Naskah Soal [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



BAB I PERSAMAAN AKUNTANSI



SOAL 1-1 Tunjukkan apakah setiap transaksi berikut akan menaikkan, menurunkan atau tidak berpengaruh terhadap modal perusahaan: 1.



Dibeli supplies kantor secara tunai.



2.



Pemilik perusahaan mengunakan sebagaian supplies kantor untuk keperluan pribadi.



3.



Dibayar gaji pegawai untuk bulan ini.



4.



Dibeli peralatan kantor secara tunai.



5.



Diterima secara tunai setoran modal oleh pemilik.



6.



Telah selesai dikerjakan jasa kepada seorang pelanggan,tetapi pelanggan baru akan membayar fee pada awal bulan depan.



7.



Telah selesai dikerjakan jasa kepada seorang pelanggan dan atas jasa tersebut pelanggan telah membayar fee secara tunai.



SOAL 1-2 Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2018 pada Kantor Konsultan Pajak Paramita. 1.



Dibeli peralatan kantor secara tunai.



2.



Telah selesai dikerjakan jasa konsultasi kepada seorang klien. Fee atas jasa tersebut harus akan dibayar oleh klien yang bersangkutan seminggu kemudian.



3.



Dibayar sewa kantor untuk bulan Juni 2018.



4.



Telah selesai dikerjakan jasa konsultasi kepada seorang klien. fee atas jasa tersebut telah diterima tunai, bersamaan dengan selesainya jasa konsultasi.



5.



Deiterima pembayaran fee dari klien atas transaksi (2) di atas.



6.



Dibeli secara kredit supplies kantor, yang diperkirakan akan dapat digunakan selama satu tahun.



7.



Dibayar gaji pegawai bulan Juni 2018.



8.



Dibayar utang pembelian supplies atas transaksi (6).



Diminta : Tunjukkan pengaruh transaksi-transaksi di atas terhadap aktiva, kewajiban, dan modal. Transaksi nomor 1 telah dikerjakan sebagai contoh . Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________1



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



SOAL 1-3 Kantor Akuntan Publik Sidhorus & Rekan didirikan pada tanggal 1 Agustus 2018. Berikut ini adalah saldo-saldo untuk setiap elemen persamaan akuntansi pada tanggal 9 Agustus 2018 dan sembilan hari kerja berikutnya : Tanggal



Kas



Piutang



Supplies



Tanah



Utang



Modal Agustus



9



15.000.000



10.000.000



2.500.000



20.000.000



10.000.000



37.500.000



10



27.500.000



10.000.000



2.500.000



20.000.000



10.000.000



50.000.000



11



15.000.000



10.000.000



2.500.000



32.500.000



10.000.000



50.000.000



12



15.000.000



10.000.000



7.500.000



32.500.000



15.000.000



50.000.000



13



12.500.000



10.000.000



7.500.000



32.500.000



12.500.000



50.000.000



16



20.000.000



2.500.000



7.500.000



32.500.000



12.500.000



50.000.000



17



40.000.000



2.500.000



7.500.000



32.500.000



12.500.000



70.000.000



18



32.500.000



2.500.000



7.500.000



32.500.000



5.000.000



70.000.000



19



30.000.000



2.500.000



10.000.000



32.500.000



5.000.000



70.000.000



20



20.000.000



2.500.000



10.000.000



32.500.000



5.000.000



60.000.000



Diminta : Dengan asuransi bahwa setiap hari hanya terjadi satu transaksi dan tidak ada transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan biaya ,sebutkan jenis transaksi yang terjadi mulai tanggal 10 sampai dengan 20 Agustus 2018, termasuk pos yang dipengaruhi beserta jumlahnya. Sebagai contoh , transaksi tanggal 10 Agustus 2018 telah dikerjakan.



SOAL 1-4 Suatu analisis transaksi yang terjadi dalam bulan pertama beroperasi pada Mataram Rental, sebuah perusahaan persewaan laserdisc adalah sebagai berikut : Kas



+Piutang Dagang



+Peralatan



=



Utang dagang



+



Tn Aswin



a.



+26.000.000



+ 26.000.000



b.



-



-



800.000



+



640.000



+



60.000



800.000



c. d.



+ 40.000.000 +



640.000



e.



+



f.



+ 40.000.000



60.000



- 4.000.000



g.



- 4.000.000



h.



+ 340.000 +



60.000



-



+



340.000



60.000



Dalam bulan pertama operasi tersebut Tn. Aswin hanya sekali menyerahkan uang tunai sebagai setoran tunai dan Tn. Aswin tidak melakukan perngambilan uang untuk keperluan pribadi. Diminta : 1.



Jelaskan setiap transaksi yang terjadi. Transaksi (pendidikan) telah di kerjakan sebagai contoh.



2.



Hitunglah laba (rugi) bersih perusahaan dalam bulan pertama beroperasi. Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________2



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



SOAL 1-5 Pada awal bulan Agustus 2018. Rahardjo membuka kursus komputer yang diberi nama Widya Mandala. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi dalam bulan pertama operasi : Agustus



1



Diterima setoran tunai dari Rahardjo sebesar Rp 60.000.000,00 sebagai modal awal Perusahaan.



2



Dibeli secara tunai beberapa unit komputer dengan harga Rp 24.000.000,00.



3



Dibayar sewa ge dung sebesar Rp 5.800.000,00



5



Dibeli secara kredit supplies kantor seharga Rp 3.600.000,00



25



Dibuat tagihan (pembayaran belum diterima) kepada para siswa atas biaya kursus Bulan Agustus 2018 sebesar Rp 28.000.000,00.



26



Dibayar honorarium instruktur bulan Agustus 2018 sebesar Rp 9.000.000,00.



27



Diterima sebagian pembayaran dari para siswa sejumlah Rp 18.000.000,00.



28



Dibayar lunas utang atas pembelian supplies kantor pada tanggal 5 Agustus 2018.



29



Dibayar biaya listrik, air, dan gas untuk bulan agustus 2018 sebesar Rp 250.000.000.



30



Rahardjo mengambil uang sebesar Rp 2.000.000,00 untuk keperluan pribadi.



Diminta : 1.



Lakukan analisis transaksi-transaksi di atas dengan menggunkan persamaan akuntansi.



2.



Buatlah laporan keuangan yang terdiri atas : a.



Laporan Laba-Rugi untuk bulan agustus 2018



b.



Laporan perubahan modal utnuk bulan Agustus 2018



c.



Neraca per 31 Agusutus 2018.



SOAL 1-6 Yogya Advertising, sebuah perusahaan biro iklan milik Tn Prasetyo, telah beroperasi selama 12 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo untuk elemen-elemen aktiva dan kewajiban perusahaan adalah sebagai berikut : Kas



Rp 12.500.000,00



Piutang Dagang



15.500.000,00



Supplies Kantor



500.000,00



Utang Dagang



2.500.000,00



Berikut ini transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2018 : 1.



Diterima pelunasan piutang dagang sebesar Rp 7.200.000,00 dari satu pemasok.



2.



Dibayar utang dagang sebesar Rp 1.200.000,00 kepada salah satu pemasok.



3.



Diterima tunai pendapatan sebesar Rp 2.400.000,00 atas jasa yang telah selesai dikerjakan. Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________3



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



4.



Pekerjaan jasa senilai Rp 12.600.000,00 telah selesai dikerjakan tetapi pendapatan atas pekerjaan jasa tersebut belum diteima tunai.



5.



Dibayar gaji karyawan bulan Januari 2018 sebesar Rp 2.800.000,00



6.



Dibayar biaya listrik,air, dan gas sebesar Rp 450.000,00.



7.



Tn Prasetyo menggunakan uang perusahaan sebesar Rp 2.000.000,00 untuk kepentingan pribadi.



Diminta : 1.



Lakukan analisis transaksi-transaksi diatas dengan menggunakan persamaan akuntansi.



2.



Buatlah laporan keuangan yang terdiri atas : a.



Laporan Laba-Rugi utnuk bulan Januari 2018.



b.



Laporan Perubahan Modal utnuk bulan Januari 2018.



c.



Neraca per 31 Januari 2018.



SOAL 1-7 Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah pos-pos aktiva dan kewajiban serta pendapatan dan biaya dari perusahaan Amanda adalah sebagai berikut (pos-pos diurutkan berdasarkan abjad: Biaya Bunga



Rp 2.400.000,00



Biaya Gaji



Peralatan Kantor



Rp 15.600.000,00



22.800.000,00



Piutang Dagang



3.600.000,00



Biaya Listrik,Air dan Gas



1.800.000,00



Supplies Kantor



7.800.000,00



Biaya Pajak



1.200.000,00



Tanah



4.800.000,00



Gedung Kas Pendapatan Jasa



10.800.000,00



Utang Bunga



2.400.000,00



Utang Dagang



66.000.000,00



Utang Wesel



600.000,00 8.400.000,00 18.600.000,00



Pada tanggal 1 Januari 2018, jumlah modal adalah sebesar Rp 7.200.000,00 dan selama tahun 2018, pemilik menggunakan uang sebesar Rp 19.200.000,00 untuk keperluan pribadi. Diminta : Buatlah laporan keuangan yang terdiri atas : 1.



Laporan Laba-Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.



2.



Laporan Perubahan Modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.



3.



Neraca per 31 Desember 2018.



BAB II PENCATATAN TRANSAKSI Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________4



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



SOAL 2-1 Nuansa Ungu, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang dekorasi untuk berbagai macam acara, mempunyai beberapa rekening buku besar, yaitu Kas, Piutang Dagang, Supplies Kantor, Peralatan Kantor, Utang Dagang, Modal Handoyo, Prive Handoyo, Pendapatan Jasa, Biaya Sewa, Biaya Iklan, Biaya Listrik dan Telepon, Macam-macam Biaya. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2019 adalah sebagai berikut : Tanggal Januari 2



Transaksi Dibayar sewa kantor bulan Januari 2019 sebesar Rp 700.000,00.



5



Dibeli secara tunai supplies kantor seharga Rp 68.000,00



7



Dibeli secara kredit peralatan kantor seharga Rp 2.480.000,00



8



Dibayar biaya iklan sebesar Rp 100.000,00



10



Diterima pelunasan piutang dari seseorang pelanggan sebesar Rp3.810.000,00 Handoyo menggunakan uang perusahaan sebesar Rp 1.000.000,00 untuk



12



keperluan pribadi. Dibayar biaya reparasi mesin ketik sebesar Rp 45.000,00



15



Dibayar utang dagang sebesar Rp 650.000,00



16



Dibayar biaya telepon bulan januari 2019 sebesar Rp 89.000,00



24



Dalam bulan Januari telah selesai dikerjakan pembuatan dekorasi untuk



30



beberapa pelanggan senilai Rp 4.160.000,00. Pembayaran dari para pelanggan baru akan diterima pada awal bulan Februari 2019. Dibayar biaya listrik bulan Januari 2019 sebesar Rp 220.000,00



31 Diminta : Catatlah transaksi-transaksi di atas dalam jurnal umum.



SOAL 2-2 Rekening-rekening berikut ini, menunjukkan delapan transaksi yang terjadi pada perusahaan Bima Kencana milik Bramantya :



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________5



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



(1) (7)



Kas 8,000,000 (2) 18,100,000 (3) (4) (5) (8)



1,500,000 150,000 1,100,000 4,800,000 2,000,000



(3)



Supplies Kantor 150,000



(5)



Utang Dagang 4,800,000 (2)



(8)



Prive Bramantya 2,000,000



(4)



Biaya Operasi 1,100,000



(6)



(2)



8,500,000



Piutang Dagang 8,000,000 (7) 1,500,000



Peralatan Kantor 10,000,000



Modal Bramantya (1) 8,000,000



Pendapatan Jasa (6) 22,500,000



Diminta : Untuk masing-masing pendebitan dan pengkreditan di atas : 1.



Sebutkan jenis rekening yang dipengaruhi (aktiva, kewajiban, modal, prive, pendapatan, atau biaya)



2.



Sebutkan apakah rekening-rekening bertambah atau berkurang.



SOAL 2-3 Perusahaan angkutan Mataram Transport.milik Susanto mulai beroperasi pada awal bulan April 2019, transaksi-transaksi yang terjadi dalam bulan pertama beroperasi telah dicatat dalam buku jurnal dan telah dibukukan (posting) ke masing-masing rekening yang bersangkutan. Pada akhir bulan April 2019, diketahui bahwa buku jurnal telah hilang, tetapi perusahaan masih mempunyai buku besar yang berisi ringkasan data sebagai berikut :



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________6



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



(1/4) (12/4) (29/4) (30/4)



Kas 9,000,000 (15/4) 900,000 (25/4) 400,000 5,000,000



(4/4)



Supplies Kantor 1,800,000



600,000 1,500,000



Utang Wesel (30/4)



(7/4)



Piutang Dagang 3,200,000 (29/4)



(25/4)



Utang Dagang 1,500,000 (4/4)



5,000,000



Pendapatan Jasa (7/4) 3,200,000 (12/4) 900,000



Modal Susanto (1/4)



Biaya Gaji (15/4)



Diminta : Buatlah jurnal untuk mencatat kembali transaksi-transaksi yang terjadi dalam Bulan April 2019. Buatlah neraca saldo tanggal 30 April 2019.



SOAL 2-4 Dalam bulan Maret 2019, bulan pertama beroperasi, transaksi-transaksi yang terjadi pada Istana Interior, sebuah perusahaan perancangan interior, adalah sebagai berikut : Tanggal Maret 1



Transaksi Diterima setoran modal dari Darmadi sebesar Rp 120.000.000,00



2



Dibeli secara kredit supplies kantor seharga Rp 600.000,00



4



Dibeli secara tunai sebidang tanah seharga Rp 45.000.000,00



6



Diterima secara tunai pendapatan jasa sebesar Rp 6.000.000,00



9



Dibayar sebagian utang dagang sebesar Rp 300.000,00



17



Telah selesai dikerjakan perancangan interior untuk dua orang pelanggan senilai Rp 4.800.000,00. Pelanggan tersebut akan membayar perancangan tersebut beberapa hari kemudian.



23



Diterima pelunasan piutang sebesar Rp 3.600.000,00 dari seorang pelanggan. Dibayar biaya gaji sebesar Rp 3.600.000,00 dan biaya sewa sebesar Rp



31



1.500.000,00



Diminta : 1.



Catatlah transaksi-transaksi di atas ke rekening (rekening T) yang bersangkutan Rekeningrekening yang dimiliki perusahaan adalah Kas, Piutang Dagang, Supplies Kantor, Tanah , Utang Dagang, Modal Darmadi, Pendapatan Jasa, Biaya Gaji, Biaya Sewa.



2.



Buatlah neraca saldo tanggal 31 Maret 2019.



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________7



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



SOAL 2-5 Ardianto baru saja menerima warisan senilai Rp 2.000.000.000,00. Pada awal bulan Juli 2018, Ardianto mendirikan perusahaan persewaan mobil yang diberi nama Ardi Rental. TransaksiTransaksi yang terjadi pada bulan Juli 2018 adalah sebagai berikut : Tanggal Juli



1



Transaksi Diterima setoran modal dari Ardianto berupa uang tunai sebesar Rp 1.400.000.000,00



3



Dibeli tanah dan bangunan seharga Rp 1.200.000.000,00 dengan rincian untuk tanah



sebesar



Rp



720.000.000,00



dan



untuk



bangunan



sebesar



Rp



480.000.000,00. Dalam transaksi tersebut, dibayar uang muka sebesar Rp 450.000.000,00 dan sisanya berupa utang wesel sebesar Rp 750.000.000,00 dengan jangka waktu 2 tahun. 5



Dibeli 20 buah mobil baru dari PT Sumber Mobil Mas dengan harga @ Rp 56.000.000,00, uang muka yang dibayarkan adalah sebesar Rp 320.000.000,00. Dalam pembelian tersebut disepakati bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 akan dibayar lagi Rp 320.000.000,00 dan sisanya akan dilunasi pada tanggal 15 Agustus 2018.



7



Dijual sebuah mobil dengan harga Rp 56.000.000,00 dari jumlah tersebut Rp 24.000.00,00 diterima tunai dan sisanya oleh si pembeli akan dibayar pada tanggal 7 Agustus 2018



8



Sebuah mobil, karena terdapat cacat bawaan, dikembalikan kepada PT Sumber Mobil Mas . Dengan demikian, utang kepada PT Sumber Mobil Mas berkurang sebesar RP 56.000.000,00.



20



Dibeli secara tunai peralatan kantor seharga Rp 44.800.000,00.



26



Dibayar



sebagian



utang



kepada



PT



Sumber



Mobil



Emas



sebesar



Rp320.000.000,00



Diminta : 1. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi di atas dan posting ke rekening buku besar yang besar yang bersangkutan, dengan menggunakan bentuk rekening 4-kolom. Kode rekening dan nama rekening yang digunakan perusahaan adalah sebagai berikut : No 10 11 16 17 20 2.



Nama Akun Kas Piutang dagang Tanah Gedung Peralatan kantor



No 21 31 32 50



Nama Akun Kendaraan Utang wesel Utang dagang Modal Ardianto



Buatlah neraca saldo tanggal 31 Juli 2018



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________8



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



SOAL 2-6 Neraca saldo perusahaan Arkensi, sebuah perusahan konsultan disain bangunan. Pada tanggal 31 Mei 2018 dapat dilihat pada halaman dibawah ini. Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2018. Tanggal Juni 8



Transaksi Diterima pelunasan piutang dagang sebesar RP 4.936.000,00



9



Dibayar gaji karyawan sebesar Rp 2.100.000,00



11



Diterima tunai pendapatan jasa sebesar Rp 4.325.000,00



14



Dibayar utang dagang sebesar Rp 10.750.000,00



17



Dibayar secara kredit supplies kantor seharga Rp 554.000,00



22



Pekerjaan jasa kepada seorang pelanggan telah selesai dikerjakan. Pendapatan atas pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp 4.700.000,00 dan oleh pelanggan baru akan dibayar awal Juli 2019.



30



Dibayar berbagai macam biaya sebagai berikut gaji Rp3.114.000,00, listrik dan telepon Rp 1.384.000,00, Reparasi Rp 692.000,00.



30



Diperoleh informasi bahwa supplies kantor yang digunakan selama bulan Juni 2018 adalah senilai Rp 1.038.000,00.



30



Taufik Hidayat menggunakan uang Rp 700.000,00 untuk keperluan pribadi.



BIRO KONSULTAN ARKENSI Neraca Saldo 31 Mei 2019 No 101



Nama Rekening



Debet Rp 12.532.000,00



Kas



112



Piutang Dagang



10.536.000,00



126



Supplies Kantor



4.844.000,00



157



Peralatan Kantor



25.950.000,00



201



Utang Dagang



311



Modal, Taufik Hidayat



332



Prive, Taufik Hidayat



428



Pendapatan Jasa



622



Biaya Reparasi



0,00



631



Biaya Supplies



0,00



726



Biaya Gaji



0,00



732 Jumlah



Biaya Listrik dan Telepon



Kredit



Rp 17.608.000,00 0,00



36.254.000,00 0,00



0,00 Rp 53.862.000,00



Rp 53.862.000,00



Diminta : Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________9



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



1.



Cantumkan saldo awal rekening-rekening buku besar ke dalam masing-masing rekening.



2.



Catatlah transaksi yang terjadi dalam bulan Juni 2019 ke dalam jurnal umum.



3.



Lakukan posting dari buku junal umum ke rekening buku besar.



4.



Buatlah neraca saldo tanggal 30 Juni 2019.



SOAL 2-7 Rekening-rekening berikut ini menunjukkan sebelas transaksi yang terjadi pada kantor notaris Wahyu Utomo, SH. Selama bulan Mei 2019, bulan pertama beroperasi : Kas (1) 17.000.000 (2) (10) 4.200.000



4.800.000



(4)



Modal Wahyu Utomo



850.000



(5)



(1)



17.000.000



840.000



(8)



750.000



(9)



325.000



Prive Wahyu Utomo (8) 750.000



Piutang Dagang (5) 5.750.000



(10)



4.200.000 Pendapatan Jasa



Asuransi Dibayar Dimuka (6) 840.000



(11)



(5)



5.750.000



140.000 Biaya Sewa



Supplies Kantor (3) 150.000



(7)



(4)



850.000



410.000 Biaya Asuransi



Peralatan Kantor



(11)



140.000



(2) 4.800.000 Biaya Supplies Utang Dagang (9) 325.000



(3)



(7)



410.000



725.000



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________10



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



Berikut ini adalah neraca saldo tanggal 31 Mei 2019, yang dibuat oleh seorang karyawan. Neraca Saldo tersebut mengandung beberapa keasalahan.



Kas



KANTOR NOTARIS WAHYU UTOMO, S.H. Neraca Saldo 31 Mei 2019 Nama Rekening Debet Rp 13.365.000,00



Piutang Dagang



1.350.000,00



Supplies Kantor



725.000,00



Peralatan Kantor



4.800.000,00



Utang Dagang



Kredit



Rp



Modal, Wahyu Utomo



400.000,00 17.000.000,00



Prive, Wahyu Utomo



750.000,00



Pendapatan Jasa



5.750.000,00



Biaya Sewa



850.000,00



Biaya Asuransi



140.000,00



Biaya Supplies Jumlah



410.000,00 Rp 21.640.000,00



Rp 23.900.000,00



Diminta : 1.



Jelaskan secara singkat masing-masing transaksi diatas sebagai contoh : (1) “ Pemilik menginvestasikan uang ke dalam perusahaan sebagai setoran modal “



2.



Tunjukkan kesalahan yang terjadi dalam penyusunan neraca saldo di atas dan buatlah neraca saldo yang benar.



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________11



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



BAB III PROSES PENYESUAIAN



SOAL 3-1



Dari neraca saldo Kantor Pengacara Zulhamdi, S.H pada tanggal 31 Desember 2018, diketahui bahwa saldo rekening Supplies Kantor adalah Rp 9.500.000,00 dan saldo rekening Biaya Supplies adalah Rp 0,00. Pada tanggal 31 Desember 2018 jumlah supplies kantor yang tersisa adalah senilai Rp 1.500.000,00 Diminta : Buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2018 dan lakukan posting ke buku besar.



SOAL 3-2 Dari neraca saldo Kantor Akuntan Publik Widoyo dan Rekan pada tangal 31 Desember 2018, diketahui bahwa saldo rekening Peralatan Kantor adalah Rp 25.000.000,00, sedangkan saldo rekening Akumulasi Depresiasi Peralatan Kantor dan rekening Biaya Deperesiasi Peralatan Kantor, masing-masing adalah Rp 0,00, Biaya deperesiasi peralatan kantor untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp2.500.000,00. Diminta : Buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2018 dan lakukan posting ke buku besar.



SOAL 3-3 Pada tanggal 1 April 2018, Kharisma Computer, sebuah lembaga pendidikan komputer, menyewa sebuah ruangan dari PT Mataram Property, dengan uang sewa sebesar Rp 18.000.000,00 untuk jangka waktu 3 tahun. Jurnal yang dibuat oleh masing-masing perusahaan di atas untuk mencatat transaksi tanggal 1 April 2018 tersebut adalah sebagai berikut : Tanggal April 1



Keterangan Sewa Dibayar Dimuka Kas



Debet 18.000.000



Kredit 18.000.000



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________12



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



PT Mataram Property Tanggal April 1



Keterangan



Debet 18.000.000



Kas Pendapatan sewa diterima dimuka



Kredit 18.000.000



Periode akuntansi baik untuk Kharisma Computer maupun untuk PT Mataram Property adalah sama dengan tahun kalender yaitu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Diminta : Buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2018 untuk Kharisma Computer dan untuk PT Mataram Property.



Soal 3-4 Berikut ini adalah data yang dikutip dari neraca saldo (sebelum disesuaikan) Jaya Cleaning service pada tanggal 31 Januari 2019. Nama Rekening Asuransi Dibayar di Muka



Debit Rp 5.220.000,00



Supplies Kantor



1.880.000,00



Peralatan Kantor



9.600.000,00



Pendapatan Jasa Diterima Di muka



Rp 4.500.000,00



Pendapatan Jasa Biaya Gaji



Kredit



12.000.000,00 2.800.000,00



Pada akhir bulan Januari 2019 diperoleh tambahan informasi sebagai berikut : 1.



Asuransi dibayar di muka tersebut di atas, menunjukkan jumlah premi asuransi per 1 Januari 2019 untuk jangka waktu 3 tahun.



2.



Supplies kantor yang masih tersisa pada tanggal 31 Januari 2019 adalah senilai Rp 470.000,00



3.



Depresiasi peralatan kantor per tahun adalah sebesar Rp 1.200.000,00



4.



Dari pendapatan jasa diterima dimuka tersebut Rp 750.000,00 diantaranya telah menjadi pendapatan jasa.



5.



Gaji yang masih harus dibayar per 31 Januari 2019 adalah sebesar Rp 540.000,00



Diminta : Buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________13



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



SOAL 3-5 Berikut ini adalah neraca saldo Wahana Transport pada tanggal 31 Desember 2018 sebelum dan setelah disesuaikan :



Nama Rekening Kas



WAHANA TRANSPORT Neraca Saldo Sebelum dan Setelah Disesuaikan 31 Desember 2018 Neraca Saldo Neraca Saldo Disesuaikan Debet Kredit Debet Kredit 4.500.000 4.500.000



Piutang Dagang



9.750.000



10.650.000



Supplies KAntor



1.560.000



1.200.000



28.950.000



28.950.000



Mebelair Akm Depresiasi Mebelair



16.590.000



16.980.000



Utang Gaji



900.000



Pend. Jasa diterima dimuka Modal Aswin Prive Aswin



1.350.000



1.035.000



24.510.000



24.510.000



9.300.000



Pendapatan Jasa



9.300.000 17.745.000



18.960.000



Biaya Gaji



4.035.000



4.935.000



Biaya Sewa



2.100.000



2.100.000



Biaya Depresiasi



390.000



Biaya Supplies



Jumlah



260.000



60.195.000



60.195.000



62.385.000



62.385.000



Diminta : Atas dasar data di atas, buatlah jurnal penyesuain yang diperlukan.



SOAL 3-6 Berikut ini adalah neraca saldo (sebelum disesuaikan) Green Garden Homesty pada tanggal 31 Oktober 2018, akhir bulan pertama beroperasi :



Kas



GREEN GARDEN HOMESTAY Neraca Saldo 31 Oktober 2018 Nama Rekening Debet Rp 4.600.000,00



Asuransi Di bayar dimuka



3.600.000,00



Supplies Kantor



3.800.000,00



Tanah Gedung Akumulasi Depresiasi Gedung



Kredit



30.000.000,00 140.000.000,00 Rp



0,00



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________14



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



Mebelair



33.600.000,00



Akumulasi Depresiasi Mebelair



0,00



Utang Dagang



9.000.000,00



Utang Gaji



0,00



Utang Bunga



0,00



Pendapatan Diterima Dimuka



7.200.000,00



Utang Hipotik



70.000.000,00



Modal Saraswati



120.000.000,00



Pendapatan Jasa



18.400.000,00



Biaya Gaji



6.000.000,00



Biaya Asuransi



0,00



Biaya Supplies



0,00



Biaya Depresiasi Gedung



0,00



Biaya Depresiasi Mebelair



0,00



Biaya Listrik dan Telepon



2.000.000,00



Biaya Iklan



1.000.000,00



Biaya Bunga Jumlah



0,00 Rp224.000.000,00



Rp224.000.000,00



Informasi Lain : 1.



Biaya asuransi per bulan adalah sebesar Rp 400.000,00.



2.



Supplies yang masih ada pada tanggal 31 Oktober 2018 adalah senilai Rp 2.700.000,00



3.



Depresiasi per tahun untuk gedung adalah Rp 7.200.000,00 dan untuk mebelair adalah Rp 6.000.000,00



4.



Bunga atas utang hipotik adalah 12 % per tahun, Utang hipotik tersebut ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2018.



5.



Dari jumlah pendapatan diterima di muka tersebut , pada tanggal 31 Oktober 2018, sejumlah Rp 3.000.000,00 telah menjadi pendapatan.



6.



Gaji bulan Oktober 2018 yang belum dibayar adalah sebesar Rp 600.000,00



Diminta : 1.



Cantumkan saldo sebelum disesuaikan ke masing-masing rekening buku besar.



2.



Buatlah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Oktober 2018.



3.



Lakukan posting dari jurnal penyesuaian ke buku besar.



4.



Buatlah neraca saldo setelah disesuaikan.



5.



Buatlah laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, dan neraca.



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________15



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



SOAL 3-7 Suatu review terhadap buku besar PT Gejayan Property pada tanggal 31 Desember 2018 menghasilkan beberapa informasi yang berhubungan dengan pembuatan jurnal penyesuaian sebagai berikut : 1.



Rekening Utang Gaji menunjukkan saldo sebesar Rp 0,00. Perusahaan memiliki delapan orang karyawan yang digaji mingguan, dan dibayarkan setiap hari Jum’at (Sabtu dan Minggu libur). Dari delapan orang karyawan, lima orang diantaranya memperoleh gaji per minggu masing-masing sebesar Rp 600.000,00, dan tiga orang karyawan lainnya memperoleh gaji per minggu masing-masing sebesar Rp 500.000,00. Tanggal 31 Desember 2018 adalah hari Selasa, dan dengan demikian pada minggu terakhir bulan Desember 2018, masing-masing karyawan bekerja selama dua hari, yaitu Senin 30 Desember dan Selasa 31 Desember 2018.



2.



Rekening Pendapatan Sewa Diterima Di muka menunjukkan saldo sebesar Rp 324.000.000,00 Perusahaan mulai menyewakan ruang-ruang perkantoran pada tanggal 1 November 2019. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Perusahaan telah melakukan kontrak dengan sembilan penyewa, yang masing-masing sudah membayar penuh untuk enam bulan sewa. Ringkasan data yang berhubungan denga sewa tersebut adalah sebagai berikut : Tanggal Kontrak



3.



Jangka waktu



Sewa per bulan untuk Setiap penyewa



Jumlah Penyewa



1 Nov 2018



6 bulan



Rp 4.000.000,00



5



1 Des 2018



6 bulan



Rp 8.500.000,00



4



Rekening Iklan dibayar dimuka menunjukkan saldo sebesar Rp 13.200.000,00. Saldo tersebut meliputi dua macam kontrak pemuatan iklan di sebuah harian sebagai berikut : Tanggal Kontrak 1 Des 2018 30 Des 2018



4.



Jumlah



Waktu



Frekuensi di Muat



Rp 6.000.000,00



Bulan Desember 2018



5



Rp 7.200.000



Bulan Januari 2019



6



Saldo rekening Utang Wesel adalah sebesar Rp 81.000.000,00. Wesel tersebut tertanggal 1 Juni 2018, dengan tingkat bunga sebesar 12 % per tahun.



Diminta : Buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2018 dan sertakan perhitungan Saudara.



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________16



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



BAB IV PENYELESAIAN SIKLUS AKUNTANSI



SOAL 4-1 Berikut ini adalah neraca saldo (sebelum disesuaikan) Laboratorium Astari Medika pada tanggal 31 Januari 2019, akhir bulan pertama beroperasi : LABORATORIUM ASTARI MEDIKA Neraca Saldo 31 Januari 2019 Nama Rekening



Debet Rp 9.200.000,00



Asuransi Dibayar Dimuka



7.200.000,00



Supplies Kantor



7.600.000,00



Kas



Gedung



127.200.000,00



Akumulasi Dep. Gedung Peralatan Laboratorium



Kredit



Rp



0,00



280.000.000,00



Akum. Dep.Peralt. Laboratorium



0,00



Utang Dagang



18.000.000,00



Utang Wesel



140.000.000,00



Utang Gaji



0,00



Utang Bunga



0,00



Pendp. Diterima Dimuka



14.400.000,00



Modal, Astari



240.000.000,00



Pendapatan Jasa Biaya Gaji



36.800.000,00 12.000.000,00



Biaya Asuransi



0,00



Biaya Supplies



0,00



Biaya Depresiasi Gedung



0,00



Biaya Depresiasi Peralatan Lab.



0,00



Biaya Listrik dan Telepon



4.000.000,00



Biaya Iklan



2.000.000,00



Biaya Bunga Jumlah



0,00 Rp 449.200.000,00



Rp 449.200.000,00



Informasi Lain: Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________17



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



1. Biaya asuransi per bulan adalah sebesar Rp 800.000,00 2. Supplies yang masih ada tanggal 31 Januari 2019 adalah senilai Rp 5.400.00,00 3. Depresiasi per tahun untuk gedung adalah Rp 6.000.000,00 dan untuk peralatan laboratorium adalahRp 24.000.000,00 4. Bunga atas utang wesel adalah 12% per tahun. Utang wesel tersebut ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2019. 5. Dari jumlah pendaptan diterima dimuka tersebut, pada tanggal 31 Januari 2019 sejumlah Rp 6.000.000,00 telah menjadi pendapatan. 6. Gaji bulan Januari 2019 yang belum dibayar adalah sebesar Rp 1.200.000,00 Diminta : 1.



Buatlah neraca lajur untuk bulan Januari 2019



2.



Buatlah laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, dan neraca.



SOAL 4-2 Berikut ini adalah neraca saldo (setelah disesuaikan) Salon Jelita pada tanggal 31 Desember 2018, setelah setahun beroperasi : SALON JELITA Neraca Saldo Setelah Disesuaikan 31 Desember 2018 Nama Rekening Kas Piutang Dagang Peralatan



Debet Rp 11.940.000,00



Kredit



7.780.000,00 15.900.000,00



Akumulasi Depresiasi Peralatan



Rp 5.400.000,00



Utang Dagang



5.220.000,00



Pendapatan Jasa Diterima Dimuka



1.800.000,00



Modal Erlina



45.200.000,00



Prive, Arlina



14.000.000,00



Pendapatan Jasa



63.100.000,00



Pendapatan Sewa



6.500.000,00



Biaya Depresiasi Peralatan Biaya Gaji



4.000.000,00 58.700.000,00



Biaya Listrik dan Telepon Jumlah Diminta :



14.900.000,00 Rp 127.270.000,00 Rp127.270.000,00



1.



Buatlah jurnal penutup yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2018



2.



Buatlah neraca saldo setelah tutup buku pada tanggal 31 Desember 2018



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________18



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



SOAL 4-3 Berikut ini adalah neraca saldo (setelah disesuaikan) PT Bayu Aslina pada tanggal 31 Desember 2018 PT BAYU ASLINA Neraca Saldo Setelah Disesuaikan 31 Desember 2018 Nama Rekening Kas



Debet Rp 19.052.000,00



Piutang Dagang



6.840.000,00



Sewa dibayar dimuka



2.280.000,00



Peralatan



Kredit



23.050.000,00



Akumulasi Depresiasi Peralatan



Rp 4.921.000,00



Utang Wesel



5.700.000,00



Utang Dagang



5.972.000,00



Modal Saham



30.000.000,00



Laba Ditahan



3.960.000,00



Dividen



3.650.000,00



Pendapatan Jasa



12.590.000,00



Biaya Gaji



6.840.000,00



Biaya Sewa



760.000,00



Biaya Depresiasi Peralatan



671.000,00



Biaya Bunga Utang Bunga Jumlah



57.000,00 Rp 127.270.000,00



57.000,00 Rp127.270.000,00



Diminta : 1.



Buatlah Jurnal penutup yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2018



2.



Butalah neraca saldo setelah tutup buku pada tanggal 31 Desember 2018



SOAL 4-4 Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo-saldo rekening buku besar CV Arumdatu sebelum proses penyesuaian adalah sebagai berikut : Kas



38.000.000



7.000.000



Supplies Kantor Piutang Dagang



9.000.000



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________19



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



62.000.000 Peralatan 79.000.000



Pendapatan Jasa 159.000.000



Akum. Dep. Peralatan 36.000.000



Biaya Gaji 53.000.000



Utang Dagang 8.000.000



Biaya Sewa 15.000.000



Utang Gaji



Biaya Asuransi 7.000.000



Pend. Jasa Diterima Dimuka



Biaya Supplies



5.000.000



Utang Wesel, jangka panjang



Biaya Depresiasi Peralatan



44.000.000



Modal Budiharjo 24.000.000



Biaya Bunga 6.000.000



Prive Budiharjo Pada tanggal 31 Desember 2018 diperoleh informasi tambahan sebagai berikut : 1.



Supplies yang masih ada adalah senilai Rp 1.000.000,00



2.



Biaya Depresiasi peralatan untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp 9.000.000,00



3.



Gaji yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 2.000.000,00



4.



Pendapatan jasa yang masih akan diterima adalah sebesar Rp 1.000.000,00



5.



Pendapatan jasa diterima di muka sebesar Rp 5.000.000,00 semuanya telah menjadi pendapatan.



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________20



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



Diminta : 1.



Buatlah neraca lajur untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.



2.



Butalah laporan keuangan yang terdiri atas (a.) laporan Laba-Rugi, (b.) Laporan Perubahan Modal, dan (c) neraca.



3.



Buatlah jurnal penyesuaian dan jurnal penutup pada tanggal 31 Desember 2018.



4.



Buatlah neraca saldo setelah tutup buku. SOAL 4-5



Berikut ini adalah neraca saldo (sebelum disesuaikan) PT Widya Perwita pada tanggal 31 Januari 2019, setelah sebulan beroperasi : PT WIDYA PERWITA Neraca Saldo 31 Januari 2019 Nama Rekening Debet Kas Piutang Dagang Asuransi dibayar dimuka Supplies KAntor Peralatan Akumulasi Depresiasi Peralatan Utang Wesel Utang Dagang Utang Bunga Modal Saham Laba Ditahan Dividen Pendapatan Jasa Biaya Gaji Biaya Listrik dan Telepon Biaya Iklan Biaya Supplies Biaya Depresiasi Peralatan Biaya Asuransi Biaya Bunga Jumlah



Rp



Kredit



5.400.000,00 8.800.000,00 2.400.000,00 1.300.000,00 60.000.000,00 Rp



1.000.000,00 3.200.000,00 800.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rp 83.300.000,00



0,00 40.000.000,00 2.400.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 10.900.000,00



Rp 83.300.000,00



Pada tanggal 31 Januari 2019 dieproleh informasi tambahan sebagai berikut : 1.



Supplies yang masih ada adalah senilai Rp 1.000.000,00



2.



Biaya Depresiasi peralatan untuk bulan Januari 2019 adalah sebesar Rp 900.000,00



3.



Bunga yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 500.000,00



4.



Biaya asuransi per bulan adalah sebesar Rp 200.000,00



Diminta : 1.



Buatlah neraca lajur untuk Januari 2019.



2.



Buatlah laporan keuangan yang terdiri atas (a.) laporan Laba-Rugi, (b.) Laporan Ditahan , dan (c) neraca.



3.



Buatlah jurnal penyesuaian dan jurnal penutup pada tanggal 31 Januari 2019.



4.



Buatlah neraca saldo setelah tutup buku.



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________21



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



BAB V AKUNTANSI UNTUK PERUSAHAAN DAGANG



SOAL 5-1 Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada Toko Satria dalam bulan Desember 2018. Tanggal Des 3



Transaksi Dibeli barang dagangan seharga Rp 400.000,00 dengan syarat pembayaran 2/10,n/30.



8



Barang dagangan senilai Rp 60.000,00 yang dibeli pada tanggal 1 Desember 2018 dikembalikan karena tidak sesuai dengan pesanan.



13



Dibayar lunas utang atas pembelian barang dagangan pada tanggal 3 Desember 2018



Diminta : Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi di atas .



SOAL 5-2 Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada Toko Semangat Baru dalam bulan Desember 2018. Tanggal Des 5



Transaksi Dibeli barang dagangan seharga Rp 18.000.000,00 dengan syarat pembayaran 2/10,n/30.



6



Dibayar biaya angkut pembelian atas barang yang dibeli pada tanggal 4 Desember 2018 sebesar Rp 100.000,00



7



Dibeli secara kredit peralatan kantor seharga Rp 26.000.000,00



8



Barang dagangan senilai Rp 60.000,00 yang dibeli pada tanggal 5 Desember



15 2018 dikembalikan karena tidak sesuai dengan pesanan. Dibayar lunas utang atas pembelian barang dagangan pada tanggal 5 Desember 2018 Diminta : Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi di atas .



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________22



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



SOAL 5-3 Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada Toko Granada dalam bulan Desember 2018. Tanggal Des 8



Transaksi Dijual barang dagangan seharga Rp 2.400.000,00 dengan syarat pembayaran 2/15,n/60.



18



Barang dagangan senilai Rp 600.000,00 yang dijual pada tanggal 8 Desember 2018, oleh pembeli dikembalikan karena tidak seusai dengan pesanan. Diterima pelunasan piutang atas penjualan barang dagangan pada tanggal 8



22



Desember 2018



Diminta : Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi di atas .



SOAL 5-4 Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada Toko Pesona Music dalam bulan Desember 2018. Tanggal Des 1



Transaksi Dibeli barang dagangan seharga Rp 5.000.000,00 dari CV Anugerah dengan syarat pembayaran 2/10,n/30.



2



Dijual barang dagangan seharga Rp 4.000.000,00 dengan syarat pembayaran 2/10,n/30.



5



Barang dagangan senilai Rp 200.000,00 yang dibeli pada tanggal 1 Desember 2018 dikembalikan karena cacat.



9



Diterima pelunasan piutang atas penjualan tanggal 2 Desember 2018. Dibayar lunas utang dagang kepada CV Anugerah atas pembelian barang



10



pada tanggal 1 Desember 2018. Dibeli secara tunai supplies kantor seharga Rp 900.000,00



11



Dibeli secara tunai barang dagangan seharga Rp 2.400.000,00



12



Dikembalikan barang dagangan senilai Rp 230.000,00 yang dibeli pada



15



tanggal 12 Desember 2018. Barang tersebut dikembalikan karena tidak sesuai dengan pesanan dan untuk itu diterima kembali uang tunai sebesar Rp 230.000,00. Dibeli barang dagangan seharga Rp 1.900.000,00 dari UD Bangun Karya,



17



dengan syarat pembayaran 2/10,n/30. Dibayar biaya angkut pembelian sebesar Rp 250.000,00 atas barang yang



19



dibeli pada tanggal 17 Desember 2018. Dijual secara tunai barang dagangan seharga Rp 6.200.000,00



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________23



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



24



Dibeli barang dagangan seharga Rp 1.000.000,00 dari PT Aneka Warna,



25



dengan syarat pembayaran 2/10,n/30.



27



Dibayar lunas utang dagang kepada UD Bangun Karya atas pembelian barang pada tanggal 17 Desember 2018.



29



Diterima pengembalian barang dari seorang pelanggan atas penjualan pada tanggal 24 Desember 2018. untuk itu dikembalikan kepada pelanggan tersebut uang tunai sebesar nilai barang yang dikembalikan yaitu sebesar Rp 80.000,00.



31



Dijual barang dagangan senilai Rp 1.600.000,00 dengan syarat pembayaran 2/10,n/30



Diminta : Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi di atas .



SOAL 5-5 Dari neraca saldo sebelum disesuaikan Toko Merah Putih per 31 Desember 2018, dikutip data berikut : Penjualan………………………………..



Rp 171.220.000,00



Retur Penjualan ……………………………….



Rp



2.430.000,00



Persediaan barang dagangan…………………Rp 28.650.000,00 Pembelian…………………………………...



Rp139.900.000,00



Retur Pembelian……………………………….



Rp



1.820.000,00



Pada tanggal 31 Desember 2018. berdasarkan perhitungan fisik persediaan, persediaan yang masih tersisa adalah senilai Rp 32.440.000,00 Diminta : 1. Hitunglah harga pokok penjualan. 2. Hitunglah laba kotor penjualan.



SOAL 5-6 Astari Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang kebutuhan seharihari. Di kota Yogyakarta, astari Group memiliki tiga mini market, yaitu (1) Astari Biru, (2) Astari Ungu, (3) Astari Jingga. Berikut ini adalah data yang berhubungan dengan aktivitas di tiga mini market tersebut dalam bulan September 2018. Keterangan



(3)



Astari Jingga 144.000.000



(1)



6.000.000



12.000.000



Penjualan Bersih



74.000.000



94.000.000



132.000.000



Persediaan (1 September)



14.000.000



(4)



44.000.000



Penjualan Retur Penjualan



Astari Biru 90.000.000



Astari Ungu



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________24



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



Pembelian



88.000.000



100.000.000



(5)



6.000.000



10.000.000



8.000.000



(2)



50.000.000



30.000.000



Harga Pokok Penjualan



64.000.000



72.000.000



(6)



Laba Kotor Penjualan



10.000.000



22.000.000



20.000.000



Retur Pembelian Persediaan (30 September)



Diminta : Hitunglah jumlah-jumlah yang tidak diketahui, yang ditandai dengan angka (1) sampai dengan (6). Sertakan perhitungan Saudara.



SOAL 5-7 Berikut ini adalah informasi yang berhubungan dengan laporan rugi laba pada CV Manunggal Abadi : Keterangan



2019



Penjualan



2019 (1) ?



(6.)?



46.500.000,00



30.000.000,00



6.000.000,00



4.500.000,00



Penjualan Bersih



130.000.000,00



187.500.000,00



Persediaan Awal



13.500.000,00



7.500.000,00



135.000.000,00



(7) ?



Retur Pembelian



3.000.000,00



1.500.000,00



Potongan Pembelian



3.000.000,00



4.500.000,00



Pembelian Bersih



(2) ?



144.000.000,00



Harga Pokok barang yang tersedia untuk dijual



(3) ?



(8.) ?



7.500.000,00



9.000.000,00



(4) ?



142.500.000,00



Laba Kotor



46.000.000,00



(9.) ?



Biaya-biaya Operasi



10.500.000,00



9.000.000,00



Laba Bersih Operasi



(5) ?



(10) ?



Retur Penjualan Potongan Penjualan



Pembelian



Persediaan Akhir Harga Pokok Penjualan



Diminta : Hitunglah pos-pos yang diberi tanda tanya (7), yang ditandai dengan angka (1) sampai (10) di atas. Sertakan perhitungan Saudara.



SOAL 5-8 Berikut ini ringkasan data yang siap digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Toko Berdikari untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 : Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________25



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



Nama Rekening



Saldo 4.750.000,00



Kas Piutang Dagang



8.050.000,00



Persediaan barang dagangan (1 Januari 2019) Asuransi Dibayar di muka



18.000.000,00 900.000,00



Peralatan Toko



40.000.000,00



Akm. Depresiasi Peralatan Toko



12.000.000,00



Utang Dagang



10.200.000,00



Utang Gaji



2.500.000,00



Modal Baharudin



41.500.000,00



Prive Baharudin



7.500.000,00



Penjualan



240.000.000,00



Retur Penjualan



6.000.000,00



Potongan Penjualan



4.000.000,00



Pembelian



162.500.000,00



Retur Pembelian



5.200.000,00



Potongan Pembelian



3.400.000,00



Biaya Angkut Pembelian



6.100.000,00



Biaya Angkut Penjualan



3.500.000,00



Biaya Iklan



8.000.000,00



Biaya Sewa



9.500.000,00



Biaya Gaji



22.500.000,00



Biaya Listrik dan Telepon



8.500.000,00



Biaya asuransi



1.000.000,00



Biaya Depresiasi



4.000.000,00



Diminta: Buatlah laporan keuangan yang terdiri atas (1) Laporan Laba-Rugi (2) Laporan Perubahan Modal, dan (3) neraca, apabila persediaan yang ada ada pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp20.000.000,00.



SOAL 5-9 Berikut ini adalah neraca saldo (belum disesuaikan) PT Balapan Makmur pada tanggal 31 Desember 2018, setelah setahun beroperasi. Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________26



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



Nama Rekening



PT BALAPAN MAKMUR Neraca Saldo 31 Desember 2018 Debet



Kas Piutang Dagang Persediaan Barang Dagangan Tanah Gedung Akm. Depresiasi Gedung Peralatan Akumulasi Depresiasi Peralatan Utang Wesel Utang Dagang Utang Bunga Modal Saham Laba Ditahan Dividen Penjualan Potongan Penjualan Pembelian Potongan Pembelian Biaya Angkut Pembelian Biaya Gaji Biaya Listrik dan Telepon Biaya Reparasi Biaya Air dan Gas Biaya Asuransi Biaya Depresiasi Gedung Biaya Depresiasi Peralatan Biaya Bunga Harga Pokok Penjualan Jumlah



Kredit



34.400.000,00 36.600.000,00 62.400.000,00 92.000.000,00 197.000.000,00 54.000.000,00 83.500.000,00 42.400.000,00 50.000.000,00 37.500.000,00 0,00 200.000.000,00 67.800.000,00 10.000.000,00 886.100.000,00 4.600.000,00 725.100.000,00 12.400.000,00 69.800.000,00 9.400.000,00 5.900.000,00 7.200.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rp1.353.800.000,00



16.000.000,00



Rp1.353.800.000,00



Pada tanggal 31 Desember 2018 diperoleh informasi tambahan sebagai berikut : 1. Biaya depresiasi untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp 10.000.000,00 untuk gedung dan Rp 9.000.000,00 untuk peralatan. 2. Bunga atas utang wesel yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 7.000.000,00 Diminta : 1. Buatlah neraca lajur untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (gunakan rekening Harga Pokok Penjualan). 2. Buatlah laporan keuangan yang terdiri atas : a. Laporan laba-rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. b. Laporan laba ditahan untuk tahun yang berkahir pada tanggal 31 Desember 2018. c. Neraca per 31 Desember 2018. 3. Buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2018. 4. Buatlah jurnal penutup yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2018. 5. Buatlah neraca saldo setelah tutup buku per 31 Desember 2018.



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________27



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



BAB VI JURNAL KHUSUS DAN BUKU PEMBANTU



SOAL 6-1 UD Merdeka menggunakan jurnal-jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat berbagai macam transaksi. Transaksi yang terjadi selama bulan September 2018 adalah sebagai berikut : Tanggal Sep 2



Transaksi Dijual barang dagangan kepada Toko Merapi engan faktur penjualan nomor 101. Harga barang tersebut adalah Rp 600.000,00 dengan syarat pembayaran n/30.



10



Dibeli barang dagangan dari PT Yoga Distribution dengan harga Rp 700.000,00 syarat pembayaran 2/10,n/30.



12



Dibeli secara kredit peralatan kantor seharga Rp 6.500.000,00 dari PT Dian Kencana.



20



Dibayar lunas utang atas pembelian barang kepada Pt Yogya Distribution tanggal 10 September 2018.



21



Dijual secara tunai barang dagangan seharga Rp 800.000,00 kepada LPK Karya Bhakti.



25



Dibeli barang dagangan dari CV Pratama Jaya dengan harga Rp 900.000,00 syarat pembayaran n/30.



Diminta : Catatlah transaksi-transaksi yang seharusnya dicatat dalam jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Abaikan transaksi-transaksi yang tidak perlu dicatat dalam jurnal penjualan atau jurnal pembelian.



SOAL 6-2 Toko Sri Mulyo menggunakan jurnal-jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat berbagai macam transaksi. Transaksi yang terjadi selama bulan November 2019 adalah sebagai berikut: Nov



Tanggal 1



Transaksi Diterima setoran modal dari Prabowo, pemilik perusahaan sebesar Rp 72.000.000,00



2



Dijual secara tunai barang dagangan seharga Rp 6.000.000,00 kepada Purwanto



3



Dibeli secara tunai dagangan seharga Rp 8.000.000,00 dari PT Kencana



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________28



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



Ungu. 14



Dibayar gaji karyawan sebesar Rp 1.000.000,00



16



Dijual barang dagangan kepada Toko Bayu Mardika dengan faktur penjualan nomor 121. Harga barang tersebut adalah Rp 900.000,00 dengan syarat pembayaran n/30.



22



Diterima pelunasan piutang dari seorang pelanggan (Joko Pramono), sebesar Rp 9.000.000,00.



Diminta : Catatlah transaksi-transaksi yang seharusnya dicatat dalam jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Abaikan transaksi-transaksi yang tidak perlu dicatat dalam jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas.



SOAL 6-3 UD KAliurang Utama memulai usahanya pada tanggal 1 April 2018. Transaksi pembelian kredit dan transaksi penjualan kredit telah dicatat dalam jurnal khusus, junal penjualan dan jurnal pembelian dibawah ini. JURNAL PENJUALAN Halaman 1 Tanggal 2018



Pelanggan



Syarat Pembayaran



Ref



Jumlah



April



5



Budi Parjono



2/10.n/30



700.000,00



10



CV Paramita



2/10.n/30



600.000,00



18



Koperasi Pendawa



2/10.n/30



850.000,00



21



LPK Adi Kawruh



2/10.n/30



650.000,00



28



UD Nirwana



2/10.n/30



800.000,00



JURNAL PEMBELIAN Halaman 1 Tanggal 2018



Pelanggan



Syarat Pembayaran



April



2



PT Karimun jaya



2/10.n/30



41



PT Tirai Merah



28



Ref



Jumlah 1.500.000,00



n/30



975.000,00



CV Patal Mataram



2/10.n/30



500.000,00



22



UD Bangun Karya



2/15.n/30



650.000,00



29



PT Media Electric



2/10.n/30



425.000,00



Berikut ini adalah transaksi-transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang belum dicatat : Tanggal



Transaksi



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________29



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



April



1



Diterima setoran modal dari Prabowo, pemilik perusahaan sebesar Rp 20.000.000,00 dan berupa peralatan kantor senilai Rp 15.000.000,00 Dibayar biaya sewa untuk bulan april 2019 sebesar Rp 720.000,00



2



Diterima pendapatan bunga sebesar Rp 280.000,00



5



Dibeli secara tunai supplies kantor seharga Rp 370.000,00 dari PT Sumbangsih.



7



Dibayar utang kepada PT Karimunjaya atas pembelian barang pada tanggal 2 April 2018



11



Di jual secara tunai barang dagangan seharga Rp 985.000,00.



16



Diterima pelunasan piutang dari Budi Parjono atas penjualan barang tanggal



16



5 April 2018. Diterima pelunasan dari CV Paramita atas penjualan barang tanggal 10 April



18



2018. Dibayar utang kepada CV Patal Mataram atas pembelian barang pada tanggal



21



12 April 2018.



30



Dibayar gaji karyawan sebesar Rp 1.800.000,00



30



Dijual secara tunai barang dagangan seharga Rp 1.295.000,00



Diminta : Catatlah transaksi-transaksi di atas ke dalam jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas.



SOAL 6-4 Berikut ini adalah sebagian rekening buku besar yang dikutip dari bagan rekening PT Merapi Jaya : 110



Kas



401



Penjualan



112



Piutang Dagang



414



Potongan Penjualan



301



Modal Saham



512



ReturPembelian



pada tanggal 1 Juni 2018, buku pembantu piutang menunjukkan saldo-saldo sebagai berikut : 112.1



Piutang kepada CV Bima Sekawan sebesar Rp 2.500.000,00



112.2



Piutang kepada Winarto Rp 1.900.000,00



112.3



Piutang kepada UD Miranda Rp 1.600.000,00



112.4



Piutang kepada Toko Mekar Rp 900.000,00.



Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2019 adalah sebagai berikut : Tanggal Juni 1



Transaksi Dijual saham biasa seharga Rp 9.000.000,00 (rekening yang dikredit Modal Saham)



3



Diterima pelunasan piutang dari Toko Mekar dengan potongan sebesar 2%. Diterima pelunasan piutang dari Winarto dengan potongan sebesar 2%.



6



Dijual secara tunai barang dagangan seharga Rp 6.135.000,00



7



Diterima pelunasan piutang dari CV Bima Sekawan dengan potongan 2%.



9



Diterima pengembalian uang sebesar Rp 200.000,00 dari seorang pemasok



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________30



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



11



atas pengembalian barang karena cacat. Dijual secara tunai barang dagangan seharga Rp 4.250.000,00



15



Diterima pelunasan piutang dari UD Miranda tanpa potongan.



20 Diminta : 1.



Catatlah transaksi-transaksi dia tas ke dalam jurnal penerimaan kas.



2.



Cantumkan saldo 1 Juni 2018 pada buku besar Piutang Dagang dan masing-masing buku pembantu Piutang Dagang. Asumsikan bahwa rekening-rekening buku besar yang lain tidak mempunyai saldo awal.



3.



Lakukan posting ke buku besar dan buku pembantu.



SOAL 6-5 Berikut ini adalah sebagian rekening buku besar yang dikutip dari bagan rekening Toko Pilar Mas : 101 112 126 140 145 201



Kas Piutang Dagang Supplies Kantor Tanah Gedung Utang Dagang



401 414 510 512 514 610



Penjualan Potongan Penjualan Pembelian Retur Pembelian Potongan Pembelian Biaya Iklan



Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Mei 2018 adalah sebagai berikut : Tanggal Mei



1 4 5 7 9 10 12 13 14 16 17 18 21 23 25 25



Transaksi Dibeli barang dagangan dari PT Yogya Distribution denga harga Rp 16.500.000,00, syarat pembayaran 2/10, n/30. Dijual barang dagangan kepada Toko Bayu Mardika dengan faktur penjualan nomor 204. Harga barang tersebut adalah Rp 8.100.000,00 dengan syarat pembayaran 2/10,n/30. Dibeli secara tunai supplies kantor seharga Rp 80.000,00 Dijual secara tunai barang dagangan seharga Rp 9.160.000,00 Dibayar lunas uang kepada PT Yogya Distribution atas pembelian barang tanggal 2 Mei 2018. Dibeli barang dagangan dari PT Citra Persada dengan harga Rp 4.200.000,00 syarat pembayaran 2/10,n/30. Diterima pelunasan piutang dari Toko Bayu MArdika atas pembelian barang tanggal 4 Mei 2018. Dikembalikan barang senilai Rp 950.000,00 kepada PT Citra Persada karena cacat. Barang tersebut dibeli pada tanggal 10 Mei 2018. Dijual secara tunai barang dagangan seharga Rp 8.180.000,00 Dijual sebidang tanah sebesar harga perolehannya yaitu Rp 27.000.000,00. Dijual barang dagangan kepada LPK Bina Remaja dengan faktur penjualan nomor 205. Harga barang tersebut adalah Rp 5.350.000,00 dengan syarat pembayaran 2/10, n/30. Dibeli secara tunai barang dagangan seharga Rp 2.125.000,00 Dijual secara tunai barang dagangan seharga Rp 8.645.000,00 Dibayar lunas utang kepada PT Citra Persada atas pembelian barang tanggal 10 Mei 2018. Dibeli secara kredit supplies kantor dari Toko Panca Mitra seharga Rp 260.000,00. Dijual barang dagangan kepada Toko Empat Sekawan dengan faktur penjualan nomor 206. Harga barang tersebut adalah Rp 5.220.000,00 dengan syarat pembayaran 2/10,n/30. Diterima pelunasan Piutang dari LPK Bina Remaja atas faktur penjualan nomor 205.



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________31



Pinto Rukmi Handayani, SE.MM Prodi Agribisnisn Faperta Unikarta



25 26 27 28 30 30 31



Dibeli secara tunai tanah dan gedung dengan total harga Rp 135.000.000,00. jumlah tersebut dialokasikan untuk gedung Rp 95.000.000,00 dan untuk tanah Rp 40.000.000,00. Dibeli barang dagangan dari PT Citra Persada dengan harga Rp 7.500.000,00 syarat pembayaran 2/10,n/30. Dijual secara tunai barang dagangan seharga Rp 8.540.000,00 Dibeli barang dagangan dari PT Yogya Distribution dengan harga Rp 14.000.000,00 syarat pembayaran 2/10,n/30. Dibayar biaya iklan bulan Mei 2019 sebesar Rp 600.000,00. Dijual barang dagangan kepada LPK Bina Remaja dengan faktur penjualan nomor 207. Harga barang tersebut adalah Rp 4.600.000,00 dengan syarat pembayaran 2/10,n/130.



Diminta: 1.



Catatlah transaksi-transaksi di atas ke dalam jurnal khusus yang bersangkutan atau jurnal umum.



2.



Tunjukkan bagaimana proses posting dengan mencantumkan nomor rekening atau mencantumkan tanda tickmark “ “ ke dalam kolom “Ref” yang ada pada buku jurnal.



Praktik Akuntansi Dasar untuk Kelas X SMK________________________________________________32