(212,082,250) 53,325,000 (265,407,250)



(318,132,250) -



-



975,000



7,160,000



825,000



-



7,160,000



1,359,200



-



-



1,566,600



-



7,100,000



-



3,966,450



-



8,785,000



-



-



-



-



-



50,000



50,000 -



1,025,000



1,025,000



1,025,000



2,050,000



-



4,100,000



4,100,000 -



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



5,500,000



5,000,000



-



10,000,000



52,725,000



975,000 7,160,000



(265,407,250)



10,000,000 -



10,000,000



10,000,000



10,000,000



10,000,000 -



-



-



12,500,000



8,500,000



1,000,000



3,500,000



5,000,000 -



-



-



-



1,000,000



4,000,000



10,000,000



-



7,500,000



-



-



-



-



-



750,000



250,000



250,000



700,000



700,000



1,112,500 700,000



11,950,000



250,000



250,000



250,000



700,000



700,000



1,000,000



-



-



-



-



-



11,950,000



11,950,000



11,950,000



11,950,000



-



-



2,950,000



2,950,000



3,000,000



7,500,000 4,631,250



8,000,000 4,631,250



-



52,869,200



53,143,050



53,066,250



53,325,000



-



Bendahara



65,166,666.67



52,725,000 -



Garut, ………., …………………………………… 20………..



………………………………………………. ……………………………………………….



11,950,000



2,950,000



53,003,750



2,000,000 -



5,000,000



250,000



11,000,000



……………………………………………………. NIP. ……………………………………………



Jul



Agust



Sept



Okt



Nop



Des



J



K



L



M



N



O



(318,132,250) 53,018,750 (371,151,000) -



(371,151,000) 53,400,000 (424,551,000) -



(424,551,000) 53,300,000 (477,851,000) -



(477,851,000) 52,756,250 (530,607,250) -



(530,607,250) 53,413,000 (584,020,250) -



(584,020,250) 52,979,750 (637,000,000) -



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



75,000



-



-



-



-



75,000



-



-



-



-



2,050,000



4,100,000 100,000 75,000 -



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



5,000,000



-



9,000,000



-



5,000,000 -



6,000,000 -



10,000,000 -



3,500,000 10,000,000 -



3,350,000 -



3,793,450



6,547,000 -



-



-



12,000,000



5,000,000



12,000,000



4,500,000



-



-



-



10,000,000



15,325,000



18,900,000



2,500,000



3,266,000



84,000



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



1,500,000 5,000,000



15,000,000



2,000,000



5,000,000



5,000,000



1,000,000



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



250,000



250,000



1,112,500 700,000



3,000,000



535,000



750,000 250,000 -



700,000



250,000



250,000



350,000



700,000



700,000



1,225,000 700,000



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



11,950,000



11,950,000



11,950,000



11,950,000



11,950,000



12,150,000



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



3,000,000 -



3,000,000 -



4,631,250 53,018,750 -



3,000,000 7,000,000 -



53,400,000 -



3,000,000



53,300,000 -



3,000,000



2,367,300



7,375,000



7,500,000



4,631,250 52,756,250 -



53,413,000 -



52,979,750 -



22,350,000 12,793,450 97,547,000



-



101,225,000 23,850,000



-



8,500,000



-



48,000,000 11,035,000



-



3,100,000 4,450,000 7,000,000



-



143,600,000 12,350,000 29,217,300 37,375,000



2,367,300