6 0 626 KB
XI. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) Nama Sekolah : …………………………………………….. RAPBS TAHUN KE I PROGRAM DAN KEGIATAN
Dana Masuk
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
SAT VOL UNIT
PUSAT SSN
BOS
DEKONST
APBD PROPINSI
100,000,000
153,282,000
157,820,000
2,467,500
Gaji Pegawai
KOMITE RUTIN 77,940,000
SUKA RELA 97,375,000
APBD KAB
JUMLAH (RUPIAH)
1,411,107,038
1,999,991,538
1,358,414,538
1,358,414,538
I. STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 1. Program Kerja 1 :Penyusunan Buku KTSP Kegiatan: a.
Pembentukan Tim
b. Penyiapan Bahan b.
Pelaksanaan Workshop
200,000
200,000
4,060,000
1,000,000
1,000,000
4,000,000
8,060,000
740,000
740,000
100,000
100,000
b. Penyiapan Bahan
1,000,000
1,000,000
b.
3,500,000
3,500,000
400,000
400,000
100,000
100,000
b. Penyiapan Bahan
1,000,000
1,000,000
b.
3,500,000
3,500,000
400,000
400,000
c. Dokumentasi hasil workshop Rincian Program Kerja: Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9 Kegiatan: a.
Pembentukan Tim
Pelaksanaan Workshop
c. Dokumentasi hasil worshop Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Rincian Program Kerja:Menyusunan , pengembangan RPP dan Menyusunan KKM semua mapel kelas 7, 8 dan 9
Kegiatan: a.
Pembentukan Tim
Pelaksanaan Workshop
c. Dokumentasi hasil worshop
II. STANDAR PROSES 2. Program Kerja : a. Persiapan pembelajaran: Rincian Program Kerja: Pemenuhan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa
1,000,000
1,000,000
b. Persyaratan Pembelajaran Penambahan buku Paket c. Pelaksanaan pembelajaran:
5,000,000
5,500,000
10,500,000
Rincian Program Kerja: Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Kegiatan: a Pembentukan tim. b. Pendataan kebutuhan implementasi CTL dalam Pembelajaran. c. Pemenuhan kebutuhan pendukung Implementasi CTL dalam KBM. Rincian Program Kerja:Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut Rincian Program Kerja:Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut
100,000
100,000
1,300,000
1,300,000
2,600,000
2,600,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1. Program Kerja 1: Bidang Akademik Kegiatan: Rincian Program 1.a : Ulangan Harian
3,225,000
3,225,000
Rincian Program Kerja 1.b : Tambahan pelajaran les kl. 9 pada sem I & II Kegiatan a.
Pembentukan tim.
b.
Pelaksanaan pelajaran tambahan.
10,470,000
11,470,000
c.
Penyiapan bahan pelajaran tambahan
500,000
500,000
d.
Laporan
400,000
400,000
90,000
90,000
1,000,000
Rincian Program Kerja 1.c: Ulangan tengah Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I dan II Kegiatan: a.
Pembentukan tim.
b.
Penyiapan bahan bahan Test.
1,640,000
1,640,000
c.
Pelaksanaan
9,690,000
9,690,000
d.
Laporan hasil test.
200,000
200,000
Rincian Program Kerja 1.d: Test Kendali Mutu / Ulangan Akhir Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I Kegiatan: a.
Pembentukan tim.
b.
Penyiapan bahan bahan Test.
4,533,000
4,533,000
c.
Pelaksanaan
3,882,000
3,882,000
d.
Laporan hasil test.
200,000
200,000
2,820,000
2,820,000
4,270,000
5,270,000
200,000
200,000
Rincian Program Kerja 1.e: Test Kendali Mutu kl. 7 dan 8 sem II Kegiatan: a.
Pembentukan tim.
b.
Penyiapan bahan bahan Test.
c.
Pelaksanaan
d.
Laporan hasil test.
1,000,000
0
0
Rincian Program Kerja 1. f : Test Kendali Mutu / Tes Pendalaman Materi kl. 9 pada sem I dan II Kegiatan: a.
Pembentukan tim.
b.
Penyiapan bahan bahan Test.
c.
Pelaksanaan
d.
Laporan hasil test.
1,000,000
4,250,000
4,250,000
6,130,000
7,130,000
500,000
500,000
Rincian Program Kerja1.g : Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
0
0
Kegiatan: a.
Pembentukan tim.
b.
Penyiapan bahan bahan Test.
c.
Pelaksanaan
d.
Laporan hasil
3,700,000
3,700,000 1,000,000
4,600,000
2,820,000
2,467,500
1,149,500
12,037,000 400,000
400,000
Rincian Program Kerja : Peningkatan pembinaan potensi siswa ( MIPA dan Bahasa Inggris ) Kegiatan:
0
0
a.
Pembentukan tim
100,000
100,000
b.
Pembentukan pembina
250,000
250,000
c.
Pelaksanaan pembinaan
1,400,000
1,400,000
d.
Pembuatan materi pembinaan
100,000
100,000
150,000
150,000
e. Laporan 2. Program Kerja : Bidang Non Akademik Rincian Program Kerja1.: Peningkatan Potensi Siswa meliputi
Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti
0
0
Kegiatan: 250,000
250,000
a.
Pembentukan tim
b.
Pelatihan bidang kreativitas, seni budaya, dan olahraga
1,000,000
5,000,000
6,000,000
d.
Pengiriman lomba
8,595,000
3,000,000
11,595,000
2. Program Kerja 2.2.:Ekstrakurikuler Rincian Program Kerja: Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis, Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris, Qiroah ,PramukaTonti
Kegiatan: a.
Pembentukan tim
b.
Pelaksanaan
c.
Pelaporan
3. Keagamaan Rincian Program Kegiatan: Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan. Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret
IV. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN a. Program Kerja 1: Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah)
750,000
750,000 1,000,000
10,980,000
4,080,000
750,000
750,000
10,825,000
16,060,000
3,500,000
14,325,000
Rincian Program Kerja 1.1: Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris Kegiatan: Mengikutsertakan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.
400,000
400,000
b. Pelatihan MBS
400,000
400,000
c.Mengikutsertakan pada pelatihan supervisi, monitoring, dan evaluasi
400,000
400,000
b. Program Kerja 2: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)
Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan CTL Kegiatan: a.
Pembentukan Tim Pelatihan
b.
Penyediaan alat, dan bahan pelatihan
200,000
200,000
c.
Penyiapan tenaga tutor
300,000
300,000
d.
Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta
2,820,000
2,820,000
e.
Pengadaan Sertifikat Peserta
250,000
f.
Pengadaan Konsumsi setiap kegiatan
g.
Pelaporan
250,000
1,200,000
200,000
200,000
1,260,000
i. Transport Panitia dan Peserta Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet
1,200,000 1,260,000
Kegiatan: a.
Pembentukan Tim Pelatihan
100,000
100,000
b.
Penyediaan alat, dan bahan pelatihan
200,000
200,000
Penyiapan tenaga tutor
300,000
300,000
d.
Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta
3,000,000
3,000,000
e.
Pengadaan Sertifikat Peserta
200,000
200,000
f.
Pengadaan Konsumsi
c.
g.
Pelaporan
h.
ATK
I.
Dokumentasi
i. Transport Panitia dan Peserta
1,500,000
1,500,000
200,000
200,000
2,030,000
2,030,000
200,000
200,000 1,620,000
1,620,000
- Mengikutsertakan pada MGMP, pelatihan ,workshop yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.
1,240,000
4,240,000
3,000,000
V. PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 1. Program kerja 1 : Pemenuhan sarana dan prasarana minimal a. Rincian Program Kerja1.Pembangunan ruang Lab TIK
c. Rincian Program Kerja : Fasilitas Pembelajaran Kegiatan: - Pemindahan KWH meter - Pembelian Lap top - Jaringan Internet - Pembelian LCD - Pembelian TV Edukasi 6 buah - Pengadaan Printer 2 buah - Pengadaan Scanner - Perencanaan Instalasi dan pemasangan - Pembelian white board - Daya dan jasa( listrik, air, telepon) - ATK, bahan habis pakai, foto kopi - Percontohan - Biaya pemeliharaan bangunan gedung - Perawatan ringan sekolah d. Rincian Program Kerja : Pengadaan buku a. Pembentukan tim
150,000,000
7,000,000 13,000,000 3,000,000 1,200,000 800,000
64,375,000
214,375,000
400,000 7,000,000 10,000,000
400,000 14,000,000 10,000,000 13,000,000 9,000,000 1,200,000 800,000 4,000,000 600,000 11,892,500 46,318,200 6,428,900 1,582,300 9,249,000
6,000,000
4,000,000 600,000 23,007,900
2,000,000 100,000
b. Survey harga c. Pembelian buku d. Transport
4,030,000
11,892,500 23,310,300 6,428,900 1,582,300 3,219,000
100,000
200,000
200,000
9,000,000 400,000
9,000,000 400,000
VI. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN a. Program Kerja : Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program. Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2) Kegiatan: a. Penyiapan bahan-bahan
100,000
100,000
b. Pembuatan dokumen RKAS1 dan 2
450,000
450,000
c.Penggandaan dokumen RKAS-1 dan RKAS-2
1,000,000
1,000,000 500,000
d. Pengiriman dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 - Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
7,664,100
500,000 7,664,100
Kegiatan: 145,000
145,000
3,355,000
3,355,000
c.Pelaksanaan pendaftaran
720,000
720,000
d. Penyusunan/pembuatan dokumen Pedoman PPDB dan MOS
100,000
100,000
a. Penyiapan bahan-bahan dan alat b. Pembentukan Tim/Panitia PPDB dan MOS
b. Program Kerja :Struktur Organisasi dan mekanisme kerja: - Melengkapi struktur organisasi - Dokumen pembagian tugas/kewenangan/ tupoksi c. Program Kerja : Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah Kegiatan: a.Pembentukan Tim Khusus b. Pembagian tugas monitoring dan supervisi c. Penyiapan materi rumusan monitoring d.Sosialisasi tim khusus e.Pelaksanaan monitoring Rincian Program Kerja : Pembuatan Instrumen monitoring Kegiatan: a. Persiapan alat dan bahan instrumen b. Pembuatan format instrumen c. Penggandaan format instrumen d. Sosialisasi format instrumen e. Pendokumentasian format instrumen Rincian Program Kerja Pendokumentasian Kegiatan: a.Pengumpulan alat dokumentasi b.Pengumpulan bahan dokumenter c.Pelaksanaan pendokumentasian d.Pelebelan dokumentasi e.Penyimpanan dokumentasi Rincian Program Kerja : Tindak lnjut MONEV Kegiatan: a. Pembuatan program tindak lanjut b. Penentuan langkah tindak lanjut
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
100,000 100,000 300,000 100,000 400,000
1,400,000
550,000
100,000 1,500,000 300,000 100,000 950,000
100,000 100,000 200,000 100,000 200,000
100,000 100,000 200,000 100,000 200,000
200,000 200,000 300,000 200,000 100,000
200,000 200,000 300,000 200,000 100,000
100,000 100,000
100,000 100,000
c. Pelaksanaan tindak lanjut d. Pelaporan tindak lanjut d. Program Kerja : Kemitraan dan peranserta masyarakat Rincian Program Kerja : Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Kegiatan: a. Identifikasi kekurangan dokumen keberadaan komite sekolah b. Analisa kebutuhan bahan dan alat dokumen keberadaan komite sekolah c.Pelaksanaan pelengkapan dokumen keberadaan komite sekolah Rincian Program Kerja : Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan Kegiatan: a. Melakukan analisa kebutuhan sekolah untuk berlangsungnya proses pendidikan b. Mengadakan analisa kenaikan harga barang dan jasa c. Menentukan langkah-langkah mengatasi kebutuhan dana d. Sosialisasi kebutuhan pendidikan kepada orang tua siswa e. Mengadakan rapat wali murid untuk menentukan besarnya sumbangan dana f. Menampung sumbangan wali murid untuk biaya pendidikan e. Program Kerja : Penggunaan Sistem Informasi Manajemen ( SIM ) Rincian Program Kerja : Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) Kegiatan: a. Penentuan pusat pemasangan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) b. Perencanaan instalasi tiap ruang Paket Aplikasi Sekolah (PAS) c. Instalasi software Paket Aplikasi Sekolah (PAS) d. Instalasi hardware Paket Aplikasi Sekolah (PAS) e. pelatihan pengoperasian Paket Aplikasi Sekolah (PAS) f. Membuat program penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) g. Sosialisasi penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
300,000 400,000
300,000 400,000
500,000
9,200,000
500,000
12,700,000
9,700,000 13,200,000 1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
200,000 200,000 300,000
300,000
400,000
400,000
1,000,000
1,000,000
7,000,000 2,000,000
100,000
100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 150,000 100,000
5,000,000
100,000
100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 150,000 100,000
VII. STANDAR PEMBIAYAAN 1.Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana a. Membentuk Tim Peningkatan Sumber Dana b. Analisa kebutuhan barang dan jasa c. Analisa kenaikan harga barang d. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e. Akses ke sumber dana yang dituju f. Sosialisasi hasil sumber dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP Kegiatan: a. Membentuk Tim Pengalokasian Dana b. Analisa kebutuhan barang dan jasa c. Analisa kebutuhan sekolah sesuai standar pembiayaan d. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e
Penentuan Obyek Standar yang didanai f Sosialisasi penggunaan dana Rincian Program Kerja : Kesejahteraan Pegawai Kegiatan : a. HR. PTT
10,680,000
b. Urusan-urusan
17,600,000
1,030,000
11,710,000 17,600,000
Rincian Program 6.7 : Bantuan siswa Kegiatan a. Bantuan siswa
3,000,000
3,000,000
VIII. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 4. Rencana Kerja 1: Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan harian, ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya
Kegiatan: a. Pembentukan Tim
100,000
100,000
b. Penyiapan Bahan
500,000
500,000
b. Pelaksanaan Workshop c. Dokumentasi hasil worKshop d. Deseminasi hasil workshop
3,000,000
3,000,000
400,000
400,000
1,000,000
1,000,000
IX. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH Pengembangan budaya bersih: 80% Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi): 50%
1,000,000
1,000,000
Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi: 30% Penciptaan budaya tata krama “in action”: 70% Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan: 2 lembaga Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan, dll: 2 lomba Penciptaan lingkungan aman 50% Penciptaan lingkungan agamis 60%
JUMLAH
Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo
MUHAMMAD MASTUR, B.A. NIP.
500,000
500,000 1,000,000
1,000,000 500,000
500,000
1,000,000
1,000,000 500,000
500,000 500,000
500,000 100,000,000
153,282,000
157,820,000
Komite Sekolah
2,467,500
77,940,000
97,375,000
1,411,107,038
Kepala sekolah
1,999,991,538
XII. JADWAL KEGIATAN PROGRAM NAMA ; ………………………………………………………………. TAHUN 2008/2009
NO
Aug-08
Jul-08
KEGIATAN 1
2
3
4
1
2
3
Sep-08 4
1
2
3
Oct-08 4
1
2
3
Nov 08 4
1
2
3
Dec-08 4
1
2
3
Jan-09 4
1
2
3
Feb-09 4
1
2
3
Mar-09 4
1
2
3
Apt 09 4
1
2
3
May-09 4
1
2
3
Jun-09 4
1
2
3
I. STANDAR ISI Penyusunan Buku KTSP 1 2 3
1
Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): II. STANDAR PROSES Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran
2 3
Pelaksanaan pembelajaran:
4
Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut
5
Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1. Bidang Akademik
1
Ulangan Harian
2
Tambahan pelajaran
3
Ulangan tengah Semester
4
Test Kendali Mutu / Ulangan akhir Semester I
5
Test Kendali Mutu / Ulangan kenaikan Kelas Semester II
6
Pendalaman Materi Kelas IX
7
Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
8
Peningkatan pembinaan potensi siswa ( MIPA dan Bahasa Inggris )
#
4
2. Program Kerja : Bidang Non Akademik 10
Peningkatan Potensi Siswa meliputi
1
Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti
2
Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis, Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris, Qiroah ,PramukaTonti
3
1
Keagamaan Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan. Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret
IV. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah)
a
Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris
b
Pelatihan MBS
c
Pelatihan supervisi, monitoring dan evaluasi
2
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)
a
Pelaksanaan pelatihan CTL
b
Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet
c
Mengikutsertakan MGMP, pelatihan, workshop V. PEMENUHAN STANDARSARANA DAN PRASARANA
1
Pemenuhan sarana dan prasarana minimal
a
Pembangunan ruang Lab TIK
b
Sarana dan Prasarana Lainnya
c
Fasilitas pembelajaran
- Pemindahan KWH meter - Pembelian Lap top - Jaringan Internet - Pembelian LCD - Pembelian TV Edukasi 6 buah - Pengadaan Printer 2 buah - Pengadaan Scanner - Perencanaan Instalasi dan pemasangan 92
- Pembelian white board - Daya dan jasa( listrik, air, telepon) - ATK, bahan habis pakai, foto kopi - Percontohan - Biaya pemeliharaan bangunan gedung - Perawatan ringan sekolah d
Pengadaan buku VI. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN
a
Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.
1
Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2)
- Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek 2
Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
b
Struktur organisasi dan mekanisme kerja
c
Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah Pembentukan Tim Pembuatan Instrumen monitoring Pendokumentasian Tindak lnjut MONEV
d
Kemitraan dan peranserta masyarakat Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan
e
Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) VII. STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN
1
Peningkatan Sumber Dana
3
Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP
4
Kesejahteraan Pegawai
93
1
VIII. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya IX. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH Pengembangan budaya bersih
1 2
Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi) Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi
3 Penciptaan budaya tata krama “in action 4 Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan 5 Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan 6 Penciptaan lingkungan aman 7 Penciptaan lingkungan agamis 8
………, …………………… Nama Sekolah: …………
……………………….. NIP.
XII. PEMBIAYAAN
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah : …………………………………………….. RAPBS TAHUN KE I SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
NO
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
1 a
Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):
b
Silabus
c 2
a
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa
d
Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran
e
Pengawasan proses pembelajaran
b. c
3
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
a b c d
Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi:
PUSAT SSN
BOS
DEKONST
100,000,000
153,282,000
157,820,000
5,000,000.00
APBD PROV 2,467,500
KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 77,940,000 97,375,000
APBD KAB 1,411,107,038 1,358,414,538
5,000,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000
1,000,000.00
5,500,000
10,500,000.00 4,000,000.00
4,000,000
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00 1,000,000.00
1,999,991,538 1,358,414,538.00
10,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000
JUMLAH (RUPIAH)
63,700,000.00 33,150,000.00
2,820,000.00
2,467,500.00 11,500,000.00
47
1,149,500.00 4,080,000.00
74,137,000.00 49,730,000.00
4
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
a b
Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan CTL Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet
c
5 a b c 6 a
b. c d e f g
1,200,000.00
1,200,000.00 0.00
0.00 3,770,000.00
0.00
6,230,000.00
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat ratarata) MGMP, pelatihan, Workshop
6,230,000.00
2,460,000.00
9,350,000.00
3,120,000.00
1,240,000.00
3,000,000.00
4,240,000.00
STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
64,375,000.00
150,000,000
25,000,000.00
4,030,000
34,707,900.00
28,000,000.00
214,375,000.00
46,433,000.00
138,170,900.00
STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja
Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Kesejahteraan Pegawai Bantuan siswa
1,550,000.00
7,664,100.00
9,714,100.00 500,000.00 4,320,000.00
4,320,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00 3,600,000.00
1,950,000.00
7,000,000.00 850,000.00
21,900,000.00
5,550,000.00
5,000,000
33,900,000.00 850,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
48
7.
STANDAR PEMBIAYAAN 1. Peningkatan sumber dana 2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3. Kesejahteraan Pegawai
STANDAR PENILAIAN 8. PENDIDIKAN
9
PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH
28,280,000.00
1,030,000
29,310,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00 100,000,000.00
153,282,000.00
157,820,000.00
2,467,500.00
49
77,940,000.00
97,375,000.00
1,411,107,038.00
1,999,991,538.00
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah: ……………………………...TAHUN AJARAN 2009/2010 RAPBS TAHUN KE II SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
NO
1 a b c 2
a
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa
d e
Pengawasan proses pembelajaran
c
SSN
BOS
70,000,000
150,096,000
APBD PROV
DEKONST 152,820,000.00
27,467,500
KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 7, 8, 9 127,200,000 106,800,000
Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):
Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran
b.
PUSAT
3
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
a b c d
Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi:
3,000,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
APBD KAB 1,436,345,438.00 1,358,414,538 18,650,000.00
4,000,000.00 4,000,000.00
1,000,000.00
5,223,300
1,500,000.00
10,223,300.00 4,000,000.00
500,000.00
3,500,000 3,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00 1,500,000.00
2,070,728,938 1,358,414,538.00 18,650,000.00 6,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000
3,500,000
JUMLAH (RUPIAH)
63,700,000.00 32,400,000.00
2,820,000.00
50
2,467,500.00
6,000,000.00
1,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00 13,000,000.00
1,149,500.00 4,080,000.00
77,137,000.00 50,980,000.00
4
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
a b
Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata)
c
5 a b c 6 a
b. c d e f
1,200,000.00
1,200,000.00 0.00
0.00
Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris
3,000,000.00
Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet
4,000,000.00
8,770,000.00 0.00
770,000.00
5,000,000.00
2,230,000.00
4,000,000.00
10,230,000.00
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat ratarata) MGMP, pelatihan, Workshop
1,500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00
1,240,000.00
4,240,000.00
STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
150,000,000
14,000,000.00
32,707,900.00
50,000,000.00 12,000,000.00
1,500,000.00
7,000,000.00
27,000,000
37,800,000.00
201,500,000.00 12,000,000.00 52,021,400.00
170,529,300.00
STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja
Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa
1,000,000.00
7,504,800.00
10,004,800.00 1,500,000.00 5,820,000.00
4,320,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
3,500,000.00 2,500,000.00
23,000,000.00
2,500,000.00 4,500,000.00
7,000,000
33,500,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00
3,000,000.00
51
7.
STANDAR PEMBIAYAAN 1. Peningkatan sumber dana 2. Peningkatan Pengalokasian 3. Kesejahteraan Pegawai
8.
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
9
PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH
3,500,000.00 30,000,000.00 7,000,000.00
2,030,000
3,500,000.00 32,030,000.00 10,000,000.00
3,000,000.00
8,000,000.00 3,500,000.00 70,000,000.00
1,500,000.00 150,096,000.00
152,820,000.00
3,000,000.00
27,467,500.00 127,200,000.00
52
106,800,000.00
1,436,345,438.00
2,070,728,938.00
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah: ……………………………….. TAHUN AJARAN 2010/2011 RAPBS TAHUN KE III SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
NO
1 a b c 2
a
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa
d
Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran
e
Pengawasan proses pembelajaran
b. c
3
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
a b c d
Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi:
PUSAT SSN
BOS
50,000,000
141,600,000
APBD PROV
DEKONST 152,820,000.00
27,467,500
KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 168,000,000 124,000,000
APBD KAB 1,579,865,032 1,494,255,992 20,515,000.00
2,243,752,532 1,494,255,992.00
2,000,000.00
2,000,000.00 1,500,000.00
1,000,000.00
2,500,000.00 1,500,000.00
1,500,000.00
1,000,000
2,000,000.00
JUMLAH (RUPIAH)
1,000,000.00
5,500,000
7,500,000.00 3,000,000.00
3,000,000.00 2,000,000.00
3,270,000.00
1,270,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
62,000,000.00
1,000,000.00
30,000,000.00
2,820,000.00
53
2,467,500.00
5,000,000.00
1,149,500.00
74,937,000.00
11,500,000.00
4,488,000.00
46,988,000.00
4
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
a b
Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet
c
5 a b c 6 a
b.
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat ratarata) MGMP, pelatihan, Workshop
Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
5,000,000.00 2,000,000.00
0.00
3,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00 1,240,000.00
3,000,000.00
4,240,000.00
150,000,000
7,500,000.00
25,000,000
75,000,000.00 4,030,000
28,460,000.00
77,000,000.00
38,000,000.00
327,000,000.00
57,223,540.00
135,213,540.00
STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja
e f
Bantuan siswa
d
1,200,000.00 0.00
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah:
c
1,200,000.00 0.00
1,000,000.00
7,080,000.00
1,000,000.00
9,080,000.00
4,320,000.00 4,320,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 2,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
22,000,000.00
4,500,000.00
9,000,000
33,500,000.00 500,000.00
500,000.00 3,000,000.00
54
7.
STANDAR PEMBIAYAAN 1. Peningkatan sumber dana
2,500,000.00
2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3. Kesejahteraan Pegawai
2,500,000.00
STANDAR PENILAIAN 8. PENDIDIKAN
9
PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH
32,000,000.00 5,000,000.00
2,233,000
34,233,000.00 6,000,000.00
1,000,000.00
4,500,000.00 2,500,000.00 50,000,000.00
2,000,000.00 141,600,000.00
152,820,000.00
27,467,500.00
55
168,000,000.00
124,000,000.00
1,579,865,032.00
2,243,752,532.00
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah : …………………………….. TAHUN AJARAN 2011/2012 RAPBS TAHUN KE IV SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
NO
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
PUSAT SSN
BOS 135,936,000
1 a b c 2
a
2,820,000.00
42,467,500
5,000,000.00 5,000,000.00
Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES
e
Pengawasan proses pembelajaran
3
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
a b c d
Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi:
APBD KAB 1,579,865,032 1,494,255,992 20,515,000.00
4,500,000
5,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
6,000,000.00
10,500,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
2,820,000.00
56
2,467,500.00
2,132,288,532 1,494,255,992.00
6,000,000.00
4,000,000.00
57,000,000.00 27,000,000.00
JUMLAH (RUPIAH)
10,000,000.00
5,000,000.00 1,000,000.00
5,000,000.00
Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa
d
c
DEKONST
KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 230,400,000 140,800,000
Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):
Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran
b.
APBD PROV
13,000,000.00 12,000,000.00
1,149,500.00 4,488,000.00
76,437,000.00 43,488,000.00
4
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
a b
Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet
c
5 a b c 6 a
b. c d e f
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat ratarata) MGMP, pelatihan, Workshop
1,200,000.00
1,200,000.00 0.00 3,000,000.00
0.00
3,000,000.00 3,000,000.00
3,000,000.00
1,240,000.00
4,000,000.00
5,240,000.00
STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
25,000,000
79,200,000.00 10,000,000
31,460,000.00
89,800,000.00
38,000,000.00
194,000,000.00
57,223,540.00
136,683,540.00
STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja
6,796,800.00
2,000,000.00
6,320,000.00 4,320,000.00
2,000,000.00 0.00
Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa
8,796,800.00
2,000,000.00
3,000,000.00
22,000,000.00
10,000,000
5,000,000.00 32,000,000.00 0.00
3,000,000.00
57
7.
STANDAR PEMBIAYAAN 1. Peningkatan sumber dana
5,000,000.00
2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3. Kesejahteraan Pegawai
5,000,000.00 32,000,000.00
STANDAR PENILAIAN 8. PENDIDIKAN
9
PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH
2,233,000
5,000,000.00
5,000,000.00
3,619,200.00 619,200.00 135,936,000.00
3,000,000.00 2,820,000.00
42,467,500.00
230,400,000.00
140,800,000.00
1,579,865,032.00
Sentolo, 8 Agustus 2008
Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo
34,233,000.00
Komite Sekolah
Kepala sekolah
MUHAMMAD MASTUR, B.A. NIP 130530785
58
2,132,288,532.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KOREKTOR agama pkn IPS BHs jw pkk tik elektro bhs ind seni budaya