Contoh LKPJ Camat [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

LAPORAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2013 SKPD URUSAN WAJIB Total Anggaran



: KECAMATAN PURWODADI : OTDA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN : Rp. 232.251.000,-



I. Pelaksanaan Program / Kegiatan Belanja Langsung APBD Tahun 2013 A. Program / Kegiatan 1. Program : Pelayanan Adminstrasi Perkantoran a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Lokasi Kegiatan: Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 2.500.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 2.500.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Pelayanan surat masuk dan keluar 5. Realisasi Output : Terlayaninya surat masuk dan keluar 6. Capaian Kinerja : 100% 7. Outcomes Hasil : Tingkat pelayanan administrasi perkantoran a. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 3.000.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 2.859.488,3. Kinerja Anggaran : 95,32 % 4. Rencana Output : Pembayaran rekening telepon, air dan listrik 12 bulan 5. Realisasi Output : Terbayarnya 3 rekening telepon, air dan listrik 12 bulan 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi perkantoran 8. Keterangan : Jumlah yang dibayar sesuai dengan rekening b. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 6.116.600,2. Realisasi Anggaran : Rp. 6.116.600,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Penyediaan 34 jenis alat tulis kantor 5. Realisasi Output : Tersediannya 34 jenis alat tulis kantor 6. Capaian Kkinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi perkantoran c. Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 4.636.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 4.636.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Penyediaan 6.125 lembar barang cetakan dan penggandaan 17.055 lembar 5. Realisasi Output : Tersedianya 6.125 lembar barang cetakan dan penggandaan: 17.055 lembar 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi perkantoran d. Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 1.300.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 1.300.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Penyediaan 21 jenis alat – alat listrik dan elektronik 5. Realisasi Output : Tersedianya 21 jenis alat – alat listrik dan elektronik 6. Capaian Kkinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi perkantoran e. Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 1.860.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 1.860.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Penyediaan 2 jenis surat kabar 5. Realisasi Output : Tersedianya 2 jenis surat kabar 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi perkantoran f. Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 8.920.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 8.9220.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Minum harian pegawai 28 pegawai selama 11 bulan 5. Realisasi Output : Tersedianya minum harian bagi 28 pegawai, selama 11 bulan 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi perkantoran g. Kegiatan : Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 2.520.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 2.520.006,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : 4 kali rapat koordinasi ke luar daerah 5. Realisasi Output : Terlaksananya 4 kali rapat koordinasi ke luar daerah 6. Capaian Kkinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Terkoordinasinya pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan h. Kegiatan : Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 32.456.200,2. Realisasi Anggaran : Rp. 32.456.200,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : 329 rapat Koordinasi ke dalam daerah 5. Realisasi Output : Terlaksanaya 329 rapat koordinasi ke dalam daerah 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Terkoordinasinya tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan tugas kedinasan i. Kegiatan : Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pemberish Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 1.000.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 1.000.000,-



3. Kinerja Anggaran 4. Rencana Output



: 100 % : Penyediaan 24 jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5. Realisasi Output : Tersedianya 24 jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan ruang kerja 2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan : Pengandaan peralatan gedung kantor Lokasi kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 39.406.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 38.972.600,3. Kinerja Anggaran : 98,9 % 4. Rencana Output : Sarana prasarana pendukung PATEN 5. Realisasi Output : Tersedianya sarana dan prasarana PATEN 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcome ( Hasil ) :Meningkatnya kulitas pelayanan b. Kegiatan ; Pengadaan komputer 1. Jumlah Anggaran : Rp. 11.090.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 11.090.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Komputer / PC 2 unit dan printer 2 unit 5. Realisasi Output : Tersedianya Komputer / PC 2 unit dan printer 2 unit 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcome ( Hasil ) : Tingkat pelayanan administrasi perkantoran c. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 4.000.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 4.000.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Pemeliharaan gedung kantor seluas 160 m² 5. Realisasi Output : Terpeliharanya gedung kantor gedung kantor seluas 160 m² 6. Capaian Kinerja : 100 % 7 Outcome (Hasil) : Meningkatnya kenyamanan pegawai dalam bekerja d. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 8.750.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 8.750.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 : 1 unit dan kendaraan 5. Realisasi Output



dinas roda 2 : 5 unit : Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 : 1 unit &



kendaraan dinas roda 2 : 5 unit 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Tersedianya kendaraan dinas yang memadai e. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala komputer Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 2.000.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 2.000.000,-



3. Kinerja Anggaran 4. Rencana Output 5. Realisasi Output 6. Capaian Knerja 7. Outcomes (Hasil)



: 100 % : Pemeliharaan komputer 4 unit : Terpeliharannya komputer 4 unit : 100 % : Tersedianya komputer yang memadai guna kelancaran administrasi perkantoran 3. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 1.837.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 1.837.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Penyusunan 18dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan 5. Realisasi Output : Tersusunnya 12 laporan bulanan, 4 laporan triwulanan, 2 laporan semesteran 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Meningkatnya kinerja administrasi keuangan b. Kegiatan : Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 2.350.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 2.350.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Penyusunan 4 dokumen anggaran ( DPA, Renja, RKT dan RKA Tahun 2013 ) 5. Realisasi Output : Tersusunnya 4 dokumen anggaran ( DPA,Renja, RKT dan dan RKA Tahun 2013 ) 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Tersedianya dokumen perencanaan Kecamatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Kec. Purwodadi 5. Program : Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa a. Kegiatan : Konfrensi Kepala Desa / Sekertaris Desa Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 7.500.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 7.500.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Penyelenggaraan Konferensi Kepala Desa 11 kali dan Konfrensi Sekdes 11 kali 5. Realisasi Output :Terselenggaranya Konferensi Kepala Desa diikuti 40 orang Kepala Desa 11 kali dan Konferensi Sekdes diikuti 40 orang Sekertaris Desa 11 kali 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Meningkatnya kerja sama dan koordinasi dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa serta peningkatan pelayanan administrasi masyarakat b. Kegiatan : Pembinaan Administrasi Desa Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 4.676.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 4.676.000,-



3. Kinerja Anggaran 4. Rencana Output



: 100 % : Pembinaan adminstrasi Desa di 8 Desa dan evaluasi APBDes 40 Desa 5. Realisasi Output :Terselenggaranya pembinaan rutin adminstrasi desa di 8 Desa dan evaluasi APBDes di 40 Desa 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Tewujudnya tertib admninistrasi Desa yang dikerjakan secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku c. Kegiatan : Fasilitasi Pengisian Kekosongan Kepala Desa/Perangkat Desa 1. Jumlah anggaran : Rp. 8.892.000,2. Realisasi anggaran : Rp. 8.892.000,3. Kinerja anggaran : 100 % 4. Rencana output : Fasilitasi Pilkades di 16 Desa 5. Realisasi output : Terselenggaranya Pilkades di 16 Desa Tegalaren, Nampu, Karanganyar, Jenar Lor, Jenar Wetan, Purwosari, Bongkot, Sukomanah, Kebonsari, Guyangan, Jatikontal, Plandi, Sendangsari dan Bragolan 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pengisian kekosongan 16 Kepala De sa d. Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan ADD, TPAPD dan DAKDes Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 7.500.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 7.500.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Penyelenggaraan monitoring pengelolaan ADD di 40 Desa 5. Realisasi Output : Terselenggaranya penyelenggaraan monitoring pengelolaan ADD di 40 Desa 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Meningkatnya kemampuan pengelolaan pengadministrasi ADD dan kesesuaian pelaksanaan ADD e. Kegiatan : Pembinaan Perangkat Desa / Kel Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 3.500.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 3.500.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Penyelenggaraan pertemuan Kaur Kesra 10 kali 5. Realisasi Output :Terselenggaranya pertemuan rutin Kaur Kesra 10 kali 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Meningkatnya pemahaman tupoksi Perangkat Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan serta meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat f. Kegiatan : Rakor BPD dan Kepala Desa Lokasi kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah anggaran : Rp. 1.855.000,2. Realisasi anggaran : Rp. 1.855.000,3. Kinerja anggaran : 100 %



4. Rencana output 85orang 5. Realisasi output orang 6. Capaian kinerja 7. Outcome (Hasil)



: Pelaksanaan Rakor BPD / Kepala Desa 1 kali dan : Terlaksananya Rakor BPD / Kepala Desa 1 kali dan 85



: 100 % : Meningkatnya koordinasi BPD dan Kepala Desa dalam melaksanakan program, kegiatan dan pelayanan administrasi masyarakat g. Kegiatan : Pembinaan Komputer dan IT Lokasi kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah anggaran : Rp. 4.000.000,2. Realisasi anggaran : Rp. 4.000.000,3. Kinerja anggaran : 100 % 4. Rencana output : Pembinaan komputer dan IT, 40 orang 8 kali 5. Realisasi output : Terselenggaranya komputer dan IT, 40 orang 8 kali 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcome (Hasil) : Meningkatnya SDM Perangkat Desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat 6. Program : Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Faslitasi Pembangunan Wilayah a. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 2,250.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 2.250.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Pendapatan pelayanan administrasi perijinan 16 kali 5. Realisasi Output : Terselenggaranya pelayanan administrasi perijinan 16 kali 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes ( Hasil ) :Tercapainya target pendapatan b. Kegiatan : Intensifikasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 5.418.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 5.418.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Pelaksanaan intensifikasi PBB di 40 Desa 5. Realisasi Output : Terlaksananya intensifikasi PBB di 40 Desa 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes(Hasil) : Ketercapaian pelunasan PBB sesuai target PBB tepat waktu c. Kegiatan : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 5.100.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 5.100.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Pelaksanaan 1 kali musranbang :195 orang Tk. Kecamatan dan monitoring musrenbangdes di 40 Desa 5. Realisasi Output : Terlaksananya pelaksanaan 1 kali musranbang :195 orang Tk. Kecamatan dan monitoring musrenbangdes di 40 Desa



6. Capaian kinerja 7. Outcomes (Hasil)



: 100 % : Tersedianya dokumen skala prioritas Tk. Desa, RKPDes Dan skala prioritas Tingkat Kecamatan sebagai



pedoman perencanaan pelaksanaan pembangunan Th. 2014 d. Kegiatan : Rapat Dinas Pelaksanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 2.548.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 2.548.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Bahan kebijakan pembangunan Tingkat Kecamatan 1 dokumen 5. Realisasi Output : Tersedianya bahan kerbijakan Tingkat Kecamatan 1 dokumen 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan dan pembangunan Kec. Purwodadi e. Kegiatan : Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 4.500.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 4.500.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Data perkembangan pelaksanaan pembangunan di Desa, 1 dokumen 5. Realisasi Output : Terselenggaranya data perkembangan pelaksanaan pembangunan di Desa 1 dokumen 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Meningkatnya kinerja pelaksanaan pembangunan di Desa f. Kegiatan : Pembinaan dan Fasilitasi Pokja Agropolitan Tk. Kecamatan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 3.650.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 3.650.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Pelaksanaan 1 kali rakor dan 23 kali monitoring pokja agropolitan 5. Realisasi Output : Terselengaranya pelaksanaan 2 kali rakor dan 23 kali monitoring pokja agropolitan 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Meningkatnya pemabngunan kawasan agropolitan g. Pembinaan Penyusunan APBDes Lokasi kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 3.000.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 3.000.000,3. Kinerja Anggaran : 100% 4. Rencana Output : Pembinaan penyusunan APBDes 40 Desa 5. Realisai Output : Terselenggaranya pembinaan penyusunan APBDes 40 Desa 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes ( Hasil ) : Meningkatkan kemampuan penyusunan APBDes



7. Program : Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan a. Pemantauan dan Pengendalian Bencana Alam Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 2.600.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 2.600.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Laporan hasil pemantauan dan pengendalian bencana alam 1 dokumen 5. Realisasi Output : Tersedianya Laporan hasil pemantauan dan pengendalian bencana alam 1 dokumen 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes ( Hasil ) : Data dan informasi Desa rawan bencana serta monitoring kesiap siagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam b. Kegiatan : Failitasi Kegiatan PKK Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 6.016.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 6.016.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Pelaksanaan 12 kali kegiatan TP PKK dan pembinaan 2 Desa binaan PKK 5. Realisasi Output : Terlaksananya Pelaksanaan 12 kali kegiatan TP PKK dan pembinaan 2 Desa binaan PKK 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Meningkatnya peran PKK dalam pemberdayaan perempuan dan meningkatnya kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan PKK di Tk. Kecamatan dan Desa serta tertibnya administrasi PKK Tk. Desa dan Kecamatan c. Kegiatan : Pembinaan dan Patroli Kamtibmas Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 6.859.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 6.859.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Pelaksanaan 12 bulan patroli kamtibams dan PAM Lebaran dan Natal di tempat obyek wisata 5. Realisasi Output : Terlaksananya Pelaksanaan 12 bulan patroli kamtibams dan PAM Lebaran dan Natal di tempat obyek wisata 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil ) : Terwujudnya ketertiban umum dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penegakan perda d. Kegiatan : Pembinaan Perlindungan Masyarakat Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 5.270.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 5.270.000,3. Kinerja Anggaran : 100 %



4. Rencana Output 5. Realisasi Output 6. Capaian kinerja 7. Outcomes (Hasil)



: Pelaksanaan 2 kali pembinaan 40 anggota linmas : Terlaksananya pembinaan 2 kali 40 anggota linmas : 100 % : Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan anggota



Linmas e. Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Lokasi kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah anggaran : Rp. 1.975.000,2. Realisasi anggaran : Rp. 1.975.000,3. Kinerja anggaran : 100 % 4. Rencana output : Pelaksanaan 1 kali rakor ( 40 orang ) dan 9 kali pembinaan ormas 5. Realisasi output : Terlaksananya 1 kali rakor ( 40 orang ) dan 9 kali pembinaan ormas 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcome (Hasil) : Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan f. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah anggaran : Rp. 5.000.000,2. Realisasi anggaran : Rp. 5.000.000,3. Kinerja anggaran : 100 % 4. Rencana output : Pelaksanaan kegiatan kepemudaan, olah raga dan kesenian, 4 kali 5. Realisasi output : Terlaksananya kegiatan kepemudaan, olah raga dan keseneian, 4 kali 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcome (Hasil) : Meningkatnya kapasitas untuk aktivitas kepemudaan, prestasi di bidang olah raga dan kesenian g. Kegiatan : Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Lokasi kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah anggaran : Rp. 6.500.000,2. Realisasi anggaran : Rp. 6.500.000,3. Kinerja anggaran : 100 % 4. Rencana output : Fasilitasi lomba Desa1kali dan monitoring kegiatan PNPM di 40 Desa 5. Realisasi output : Terselenggaranya fasilitasi lomba Desa 1 kali dan termonitoringnya kegiatan PNPM di 40 Desa 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcome (Hasil) : Meningkatnya kesiapan Desa untuk lomba Desa Tk. Kab. dan kegiatan PNPM di Desa diharapkan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan h. Pembinaan LPMD Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah anggaran : Rp. 1.900.000,2. Realisasi anggaran : Rp. 1.900.000,3. Kinerja anggaran : 100 % 4. Rencana output : Pelaksanaan pembinaan LPMD, 85 orang 1 kali



5. Realisasi output 6. Capaian kinerja 7. Outcome (Hasil)



: Terlaksananya pembinaan LPMD, 85 orang 1 kali : 100 % : Meningkatnya peran serta LPMD dalam pembangunan masyarakat Desa



Purwodadi, 16 Januari 2014 CAMAT PURWODADI Drs. MGS Sukusyanto, MM Pembina Tk.I NIP. 19600404 198803 1 010