14 0 119 KB
JURNAL PEMBELIAN Halaman : JPb-11 Tanggal 1995 Nov
Nomor Faktur 3 17 18 18 25
650 205 390 152 435
Rekening yang dikredit CV.Kurnia UD Elektronika CV Borobudur PT Suara Buana PT Prambanan Stereo
TOTAL
Ref. √ √ √ √ √
Jumlah 5,200,000 8,400,000 900,000 3,800,000 2,800,000
21,100,000
JURNAL PENJUALAN Halaman : JPln-11 Tanggal 1995 Nov
1 7 8 10 18 18 18 24
Nomor Faktur 625 626 627 105 106 628 629 630
Keterangan PT.Radio Amazone PT.Bina Harapan PT.Bintang Mahkota PT.Cahaya Baru PT. Bina Harapan PT Sinar Surya CV Martini CV Pelangi
TOTAL
Ref. √ √ √ √ √ √ √ √
Penjualan Barang
Penjualan Jasa
2,994,000 15,600,000 7,000,000 300,000 300,000 7,600,000 2,200,000 3,800,000
39,194,000
600,000
JURNAL UMUM Halaman : JU-11 Tanggal
Keterangan
1995 Nov 8 Retur Penjualan Piutang Dagang (Memo Kredit PT. Radio Amazone)
Ref.
Debit
194,000 √
194,000
14 Biaya Gaji Bagian Penjualan Biaya Gaji Bagian Adm & Umum Utang Gaji Utang Pph Karyawan (Gaji dua mingguan)
5,000,000 1,000,000
29 Biaya Gaji Bagian Penjualan Biaya Bagian Adm & Umum Utang Gaji Utang Pph Karyawan (Gaji dua mingguan)
5,000,000 1,000,000
TOTAL
Kredit
5,100,000 900,000
5,100,000 900,000
12,194,000
12,194,000
JURNAL PENERIMAAN KAS
Halaman : JPrK-11 Debit Tanggal 1995 Nov
5 5 5 10 10 12 12 17 17 19 25 26 30
Keterangan
PT.Sinar Surya CV.Martini Penjualan (Tunai) CV.Pelangi CV.Radio Amazone CV. Aneka Elektrik Penjualan (Tunai) PT Bina Harapan PT Bintang Mahkota Penjualan (Tunai) PT Sinar Surya Penjualan (Tunai) Penjualan (Tunai)
TOTAL
Ref.
√ √ √ √ √ √ √ √
No.Cek
7732 1234 -6578 4356 8872 -9524 1975 -0107 ---
Kas
12,596,000 17,052,000 7,718,000 19,992,000 2,744,000 7,800,000 5,932,000 15,288,000 6,860,000 9,122,000 7,448,000 7,740,000 3,672,000
123,964,000
Pot.Penjualan
Kredit Lain - Lain Debit Nama Rekening
Jumlah
Piutang Dagang
Penjualan Barang
Penjualan Jasa
12,596,000 17,400,000
348,000 408,000 56,000
5,418,000
2,300,000
4,032,000
1,900,000
6,762,000
2,360,000
6,540,000 2,112,000
1,200,000 1,560,000
24,864,000
9,320,000
20,400,000 2,800,000 7,800,000
312,000 140,000
15,600,000 7,000,000
152,000
7,600,000
1,416,000
91,196,000 125,380,000
Halaman : JPrK-11 Lain - Lain Kredit Nama Rekening
Jumlah
125,380,000
JURNAL PENGELUARAN KAS Tanggal 1995 Nov
Keterangan
3 3
Distributor Jaya Abadi Kantor Kas Negara
4 4 4 5 8 14 15 18 21 24 25
PT.Wahana Maju Advertensi CV.Angkutan Aman CV.Borobudur Bambang CV.Kurnia Urusan Gaji CV Kurnia CV Borobudur PT Asuransi Bersama PT Danareksda
28 28 29 28 29
PT Suara Buana PT Angkasa Elektronika Bambang Kepentingan Pribadi Urusan Gaji
TOTAL
Ref.
No.Cek
√
300 301 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 312 313 314 315 316 317
√ √
Utang Dagang
Debit Lain - Lain Debit Nama Rekening Jumlah
5,600,000
56,000 Utang Pph Karyawan Utang Pph Perusahaan Persediaan Perlengk. Persekot Advertensi Biaya Pengang.Pemb.
1,916,000 2,524,000 700,000 3,600,000 120,000
7,200,000
144,000 Kas Kecil
500,000
11,000,000
220,000 Utang Gaji
5,100,000
5,200,000 900,000
104,000 18,000 Biaya Asuransi Utang Hipotek Biaya Bunga
3,600,000 1,600,000 2,400,000
Biaya Perlengkapan Kas Kecil Prive Tn. Bambang Utang Gaji
912,000 374,000 4,000,000 5,100,000
3,800,000
33,700,000
Pot.Pembelian
76,000
32,446,000 66,146,000
618,000
Halaman : JPlK-11 Kredit Lain - Lain Kredit Kas Jumlah 5,544,000 1,916,000 2,524,000 700,000 3,600,000 120,000 7,056,000 500,000 10,780,000 5,100,000 5,096,000 882,000 3,600,000 1,600,000 2,400,000 3,724,000 912,000 374,000 4,000,000 5,100,000
65,528,000 66,146,000
KAS Tanggal 1995 Nov
1 30 30
Keterangan
Ref
Saldo Jurnal Penerimaan Kas Jurnal Pengeluaran Kas
JPrK-11 JPrK-11
Debit
Kredit
123,964,000 65,528,000
Debit
No Rekening : 100 Saldo Kredit
16,966,000 140,930,000 75,402,000
KAS KECIL Tanggal 1995 Nov
1 30
Keterangan
Ref
Saldo Jurnal Pengeluaran Kas
JPlK-11
Debit
500,000
Kredit
Debit
No Rekening : 102 Saldo Kredit
500,000
PIUTANG WESEL Tanggal 1995 Nov
1
Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Debit
No Rekening : 104 Saldo Kredit
10,000,000
PIUTANG BUNGA Tanggal 1995 Nov
1
Keterangan Saldo
Ref
Debit
Kredit
Debit
No Rekening : 106 Saldo Kredit 80,000
PIUTANG DAGANG Tanggal 1995 Nov
1 30 30 30
Keterangan
Saldo Jurnal Penjualan Jurnal Umum Jurnal Penerimaan Kas
Ref
JPn-11 JU-11 JPrK-11
Debit
Kredit
39,794,000 194,000 91,196,000
Debit
No Rekening : 110 Saldo Kredit
58,196,000 97,990,000 97,796,000 6,600,000
CADANGAN KERUGIAN PIUTANG Tanggal 1995 Nov
1
Keterangan
Saldo
Ref
Debit
Kredit
Debit
No Rekening : 111 Saldo Kredit
3,000,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN Tanggal 1995 Nov
1
Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Debit
No Rekening : 120 Saldo Kredit
50,900,000
PERSEDIAAN PERLENGKAPAN Tanggal 1995 Nov
1 30
Keterangan
Saldo Jurnal Pengeluaran Kas Jurnal Pengeluaran Kas
Ref
JPlK-11 JPlK-12
Debit
700,000 912,000
Kredit
Debit
No Rekening : 130 Saldo Kredit
2,500,000 3,200,000 4,112,000
PERSEKOT ADVERTENSI Tanggal 1995 Nov
1 30
Keterangan Saldo Juernal Pengeluaran Kas
Ref
JPlK-11
Debit
Kredit
3,600,000
Debit
No Rekening : 135 Saldo Kredit
3,600,000
PERSEKOT ASURANSI Tanggal 1995 Nov
1 30
Keterangan
Ref
Saldo Jurnal Pengeluaran Kas
JPlK-11
Debit
3,600,000
Kredit
Debit
No Rekening : 140 Saldo Kredit
3,600,000
TANAH Tanggal 1995 Nov
1
Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Debit
No Rekening : 150 Saldo Kredit
50,000,000
BANGUNAN Tanggal
Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Debit
No Rekening : 160 Saldo Kredit
1995 Nov
1
Saldo
240,000,000
AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN Tanggal 1995 Nov
1
Keterangan
Ref
Debit
Saldo
Kredit
Debit
No Rekening : 161 Saldo Kredit 30,000,000
PERALATAN
Tanggal 1995 Nov
1
Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo
Debit
No Rekening : 170 Saldo Kredit
36,000,000
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN Tanggal 1995 Nov
1
Keterangan Saldo
Ref
Debit
Kredit
Debit
No Rekening : 171 Saldo Kredit 18,000,000
UTANG DAGANG Tanggal 1995 Nov
1 30 30
Keterangan
Saldo Jurnal Pembelian Jurnal Pengeluaran Kas
Ref
JPb-11 JPlK-11
Debit
Kredit
Debit
No Rekening : 200 Saldo Kredit 23,800,000 44,900,000 11,200,000
21,100,000 33,700,000
UTANG WESEL Tanggal 1995 Nov
1
Keterangan
Saldo
Ref
Debit
Kredit
Debit
No Rekening : 210 Saldo Kredit 16,000,000
UTANG BUNGA Tanggal 1995 Nov
1
Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Debit
Saldo
No Rekening : 211 Saldo Kredit 240,000
UTANG GAJI Tanggal 1995 Nov
1 30 30 30 30
Keterangan
Saldo Jurnal Umum Jurnal Umum Jurnal Pengeluran Kas Jurnal Pengeluran Kas
Ref
JU-11 JU-11 JPlK-11 JPlK-12
Debit
Kredit
5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000
Debit
No Rekening : 215 Saldo Kredit
5,100,000 10,200,000 5,100,000 -
UTANG PPh KARYAWAN Tanggal 1995 Nov
1 30 30 30
Keterangan Saldo Junal Umum Junal Umum Jurnal Pengeluaran Kas
Ref
JU-11 Ju-11 JPlK-11
Debit
Kredit
Debit
No Rekening : 216 Saldo Kredit 1,916,000 2,816,000 3,716,000 1,800,000
900,000 900,000 1,916,000
UTANG PPh PERUSAHAAN Tanggal 1995 Nov
1 30
Keterangan
Saldo Jurnal Pengeluaran Kas
Ref
JPlK-11
Debit
2,524,000
Kredit
Debit
No Rekening : 217 Saldo Kredit 2,524,000 -
UTANG HIPOTEK Tanggal 1995 Nov
1 30
Keterangan Saldo Jurnal Pengeluaran Kas
Ref
JPlK-11
Debit
Kredit
Debit
No Rekening : 250 Saldo Kredit 240,000,000 238,400,000
1,600,000
MODAL TUAN BAMBANG Tanggal 1995
Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Debit
No Rekening : 300 Saldo Kredit
Nov
1
Saldo
129,162,000
PRIVE TUAN BAMBANG Tanggal 1995 Nov
1 30
Keterangan
Ref
Saldo Jurnal Pengeluaran Kas
JPlK-11
Debit
4,000,000
Kredit
Debit
No Rekening : 310 Saldo Kredit
4,000,000
RUGI-LABA No Rekening : 350
Tanggal 1995 Nov
1
Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Saldo
PENJUALAN BARANG Tanggal 1995 Nov
1 30 30
Keterangan
Ref
Saldo Jurnal Penjualan Jurnal Penerimaan Kas
JPn-11 JPrK-11
Debit
Kredit
39,194,000 24,864,000
Debit
No Rekening : 400 Saldo Kredit
39,194,000 64,058,000
RETUR PENJUALAN Tanggal 1995 Nov
1 30
Keterangan
Saldo Juurnal Umum
Ref
JU-11
Debit
Kredit
194,000
Debit
No Rekening : 401 Saldo Kredit
194,000
POTONGAN PENJUALAN No Rekening : 402 Tanggal 1995 Nov
1 30
Keterangan
Ref
Saldo Jurnal Penerimaan Kas
JPrK-11
Debit
1,416,000
Kredit
Debit
1,416,000
Kredit
PENJUALAN JASA Tanggal 1995 Nov
1 30 30
Keterangan
Ref
Saldo Jurnal Penjualan Jurnal Penerimaan Kas
JPn-11 JPrK-11
Debit
Kredit
Debit
No Rekening : 410 Saldo Kredit
600,000 9,320,000
600,000 9,920,000
PEMBELIAN Tanggal 1995 Nov
1 30
Keterangan
Saldo Jurnal Pembelian
Ref
JPb-11
Debit
21,100,000
Kredit
Debit
No Rekening : 500 Saldo Kredit
21,100,000
RETUR PEMBELIAN Tanggal 1995 Nov
1
Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Debit
No Rekening : 501 Saldo Kredit
Debit
No Rekening : 502 Saldo Kredit
Saldo
POTONGAN PEMBELIAN Tanggal 1995 Nov
1 30
Keterangan
Ref
Saldo Jurnal Pengeluaran Kas
JPlK-11
Debit
Kredit
618,000
618,000
BIAYA PENGANGKUTAN PEMBELIAN Tanggal 1995 Nov
1 30 30
Keterangan
Ref
Saldo Jurnal Pengeluaran Ka Jurnal Pengeluaran Ka
JPlK-11 JPlK-11
Debit
Kredit
120,000 134,000
Debit
No Rekening : 510 Saldo Kredit
120,000 254,000
BIAYA ADVERTENSI Tanggal 1995
Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Debit
No Rekening : 601 Saldo Kredit
Nov
1
Saldo
BIAYA PENGANGKUTAN PENJUALAN Tanggal 1995 Nov
1 30
Keterangan
Ref
Saldo Jurnal Pengeluaran Kas
JPlK-11
Debit
Kredit
110,000
Debit
No Rekening : 630 Saldo Kredit
110,000
BIAYA PENYUSUTAN PERALATAN Tanggal
Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Debit
No Rekening : 635 Saldo Kredit
1995 Nov
1
Saldo
BIAYA GAJI BAGIAN PENJUALAN Tanggal 1995 Nov
1 30 30
Keterangan Saldo Jurnal Umum Jurnal Umum
Ref
JU-11 JU-11
Debit
5,000,000 5,000,000
BIAYA PERLENGKAPAN
Kredit
Debit
No Rekening : 650 Saldo Kredit
5,000,000 10,000,000
Tanggal 1995 Nov
1 30
Keterangan
Ref
Saldo Jurnal Pengeluaran Kas
JPrK-11
Debit
Kredit
Debit
80,000
No Rekening : 660 Saldo Kredit
80,000
KERUGIAN PIUTANG Tanggal 1995 Nov
1
Keterangan Saldo
Ref
Debit
Kredit
Debit
No Rekening : 720 Saldo Kredit
BIAYA PENYUSUTAN BANGUNAN Tanggal 1995 Nov
1
Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Debit
No Rekening : 735 Saldo Kredit
Debit
No Rekening : 740 Saldo Kredit
Saldo
BIAYA ASURANSI Tanggal 1995 Nov
1
Keterangan
Saldo
Ref
Debit
Kredit
BIAYA GAJI BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM Tanggal 1995 Nov
1 30 30
Keterangan Saldo Jurnal Umum Jurnal Umum
Ref
JU-11 JU-11
Debit
Kredit
1,000,000 1,000,000
Debit
No Rekening : 750 Saldo Kredit
1,000,000 2,000,000
BIAYA LAIN-LAIN Tanggal 1995 Nov
1 30
Keterangan
Ref
Saldo Jurnal Pengeluaran Kas
JPlK-11
Debit
Kredit
50,000
Debit
No Rekening : 799 Saldo Kredit
50,000
PENDAPATAN BUNGA Tanggal 1995 Nov
1
Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Debit
No Rekening : 800 Saldo Kredit
Debit
No Rekening : 810 Saldo Kredit
Saldo
LABA PENJUALAN AKTIVA TETAP Tanggal 1995 Nov
1
Keterangan
Saldo
Ref
Debit
Kredit
BIAYA BUNGA Tanggal 1995 Nov
1 30
Keterangan
Ref
Saldo Jurnal Pengeluaran Kas
JPlK-11
Debit
Kredit
2,400,000
Debit
No Rekening : 850 Saldo Kredit
2,400,000
RUGI PENJUALAN AKTIVA TETAP Tanggal
Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Debit
No Rekening : 860 Saldo Kredit
1995 Nov
1
Saldo
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PERUSAHAAN Tanggal 1995 Nov
1
Keterangan Saldo
Ref
Debit
Kredit
Debit
No Rekening : 900 Saldo Kredit
Pelanggan :
CV.Martini Jl. Singosari No.55, Surakarta
Tanggal 1995 Okt Nov
Keterangan
31 5 18
Saldo Pelunasan Penjualan
BUKU PEMBANTU PIUTANG Ref.
JPrK-11 JPj-11
Debit
Kredit
17,400,000 2,200,000
Saldo Debit 17,400,000 0 2,200,000
Kredit
Pelanggan :
CV.Pelangi Jl.Majapahit No.5500, Semarang
Tanggal 1995 Okt Nov
Keterangan
31 10 24
Saldo Pelunasan Penjualan
BUKU PEMBANTU PIUTANG Ref.
JPrK-11 JPj-11
Debit
Kredit
20,400,000 3,800,000
Saldo Debit 20,400,000 0 3,800,000
Kredit
Pelanggan :
PT.Cahaya Baru Jl.Pajajaran No.35, Magelang
Tanggal 1995 Okt Nov
Keterangan
31 10
Saldo Penjualan
BUKU PEMBANTU PIUTANG Ref.
JPln-11
Debit
300,000
Kredit
Saldo Debit
300,000
Kredit
Pelanggan :
PT.Bintang Mahkota Jl.Daha No.888, Magelang
Tanggal 1995 Okt
Keterangan
31 8 14
Saldo Penjualan Pelunasan
BUKU PEMBANTU PIUTANG Ref.
JPln-11 JPrK-11
Debit
Kredit
7,000,000 7,000,000
Saldo Debit
7,000,000 0
Kredit
Pelanggan :
PT.Sinar Surya Jl.Kutai No.104, Yogyakarta
Tanggal 1995 Okt Nov
Keterangan 31 5 18 26
Saldo Pelunasan Penjualan Pelunasan
BUKU PEMBANTU PIUTANG Ref.
JPrK-11 JPj-11 JPrK-11
Debit
Kredit
12,596,000 7,600,000 7,600,000
Saldo Debit 12,596,000 0 7,600,000 0
Kredit
Pelanggan :
PT.Bina Harapan Jl.Sriwijaya No.641, Yogyakarta
Tanggal 1995 Okt
Keterangan 31 7 17 18
Saldo Penjualan Pelunasan Penjualan
BUKU PEMBANTU PIUTANG Ref.
JPln-11 JPrK-11 JPln-11
Debit
Kredit
15,600,000 15,600,000 300,000
Saldo Debit
15,600,000 0 300,000
Kredit
Pelanggan :
PT.Radio Amazone Jl.Kediri No.615, Temanggung
Tanggal 1995 Okt Nov
Keterangan 31 1 8 10
Saldo Penjualan Retur Pelunasan
BUKU PEMBANTU PIUTANG Ref.
JPln-11 JU-11 JPrK-11
Debit
Kredit
2,994,000 194,000 2,800,000
Saldo Debit
2,994,000 2,800,000 0
Kredit
Pelanggan :
CV.Aneka Elektrik Jl. Mataram No. 77, Klaten
Tanggal 1995 Okt Nov
Keterangan 31 13
Saldo Pelunasan
BUKU PEMBANTU PIUTANG Ref.
JPrK-11
Debit
Kredit
7,800,000
Saldo Debit 7,800,000 0
Kredit
Pelanggan :
Tanggal 1995 Okt
BUKU PEMBANTU PIUTANG Keterangan
Ref.
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pemasok :
PT.Suara Buana Jl. Tidar No. 1159, Jakarta
Tanggal 1995 Okt
Keterangan
31 18 28
Saldo Pembelian Pembayaran
BUKU PEMBANTU UTANG Ref.
JPb-11 JPlK-11
Debit
Kredit
3,800,000 3,800,000
Saldo Debit
Kredit 0 3,800,000 0
Pemasok :
PT. Dunia Elektronika Jl.Merapi No. 1010, Bandung
Tanggal 1995 Okt
Keterangan
31 17
Saldo Pembelian
BUKU PEMBANTU UTANG Ref.
JPb-11
Debit
Kredit
8,400,000
Saldo Debit
Kredit
8,400,000
Pemasok :
CV.Borobudur Jl. Semeru No.607, Tasikmalaya
Tanggal 1995 Okt Nov
Keterangan
31 5 18 21
Saldo Pembayaran pembelian Pembayaran
BUKU PEMBANTU UTANG Ref.
JPlK-11 JPb-11 JPlK-11
Debit
Saldo
Kredit
Debit
7,200,000 900,000 900,000
Kredit 7,200,000 0 900,000 0
Pemasok :
PT.Prambanan Stereo Jl.Kerinci No.112, Cirebon
Tanggal 1995 Okt
Keterangan
31 25
Saldo Pembelian
BUKU PEMBANTU UTANG Ref.
JPb-11
Debit
Kredit
2,800,000
Saldo Debit
Kredit 0 2,800,000
Pemasok :
Distributor Jaya Abadi Jl.Rinjani No.437, Purwokerto
Tanggal 1995 Okt Nov
Keterangan 31 3
Saldo Pembayaran
BUKU PEMBANTU UTANG Ref.
JPlK-11
Debit
5,600,000
Kredit
Saldo Debit
Kredit 5,600,000 0
Pemasok :
CV.Kurnia Jl.Arjuna No. 58, Yogyakarta
Tanggal 1995 Okt Nov
Keterangan 31 3 14 18
Saldo Pembelian Pembayaran Pembayaran
BUKU PEMBANTU UTANG Ref.
JPb-11 JPlK-11 JPlK-11
Debit
Kredit
5,200,000 11,000,000 5,200,000
Saldo Debit
Kredit 11,000,000 16,200,000 5,200,000 0
NERACA SALDO
No. Rekening 100 102 104 106 110 111 120 130 135 140 150 160 161 170 171 200 210 211 215 216 217 250 300 310 350 400 401 402 410 500 501 502 510 601 630 635 650 660 720 735
Nama Rekening Kas Kas Kecil Piutang Wesel Piutang Bunga Piutang Dagang Cadangan Kerugian Piutang Persediaan Barang Dagangan Persediaan Perlengkapan Persekot Advertensi Persekot Asuransi Tanah Bangunan Akumulasi Penyusutan Bangunan Peralatan Akumulasi Penyusutan Peralatan Utang Dagang Utang Wesel Utang Bunga Utang Gaji Utang Pph Karyawawan Utang pph Perusahaan Utang Hipotek Modal Tuan Bambang Prive Tuan Bambang Rugi-Laba Penjualan Barang Retur Penjualan Potongan Penjualan Penjualan Jasa Pembelian Retur Pembelian Potongan Pembelian Biaya Pengangkutan Penjualan Biaya Advertensi Biaya Pengangkutan Penjualan Biaya Penyusutan Peralatan Biaya Gaji Bagian Penjualan Biaya Perlengkapan Kerugian Piutang Biaya Penyusutan Bangunan
Debit 75,402,000 500,000 10,000,000 80,000 6,600,000 50,900,000 4,112,000 3,600,000 3,600,000 50,000,000 240,000,000 36,000,000 4,000,000 194,000 1,416,000 21,100,000 254,000 110,000 10,000,000 80,000 -
740 750 799 800 810 850 860 900
Biaya Asuransi Biaya Gaji Bagian Administrasi & Umum Biaya Lain-lain Pendapatan Bunga Laba Penjualan Aktiva Tetap Biaya Bunga Rugi Penjualan Aktiva Tetap Pajak Penghasilan (PPh) Perusahaan TOTAL
2,000,000 50,000 2,400,000 522,398,000
Kredit 3,000,000 30,000,000 18,000,000 11,200,000 16,000,000 240,000 1,800,000 238,400,000 129,162,000 64,058,000 9,920,000 618,000 -
522,398,000
UD ELEKTRONIKA DAFTAR PIUTANG DAGANG PER 30 NOVEMBER 1995 2,200,000.00
CV. Martini CV. Pelangi PT Cahaya Baru PT Bintang Mahkota PT Sinar Surya PT Bina Harapan PT Radio Amazone CV. Aneka Elektrik
3,800,000.00 300,000.00 300,000 6,600,000.00
TOTAL UD ELEKTRONIKA DAFTAR UTANG DAGANG PER 30 NOVEMBER 1995 PT Suara Buana PT Dunia Elektronika CV. Borobudur PT Prambanan Stereo Distributor Jaya Abadi CV. Kurnia TOTAL
8,400,000.00 2,800,000.00 11,200,000.00
UD ELEKTRONIKA LAPORAN RUGI-LABA BULAN NOVEMBER 1995
UD ELEKTRONIKA NERACA PER 30 NOVEMBER 1995
UD ELEKTRONIKA NERACA SALDO SETELAH TUTUP BUKU 30 NOVEMBER 1995 Nama Rekening
No.Rek.
Debit
Kredit