16 0 63 KB
LAPORAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2013 SKPD URUSAN WAJIB Total Anggaran
: KECAMATAN PURWODADI : OTDA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN : Rp. 232.251.000,-
I. Pelaksanaan Program / Kegiatan Belanja Langsung APBD Tahun 2013 A. Program / Kegiatan 1. Program : Pelayanan Adminstrasi Perkantoran a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Lokasi Kegiatan: Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 2.500.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 2.500.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Pelayanan surat masuk dan keluar 5. Realisasi Output : Terlayaninya surat masuk dan keluar 6. Capaian Kinerja : 100% 7. Outcomes Hasil : Tingkat pelayanan administrasi perkantoran a. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 3.000.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 2.859.488,3. Kinerja Anggaran : 95,32 % 4. Rencana Output : Pembayaran rekening telepon, air dan listrik 12 bulan 5. Realisasi Output : Terbayarnya 3 rekening telepon, air dan listrik 12 bulan 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi perkantoran 8. Keterangan : Jumlah yang dibayar sesuai dengan rekening b. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 6.116.600,2. Realisasi Anggaran : Rp. 6.116.600,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Penyediaan 34 jenis alat tulis kantor 5. Realisasi Output : Tersediannya 34 jenis alat tulis kantor 6. Capaian Kkinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi perkantoran c. Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 4.636.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 4.636.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Penyediaan 6.125 lembar barang cetakan dan penggandaan 17.055 lembar 5. Realisasi Output : Tersedianya 6.125 lembar barang cetakan dan penggandaan: 17.055 lembar 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi perkantoran d. Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 1.300.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 1.300.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Penyediaan 21 jenis alat – alat listrik dan elektronik 5. Realisasi Output : Tersedianya 21 jenis alat – alat listrik dan elektronik 6. Capaian Kkinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi perkantoran e. Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 1.860.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 1.860.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Penyediaan 2 jenis surat kabar 5. Realisasi Output : Tersedianya 2 jenis surat kabar 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi perkantoran f. Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 8.920.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 8.9220.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Minum harian pegawai 28 pegawai selama 11 bulan 5. Realisasi Output : Tersedianya minum harian bagi 28 pegawai, selama 11 bulan 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi perkantoran g. Kegiatan : Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 2.520.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 2.520.006,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : 4 kali rapat koordinasi ke luar daerah 5. Realisasi Output : Terlaksananya 4 kali rapat koordinasi ke luar daerah 6. Capaian Kkinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Terkoordinasinya pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan h. Kegiatan : Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 32.456.200,2. Realisasi Anggaran : Rp. 32.456.200,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : 329 rapat Koordinasi ke dalam daerah 5. Realisasi Output : Terlaksanaya 329 rapat koordinasi ke dalam daerah 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Terkoordinasinya tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan tugas kedinasan i. Kegiatan : Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pemberish Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 1.000.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 1.000.000,-
3. Kinerja Anggaran 4. Rencana Output
: 100 % : Penyediaan 24 jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5. Realisasi Output : Tersedianya 24 jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan ruang kerja 2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan : Pengandaan peralatan gedung kantor Lokasi kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 39.406.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 38.972.600,3. Kinerja Anggaran : 98,9 % 4. Rencana Output : Sarana prasarana pendukung PATEN 5. Realisasi Output : Tersedianya sarana dan prasarana PATEN 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcome ( Hasil ) :Meningkatnya kulitas pelayanan b. Kegiatan ; Pengadaan komputer 1. Jumlah Anggaran : Rp. 11.090.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 11.090.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Komputer / PC 2 unit dan printer 2 unit 5. Realisasi Output : Tersedianya Komputer / PC 2 unit dan printer 2 unit 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcome ( Hasil ) : Tingkat pelayanan administrasi perkantoran c. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 4.000.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 4.000.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Pemeliharaan gedung kantor seluas 160 m² 5. Realisasi Output : Terpeliharanya gedung kantor gedung kantor seluas 160 m² 6. Capaian Kinerja : 100 % 7 Outcome (Hasil) : Meningkatnya kenyamanan pegawai dalam bekerja d. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 8.750.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 8.750.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 : 1 unit dan kendaraan 5. Realisasi Output
dinas roda 2 : 5 unit : Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 : 1 unit &
kendaraan dinas roda 2 : 5 unit 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Tersedianya kendaraan dinas yang memadai e. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala komputer Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 2.000.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 2.000.000,-
3. Kinerja Anggaran 4. Rencana Output 5. Realisasi Output 6. Capaian Knerja 7. Outcomes (Hasil)
: 100 % : Pemeliharaan komputer 4 unit : Terpeliharannya komputer 4 unit : 100 % : Tersedianya komputer yang memadai guna kelancaran administrasi perkantoran 3. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 1.837.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 1.837.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Penyusunan 18dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan 5. Realisasi Output : Tersusunnya 12 laporan bulanan, 4 laporan triwulanan, 2 laporan semesteran 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Meningkatnya kinerja administrasi keuangan b. Kegiatan : Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 2.350.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 2.350.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Penyusunan 4 dokumen anggaran ( DPA, Renja, RKT dan RKA Tahun 2013 ) 5. Realisasi Output : Tersusunnya 4 dokumen anggaran ( DPA,Renja, RKT dan dan RKA Tahun 2013 ) 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Tersedianya dokumen perencanaan Kecamatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Kec. Purwodadi 5. Program : Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa a. Kegiatan : Konfrensi Kepala Desa / Sekertaris Desa Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 7.500.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 7.500.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Penyelenggaraan Konferensi Kepala Desa 11 kali dan Konfrensi Sekdes 11 kali 5. Realisasi Output :Terselenggaranya Konferensi Kepala Desa diikuti 40 orang Kepala Desa 11 kali dan Konferensi Sekdes diikuti 40 orang Sekertaris Desa 11 kali 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Meningkatnya kerja sama dan koordinasi dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa serta peningkatan pelayanan administrasi masyarakat b. Kegiatan : Pembinaan Administrasi Desa Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 4.676.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 4.676.000,-
3. Kinerja Anggaran 4. Rencana Output
: 100 % : Pembinaan adminstrasi Desa di 8 Desa dan evaluasi APBDes 40 Desa 5. Realisasi Output :Terselenggaranya pembinaan rutin adminstrasi desa di 8 Desa dan evaluasi APBDes di 40 Desa 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Tewujudnya tertib admninistrasi Desa yang dikerjakan secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku c. Kegiatan : Fasilitasi Pengisian Kekosongan Kepala Desa/Perangkat Desa 1. Jumlah anggaran : Rp. 8.892.000,2. Realisasi anggaran : Rp. 8.892.000,3. Kinerja anggaran : 100 % 4. Rencana output : Fasilitasi Pilkades di 16 Desa 5. Realisasi output : Terselenggaranya Pilkades di 16 Desa Tegalaren, Nampu, Karanganyar, Jenar Lor, Jenar Wetan, Purwosari, Bongkot, Sukomanah, Kebonsari, Guyangan, Jatikontal, Plandi, Sendangsari dan Bragolan 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pengisian kekosongan 16 Kepala De sa d. Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan ADD, TPAPD dan DAKDes Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 7.500.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 7.500.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Penyelenggaraan monitoring pengelolaan ADD di 40 Desa 5. Realisasi Output : Terselenggaranya penyelenggaraan monitoring pengelolaan ADD di 40 Desa 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Meningkatnya kemampuan pengelolaan pengadministrasi ADD dan kesesuaian pelaksanaan ADD e. Kegiatan : Pembinaan Perangkat Desa / Kel Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 3.500.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 3.500.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Penyelenggaraan pertemuan Kaur Kesra 10 kali 5. Realisasi Output :Terselenggaranya pertemuan rutin Kaur Kesra 10 kali 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Meningkatnya pemahaman tupoksi Perangkat Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan serta meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat f. Kegiatan : Rakor BPD dan Kepala Desa Lokasi kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah anggaran : Rp. 1.855.000,2. Realisasi anggaran : Rp. 1.855.000,3. Kinerja anggaran : 100 %
4. Rencana output 85orang 5. Realisasi output orang 6. Capaian kinerja 7. Outcome (Hasil)
: Pelaksanaan Rakor BPD / Kepala Desa 1 kali dan : Terlaksananya Rakor BPD / Kepala Desa 1 kali dan 85
: 100 % : Meningkatnya koordinasi BPD dan Kepala Desa dalam melaksanakan program, kegiatan dan pelayanan administrasi masyarakat g. Kegiatan : Pembinaan Komputer dan IT Lokasi kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah anggaran : Rp. 4.000.000,2. Realisasi anggaran : Rp. 4.000.000,3. Kinerja anggaran : 100 % 4. Rencana output : Pembinaan komputer dan IT, 40 orang 8 kali 5. Realisasi output : Terselenggaranya komputer dan IT, 40 orang 8 kali 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcome (Hasil) : Meningkatnya SDM Perangkat Desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat 6. Program : Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Faslitasi Pembangunan Wilayah a. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 2,250.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 2.250.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Pendapatan pelayanan administrasi perijinan 16 kali 5. Realisasi Output : Terselenggaranya pelayanan administrasi perijinan 16 kali 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes ( Hasil ) :Tercapainya target pendapatan b. Kegiatan : Intensifikasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 5.418.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 5.418.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Pelaksanaan intensifikasi PBB di 40 Desa 5. Realisasi Output : Terlaksananya intensifikasi PBB di 40 Desa 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes(Hasil) : Ketercapaian pelunasan PBB sesuai target PBB tepat waktu c. Kegiatan : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 5.100.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 5.100.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Pelaksanaan 1 kali musranbang :195 orang Tk. Kecamatan dan monitoring musrenbangdes di 40 Desa 5. Realisasi Output : Terlaksananya pelaksanaan 1 kali musranbang :195 orang Tk. Kecamatan dan monitoring musrenbangdes di 40 Desa
6. Capaian kinerja 7. Outcomes (Hasil)
: 100 % : Tersedianya dokumen skala prioritas Tk. Desa, RKPDes Dan skala prioritas Tingkat Kecamatan sebagai
pedoman perencanaan pelaksanaan pembangunan Th. 2014 d. Kegiatan : Rapat Dinas Pelaksanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 2.548.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 2.548.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Bahan kebijakan pembangunan Tingkat Kecamatan 1 dokumen 5. Realisasi Output : Tersedianya bahan kerbijakan Tingkat Kecamatan 1 dokumen 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan dan pembangunan Kec. Purwodadi e. Kegiatan : Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 4.500.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 4.500.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Data perkembangan pelaksanaan pembangunan di Desa, 1 dokumen 5. Realisasi Output : Terselenggaranya data perkembangan pelaksanaan pembangunan di Desa 1 dokumen 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Meningkatnya kinerja pelaksanaan pembangunan di Desa f. Kegiatan : Pembinaan dan Fasilitasi Pokja Agropolitan Tk. Kecamatan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 3.650.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 3.650.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Pelaksanaan 1 kali rakor dan 23 kali monitoring pokja agropolitan 5. Realisasi Output : Terselengaranya pelaksanaan 2 kali rakor dan 23 kali monitoring pokja agropolitan 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Meningkatnya pemabngunan kawasan agropolitan g. Pembinaan Penyusunan APBDes Lokasi kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 3.000.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 3.000.000,3. Kinerja Anggaran : 100% 4. Rencana Output : Pembinaan penyusunan APBDes 40 Desa 5. Realisai Output : Terselenggaranya pembinaan penyusunan APBDes 40 Desa 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcomes ( Hasil ) : Meningkatkan kemampuan penyusunan APBDes
7. Program : Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan a. Pemantauan dan Pengendalian Bencana Alam Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 2.600.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 2.600.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Laporan hasil pemantauan dan pengendalian bencana alam 1 dokumen 5. Realisasi Output : Tersedianya Laporan hasil pemantauan dan pengendalian bencana alam 1 dokumen 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes ( Hasil ) : Data dan informasi Desa rawan bencana serta monitoring kesiap siagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam b. Kegiatan : Failitasi Kegiatan PKK Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 6.016.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 6.016.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Pelaksanaan 12 kali kegiatan TP PKK dan pembinaan 2 Desa binaan PKK 5. Realisasi Output : Terlaksananya Pelaksanaan 12 kali kegiatan TP PKK dan pembinaan 2 Desa binaan PKK 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil) : Meningkatnya peran PKK dalam pemberdayaan perempuan dan meningkatnya kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan PKK di Tk. Kecamatan dan Desa serta tertibnya administrasi PKK Tk. Desa dan Kecamatan c. Kegiatan : Pembinaan dan Patroli Kamtibmas Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 6.859.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 6.859.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Output : Pelaksanaan 12 bulan patroli kamtibams dan PAM Lebaran dan Natal di tempat obyek wisata 5. Realisasi Output : Terlaksananya Pelaksanaan 12 bulan patroli kamtibams dan PAM Lebaran dan Natal di tempat obyek wisata 6. Capaian Kinerja : 100 % 7. Outcomes (Hasil ) : Terwujudnya ketertiban umum dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penegakan perda d. Kegiatan : Pembinaan Perlindungan Masyarakat Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah Anggaran : Rp. 5.270.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 5.270.000,3. Kinerja Anggaran : 100 %
4. Rencana Output 5. Realisasi Output 6. Capaian kinerja 7. Outcomes (Hasil)
: Pelaksanaan 2 kali pembinaan 40 anggota linmas : Terlaksananya pembinaan 2 kali 40 anggota linmas : 100 % : Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan anggota
Linmas e. Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Lokasi kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah anggaran : Rp. 1.975.000,2. Realisasi anggaran : Rp. 1.975.000,3. Kinerja anggaran : 100 % 4. Rencana output : Pelaksanaan 1 kali rakor ( 40 orang ) dan 9 kali pembinaan ormas 5. Realisasi output : Terlaksananya 1 kali rakor ( 40 orang ) dan 9 kali pembinaan ormas 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcome (Hasil) : Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan f. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah anggaran : Rp. 5.000.000,2. Realisasi anggaran : Rp. 5.000.000,3. Kinerja anggaran : 100 % 4. Rencana output : Pelaksanaan kegiatan kepemudaan, olah raga dan kesenian, 4 kali 5. Realisasi output : Terlaksananya kegiatan kepemudaan, olah raga dan keseneian, 4 kali 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcome (Hasil) : Meningkatnya kapasitas untuk aktivitas kepemudaan, prestasi di bidang olah raga dan kesenian g. Kegiatan : Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Lokasi kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah anggaran : Rp. 6.500.000,2. Realisasi anggaran : Rp. 6.500.000,3. Kinerja anggaran : 100 % 4. Rencana output : Fasilitasi lomba Desa1kali dan monitoring kegiatan PNPM di 40 Desa 5. Realisasi output : Terselenggaranya fasilitasi lomba Desa 1 kali dan termonitoringnya kegiatan PNPM di 40 Desa 6. Capaian kinerja : 100 % 7. Outcome (Hasil) : Meningkatnya kesiapan Desa untuk lomba Desa Tk. Kab. dan kegiatan PNPM di Desa diharapkan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan h. Pembinaan LPMD Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purwodadi 1. Jumlah anggaran : Rp. 1.900.000,2. Realisasi anggaran : Rp. 1.900.000,3. Kinerja anggaran : 100 % 4. Rencana output : Pelaksanaan pembinaan LPMD, 85 orang 1 kali
5. Realisasi output 6. Capaian kinerja 7. Outcome (Hasil)
: Terlaksananya pembinaan LPMD, 85 orang 1 kali : 100 % : Meningkatnya peran serta LPMD dalam pembangunan masyarakat Desa
Purwodadi, 16 Januari 2014 CAMAT PURWODADI Drs. MGS Sukusyanto, MM Pembina Tk.I NIP. 19600404 198803 1 010