4 0 163 KB
PENGGUNAAN DANA BOS Import Status Column 1
Nomor
Komponen Pembiayaan
Item Pembiayaan
Penjelasan
A
B
C
D
1 1.1 Pengembangan perpustakaan
1.1.1 Membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru, untuk menggant yang rusak atau mencukupi kekurangan jumlah 1.1.2 Langganan publikasi berkala 1.1.3 Akses informasi online 1.1.4 Pemeliharaan buku/ koleksi perpustakaan 1.1.5 Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan 1.1.6 Pengembangan database perpustakaan 1.1.7 Pemeliharaan perabot perpustakaan 1.1.8 Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan
2 2.1 Kegiatan dalam rangka
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4
penerimaan peserta didik baru
Administrasi pendaftaran Penggandaan formulir Dapodik Pendaftaran ulang Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data dan pengiriman data pokok pendidikan 2.1.5 Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 2.1.6 Penyusunan RKS/ RKAS berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah 2.1.7 Kegiatan lain yang terkait dengan penerimaan
Termasuk untuk ATK dan konsumsi panita pada saat proses pendaftaran.
peserta didik baru 3 3.1 Kegiatan pembelajaran dan
ekstra kurikuler peserta didik
3.1.1 PAKEM (SD) 3.1.2 Pembelajaran Kontekstual (SMP) 3.1.3 Pengembangan pendidikan karakter
Termasuk untuk: • Honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan di luar kewajiban jam
3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7
Pembelajaran remedial Pembelajaran pengayaan Pemantapan persiapan ujian Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja, 3.1.8 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 3.1.9 Pendidikan Lingkungan Hidup 3.1.10 Pembiayaan lomba-lomba yang tdak dibiayai dari dana pemerintah/pemda
mengajar dan biaya transportasinya (termasuk di SMPT) • Biaya transportasi dan akomodasi peserta didik/guru dalam rangka mengikut lomba,
4 4.1 Kegiatan Ulangan dan Ujian
4.1.1 Ulangan harian, 4.1.2 Ulangan tengah semester, 4.1.3 Ulangan akhir semester/Ulangan Kenaikan Kelas 4.1.4 Ujian sekolah
Termasuk untuk: • Fotocopy/penggandaan soal • Pembuatan laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan ke orang tua • Biaya transport pengawas ujian di luar sekolah tempat mengajar yang tdak dibiayai oleh pemerintah/pemda
5 5.1 Pembelian bahan-bahan habis pakai
5.1.1 Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktkum, buku induk peserta didik, buku inventaris 5.1.2 Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari sekolah 5.1.3 Pengadaan suku cadang alat kantor 5.1.4 Alat-alat kebersihan sekolah
6 6.1 Langganan daya dan jasa
6.1.1 Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/ mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar 6.1.2 Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru 6.1.3 Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih
• Fotocopy, • Membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikut lomba
• Penggunaan internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp. 250.000/bulan
cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di sekolah tdak ada jaringan listrik 7 7.1 Perawatan sekolah/rehab
ringan dan sanitasi sekolah
8 8.1 Pembayaran honorarium
bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.
9 9.1 Pengembangan Profesi
7.1.1 Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela 7.1.2 Perbaikan mebeler 7.1.3 Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) dan saluran air hujan 7.1.4 Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
• Kamar mandi dan WC peserta didik harus dijamin berfungsi dengan baik.
8.1.1 Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM) 8.1.2 Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD) 8.1.3 Pegawai perpustakaan 8.1.4 Penjaga Sekolah 8.1.5 Satpam 8.1.6 Pegawai kebersihan
• Batas maksimum dana BOS untuk membayar honor bulanan guru/tenaga kependidikan honorer di sekolah negeri sebesar 15 % dari total dana Bos yang diterima. • Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer harus memperoleh persetujuan Dinas Pendidikan Kab/Kota dengan dengan mempertmbangkan prinsip pemerataan dan penyebaran guru dan tenaga kependidikan di kab/kota.
9.1.1 KKG/MGMP 9.1.2 KKKS/MKKS 9.1.3 Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah
• Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/ MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tdak disediakan oleh hibah/block grant tersebut. • Fotocopy
• Biaya pendaftaran dan akomodasi seminar 10 10.1 Membantu peserta didik
miskin yang belum menerima bantuan program lain seperti KIP
10.1.1 Membantu peserta didik miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah 10.1.2 Membeli alat transportasi sederhana bagi peserta didik miskin (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll) 10.1.3 Membantu membeli seragam, sepatu dan alat tulis
11 11.1 Pembiayaan pengelolaan BOS
11.1.1 Alat tulis kantor (ATK termasuk tnta printer, CD, dan flash disk) 11.1.2 Penggandaan, surat-menyurat, insentf bagi bendahara dalam penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos
12 12.1 Pembelian dan perawatan
12.1.1 12.1.2 12.1.3 12.1.4
perangkat komputer
13 13.1 Biaya lainnya jika seluruh
komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS
Membeli desktop/ work staton Membeli printer atau printer plus scanner Membeli laptop Membeli proyektor
13.1.1 Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum 2013 13.1.2 Mesin ketk 13.1.3 Peralatan UKS
• Jika dilakukan pembelian alat transportasi, maka barang tersebut harus dicatat sebagai inventaris sekolah
• Printer 1 unit/tahun • Desktop/worksataton maksimum 4 unit bagi SD dan 7 unit bagi SMP untuk digunakan dalam proses pembelajaran • Proyektor maksimum 2 unit dengan harga tap unit maksimal Rp. 5 juta dan dibeli di toko resmi • Peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris sekolah • Penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan Komite Sekolah
13.1.4 Pembelian meja dan kursi peserta didik jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat
Formulir BOS-K1 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
Nama Sekolah Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) TAHUN AJARAN ………………..
: : : :
No. Urut
No. Kode
1
2
Uraian 3
I
1
SISA TAHUN LALU
II
2
PENDAPATAN RUTIN
III
3
IV
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 3.1 BOS Pusat 3.2 BOS Provinsi 3.3 BOS Kabupaten
4 4.1 4.2 4.3 4.4
V
4
34
6
Jumlah
No. Kode
7
8 1 2 3 4
-
x x x
-
-
5 6 7 8
BANTUAN Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan Dana Alokasi Khusus Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)*
Uraian 9 Program Sekolah Pengembangan Kompetensi Lulusan Pengembangan Standar Isi Pengembangan Standar Proses Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Pengembangan Standar Pengelolaan Pengembangan Standar Pembiayaan Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian
Jumlah 10 47,032,250 19,900,000 132,690,450 125,075,000 67,535,000 16,050,000 143,600,000 85,117,300
SUMBER PENDAPATAN LAINNYA
5 5.1 5.2
Jumlah
-
Jumlah
637,000,000
Garut, ………, ……………………………………… 20 ………. Mengetahui Ketua Komite Sekolah
Menyetujui Kepala Sekolah
………………………………………………….
…………………………………………………… NIP. ……………………………………………
Bendahara/Penanggung Jawab Kegiatan
……………………………………………………….. NIP. ……………………………………………….
(637,000,000)
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN AJARAN ……………….. Nama Sekolah Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Triwulan
: : : : :
Sumber Dana
: BOS
No. Urut 1
No. Kode
5 6 7 8
Triw
Jumlah (dalam Rp)
Uraian
2
1 2 3 4
Formuli Diisi oleh Dikirim ke Tim Mana
3
I
4
Pengembangan Kompetensi Lulusan Pengembangan standar isi Pengembangan standar proses Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Pengembangan standar pengelolaan Pengembangan standar pembiayaan Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
5
47,032,250 19,900,000 132,690,450 125,075,000
36,447,250 7,225,000 35,500,000 16,000,000
67,535,000
6,000,000
16,050,000 143,600,000 85,117,300
3,962,500 35,850,000 18,031,250 159,016,000
637,000,000
Mengetahui Ketua Komite Sekolah
Menyetujui Kepala Sekolah
……………………………………………
…………………………………………………… NIP. ……………………………………………
H (RKAS) Formulir BOS-K2 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota
Triwulan II
III
IV
6
7
8
10,585,000 6,200,000 35,000,000 25,500,000
6,475,000 35,000,000 33,500,000
27,190,450 50,075,000
47,032,250 19,900,000 132,690,450 125,075,000
23,500,000
25,000,000
13,035,000
67,535,000
3,900,000 35,850,000 18,581,250
3,262,500 35,850,000 20,631,250
4,925,000 36,050,000 27,873,550
16,050,000 143,600,000 85,117,300
159,116,250
159,718,750
159,149,000
637,000,000 Garut, ………, …………………………… 20 ………. Bendahara/Penanggung Jawab Kegiatan
…………………………………………………… NIP. ……………………………………………
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN TAHUN AJARAN ……………….. PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2015 ( Triwulan ke I dan II ) Nama Sekolah Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Import Status
: : : :
No. Kode
1
Formulir BOS-K7 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota Uraian Kegiatan
A A
B
Jumlah
Rutin
C
D
Penggunaan dana per sumber dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Lain Pusat Provinsi Kab/Kota
E
F
Penerimaan terdiri dari : 1 2 3 4 5
B
I 1
Saldo Awal Pendapatan Rutin Bantuan Operasional Sekolah Bantuan Lain Sumber Pendapatan Lainnya Total Penerimaan Penggunaan Dana Program Sekolah Pengembangan Kompetensi Lulusan 1.1 Penyusunan KKM 1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1.3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan
2
47,032,250
1,950,000
1,950,000
825,000
825,000
21,480,000
21,480,000
1,359,200
1,359,200
1.5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota 1.6 Pelaksanaan Ujian Praktik
1,566,600
1,566,600
7,100,000
7,100,000
1.7 Pelaksanaan Ujian Sekolah 1.8 Pelaksanaan Ujian Nasional
3,966,450
3,966,450
8,785,000
8,785,000
19,900,000
19,900,000
Pengembangan standar isi 2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
100,000
100,000
2.2 Penyusunan Program Tahunan 2.3 Penyusunan Program Semester
1,025,000
1,025,000
2,050,000
2,050,000
2.4 Penyusunan Silabus2
4,100,000
4,100,000
12,300,000
12,300,000
100,000
100,000
75,000
75,000
2.5 Penyusunan RPP 2.6 Penyusunan Program BP/BK 2.7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA 2.8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa 2.9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan
3
47,032,250
Pengembangan standar proses 3.1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar
-
-
75,000
75,000
75,000
75,000
132,690,450
132,690,450
22,350,000
22,350,000
G
H
Sumber Pendapatan Lainnya
I
J
4
5
6
3.2 Program Kesiswaan :
12,793,450
12,793,450
3.3 Program Ekstrakurikuler
97,547,000
97,547,000
125,075,000
125,075,000
101,225,000
101,225,000
23,850,000
23,850,000
67,535,000
67,535,000
8,500,000
8,500,000
Inventaris Sekolah 5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung :
48,000,000
48,000,000
5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair :
11,035,000
11,035,000
Pengembangan standar pengelolaan 6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah 6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
16,050,000
16,050,000
1,500,000
1,500,000
3,100,000
3,100,000
4,450,000
4,450,000
7,000,000
7,000,000
143,600,000
143,600,000
143,600,000
143,600,000
Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 8.1 Pelaksanaan penilaian
85,117,300
85,117,300
29,217,300
29,217,300
8.2 Tindak lanjut hasil Penilaian 8.3 Inovasi Model Penilaian
37,375,000
37,375,000
18,525,000
18,525,000
Total Penggunaan Dana SISA DANA = A - B
637,000,000
637,000,000
Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan 4.1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP 4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/
6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat 7
Pengembangan standar pembiayaan 7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
8
C
Garut, ………., …………………………………… 20……….. Komite Sekolah
……………………………………………………….
Mengetahui Kepala Sekolah
Bendahara
…………………………………………………………. NIP. ………………………………………………….
……………………………………………………. NIP. ……………………………………………
159,250,000
Formulir BOS-K7 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS PERIODE TANGGAL : ………………………………………….. Tahun Anggaran 2015 :
Nama Sekolah Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi No. Urut
: : : Program Kegiatan
Pengembangan perpustakaan
Kegiatan penerimaan siswa baru
Kegiatan ulangan & ujian
Kegiatan pembelajaran & eskul siswa
1.1 Pengembangan Kompetensi 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
Lulusan Pengembangan standar isi Pengembangan standar proses Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Pengembangan standar pengelolaan Pengembangan standar pembiayaan Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
Pembelian bahan habis pakai
44,632,250
Langganan daya dan jasa
Perawatan sekolah
Pembyrn honorarium blnan gr honorer dan tenga kepend. honorer
Membantu siswa miskin
Pengembangan profesi guru
Pembiayaan pengelolaan BOS
Pembelian perangkat komputer
Biaya lainnya jika komp.1-12 telah terpenuhi
2,400,000
-
19,900,000 10,893,450
97,547,000
24,250,000 125,075,000
1,500,000 -
-
13,050,000
-
3,535,000
-
3,000,000
54,000,000 -
3,600,000
8,500,000
-
-
16,800,000 -
-
66,592,300
-
-
-
97,200,000 -
-
24,000,000 18,525,000
-
-
-
-
-
2,000,000 -
Garut, …….., …………………………………. 20 ……… Mengetahui Kepala Sekolah
Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan
……………………………………………………………… NIP. ………………………………………………………..
…………………………………………………… NIP. ……………………………………………..
Formulir BOS-K7 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
SASI PENGGUNAAN DANA BOS ………………………………………….. Anggaran 2015
Jumlah 47,032,250 19,900,000 132,690,450 125,075,000 67,535,000 16,050,000 143,600,000 85,117,300 637,000,000
Garut, …….., …………………………………. 20 ………
Rencana Kerja Dan Anggaran Sekolah Tahun Anggaran 2015 Nama Sekolah Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
:
Formulir BOS-K-7
: : :
Tahun Pelajaran 2014 /2015 No. Urut
No. Kode
1
2 B
Uraian Program dan Kegiatan
3
I
Penggunaan Dana Program Sekolah
1
Pengembangan Kompetensi Lulusan
4 Column5 6 Column7 8 Column910
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah Biaya
11
12
13
14
637,000,000 47,032,250 24,255,000
1.1 Penyusunan KKM
13 x
3 x
1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
33 x
1
1.3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9
179 x
4 x
2 6
78
mp/tk/keg
25,000
33
gr/keg
25,000
825,000
sis/mp/keg
5,000
21,480,000
mp/keg
25,000
100,000
150
859,200
4296
1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan 1.4.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 1.4.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 1.4.3 ATK Kegiatan
1,359,200 4 x 179 x
1 4 x
4 8 x
1
1
5728 sis/mp/lb/keg 1
paket
400,000
1.5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota 1.5.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 1.5.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 1.5.3 ATK Kegiatan
4 x 179 x
1 4 x
4 9 x
1
1
mp/keg
6444 sis/mp/lb/keg 1
paket
25,000
100,000
150
966,600
500,000
8 x
1
1.6.2 Pelaksanaan kegiatan
8 x
8 x
1.6.3 ATK Kegiatan
1
8 4
256 1
mp/keg
25,000
200,000
mp/gr/hr
25,000
6,400,000
paket
500,000
1.7 Pelaksanaan Ujian Sekolah
1.7.3 ATK Kegiatan
1.8.2 Penulisan dan Penandatanganan SKHUN dan Ijazah 1.8.3 ATK Kegiatan
500,000 3,966,450
13 x 179 x
1 13 x
13 9 x
1
1
mp/keg
20943 sis/mp/lb/keg 1
paket
25,000
325,000
150
3,141,450
500,000
1.8 Pelaksanaan Ujian Nasional 1.8.1 Transport Pengawasan Silang
500,000 7,100,000
1.6.1 Kisi-Kisi dan naskah soal
1.7.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir
400,000 1,566,600
1.6 Pelaksanaan Ujian Praktik
1.7.1 Kisi-Kisi dan naskah soal
1,950,000
500,000 8,785,000
112
rg/org/hr
50,000
5,600,000
179
179
lbr
15,000
2,685,000
1
1
paket
500,000
500,000
14 x
2 x
4
2
Pengembangan standar isi 2
4
gr/keg
25,000
100,000
2.2 Penyusunan Program Tahunan
41 x
1
41
gr/keg
25,000
1,025,000
2.3 Penyusunan Program Semester
41 x
2
82
gr/keg
25,000
2,050,000
2.4 Penyusunan Silabus
41 x
2 x
2
164
gr/hr/keg
25,000
4,100,000
2.5 Penyusunan RPP
41 x
4 x
3
492
gr/hr/keg
25,000
12,300,000
2.6 Penyusunan Program BP/BK
4 x
1
4
gr/keg
25,000
100,000
2.7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA
3 x
1
3
gr/keg
25,000
75,000
2.8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa
0 x
0
0
gr/keg
2.9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer
3 x
1
3
gr/keg
25,000
75,000
3 x
1
3
gr/keg
25,000
75,000
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan 3
19,900,000 2 x
2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
-
Pengembangan standar proses
132,690,450
3.1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar 3.1.1Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM) 3.1.2Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mapel termasuk OR)
22,350,000 4
4
triwulan
1,200,000
4,800,000 17,550,000
13 x
3
39
mp/tk
450,000
2 x
10
20
gr/sis
25,000
3.2 Program Kesiswaan : 3.2.1 Penyusunan Program Kesiswaan
-
12,793,450
3.2.2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)
500,000 9,119,450
• Administrasi pendaftaran/ATK
1
1
paket
565,450
565,450
• Penggandaan formulir Dapodik
244 x
30
7320
sis/lbr
150
1,098,000
• Kegiatan MOPD
244 x
4
976
sis/hr
6,000
5,856,000
• Pendaftaran ulang
8 x
5
40
gr/hr
25,000
1,000,000
• Pendaftaran keluar (SMA/SMK/MA)
6 x
2
12
gr/keg
50,000
600,000
637
sis
2,000
1,274,000
3.2.3 Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data dan pengiriman
637
data pokok pendidikan 3.2.4 Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
2
3.2.5 Penyusunan RKS/ RKAS berdasarkan hasil EDS
6 x
2 x
4
2
bh
350,000
700,000
48
tim/keg/hr
25,000
1,200,000
20
mp/gr
25,000
3.3 Program Ekstrakurikuler 3.3.1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler
97,547,000 10 x
2
3.3.2 Pelaksanaan Ekstrakuriler
500,000 70,293,000
• Kepramukaan
637
637
sis
24,000
15,288,000
• Keagamaan
637
637
sis
12,000
7,644,000
• Olah raga
60
60
sis
150,000
9,000,000
• Paskibra
40
40
sis
48,000
1,920,000
• PMR
60
60
sis
24,000
1,440,000
• UKS
637
637
sis
18,000
11,466,000
• Komputer
782
782
sis
18,000
14,076,000
• Kesenian
60
60
sis
50,000
3,000,000
637
637
sis
7,000
4,459,000
• Pesantren Kilat
• Hari Besar Keagamaan dan Nasional
4
4
keg
500,000
3.3.3 Lomba-lomba
4
2,000,000 26,754,000
• Lomba OSN
637
637
sis
9,000
5,733,000
• Lomba O2SN
637
637
sis
9,000
5,733,000
• Lomba FLS2N
637
637
sis
9,000
5,733,000
• Lomba Olympiade/MIPA
637
637
sis
9,000
5,733,000
• Lomba akademik lainnya
637
637
sis
6,000
3,822,000
Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan
125,075,000
4.1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP
101,225,000
4.1.1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas/Mata Pelajaran • Pembuatan Media Pembelajaran
41
• Workshop peningkatan kompetensi bidang studi sesuai dengan
41 x
3 x
1
41
gr
50,000
2,050,000
123
gr/hr/keg
25,000
3,075,000 400,000
tugas guru tiap mapel - Atk Kegiatan
1
1
pkt
400,000
- Narasumber
2
2
org
350,000
700,000
gr/hr/keg
25,000
3,075,000 400,000
• Workshop peningkatan kompetensi perencanaan pembelajaran
41 x
3 x
1
123
bagi semua guru mapel - Atk Kegiatan
1
1
pkt
400,000
- Narasumber
2
2
org
350,000
700,000
gr/hr/keg
25,000
3,075,000 400,000
• Workshop peningkatan kompetensi pelaksanaan pembelajaran
41 x
3 x
1
123
bagi semua guru mapel - Atk Kegiatan
1
1
pkt
400,000
- Narasumber
2
2
org
350,000
700,000
gr/hr/keg
25,000
3,075,000 400,000
• Workshop peningkatan kompetensi mengevaluasi pembelajaran
41 x
3 x
1
123
bagi semua guru mapel - Atk Kegiatan
1
1
pkt
400,000
- Narasumber
2
2
org
350,000
700,000
gr/hr/keg
25,000
3,075,000 400,000
• Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam
41 x
3 x
1
123
manajemen sekolah - Atk Kegiatan
1
1
pkt
400,000
- Narasumber
2
2
org
350,000
700,000
1
1
keg
1,000,000
1,000,000 6,150,000
• Penyelenggaraan Guru Berprestasi • Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
41 x
3 x
2
246
gr/hr/keg
25,000
• Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Guru (PKG)
41 x
3 x
2
246
gr/hr/keg
25,000
6,150,000
• MGMP sekolah
41 x
13 x
4
2132
gr/mp/bl
25,000
53,300,000
• MGMP Kabupaten
13 x
3 x
6
234
mp/gr/keg
50,000
11,700,000
10 x
3 x
2
60
tas/hr/keg
25,000
1,500,000
1
pkt
250,000
250,000
4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan 4.2.1 Penyelenggaraan Kursus ICT - Atk Kegiatan
23,850,000 1
2
2
org
250,000
4.2.2 Penyusunan Program Ketatausahaan
2
2
tas
25,000
50,000
4.2.3 Updating data siswa, guru dan Karyawan
4 x
2,000
9,600,000
4.2.4 Penyusunan Laporan
6 x
3
18
tas/opr/jns
25,000
450,000
4.2.5 Pengelolaan Inventaris Barang/Aset
4 x
4 x
4
64
tas/tri/hr
25,000
1,600,000
4.2.6 Workshop peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan sekolah
2 x
6 x
2
24 bend/hr/keg
- Narasumber
50 x
4 x
6
4800 opr/pgw/tri/hr
500,000
25,000
600,000
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
250,000
250,000
- Narasumber
2
2
org
250,000
500,000
72
tas/hr/keg
25,000
1,800,000 250,000
4.2.7 Workshop peningkatan kompetensi bidang administrasi sekolah,
6 x
6 x
2
laboran, dan layanan khusus sekolah - Atk Kegiatan
1
1
pkt
250,000
- Narasumber
2
2
org
250,000
500,000
opr/hr/keg
25,000
3,000,000 250,000
4.2.8 Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam
10 x
6 x
2
120
administrasi sekolah/perpustakaan, laboratorium, dan lainnya - Atk Kegiatan
1
1
pkt
250,000
- Narasumber
2
2
org
250,000
500,000
60
gr/hr/keg
25,000
1,500,000
4.2.9 Workshop peningkatan kompetensi bidang tugas sesuai tupoksinya
10 x
3 x
2
untuk pustakawan, laboran, tenaga layanan khusus, dll
5
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
250,000
250,000
- Narasumber
2
2
org
250,000
500,000
Pengembangan sarana dan prasarana sekolah
67,535,000
5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris skl
8,500,000
5.1.1 Mesin Tik
0
0
bh
-
-
5.1.2 Stensil/ Mesin Pengganda
0
0
bh
-
-
5.1.3 LCD
0
0
bh
-
5.1.4 Komputer
1
1
unit
2,500,000
5.1.5 Scaner/printer
1
1
bh
6,000,000
5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung :
2,500,000 6,000,000 48,000,000
5.2.1 Ruang kelas
3
3
rg
5.2.2 Ruang laboratorium
0
0
rg
5.2.3 Ruang Kepala Sekolah
1
1
rg
6,000,000
6,000,000
5.2.4 Ruang Guru
1
1
rg
5,000,000
5,000,000
5.2.5 Ruang Tata Usaha
1
1
rg
4,000,000
4,000,000
5.2.6 Ruang BP/BK
0
0
rg
5.2.7 Instalasi air dan listrik
2
2
ttk/jaringan
1,000,000
2,000,000
5.2.8 Kamar mandi/wc guru/karyawan
2
2
rg
2,500,000
5,000,000
5.2.9 Kamar mandi/wc Peserta Didik
4
4
rg
2,000,000
8,000,000
5.2.10 Perbaikan Pagar Sekolah (tahap 1)
0
0
m²
550,000
5.2.11 Pemeliharaan Lingkungan/penghijauan Sekolah
3
3
blok
2,500,000
3,500,000 -
-
10,500,000 -
-
7,500,000
5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair :
11,035,000
5.3.1 Meja Kursi Murid
1
1
unit
5.3.2 Meja Kursi guru
0
0
set
5.3.3 Pengadaan Buku Pegangan Guru
41
41
bh/mcm
5.3.4.Pengadaan Papan Pengumuman
0
0
bh
-
-
5.3.6 Pengadaan Meubelair Ruang UKS
0
0
set
-
-
5.3.7 Pengadaan Meubelair Ruang Laboratorium IPA
0
0
set
-
-
5.3.8 Pengadaan Meubelair Ruang Komputer
0
0
set
-
28
28
kls
75,000
2,100,000
100
100
eks
15,000
1,500,000
5.3.9 Peralatan K3 5.3.10 Pengadaan Buku Referensi Perpustakaan
6,000,000 35,000
6,000,000 1,435,000
-
5.3.11 Lainnya 6
Pengembangan standar pengelolaan
16,050,000
6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah
1,500,000
6.1.1Penyusunan Visi dan Misi
6 x
4
24
tim/hr
25,000
600,000
6.1.2Penyusunan Profil Sekolah /EDS
6 x
6
36
tim/hr
25,000
900,000
6.1.3Akreditasi Sekolah
0
0
keg
-
6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran 6.2.1Penyusunan Program Ketatausahaan
2 x
6.2.2Pengadaan sarana Pendukung Perkantoran
2
2
4
tim/hr
2
pkt
25,000
100,000
1,500,000
3,000,000
6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 6.3.1 Penyusunan Program Supervisi, Monev
4,450,000 6 x
4
24
tim/hr
25,000
600,000
6.3.2 Supervisi Akademik
41 x
2
82
gr/keg
25,000
2,050,000
6.3.3 Supervisi Non-Akademik
10 x
2
20
gr/keg
25,000
500,000
6.3.4 Supervisi Ekskul
10 x
2
20
gr/keg
25,000
500,000
6.3.5 Supervisi Perpustakaan
3 x
2
6
gr/keg
25,000
150,000
6.3.6 Supervisi Laboratorium
3 x
2
6
gr/keg
25,000
150,000
10 x
2
20
gr/keg
25,000
6.3.7 Supervisi Administrasi Tata Usaha 6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat
500,000 7,000,000
6.4.1 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
2
2
pkt
1,000,000
6.4.2 Penyusunan Leaflet
0
0
keg
500,000
gr+tu/keg
25,000
6.4.3 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan / rapat dinas 7
3,100,000
50 x
4
200
Pengembangan standar pembiayaan
2,000,000 5,000,000 143,600,000
7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 7.1.1Konsumsi Guru / Pegawai
6
6
bln
500,000
7.1.2Konsumsi Tamu
6
6
bln
100,000
600,000
7.1.3Honor Guru Tidak Tetap
9 x
20 x
gr/jam/bln
20,000
43,200,000
7.1.4Honor Pegawai/Tas
4 x
12
48
org/bln
750,000
36,000,000
7.1.5Honor Satpam dan Penjaga
2 x
12
24
org/bln
750,000
18,000,000
7.1.6Honor Pengelola BOS
1 X
4
4
org/triw
500,000
2,000,000
12
2160
3,000,000
8
7.1.7 Bantuan siswa miskin
60
60
sis
400,000
24,000,000
7.1.8 Pembayaran rek listrik
12
12
bln
600,000
7,200,000
7.1.9 Pembayaran rek telepon
12
12
bln
500,000
6,000,000
7.1.10 Pembayaran rek PAM
0
0
bln
7.1.11 Langganan Koran/Majalah
4 x
48
bln
12
75,000
Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
3,600,000 85,117,300
8.1 Pelaksanaan penilaian
29,217,300
8.1.1 Ulangan Harian
637 x
13 x
2 x
2
33124 sis/mp/keg/lb
150
4,968,600
8.1.2 Ulangan Tengah Semester
637 x
13 x
2 x
4
66248 sis/mp/keg/lb
150
9,937,200
- Atk Kegiatan 8.1.3 Ulangan Akhir Semester - Atk Kegiatan 8.1.4 Ulangan Kenaikan Kelas - Atk Kegiatan
1 637 x
1 13 x
1 x
6
49686 sis/mp/keg/lb
13 x
1 x
6
35724 sis/mp/keg/lb
1 458 x
pkt
1
1
1
pkt pkt
500,000
500,000
150
7,452,900
500,000
500,000
150
5,358,600
500,000
8.2 Tindak lanjut hasil Penilaian
500,000 37,375,000
8.2.1 Analisis
23 x
13 x
2
598 kl/mapel/keg
25,000
14,950,000
8.2.2 Remedial
23 x
13 x
2
598 kl/mapel/keg
25,000
14,950,000
8.2.3 Pengayaan
23 x
13 x
1
299 kl/mapel/keg
25,000
8.3 Inovasi Model Penilaian 8.3.1 Workshop
7,475,000 18,525,000
gr/hr/keg
25,000
6,150,000
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
350,000
350,000
- Narasumber
2
2
org
350,000
700,000
gr/hr/keg
25,000
6,150,000 350,000
8.3.2 IHT
41 x
41 x
3 x
3 x
2
2
246
246
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
350,000
- Narasumber
2
2
org
350,000
700,000
gr/hr/keg
25,000
3,075,000
8.3.3 Pelatihan
41 x
3 x
1
123
- Atk Kegiatan
1
1
pkt
350,000
350,000
- Narasumber
2
2
org
350,000
700,000
0
637,000,000
PER Nama Sekolah Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
: : : :
Import No. Status Kode
1
Uraian Kegiatan
Jumlah
B
C
A A 1 3
Penerimaan terdiri dari : Saldo Awal Bantuan Operasional Sekolah Penggunaan Dana
1
Saldo akhir bulan
B
I 1
Program Sekolah Pengembangan Kompetensi Lulusan 1.1 Penyusunan KKM 1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1.3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan 1.5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota 1.6 Pelaksanaan Ujian Praktik 1.7 Pelaksanaan Ujian Sekolah 1.8 Pelaksanaan Ujian Nasional
2 2.1 2.2 2.3 2.4
Pengembangan standar isi Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran Penyusunan Program Tahunan Penyusunan Program Semester Penyusunan Silabus2
2.5 Penyusunan RPP 2.6 Penyusunan Program BP/BK 2.7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA 2.8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa 2.9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan
3
Pengembangan standar proses 3.1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar 3.2 Program Kesiswaan : 3.3 Program Ekstrakurikuler
-
47,032,250 1,950,000 825,000 21,480,000 1,359,200 1,566,600 7,100,000 3,966,450 8,785,000 19,900,000 100,000 1,025,000 2,050,000 4,100,000 12,300,000 100,000 75,000 75,000 75,000 132,690,450 22,350,000 12,793,450 97,547,000
4
5
Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan 4.1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP 4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/ Inventaris Sekolah 5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : 5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair :
C
23,850,000 67,535,000 8,500,000 48,000,000 11,035,000 16,050,000
Pengembangan standar pembiayaan 7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
143,600,000
6.1 6.2 6.3 6.4
8
101,225,000
Pengembangan standar pengelolaan Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah Kegiatan Pengelolaan Perkantoran Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hubungan Masyarakat
6
7
125,075,000
Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 8.1 Pelaksanaan penilaian 8.2 Tindak lanjut hasil Penilaian 8.3 Inovasi Model Penilaian Total Penggunaan Dana SISA DANA = A - B
Komite Sekolah
……………………………………………………….
1,500,000 3,100,000 4,450,000 7,000,000
143,600,000 85,117,300 29,217,300 37,375,000 18,525,000 637,000,000
Mengetahui Kepala Sekolah
…………………………………………………………. NIP. ………………………………………………….
782,000,000 (145,000,000)
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP TRIWULAN TAHUN AJARAN 2014 - 2015 PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2015 ( Triwulan ke I dan II )
Jan
Peb
Mart
Apr
Mei
Jun
D
E
F
G
H
I
53,003,750 (53,003,750)
(53,003,750) 52,869,200 (105,872,950) -
(105,872,950) 53,143,050 (159,016,000)
(159,016,000) 53,066,250 (212,082,250)
(212,082,250) 53,325,000 (265,407,250)
(318,132,250) -
-
975,000
7,160,000
825,000
-
7,160,000
1,359,200
-
-
1,566,600
-
7,100,000
-
3,966,450
-
8,785,000
-
-
-
-
-
50,000
50,000 -
1,025,000
1,025,000
1,025,000
2,050,000
-
4,100,000
4,100,000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,500,000
5,000,000
-
10,000,000
52,725,000
975,000 7,160,000
(265,407,250)
10,000,000 -
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000 -
-
-
12,500,000
8,500,000
1,000,000
3,500,000
5,000,000 -
-
-
-
1,000,000
4,000,000
10,000,000
-
7,500,000
-
-
-
-
-
750,000
250,000
250,000
700,000
700,000
1,112,500 700,000
11,950,000
250,000
250,000
250,000
700,000
700,000
1,000,000
-
-
-
-
-
11,950,000
11,950,000
11,950,000
11,950,000
-
-
2,950,000
2,950,000
3,000,000
7,500,000 4,631,250
8,000,000 4,631,250
-
52,869,200
53,143,050
53,066,250
53,325,000
-
Bendahara
65,166,666.67
52,725,000 -
Garut, ………., …………………………………… 20………..
………………………………………………. ……………………………………………….
11,950,000
2,950,000
53,003,750
2,000,000 -
5,000,000
250,000
11,000,000
……………………………………………………. NIP. ……………………………………………
Jul
Agust
Sept
Okt
Nop
Des
J
K
L
M
N
O
(318,132,250) 53,018,750 (371,151,000) -
(371,151,000) 53,400,000 (424,551,000) -
(424,551,000) 53,300,000 (477,851,000) -
(477,851,000) 52,756,250 (530,607,250) -
(530,607,250) 53,413,000 (584,020,250) -
(584,020,250) 52,979,750 (637,000,000) -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75,000
-
-
-
-
75,000
-
-
-
-
2,050,000
4,100,000 100,000 75,000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000,000
-
9,000,000
-
5,000,000 -
6,000,000 -
10,000,000 -
3,500,000 10,000,000 -
3,350,000 -
3,793,450
6,547,000 -
-
-
12,000,000
5,000,000
12,000,000
4,500,000
-
-
-
10,000,000
15,325,000
18,900,000
2,500,000
3,266,000
84,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,500,000 5,000,000
15,000,000
2,000,000
5,000,000
5,000,000
1,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250,000
250,000
1,112,500 700,000
3,000,000
535,000
750,000 250,000 -
700,000
250,000
250,000
350,000
700,000
700,000
1,225,000 700,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,950,000
11,950,000
11,950,000
11,950,000
11,950,000
12,150,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,000,000 -
3,000,000 -
4,631,250 53,018,750 -
3,000,000 7,000,000 -
53,400,000 -
3,000,000
53,300,000 -
3,000,000
2,367,300
7,375,000
7,500,000
4,631,250 52,756,250 -
53,413,000 -
52,979,750 -
22,350,000 12,793,450 97,547,000
-
101,225,000 23,850,000
-
8,500,000
-
48,000,000 11,035,000
-
3,100,000 4,450,000 7,000,000
-
143,600,000 12,350,000 29,217,300 37,375,000
2,367,300