7 0 797 KB
PROGRAM ARU ANALISIS MASALAH DAN PEMECAHANNYA Pemegang Program : Resi Putri. AKS. AMd. Kep 1. IDENTIFIKASI MASALAH NO PROGRAM 1. Jumlah murid yang dilakukan Penjaringan kesehatannya a. Murid Kelas 1 SD
2.
3.
4.
TARGET
PENCAPAIAN
KESENJANGAN (%)
MASALAH
100%
100%
-
b. Murid Kelas 1 SMP
95%
100%
-
c. Murid Kelas 1 SMA
95%
100%
-
Resiko kurangnya cakupan penjaringan pada murid Resiko kurangnya cakupan penjaringan pada murid Resiko kurangnya cakupan penjaringan pada murid
Frekwensi Pembinaan Kesehatan Di Sekolah a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA/SMK Jumlah Kader yang dilatih tentang Kesehatan a. Murid SD/MI
7 7 7
7 7 7
-
-
10%
10%
-
b. Murid SMP/MTs
10%
10%
-
c. Murid SMA/MA/SMK
10%
10%
-
Resiko kurangnya pengetahuan kader UKS Resiko kurangnya pengetahuan kader UKS Resiko kurangnya pengetahuan kader UKS
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
87%
100%
-
-
PROGRAM ARU ANALISIS MASALAH DAN PEMECAHANNYA Pemegang Program : Resi Putri AKS. AMd. Kep 2. PRIORITAS MASALAH NO 1. 2. 3.
KRITERIA Tingkat Urgensi (U) Tingkat Keseriusan (S) Tingkat Perkembangan (G)
MASALAH Resiko kurangnya pengetahuan Resiko kurangnya cakupan kader UKS penjaringan pada murid 3 3 4 3 4 4
TOTAL
48
URUTAN PRIORITAS MASALAH 1. Resiko kurangnya pengetahuan kader UKS 2. Resiko kurangnya cakupan penjaringan pada murid RUMUSAN MASALAH 1. Resiko kurangnya pengetahuan kader UKS
36
PROGRAM ARU MENCARI AKAR MASALAH Pemegang Program : Resi Putri AKS. AMd. Kep
METODE
MANUSIA
Kepala Sekolah/pengurus sekolah mau di bina
Refresing kader Partisipasi Lintas belum terpenuhi Sektorkurang mendukung kegiatan Datapendukung(foto , kesehatan Siswa-siswi kurang buku bantu, register, antusias dalam notulensi) sudah ada masalah kesehatan
Kurangnya pengetahuan Kader UKS yang dilatih tentang kesehatan
Alokasi tarnsportasi petugas untuk kunjungan UKS 100% sepenuhnya
Tidak ada UKS Kids
ruang UKS di sekolah kurang memenuhi standart
SARANA
Kerjasama dengan lintas program sudah terkoordinasi
DANA
Sekolah terjangkau Dana ATK kurang (leaflet,lembar balik)
LINGKUNGAN terpenuhi
PROGRAM ARU MATRIK PERENCANAAN KEGIATAN DI PUSKESMAS NANGKAAN TAHUN 2015 Pemegang Program : Resi Putri AKS. AMd. Kep
NO 1.
PRIORITAS MASALAH Kurangnya pengetahuan Kader UKS yang dilatih tentang kesehatan
PENYEBAB MASALAH 1. Siswa-siswi kurang antusias dalam masalah kesehatan 2. Tidak ada UKS Kids 3. Dana ATK kurang (leaflet,lembar balik)
ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH 1. Mengadakan Kelas remaja
2.Pengadaan UKS Kids 3. Pengadaan ATK
PEMECAHAN MASALAH TERPILIH Melaksanakan Kelas remaja
URAIAN KEGIATAN 1. Mengatur jadwal pembinaan
Pengadaan UKS Kids
2. Mengusulkan UKS kids
Pengadaan ATK
3. Mengusulkan ATK
PROGRAM ARU RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) PUSKESMAS NANGKAAN TAHUN 2015 Pemegang Program : Resi Putri AKS. AMd. Kep
UPAYA KESEHATAN GENERIK Anak Usia Sekolah
Remaja
KEGIATAN Penjaringan
TUJUAN
SASARAN
TARGET
100% Murid yg mempunyai Murid Kelas 1 SD penyakit dpt terdeteksi Murid Kelas 1 SMP Murid Kelas 1 SMA
DANA
KEBUTUHAN SUMBER DAYA ALAT TENAGA -UKS Kids untuk 5 desa Dokter, pemegang program, laborat, -Fe petugas desa. -ATK
Penyuluhan
Meningkatkan pengetahuan murid
Murid SD, SMP, SMA
96%
Leaflet Lembar Balik Benner
Pembinaan
Meningkatkan pengetahuan murid
Kader Tiwisada KKR
96%
ATK Leaflet Lembar Balik
Kelas Remaja
Meningkatkan pengetahuan remaja putus sekolah
Penduduk usia 1019 th yg tidak sekolah
77%
Lembar balik Leaflet Banner
Pertemuan pemegang progra dan petugas desa
Petugas desa rutin mengumpulkan laporan yaitu setiap tgl 1
Pemegang program Petugas desa
100%
ATK
Pemegang program, gizi, imunisasi, olah raga, P2, Sanitasi, promkes, dokter gigi, Petugas desa. Pemegang program, gizi, imunisasi, olah raga, P2, Sanitasi, promkes, dokter gigi, Petugas desa. Dokter, pemegang program, gizi, imunisasi, promkes, bidan, Petugas desa. Pemegang program, Petugas desa
INDIKATOR KEBERHASIL AN Seluruh murid baru dapat terjaring kesehatannya Pengetahuan murid meningkat
SUMBE R BIAYA BOK
Pengetahuan murid meningkat
Swadaya
Penyakit yg ada pd remaja dpt terdeteksi
BOK
Laporan bulanan terkumpul pd tgl 1 tiap bulannya
swadaya
Swadaya
UPAYA KESEHATAN GENERIK GEMAS
KEGIATAN
SASARA N
TARGET
Screening UKS dan Murid SD, SMP & Pemberian Obat SMA Cacing
Murid SD, SMP & SMA
VOLUME KEGIATAN
1 ptgs x 30 skl x 1 kl x Rp. 10.000 = Rp. 300.000 1 ptgs x 30 skl x 1 kl x Rp. 20 .000 = Rp. 600.000 1 ptgs x 30 skl x 1 kl x Rp. 15.000 = Rp. 450.000 1 ptgs x 12 skl x 1 kl x Rp. 10.000 = Rp. 120.000 1 ptgs x 1 skl x 1 kl x Rp. 15.000 = Rp. 15.000 1 ptgs x 4 skl x 1 kl x Rp. 15.000 = Rp. 60.000 1 ptgs x 11 skl x 1 kl x Rp. 15.000 = Rp. 165.000 1 ptgs x 2 skl x 1 kl x Rp. 10.000 = Rp. 20.000 1 ptgs x 30 skl x 1 kl x Rp. 10.000 = Rp. 300.000 20 lbr x 30 skl x 1 kl x Rp. 200 = Rp. 120.000
RINCIAN PELAKSANAAN
Transport Petugas UKS PTT Transport Dokter Gol. IV Transport Petugas Laborat Gol. III Transport Perawat Ds. Badean PTT
LOKASI
TENAGA
Dokter, SD :SDN Badean 1, SDN Badean 3,
Peme program, Pret SDN Badean 4, SDLB Badean 5, Laborat, Petug SLB Bina Asih, SDN Nangkaan, desa. SDIT, SDN Kembang 1,
Transport Perawat Gol. III
SDN Kembang 2, SDN Sukowryo 1,
Transport Perawat Ds. Kembang Gol. III
SDN Sukowiryo 2, SDN Pancoran 1,
Transport Perawat Ds. Pancoran Gol. III
SDN Pancoran 2, SDN Pancoran 3,
Transport Perawat Ds. Sukowiryo PTT
MI Miftahul Ulum, MI Hidas
Penggandaan Leaflet
SMP : SMPN 5, SMPN 6, MTSN 2, MTs Mift. Ulum, SMP Mift. Ulum, SMPLB, MTs Al-Anwar SMPK Indra Prastha, SMA : SMA 1, SMK 2, MAN 1, SMA Miftahul Ulum, MA Al - Anwar SMK 4
Penyuluhan
Murid 16 SD SD, SMP, 8 SMP SMA 6 SMA
1x
Pembinaan
Kader Tiwisada KKR
1x
16 SD 8 SMP 6 SMA
-1 ptgs promkes x Rp 10.000 x 30 sekolah = Rp 300.000 -1 ptgs bidan x Rp 15.000x 30 sekolah = Rp 450.000
Sekolah
Promkes dan
Sekolah
Pemegang program dan promkes
Remaja
Kelas Remaja
Pendudu k usia 1019 th yg tidak sekolah
30 orang
1x
- Rencana Anggaran dari BOK : ▪Targetnya : 6 org x 5 desa = 30 org 1 org perawat xRp 10.000= Rp 10.000 ▪Transport Lintas Sektor: 5 orgxRp25.000= Rp125.000 ▪Konsumsi : ◦ Snack : 45org x Rp11.500 = Rp517.500 ◦ Nasi : 45org x Rp26.000 = Rp1.170.000 ◦ ATK : 35org x Rp10.000 = Rp350.000 Cetak buku saku: 40 bkxRP 10.000=Rp 400.00 ▪Narasumber : 1ptgs perawat x Rp10.000 = Rp 10.000 1 ptgs bidan x Rp 15.000= Rp 15.000 ▪Banner : Rp20.000 x 4m = Rp80.000
PROGRAM ARU RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS NANGKAAN TAHUN2015 Pemegang Program : Resi Putri AKS. AMd. Kep
Puskesmas
Pemegang program BIkor
PROGRAM PROMKES ANALISIS MASALAH DAN PEMECAHANNYA Pemegang Program : Siwin Sholehah. SKM
1.IDENTIFIKASI MASALAH NO PROGRAM 1. Desa siaga 2. 3.
TARGET 60 %
PENCAPAIAN 76 %
KESENJANGAN (%)
MASALAH
20 % 65 %
100 % 2,65 %
80 % 62,35 %
M M
6 X Tot.Posyandu
90,8 %
9,2 %
M
b.sekolah
2X Tot.Sekolah
90,6 %
9,4 %
M
c.Ist. sarana kesehatan
2X Tot.Sarkes
100 %
2X Tot.TTU
100 %
2X Tot.Tempat Kerja
100 %
70 % 50 % 24 % 50 % 20 %
100 % 100 % 40 % 46 % 100 % 41,8 %
10 %
M
a.Rumah tangga yang kaji b.Rumah Tangga Sehat Intervensi dan penyuluhan. a.Kelompok RT
d.Institusi TTU e.Ist.Tempat kerja
4.
f.Ponpes poskesdes UKK Poskestren Pengembangan Penyuluhan NAPZA
5.
Pemberdayaan a.Sekolah klasifikasi IV b.sarkes Klasifikasi IV c.TTU Klasifikasi IV d.Tempat kerja Klasifikasi IV f.Ponpes
60 100 60 40 24
38 % 54,5 % 36 % 46 % 100 %
22 % 45,5 % 24 %
M M M
3. PRIORITAS MASALAH NO 1. 2. 3.
KRITERIA Tingkat Urgensi (U) Tingkat Keseriusan (S) Tingkat Perkembangan (G) TOTAL
Rendahnya cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di wilayah puskesmas grujugan 4 4 3
MASALAH Petugas kesehatan masih kurang dalam upaya Promosi kesehatan. 4 3 3
48
36
Rendahnya bidang pemberdayaan di klasifikasi IV 3 3 5 30
4. URUTAN PRIORITAS MASALAH 1.Rendahnya cakupan PHBS 2. Promosi Kesehatan yang masih kurang oleh Petugas kesehatan 3.Rendahnya bidang pemberdayaan klasifikasi IV 1. RUMUSAN MASALAH Rendahnya cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat target 65 % capaian 2,65 % di wilayah kerja Puskesmas Grujugan tahun 2015
PROGRAM PROMKES MENCARI AKAR MASALAH Pemegang Program : Siwin Sholehah. SKM
MANUSIA
METODE Kader / Petugas kesehatan kurang memahami DO
Penyuluhan terkait PHBS oleh NAKES
Pendataan oleh kader
Pendataan 20 % dari jumlah KK
Pengolahan data oleh petugas kesehatanbelummaksi mal Kurangnya Poster ,Leaflet terkait 10 indikator PHBS
Belum ada Blangko Pendataan PHBS
Kurangnya penyuluhan oleh Nakes
Tidak ada Transport kader
Gaya hidup masyarakat merokok di sembarang tempat. Kurangnya cakupan pengguna
jamban
Rendahnya cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat target 65 % capaian 2,65 % di wilayah kerja Puskesmas Grujugan tahun 2015
SARANA
DANA
LINGKUNGAN
PROGRAM PROMKES MATRIK PERENCANAAN KEGIATAN DI PUSKESMAS GRUJUGAN TAHUN 2015 Pemegang Program : Siwin Sholehah. SKM
NO 1.
PRIORITAS MASALAH Rendahnya cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat target 65 % capaian 2,65 % di wilayah kerja Puskesmas Grujugan tahun 2015
PENYEBAB MASALAH Gaya hidup masyarakat merokok di dalam ruangan,Ibu yang masih memberikan makanan pendamping sebelum 6 bulan, Cakupan jamban yang masih rendah.
ALTERNATIF PEMECAHAN PEMECAHAN MASALAH MASALAH TERPILIH Peningkatan Pendataan Kembali 20 % penyuluhan oleh dari jumlah KK perdesa NAKES, Pembentukan 1 kader perdesa untuk Promosi Kesehatan Desa ( PROMKESDES )
URAIAN KEGIATAN
PROGRAM PROMKES RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK)PUSKESMAS GRUJUGAN TAHUN 2015 Pemegang Program : Siwin Sholehah. SKM UPAYA KESEHATA KEGIAT N AN GENERIK Pendataan Survey PHBS PHBS
TUJUAN
SASARAN
TARGET
Untuk mengetahuiMasyarakat ( 20 % jumlah KK sehat Kepala . Keluarga )
DANA
1.119.0 50
KEBUTUHAN SUMBER DAYA ALAT TENAGA
- Transport kader -ATK -Transport Petugas
Refresing Kader
Monitorin g
Meningkatkan Kinerja Kader.
Kader
11 Desa Seluruh kader
12.525. 000
Makmin Transport Petugas ATK Transport kader
Lomba Kader
Lomba antar kader dari tiaptiap desa
Untuk mengetahui tingkat ketrampilan dan kecakapan kader
Kader
11 Desa 1 Kader
1.170.0 00.
Makmin Transport Kader Hadiah.
Petugas Promkes ,Petugas kesehatan di desa,Kader. Bikor Promkes Petugas kesehatan desa,sanitarian Koordinato Promkes Bikor Pel.Gizi
INDIKATOR KEBERHASILAN
Tercapainya pendataan PHBS 20 % dari jumlah KK
SUMB ER BIAY A BOK
Kader memahami materi dari masingmasing program
BOK
Untuk mendapatkan kader yang terlatih dari masing – masing desa
BOK
Pertemuan Bidan Dan Perawat Desa
Monev kegiatan promosi kesehata n
Pembentuk an Promosi Kesehatan Desa (PROMKES DES)
Pembina an
Pembuatan Poster
Pemasan gan Poster di titik-titik yang strategis
Untuk mengetahui pelaksanaan Kegiatan Promkes di desa Untuk memberikan informasi terkait masalah kesehatan yang terjadi di desa kepada petugas kesehatan Penyebar luasan Informasi mengenai kesehatan
Petugas Kesehatan wilayah
2 1.755.0 Petugas 00 x 11 desa
Makmin Transport ATK
Koordinator Promkes
Untuk mengetahui pencapaian progranm promkes di masing –masing desa
BOK
Kader dan TP.PKK
1 kader x 1.190.0 11 Desa 00 & TP PKK x 11 Desa
Transport kader Transport TP.PKK Makmin ATK
Koordinator Promkes Bikor,Gizi ,Petugas TB
Untuk mendapatkan kader yang terlatih dari masingmasing desa mengenai program kesehatan
BOK
Benner Leaflet Lembar Balik
Koordinator Promkes
Penyebarluasan informasi mengenai kesehatan ke seluruh lapisan masyarakat.
BOK
47 sekolah 11 Desa 46 TTU 16 Tempat Kerja 11 sarkes 9 Ponpes 4 UKK
PROGRAM PROMKES RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS GRUJUGAN TAHUN2015 Pemegang Program : Siwin Sholehah. SKM
UPAYA KESEHATAN GENERIK Pendataan PHBS
KEGIATAN
Survey PHBS
SASARAN
TARGET
VOLUME KEGIATAN
RINCIAN PELAKSANAAN
Masyarakat ( Kepala Keluarga)
20 % perdesa dari jumlah KK
1x
Transport kader 22 x Rp.20.000 = Rp.440.000, Transport Petugas 12 x
LOKASI
Desa
TENAGA
Kader Petugas
JADWAL
Mei 2015
BIAYA
BOK
Refresing Kader
Monitoring
Kader
11 Desa Seluruh kader
1x
Lomba Kader
Lomba antar kader dari tiap-tiap desa
Kader
11 Desa 1 Kader
1x
Pertemuan Bidan Dan Perawat Desa
Monev kegiatan promosi kesehatan
Petugas Kesehatan wilayah
2 Petugas x 11 desa
1x
Pembentukan Pembinaan Promosi Kesehatan Desa (PROMKESDES)
Kader dan TP.PKK
1 kader x 11 Desa & TP PKK x 11 Desa
1x
Rp.30.000 = Rp.360.000, ATK 2127 lembar x Rp 150 = Rp 319.050 Makmin kader dan petugas 250 kotak x 25.000 = Rp.6.250.000 Transport petugas 5 x Rp.30.000 =Rp.150.000 Transport Kader 245 x Rp.20.000 = 4.900.000, ATK Rp.500 x 245 kader Rp = 1.225.000 Makmin Kader dan petugas 20 kotak x Rp. 25.000 = Rp.500.000 transport kader 11 x Rp.20.000 = 220.000 3 hadiah Rp.450.000. Makmin 35 peserta Rp.25.000 = 875.000 Transport peserta 22 x Rp. 30.000 = 660.000 ATK Rp. 10.000 x 22 Peserta = Rp.220.000. Transport kader 11 x Rp 20.000 = Rp.220.000 Transport TP.PKK 11 X Rp 20.000 = Rp. 220.000 Makmin 30 Kotak x Rp.25.000 = Rp.750.000
Balai Desa
Bikor Agst ‘15 Promkes Petugas kesehatan desa,sanitarian
BOK
Aula Koordinato Puskesmas Promkes Bikor Pel.Gizi
Sept 2015
BOK
Aula Koordinator Puskesmas Promkes
April & BOK September 2015
Aula Koordinator Puskesmas Promkes Bikor,Gizi ,Petugas TB
Mei 2015
BOK
Pembuatan media promosi kesehatan
Pemasangan Poster di titik-titik yang strategis
47 sekolah 46 TTU 16 Tempat Kerja 11 sarkes 9 Ponpes 4 UKK
47 sekolah 46 TTU 16 Tempat Kerja 11 sarkes 9 Ponpes 4 UKK
1x
PROGRAM POSKESTREN ANALISIS MASALAH DAN PEMECAHANNYA Pemegang Program : Tin Retnoningsih, AMd.Kep
1. IDENTIFIKASI MASALAH NO PROGRAM 1. Poskestren
TARGET 24 %
PENCAPAIAN 12 %
KESENJANGAN (%) 12 %
2. PRIORITAS MASALAH MASALAH NO 1. 2. 3.
KRITERIA Tingkat Urgensi (U) Tingkat Keseriusan (S) Tingkat Perkembangan (G) TOTAL
Capaian Untuk Poskestren belum memenuhi target. 4 4 3 48
MASALAH M
PROGRAM POSKESTREN ANALISIS MASALAH DAN PEMECAHANNYA Pemegang Program : Tin Retnoningsih, AMd.Kep
URUTAN PRIORITAS MASALAH 1. Capaian Untuk Poskestren belum memenuhi target. RUMUSAN MASALAH Rendahnya cakupan Poskestren dengan kesenjangan 12 % dengan target 24 % .
PROGRAM POSKESTREN MENCARI AKAR MASALAH Pemegang Program : Tin Retnoningsih, AMd.Kep
MANUSIA
METODE Pimpinan /pengurus PP belum seluruhnya mau di bina.
Kurangnya Penyuluhan beberapa program oleh nakes
Pembentukan kader Poskestren
Kurangnya pembinaan oleh petugas kesehatan
Kurangnya Penyuluhan oleh Nakes
Belum ada tim Poskestren dari puskesmas Capaian Untuk Poskestren belum memenuhi target dengan kesenjangan 12%
Belum adanya transport tim Poskestren
Dukungan masyarakat belum masksimal
SASARANA
DANA
LINGKUNGAN
PROGRAM POSKESTREN MATRIK PERENCANAAN KEGIATAN DI PUSKESMAS GRUJUGAN TAHUN 2015 Pemegang Program : Tin Retnoningsih, AMd.Kep
NO 1.
PRIORITAS MASALAH kurangnya capaian poskestren
PENYEBAB MASALAH Kurangnya pembinaan oleh petugas nakes ke ponpes
ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH Melakukan pembinaan kepondok secara rutin
PEMECAHAN MASALAH TERPILIH Peran serta pimpinan pondok dan petugas pondok dalam kegiatan poskestren
URAIAN KEGIATAN 1.pembentukan poskestren baru 2.pembinaan poskestren secara rutin
PROGRAM POSKESTREN RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) PUSKESMAS GRUJUGAN TAHUN 2015 Pemegang Program : Tin Retnoningsih, AMd.Kep UPAYA KESEHATAN PROGRAM Pembentukan Ponpes
KEGIATAN Pembinaan Ponpes
TUJUAN
SASARA N
TARGET
Untuk memberikan Pondok Sosialisasi pelayanan kesehatan Pesantren kemasyara di Pondok pesantren kat tentang adanya poskestren
KEBUTUHAN SUMBER DAYA DANA ALAT TENAG A -
- Transport Petugas
Tim Petugas
INDIKATOR KEBERHASILA N Masyarakat mendukung kegiatan poskestren
SUMBE R BIAYA BOK
PROGRAM POSKESTREN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS GRUJUGAN TAHUN 2015 Pemegang Program : Tin Retnoningsih, AMd.Kep UPAYA KESEHATAN PROGRAM Pembentukan Ponpes
KEGIATAN Pembinaan Ponpes
SASARAN 9 Pondok Pesantren
TARGET 24 % dari jumlah pondok
VOLUME KEGIATAN 4 x dalam satu tahun
RINCIAN PELAKSANAAN Transport petugas 9 ponpes kali 4 X 5 orang X Rp 30.000 : 5.400.000
LOKASI
TENAGA
ponpes
Tim petugas
JADWAL Maret, April, Mei, Agustus 2015
BIAYA BOK