11 0 2 MB
RENCANA TAHUNAN PUSKESMAS PELAYANAN GIZI TAHUN 2022
PUSKESMAS BALEN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO Jl. Raya Balen No. 50 Kec. Balen Kab. Bojonegoro Email : [email protected]
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan Rencana Tahunan Program Gizi Puskesmas Balen ini dengan baik dan lancar sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan program Gizi di Puskesmas Balen di tahun 2022. Rencana Tahunan Program Gizi Tahun 2022 ini kami susun berdasarkan pencapaian kegiatan tahun 2020, sarana dan prasarana, serta sumber daya yang ada di wilayah Puskesmas Balen. Dimana dari hasil kegiatan tersebut masih diperlukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan kinerja yang akan dilakukan pada kegiatan tahun 2022. Rencana Tahunan Program Gizi ini berfungsi mengontrol atau memberi petunjuk bagi petugas untuk melaksanakan kegiatan, dimana dan bagaimana kegiatan itu dilaksanakan. Sudah barang tentu terwujudnya Rencana Tahunan Program Gizi
tahun ini
berkat bantuan dari semua pihak, untuk itu kepada semua pihak yang membantu menyelesaikan Rencana Tahunan Progam Gizi ini kami ucapkan terimakasih. Mudahmudahan apa yang telah kami buat ini dapat di pergunakan sebagai bahan yang bisa di pertimbangkan sebagai alat pemantau program. Kami menyadari Rencana Tahunan Program Gizi tahun 2022 ini masih banyak kekurangan. Sumbang saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan pada tahun-tahun mendatang
MENGETAHUI KEPALA PUSKESMAS BALEN
BOJONEGARA,1 MARET 2021 PELAKSANA PROGRAM GIZI
dr.VERA AGUSTINA NIP. 1979081 7201001 2 003
MILA ERLIAN F H, S. Tr. Gz
-
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perencanaan adalah suatu usaha menyusun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien dan dengan adanya perencanaan, sumber daya yang ada dapat di manfaatkan secara optimal demi mencapai tujuan. Dalam tata kelola Puskesmas perencanaan ini di kenal dengan istilah Plan of Action (POA) yang mengesankan bentuk perencanaan tradisional karena fokus pada perencanaan kegiatan. Dalam perkembangannya POA semakin sarat dengan pola perencanaan sreategi, ditambah kondisi lingkungan makro yang mensyaratkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pencapaian Kinerja Puskesmas (PKP) dan pencapaian MDG’s (Millenium Development Goals) yang harus di capai puskesmas, sehingga penyusunan perencanaan haruslah mampu mengarahkan agar hasil kinerja Puskesmas nantinya dapat memenuhi SPM, PKP dan capaian MDG’s tersebut. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan tujuan perbaikan gizi adalah untuk meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat. Mutu gizi akan tercapai antara lain melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan propesional di semua institusi pelayanan kesehatan.salah satu pelayanan kesehatan yang penting adalah pelayanan gizi di Puskesmas,baik pada puskesmas Rawat Inap maupun pada Puskesmas Non Rawat Inap. Pendekatan pelayanan gizi dilakukan melalui kegiatan spesifik dan sensitif, sehingga peran program dan sektor terkait harus berjalan sinergis. Pembinaan tenaga kesehatan/tenaga gizi puskesmas dalam pemberdayaan masyarakat menjadi hal sangat penting. Puskesmas merupakan tanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan tingkat pertama. Untuk menjangkau seluruh wilayah kerjanya, Puskesmas di perkuat dengan Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang disebut sebagai Puskesmas dan jejaringnya. Sedangkan untuk daerah yang jauh dari sarana pelayanan rujukan, didirikan Puskesmas Rawat Inap. Pelayanan gizi di Puskesmas terdiri dari kegiatan pelayanan gizi di dalam gedung dan di luar gedung. Pelayanan gizi di dalam gedung umumnya bersifat individual, dapat berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Kegiatan di dalam gedung juga meliputi perencanaan program pelayanan gizi yang akan dilakukan di luar gedung. Sedangkan pelayanan gizi di luar gedung umumnya pelayanan gizi pada kelompok dan masyarakat dalam bentuk promotif dan preventif. Dalam pelaksanaan pelayanan gizi di Puskesmas, diperlukan pelayanan yang bermutu, sehingga dapat menghasilkan status gizi
yang optimal dan mempercepat proses penyembuhan pasien. Pelayanan gizi yang bermutu dapat diwujudkan apabila tersedia acuan untuk melaksanakan pelayanan gizi yang bermutu sesuai dengan 4 pilar dalam gizi seimbang
1.2 Tujuan a. Tujuan Umum : Tersedianya acuan dalam melaksanakan pelayanan gizi di Puskesmas dan jejaringnya.
b. Tujuan Khusus : 1. Tersedianya acuan tentang jenis pelayanan gizi, peran dan fungsi ketenagaan, sarana dan prasarana di Puskesmas dan jejaringnya; 2. Tersedianya acuan untuk melaksanakan pelayanan gizi yang bermutu di Puskesmas dan jejaringnya. 3. Tersedianya acuan bagi tenaga gizi Puskesmas untuk bekerja secara propesional memberikan pelayanan gizi yang bermutu kepada pasien/klien di Puskesmas dan jejaringnya 4. Tersedianya acuan monitoring dan evaluasi pelayanan gizi di Puskesmas dan jejaringnya.
BAB I ANALISA SITUASI
2.1. GAMBARAN UMUM a. Data Wilayah 1. Lokasi Puskesmas Balen terletak dijalan Raya Balen no 50 DesaBalenrejo,Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro,dengan nomer telpon (0353) 331560 dan kode pos 62182. Kecamatan Balen merupakan salah satu kecamatan yang terletak kurang lebih 10 km kearah timur dari Kabupaten Bojonegoro,
2. Luas Wilayah Adapun Luas Wilayah Kecamatan Balen ± 60,52 km². Tabel2.1 Tabel Luas Wilayah di Puskesmas Balen No
DESA
1
Balenrejo
2
Bulaklo
3
Bulu
4
Kabunan
LUAS WILAYAH 907 Ha 333,357 Ha 311,4 Ha 172,990 ha
5
Kedungbondo 270,920 ha
6
Kedungdowo
7
Kemamang
8
Kenep
251,448 Ha
9
Lengkong
185,495 Ha
10
Margomulyo
11
640,108 Ha 161,1 Ha
353 Ha
Mayangkawis 345,5 ha
12
Mulyoagung
235,070 Ha
13
Mulyorejo
496,83 Ha
14
Ngadiluhur
211,611 Ha
15
Penganten
584,845 Ha
16
Pilanggede
284,573 Ha
17
Pohbogo
149,247 Ha
18
Prambatan
197,297 Ha
19
Sarirejo
267,328 Ha
20
Sekaran
127,676 Ha
21
Sidobandung
22
Sobontoro
299,160 Ha
23
suwaloh
272,895 Ha
300,5 Ha
3. Batas wilayah Batas-batas wilayah administratif sebagai berikut: Sebelah Utara
: Kabupaten Tuban
Sebelah Selatan
: Kecamatan Sukosewu
Sebelah Timur
: Kecamatan Sumberrejo
Sebelah Barat
: Kecamatan Kapas
4. Peta Wilayah Gambar2.1. Gambar Peta Wilayah Kerja PuskesmasBalen
5. Keadaan Wilayah Kerja Semua wilayah kerja Puskesmas Balen 100% terdiri dari dataran rendah dengan 5 desa terletak ditepi sungai bengawan solo dan 3 desa ditepi sungai Pacal. Semua desa dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat, dan untuk daerah bantaran sungai Bengawan Solo,bila banjir dan tidak dapat dilalui lewat jalur darat, menggunakan alat transportasi perahu.
6. AdministrasiPemerintahan JumlahDesa/ Kelurahan Jumlah Desa
: 23 Desa
Jumlah RT
: 432 RT
Jumlah RW
: 71 RW
b. Data Demografi : 1. Jumlah penduduk seluruhnya
: 68.290 orang
Laki laki
: 34.304 orang
Perempuan
: 33.986 orang
2. Piramida Penduduk
laki- laki
GAP
perempuan
497 0-1 tahun 455 1,619 2,322
1-4 tahun 1553 5-9 tahun 2180
2,461
10-14 tahun 2308
2,410
15-19 tahun 2379
2,530
20-24 tahun 2446
2,609
25-29 tahun 2519
2,413
30-34 tahun 2439
2,567
35-39 tahun 2601
2,416
40-44 tahun 2500
2,466
45-49 tahun 2550
2,542
50-54 tahun 2474
2,202
55-59 tahun 2155
1,975
60-64 tahun 1906
1,916
65-70 tahun 1910 1,359
>70 tahun 1611
3.
Jumlah KK Somah
: 18.394 Somah
4.
Jumalah KK
: 21.655 KK
5.
Jumlah KK Miskin
: 9.462
KK
6.
Jumlah Lansia
: 9.516
Jiwa
7.
Jumlah Lansia Resti
: 3.826
Jiwa
8.
Jumlah kepesertaan JKN ( APBD)
: 19.195 Jiwa
9.
Jumlah Kepesertaan APBN
: 39.895 Jiwa
10. Jumlah Kepesertaan JKN Bukan pekerja
: 254
Jiwa
11. Jumalah kepesertaan JKN Pekerja
: 2.502 Jiwa
12. Jumalah PUS
: 12.200 Pus
13. Jumlah WUS
: 15.777 Wus
14. Jumlah Ibu hamil
: 934 Bumil
15. Jumlah Ibu bersalin
: 957 Bulin
16. Jumlah Ibu nifas
: 930 Bufas
17. Jumlah Busui
: 1.156 Busui
18. Jumlah bayi
: 952 Bayi
19. Jumlah Balita ( 1-4 tahun)
: 3.172 balita
c. Pendidikan a. Jumlah Sekolah N O
NAMA SEKOLAH
JUMLAH SEKOLAH S D
M I
JM L
SM P
MT s
JM L
SM U
M A
SM K
JM L
2
2
4
2
3
1
1
BALEN
1
2
3
2
BULAKLO
1
1
2
3
BULU
1
3
4
4
KABUNAN
1
1
2
5
KEDUNGBON DO
2
2
4
6
KEDUNGDOW O
1
1
7
KEMAMANG
1
1
8
KENEP
1
2
3
9
LENGKONG
1
1
2
10
MARGOMULY O
2
2
11
MAYANGKAWI S
2
1
12
MULYOAGUN G
1
13
MULYOREJO
14
SMPL B
SMAL B
6
0
1
0
1
0
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
4
0
0
3
0
1
0
0
2
2
0
0
NGADILUHUR
2
2
0
0
15
PENGANTEN
3
3
6
1
0
16
PILANGGEDE
1
1
2
0
0
17
POHBOGO
1
1
0
0
18
PRAMBATAN
1
1
0
0
19
SARIREJO
1
1
2
1
1
1
20
SEKARAN
1
1
2
1
1
0
21
SIDOBANDUN G
2
2
0
0
22
SOBONTORO
2
2
0
1
23
SUWALOH
1
1
2
0
0
Jumlah
3 2
2 2
54
1 1
1
1
1
5
6
11
SDL B
1
1
1
2
1 5
3
10
0
0
0
b. Jumlah Murid JUMLAH MURID JUMLAH N O
SD NAMA SEKOLAH KELAS I
KELAS II L+P
L
P
KELAS III L+P
L
P
KELAS IV L+P
L
P
KELAS V L+P
L
P
KELAS VI L+P
L
P
L+P L
P
L
P
L+P
1
SDN BALENREJO
8
1
9
6
1
7
8
2
10
4
2
6
4
7
11
9
5
14
39
18
57
2
SDN BULAKLO
4
2
6
2
3
5
2
3
5
3
2
5
3
1
4
3
2
5
17
13
30
3
SDN BULU I
3
3
6
3
3
6
4
5
9
2
3
5
5
3
8
4
5
9
21
22
43
4
SDN BULU II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
SDN KABUNAN
7
9
16
8
4
12
6
10
16
7
2
9
12
12
24
12
5
17
52
42
94
6
SDN KEDUNGBONDO III
3
3
6
3
4
7
7
3
10
8
6
14
5
9
14
3
6
9
29
31
60
7
SDN KEDUNGBONDO II
11
7
18
7
9
16
10
6
16
5
10
15
6
11
17
7
9
16
46
52
98
8
SDN KEDUNGDOWO
4
9
13
5
10
15
4
9
13
7
6
13
9
6
15
5
5
10
34
45
79
9
SDN KEMAMANG
15
12
27
10
9
19
12
4
16
11
7
18
15
14
29
14
13
27
77
59
136
10
SDN KENEP
5
3
8
2
4
6
6
3
9
7
3
10
6
2
8
6
4
10
32
19
51
11
SDN LENGKONG
8
5
13
6
5
11
7
8
15
11
8
19
4
4
8
4
5
9
40
35
75
12
SDN MARGOMULYO I
9
6
15
10
6
16
7
10
17
12
13
25
5
5
10
10
13
23
53
53
106
13
SDN MARGOMULYO II
6
6
12
6
7
13
10
10
20
7
11
18
9
2
11
7
6
13
45
42
87
14
SDN MAYANGKAWIS I
4
4
8
10
6
16
10
6
16
5
7
12
6
6
12
8
3
11
43
32
75
15
SDN MAYANGKAWIS II
12
6
18
14
9
23
12
11
23
9
16
25
11
10
21
11
5
16
69
57
126
16
SDN MULYOAGUNG
7
9
16
10
15
25
13
4
17
10
10
20
8
8
16
9
10
19
57
56
113
17
SDN MULYOREJO I
5
4
9
3
3
6
2
2
4
1
5
6
3
2
5
5
3
8
19
19
38
18
SDN MULYOREJO II
15
4
19
9
6
15
8
9
17
9
8
17
8
7
15
9
6
15
58
40
98
19
SDN NGADILUHUR I
11
9
20
12
11
23
15
8
23
11
12
23
9
14
23
13
10
23
71
64
135
20
SDN NGADILUHUR II
3
8
11
5
5
10
7
5
12
11
7
18
7
7
14
5
6
11
38
38
76
21
SDN PENGANTEN I
8
5
13
4
6
10
3
3
6
6
6
12
3
7
10
5
4
9
29
31
60
22
SDN PENGANTEN II
3
2
5
4
2
6
6
3
9
7
6
13
6
3
9
2
3
5
28
19
47
N O
KELAS I
NAMA SEKOLAH
KELAS II L+P
L
P
KELAS III L+P
L
P
L
P
JUMLAH MURID SD KELAS IV L+P L P
JUMLAH KELAS V L+P
KELAS VI L+P
L
P
L+P L
P
L
P
L+P
23
SDN PENGANTEN III
3
3
6
3
2
5
4
3
7
4
7
11
3
2
5
5
2
7
22
19
41
24
SDN PILANGGEDE
5
6
11
4
2
6
2
5
7
3
5
8
6
6
12
1
4
5
21
28
49
25
SDN POHBOGO
6
5
11
5
2
7
11
9
20
10
7
17
10
4
14
8
16
24
50
43
93
26
SDN PRAMBATAN
11
16
27
10
8
18
16
9
25
10
10
20
12
14
26
13
15
28
72
72
144
27
SDN SARIREJO
5
6
11
2
3
5
6
2
8
6
6
12
6
3
9
5
2
7
30
22
52
28
SDN SEKARAN
4
2
6
3
2
5
1
0
1
5
2
7
5
4
9
5
2
7
23
12
35
29
SDN SIDOBANDUNG I
5
8
13
9
7
16
11
9
20
11
12
23
11
14
25
6
7
13
53
57
110
30
SDN SIDOBANDUNG II
6
18
24
13
10
23
17
15
32
10
13
23
6
14
20
12
9
21
64
79
143
31
SDN SOBONTORO I
7
12
19
11
10
21
16
11
27
14
14
28
9
12
21
12
12
24
69
71
140
32
SDN SOBONTORO II
3
8
11
6
3
9
3
5
8
7
7
14
8
9
17
2
9
11
29
41
70
33
SDN SUWALOH
11
8
19
12
10
22
14
11
25
18
6
24
9
14
23
12
6
18
76
55
131
217
209
426
217
187
404
260
203
463
251
239
490
229
236
465
232
212
444
140 6
128 6
269 2
Jumlah
JUMLAH MURID JUMLAH MI NO
NAMA SEKOLAH KELAS I
KELAS II
L+P
KELAS III
L+P
KELAS IV
L+P
KELAS V
L+P
KELAS VI
L+P
L+P L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L+P
14
16
30
11
12
23
19
16
35
7
7
14
10
11
21
17
6
23
78
68
146
5
8
13
8
6
14
10
6
16
13
8
21
10
6
16
12
5
17
58
39
97
11
6
17
10
8
18
8
7
15
6
10
16
6
11
17
5
10
15
46
52
98
MIM 8 BULU
3
10
13
12
7
19
4
8
12
8
6
14
14
5
19
4
7
11
45
43
88
5
MIBU BULU I
13
6
19
13
4
17
11
10
21
11
7
18
11
11
22
15
13
28
74
51
125
6
MIBU BULU II
6
1
7
3
4
7
5
6
11
4
4
8
6
2
8
8
5
13
32
22
54
7
MI DARUL ULUM KABUNAN
9
17
26
14
14
28
13
20
33
18
12
30
11
8
19
13
11
24
78
82
160
8
MI MU GAMPENG KDBNDO
2
8
10
3
5
8
3
3
6
3
5
8
7
2
9
4
10
14
22
33
55
9
MI BESUKI, KDBONDO
5
5
10
10
8
18
5
13
18
8
15
23
11
5
16
15
8
23
54
54
108
10
MIM KENEP
14
5
19
11
4
15
13
6
19
16
7
23
14
4
18
8
9
17
76
35
111
11
MINU KENEP
5
5
10
10
7
17
5
8
13
5
4
9
7
5
12
4
8
12
36
37
73
12
MI LENGKONG
11
8
19
12
14
26
14
10
24
11
15
26
15
9
24
15
9
24
78
65
143
13
MINI MARGOMULYO I
9
6
15
10
5
15
5
8
13
15
5
20
14
7
21
5
7
12
58
38
96
14
MINI MARGOMULYO II
10
8
18
9
10
19
9
9
18
5
10
15
7
8
15
8
9
17
48
54
102
15
MI ALHILAL, MY KAWIS
9
3
12
5
15
20
10
6
16
14
8
22
13
4
17
8
7
15
59
43
102
16
MIM 15 PENGANTEN.
8
6
14
2
11
13
4
8
12
3
6
9
3
11
14
3
12
15
37
34
71
17
MI PENGANTEN I
2
4
6
2
4
6
0
3
3
8
4
12
8
5
13
3
6
9
23
26
49
18
MI PENGANTEN II
6
8
14
8
5
13
4
7
11
12
4
16
8
5
13
6
7
13
44
36
80
19
MI PILANGGEDE
3
4
7
4
2
6
8
3
11
2
5
7
4
5
9
2
3
5
23
22
45
20
MI SARIREJO
16
9
25
10
14
24
14
11
25
17
8
25
10
12
22
12
23
35
79
77
156
21
MI SEKARAN
6
8
14
2
2
4
5
6
11
3
5
8
3
6
9
2
7
9
21
34
55
22
MI SUWALOH
9
10
19
11
8
19
14
11
25
12
5
17
9
8
17
11
7
18
66
49
115
176
161
337
180
169
349
183
185
368
201
160
361
201
150
351
180
189
369
1135
994
2129
1
MIN BALENREJO
2
MINU BALENREJO
3
MI BULAKLO
4
Jumlah
JUMLAH MURID NO
JUMLAH
SLTP
NAMA SEKOLAH
KELAS I L
P
L+P
KELAS II L
P
KELAS III
L+P
L
P
L+P
L
P
L+P
1
SMP N I BALEN
111
124
235
119
131
250
109
140
249
339
395
734
2
SMP MUH BALEN
23
4
27
13
8
21
16
12
28
24
52
76
3
SMP N II BALEN
111
103
214
96
91
187
118
99
217
325
293
618
4
SMP ISLAM BALEN
6
5
11
7
5
12
11
11
22
24
21
45
0
2
2
3
2
5
0
0
0
3
4
3
251
238
487
238
237
470
254
262
516
712
761
1473
5
SMP PLUS BULU Jumlah
6
MTs N I BALEN
107
85
192
100
74
174
127
99
226
334
258
592
7
MTs ISLAMIYAH
85
81
166
94
57
151
83
66
149
262
204
466
8
MTs SEKARAN
6
5
11
12
9
21
9
11
20
27
25
52
9
MTs SARIREJO
14
15
29
10
13
23
10
19
29
34
47
81
10
MTs PENGANTEN
2
1
3
1
0
1
1
1
2
4
2
6
11
MTs BULU
16
6
22
15
8
23
16
10
26
47
24
71
Jumlah
230
193
423
232
161
393
246
206
452
708
560
1268
Jumlah Total
481
431
910
470
398
863
500
468
968
1420
1321
2741
JUMLAH MURID N O
1
JUMLAH
SLTA NAMA SEKOLAH
SMA N I BALEN
2
Jumlah
KELAS I
L+ P
KELAS II L
P
L
P
57
14 4
201
53
14 5
0
0
0
0
57
14 4
201
L+ P
KELAS III L
P
198
67
12 6
0
0
0
53
14 5
198
L+ P
L
P
L+P
193
17 7
41 5
592
0
0
0
0
0
67
12 6
193
17 7
41 5
592
3
MA ISLAMIYAH
7
27
34
13
50
63
7
37
44
27
11 4
141
4
MA MUH BALEN
13
12
25
12
11
23
13
9
22
38
32
70
5
MA SARIREJO ALARQOM
8
12
20
2
12
14
14
10
24
24
34
58
6
MA AL - KHOIRIYAH BALEN
54
30
84
26
23
49
42
25
67
12 3
78
200
7
MA BULU
1
2
3
4
4
8
4
5
9
9
11
20
83
83
163
57
10
149
80
86
157
21
25
469
Jumlah
15
0
2
8
8
SMK TARUNA
97
46
143
11 2
41
153
10 8
49
157
31 7
49
454
9
SMK N SUMBERREJO
63
38
101
76
32
108
20
16
36
15 9
86
245
10
SMK HM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jumlah
16 0
84
244
18 8
73
261
12 8
65
193
47 6
13 5
699
Jumlah Total
30 0
31 1
608
29 8
31 8
608
27 5
27 7
543
86 5
80 8
176 0
d. DATA KHUSUS 1) DERAJAT KESEHATAN a.
Jumlah Kematian Ibu
:2
orang
b.
Jumlah kematian neonatal/perinatal
:7
orang
c.
Jumlah lahir mati
:1
d.
Jumlah lahir hidup
:
orang
e.
Jumlah kematian bayi
:1
orang
f.
Jumlah kematian Balita
:0
g.
Jumlah Kematian semua umur
: 47
orang
orang orang
2.2. SUMBER DAYA 1.
N O 1 1 2
SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG
NAMA ALAT 2 Timbangan injak Timbangan bayi
JUMLAH STANDAR
JUMLAH RUSAK RUSAK ALAT YANG YANG KEKURANGAN RINGAN BERAT BERFUNGSI ADA
4
5
6
7
8 =(5-7)
9=(4-8)
ASAL USUL BARAN
1
2
-
-
1
-
kemenk
1
1
1
-
kemenk
3
Microtoise
1
1
1
-
jkn
4
Pengukur panjang badan
2
2
1
1
kemenk
5
Metlin
1
0
-
-
jkn
6
Food model
1
1
1
-
-
16
7
leaflet
Sesuai kebutuhan
8
Lembar balik
1
2
2
-
jkn
9
komputer
1
0
1
-
jkn
10
Printer
1
1
1
-
-
-
11
Meja tulis
2
1
1
1
jkn
12
Kursi kerja
3
2
2
1
jkn
13
Lemari arsip
1
1
1
-
jkn
14
Lemari barang
1
0
1
-
Bahan habis pakai
15
Alcohol
Sesuai kebutuhan
16
Cairan desifektan
Sesuai kebutuhan
17
Masker
Sesuai kebutuhan
18
Sarung tangan
Sesuai kebutuhan
19
Ruang laktasi
1
1
20
kursi/sofa set
1
1
1
-
21
wastafel
1
1
22
gel pendingin (ice pack)
4
0
4
2
2
2
23 24
cooler pack alat cuci botol
25
tas untuk membawa ASI
1
0
1
26
sterilizer botol ASI
1
0
1
17
27
lemari pendingin 1 pintu
1
1
1
28
meja tulis
1
0
1
29
kursi dg sandaran
1
0
1
30
lemari penyimpana n alat
1
1
1
-
31
dispenser (panas dingin)
1
0
1
32
alat cuci botol
1
0
1
33
tempat sampah (dg penutup)
1
0
1
34
AC
1
1
1
35
kain pebatas krey utk memerah
1
0
1
36
waslap kompres payudara
1
0
1
37
lap tangan
1
0
1
38
tissue
39
pengharum ruangan
40
bantal utk menopang saat neteki
2
41
sabun cuci tangan
42
meja ganti popok
1
0
1
43
kantong ASI
1
0
1
18
Sesuai kebutuhan
2
0
Sesuai kebutuhan
44
model payudara
1
0
1
45
boneka
1
1
1
-
46
cangkir minum ASI
1
0
1
47
sendok
1
0
1
48
spuit 5cc
1
0
1
49
spuit 10cc
1
0
1
50
spuit 20 cc
1
0
1
51
NGT
1
0
1
52
cetak poster ASI
1
0
1
53
cetak foto ASI
1
0
1
54
cetak leaflet
55
cetak booklet
1
Sesuai kebutuhan 1
0
Pemenuhan sarana dan prasarana konseling gizi adalah 37,5 %
2.
Ketenagaan
Tabel 2.12 Tabel Daftar Ketenagaan Puskesmas Balen dibandingkan dengan standar No
Jabatan
BALEN Eksisting PNS
Non PNS
Kebutuhan
Kesenjangan
Keterangan
3,1
DOKTER
2
0
2
0
S
1,1
DOKTER GIGI
1
0
1
0
S
2,1
NUTRISIONIS
0
1
2
-1
K
4,1
PEREKAM MEDIS
0
0
1
-1
K
5,1
PERAWAT INDUK
3
5
8
-3
K
5,2
PERAWAT DESA
9
0
23
-14
K
6,1
BIDAN NDUK
4
1
7
-2
K
6,4
BIDAN DESA
22
0
22
0
S
7,1
APOTEKER
0
0
1
-1
K
8,1
ASISTEN APOTEKER
1
0
1
0
S
19
9,1
PRANATA LABORATORIUM
1
1
1
1
S
KESEHATAN 10,1
PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT
0
1
1
0
S
11,1
PENGADMINISTRASI UMUM
4
3
4
1
S
12,1
PENGEMUDI AMBULAN
0
2
2
0
S
13,1
PETUGAS KEAMANAN
0
1
1
0
S
14,1 15,1
PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN PRAMU KEBERSIHAN
0 0
1 2
1 2
0 0
S S
16,1
SANITARIAN
2
0
2
0
S
54
18
68
-20
JUMLAH
20
2.3 KINERJA PELAYANAN UKP GIZI 2019 No
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Program/Variabel/Sub Variabel Program
Target Tahun 2020 (T) dalam %
Satuan sasaran
Pencapaian (dalam satuan sasaran)
1
2
3
4
5%
pasien
1
Pelayanan konseling gizi
KESENJANGAN (%)
2020
%Cakupan Riil
Pencapaian (dalam satuan sasaran)
%Cakupan Riil
5
6
5
7
898
5.1
761
4.3
TREN
8
0.7
↓
2.4 KINERJA PELAYANAN UKM GIZI 2019
KESENJANGA N (%)
2020
No
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Program/Variabel/Sub Variabel Program
Target Tahun 2020 (T) dalam %
Satuan sasaran
Pencapaian (dalam satuan sasaran)
%Cakupan Riil
Pencapaian (dalam satuan sasaran)
%Cakupa n Riil
1
2
3
4
5
6
5
7
65%
Balita
1931
55.4
1427
47.5
TREN
8
Balita naik timbangannya 1 ( N/D )
21
17.5
BAB III ANALISA MASALAH
3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan hasil pencapaian kegiatan pada Bab II, maka permasalahan di program gizi adalah sebagai berikut : 1. Capaian Pelayanan konseling gizi di Puskesmas Balen tahun 2020 adalah sebanyak 761 pasien (4.3%) dari target 17606 pasien (5%) menurun dari capaian tahun 2019 yaitu 898 pasien (5.1%) dari target 17606 pasien (5%) 2. Capaian sarana dan prasarana pelayanan gizi di Puskesmas Balen tahun 2020 adalah 37.5%. 3. Capaian balita yang naik timbangannya di wilayah Puskesmas Balen tahun 2020 adalah sebanyak 1427 balita (47.5%) dari target 2020 balita (65%).
3.2. Prioritas Masalah Tabel 3.1 Prioritas Masalah N o 1
Masalah
U
Capaian Pelayanan konseling gizi di
S
G
Nilai
Rangking I
5
5
4
Komposit 100
5
4
4
80
II
3
4
3
36
III
Puskesmas Balen tahun 2020 adalah sebanyak 761 pasien (4.3%) dari target 17606
pasien
(5%)
menurun
dari
capaian tahun 2019 yaitu 898 pasien (5.1%) dari target 17606 pasien (5%)
2
Capaian
sarana
dan
prasarana
pelayanan gizi di Puskesmas Balen tahun 2020 adalah 37.5%
3
Capaian balita yang naik timbangannya di wilayah Puskesmas Balen tahun 2020 adalah
sebanyak 1931 balita (55.4%)
dari target 2092 balita (60%)
Berdasarkan tabel di atas, maka urutan prioritas masalah sebagai berikut :
22
1. Capaian Pelayanan konseling gizi di Puskesmas Balen tahun 2020 adalah sebanyak 761 pasien (4.3%) dari target 17606 pasien (5%) menurun dari capaian tahun 2019 yaitu 898 pasien (5.1%) dari target 17606 pasien (5%) 2. Capaian sarana dan prasarana pelayanan gizi di Puskesmas Balen tahun 2020 adalah 37.5% 3. Capaian
balita yang naik timbangannya di wilayah Puskesmas Balen tahun
2020 adalah sebanyak 1427 balita (47.5%) dari target 2020 balita (65%).
3.3 Identifikasi Penyebab Masalah
Metode
yang
digunakan
untuk
menganalisis
akar
penyebab
masalah
menggunakan metode diagram tulang ikan dari Ishikawa (fishbone), yaitu mencari penyebab masalah sampai ditemukan akar penyebabnya kemudian dicari solusinya. Diagram fishbone dapat dilihat dalam gambar berikut ini:
23
DANA
SARANA
MANUSIA
Kesadaran pasien untuk konseling gizi masih rendah Kurangnya media edukasi konseling gizi
Petugas merangkap kegiatan gizi UKM
Kurangnya koordinasi dengan nakes desa
LINGKUNGAN
Capaian Pelayanan konseling gizi di Puskesmas Balen tahun 2020 adalah sebanyak 761 pasien (4.3%) dari target 17606 pasien (5%) menurun dari capaian tahun 2019 yaitu 898 pasien (5.1%) dari target 17606 pasien (5%)
Kurangnya koordinasi dengan poli lain
METODE
Gambar 3.1 Diagram Fishbone Capaian Pelayanan konseling gizi di Puskesmas Balen tahun 2020
24
DANA
SARANA Keterbatasan tempat untuk menyimpan pmt
MANUSIA
Kurangnya prioritas anggaran
Capaian
sarana
dan
prasarana pelayanan gizi di
Puskesmas
tahun Perencanaa dari petugas kurang maksimal
LINGKUNGAN
2020
37.5%
METODE
Gambar 3.2 Diagram Fishbone Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan gizi di Puskesmas Balen tahun 2020
25
Balen
adalah
DANA
SARANA
MANUSIA Kurangnya pengetahuan kader tentang penimbangan yang benar
Dacin tidak pernah dikalibrasi
Kurangnya pengetahuan orangtua balita tentang gizi seimbang Capaian balita yang naik timbangannya di wilayah Puskesmas Balen tahun 2020 1427 balita (47.5%) dari target 2092 balita (65%) Kesalahan penimbangan balita
LINGKUNGAN
METODE
Gambar 3.5 Diagram Fishbone Kurangnya balita yang naik timbangannya di wilayah Puskesmas Balen tahun 2020
26
3.4 Identifikasi & Penetapan Pemecahan Masalah Tabel 3.2 Penyebab Masalah NO MASALAH 1. Capaian Pelayanan
konseling
gizi di Puskesmas Balen tahun 2020 adalah
sebanyak 761
pasien (4.3%) dari target 17606 pasien
(5%)
menurun
dari
PENYEBAB MASALAH 1. Kesadaran pasien untuk konseling gizi masih rendah 2. Petugas merangkap kegiatan gizi UKM 3. Kurangnya media edukasi konseling gizi 4. Kurangnya koordinasi dengan poli lain 5. Kurangnya koordinasi dengan nakes desa
capaian tahun 2019 yaitu 898 pasien (5.1%) dari target 17606 pasien (5%)
2. Capaian
sarana
dan
prasarana pelayanan gizi di Puskesmas Balen tahun 2020
1. Kurangnya prioritas anggaran 2. Keterbatasan tempat untuk menyimpan PMT 3. Perencanaa dari petugas kurang maksimal
adalah 37.5% 3. Capaian balita yang naik timbangannya di wilayah Puskesmas Balen tahun 2020 adalah sebanyak 1427 balita (47.5%) dari target 2020 balita (65%).
27
1. Kurangnya pengetahuan kader tentang penimbangan yang benar 2. Kurangnya pengetahuan orangtua balita tentang gizi seimbang 3. Anggaran terbatas 4. Dacin tidak pernah dikalibrasi 5. Kesalahan penimbangan balita
3.4 Prioritas Masalah Tabel 3.3 Identifikasi & Penetapan Pemecahan Masalah UKP
No 1.
Masalah
Penyebab masalah
Capaian Pelayanan 1. Kesadaran pasien
untuk konseling gizi konseling gizi di masih rendah Puskesmas Balen 2. Petugas merangkap kegiatan gizi UKM tahun 2020 adalah 3. Kurangnya media sebanyak 761 edukasi konseling pasien (4.3%) dari gizi target 17606 pasien 4. Kurangnya koordinasi dengan (5%) menurun dari poli lain capaian tahun 2019 yaitu (5.1%)
898 dari
pasien 5. Kurangnya target
17606 pasien (5%)
2.
28
koordinasi dengan nakes desa
Capaian sarana 1. Kurangnya prioritas dan prasarana anggaran pelayanan gizi di 2. Perencanaa dari Puskesmas Balen petugas kurang tahun 2019 adalah maksimal 37.5% 3. Keterbatasan tempat untuk ruang laktasi
Skor
Pemecahan masalah
C
A
Nilai R
Rangking
L
Aktif melakukan edukasi gizi ke masyarakat Membuat jadwal konseling gizi Membuat media edukasi gizi
5
3
4
4
240
IV
5
5
4
4
400
II
4
4
4
4
256
III
Meningkatkan koordinasi dengan poli lain terkait rujukan ke poli gizi Meningkatkan koordinasi dengan nakes desa terkait rujukan konseling gizi
5
5
4
5
500
I
5
4
4
3
240
V
Melakukan pengusulan melalui perencanaan dari dana JKN
5
4
4
5
400
I
Mengusulkan penyediaan Ruang laktasi utuk gedung
4
4
4
4
256
II
baru Tabel 3.4 Identifikasi & Penetapan Pemecahan Masalah UKM
No 1.
29
Masalah
Penyebab masalah
Capaian balita 1. Kurangnya yang naik pengetahuan kader timbangannya di tentang wilayah penimbangan yang Puskesmas Balen benar tahun 2020 adalah sebanyak 1427 2. Kesalahan balita (47.5%) dari penimbangan balita target 2020 balita (65%). 3. Kurangnya pengetahuan orangtua balita tentang gizi seimbang 4. Dacin tidak pernah dikalibrasi
Skor
Pemecahan masalah
C
A
Nilai R
Rangking
L
Melakukan refresh kader
5
5
4
5
500
I
Penyuluhan gizi
4
4
4
3
192
II
Pengusulan kalibrasi dacin rutin ke desa
3
3
4
4
144
III
BAB IV RENCANA USULAN KEGIATAN 4.1. PENYUSUNAN RENCANA USULAN KEGIATAN GIZI
No
Upaya Kesehatan
1 Gizi
Kegiatan
tujuan
Sasaran
Penyuluhan PMBA dan PGS dikelas ibu balita atau posyandu
Meningkat kan pengetahu an dan 23 desa skill kader dan ibu balita
Penyuluhan TTD remaja putri
Menurunk Remaja an 16 putri kelas prevalensi sekolah 7 dan 10 anemia
Menurunk Remaja Distribusi dan an putri di monitoring TTD prevalensi sekolah anemia
30
Target Penanggu sasaran ng Jawab
Kebutuhan Sumber Daya
Dana Uraian
Perjadin petugas Bidan 2 desa,kade Susilowati ptgsx1kegiatanx r,ibu balita 23 desax 50.000 =2300.000
16 sekolah
Alat Jumlah
Waktu Kebutuhan Tenaga Mitra kerja pelaksana anggaran an
Indikator Keberhasilan
Sumber Anggaran
2300000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa, Kader
jan sd des 2022
Meningkatkan pengetahuan dan 2300000 BOK skill kader dan ibu balita
uang petugas 2ptgx 1 kegx 16 Susilowati sklhx 50,000= 1,600,000
1600000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa
jan sd des 2022
1600000
uang petugas 2ptgx 11 kegx 16 Susilowati sklhx 50,000= 8.800,000
8800000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa, Kader
jan sd des 2022
8800000
Terpenuhinya kebutuhan 100%
BOK
BOK
No
Upaya Kesehatan
1 Gizi
Kegiatan
tujuan
Sasaran
Kebutuhan Sumber Daya
Dana Uraian
Alat
Tenaga
Jumlah
Waktu Mitra kerja pelaksana an
Kebutuhan anggaran
Indikator Keberhasilan
Sumber Anggaran
Penyuluhan PMBA dan PGS dikelas ibu balita atau posyandu
Meningkat kan pengetahu an dan 23 desa skill kader dan ibu balita
Perjadin petugas Bidan 2 desa,kade Susilowati ptgsx1kegiatanx r,ibu balita 23 desax 50.000 =2300.000
2300000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa, Kader
jan sd des 2022
2300000
Meningkatkan pengetahuan dan BOK skill kader dan ibu balita
Sweeping vit A
Meningkat kan Balita cakupan Vit A
23 desa
Susilowati
Uang perjadin 1 ptgsx 2 kegx 23 desax 50,000= 1150,000
1150000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa, Kader
jan sd des 2022
1150000
Capaian remaja putri yang yang mendapat Fe meningkat
BOK
Penyuluhan TTD remaja putri
Menurunk Remaja an 16 putri kelas prevalensi sekolah 7 dan 10 anemia
Susilowati
uang petugas 2ptgx 1 kegx 16 sklhx 50,000= 1,600,000
1600000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa
jan sd des 2022
1600000
Terpenuhinya kebutuhan 100%
BOK
8800000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa, Kader
jan sd des 2022
8800000
Menurunk Remaja Distribusi dan an putri di monitoring TTD prevalensi sekolah anemia
31
Target Penanggu sasaran ng Jawab
16 sekolah
uang petugas 2ptgx 11 kegx 16 Susilowati sklhx 50,000= 8.800,000
BOK
No
Upaya Kesehatan
1 Gizi
Kegiatan
tujuan
Sasaran
Kebutuhan Sumber Daya
Dana Uraian
Alat
Tenaga
Jumlah
Waktu Mitra kerja pelaksana an
Kebutuhan anggaran
Indikator Keberhasilan
Sumber Anggaran
Penyuluhan PMBA dan PGS dikelas ibu balita atau posyandu
Meningkat kan pengetahu an dan 23 desa skill kader dan ibu balita
Perjadin petugas Bidan 2 desa,kade Susilowati ptgsx1kegiatanx r,ibu balita 23 desax 50.000 =2300.000
2300000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa, Kader
jan sd des 2022
2300000
Meningkatkan pengetahuan dan BOK skill kader dan ibu balita
Sweeping vit A
Meningkat kan Balita cakupan Vit A
23 desa
Susilowati
Uang perjadin 1 ptgsx 2 kegx 23 desax 50,000= 1150,000
1150000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa, Kader
jan sd des 2022
1150000
Capaian remaja putri yang yang mendapat Fe meningkat
BOK
Penyuluhan TTD remaja putri
Menurunk Remaja an 16 putri kelas prevalensi sekolah 7 dan 10 anemia
Susilowati
uang petugas 2ptgx 1 kegx 16 sklhx 50,000= 1,600,000
1600000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa
jan sd des 2022
1600000
Terpenuhinya kebutuhan 100%
BOK
8800000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa, Kader
jan sd des 2022
8800000
Menurunk Remaja Distribusi dan an putri di monitoring TTD prevalensi sekolah anemia
32
Target Penanggu sasaran ng Jawab
16 sekolah
uang petugas 2ptgx 11 kegx 16 Susilowati sklhx 50,000= 8.800,000
BOK
No
Upaya Kesehatan
1 Gizi
Kegiatan
Penyuluhan PMBA dan PGS dikelas ibu balita atau posyandu
tujuan
Sasaran
Meningkat kan pengetahu an dan 23 desa skill kader dan ibu balita
Kebutuhan Sumber Daya
Dana Uraian
Perjadin petugas Bidan 2 desa,kade Susilowati ptgsx1kegiatanx r,ibu balita 23 desax 50.000 =2300.000
Alat
Tenaga
Jumlah
Waktu Mitra kerja pelaksana an
Kebutuhan anggaran
Indikator Keberhasilan
Bidan Desa, Kader
jan sd des 2022
2300000
23 desa
Uang perjadin 1 ptgsx 2 kegx 23 Susilowati desax 50,000= 1150,000
1150000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa, Kader
jan sd des 2022
Capaian remaja putri yang yang 1150000 mendapat Fe meningkat
Menurunk Remaja an 16 putri kelas prevalensi sekolah 7 dan 10 anemia
uang petugas 2ptgx 1 kegx 16 Susilowati sklhx 50,000= 1,600,000
1600000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa
jan sd des 2022
1600000
8800000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa, Kader
jan sd des 2022
8800000
16 sekolah
Susilowati
uang petugas 2ptgx 11 kegx 16 sklhx 50,000= 8.800,000
Sumber Anggaran
Meningkatkan pengetahuan dan BOK skill kader dan ibu balita
Petugas Gizi
Menurunk Remaja Distribusi dan an putri di monitoring TTD prevalensi sekolah anemia
33
Penanggu ng Jawab
2300000 -
Meningkat kan Sweeping vit A Balita cakupan Vit A
Penyuluhan TTD remaja putri
Target sasaran
Terpenuhinya kebutuhan 100%
BOK
BOK
BOK
No
Upaya Kesehatan
1 Gizi
Kegiatan
Penyuluhan PMBA dan PGS dikelas ibu balita atau posyandu
tujuan
Sasaran
Meningkat kan pengetahu an dan 23 desa skill kader dan ibu balita
Dana Uraian
Perjadin petugas Bidan 2 desa,kade Susilowati ptgsx1kegiatanx r,ibu balita 23 desax 50.000 =2300.000
Alat Jumlah
Waktu Tenaga Mitra kerja pelaksana an
Kebutuhan anggaran
Indikator Keberhasilan
Sumber Anggaran
2300000 -
Bidan Desa, Kader
jan sd des 2022
Meningkatkan pengetahuan dan 2300000 BOK skill kader dan ibu balita
23 desa
Uang perjadin 1 ptgsx 2 kegx 23 Susilowati desax 50,000= 1150,000
1150000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa, Kader
jan sd des 2022
Capaian remaja putri yang yang 1150000 mendapat Fe meningkat
Menurunk Remaja an 16 putri kelas prevalensi sekolah 7 dan 10 anemia
uang petugas 2ptgx 1 kegx 16 Susilowati sklhx 50,000= 1,600,000
1600000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa
jan sd des 2022
1600000
uang petugas 2ptgx 11 kegx 16 Susilowati sklhx 50,000= 8.800,000
8800000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa, Kader
jan sd des 2022
8800000
Menurunk Remaja Distribusi dan an putri di monitoring TTD prevalensi sekolah anemia
34
Kebutuhan Sumber Daya
Petugas Gizi
Meningkat kan Sweeping vit A Balita cakupan Vit A
Penyuluhan TTD remaja putri
Target Penanggu sasaran ng Jawab
16 sekolah
Terpenuhinya kebutuhan 100%
BOK
BOK
BOK
No
Upaya Kesehatan
1 Gizi
Kegiatan
Penyuluhan PMBA dan PGS dikelas ibu balita atau posyandu
tujuan
Sasaran
Meningkat kan pengetahu an dan 23 desa skill kader dan ibu balita
Dana Uraian
Perjadin petugas Bidan 2 desa,kade Susilowati ptgsx1kegiatanx r,ibu balita 23 desax 50.000 =2300.000
Alat Jumlah
Waktu Tenaga Mitra kerja pelaksana an
Kebutuhan anggaran
Indikator Keberhasilan
Sumber Anggaran
2300000 -
Bidan Desa, Kader
jan sd des 2022
Meningkatkan pengetahuan dan 2300000 BOK skill kader dan ibu balita
23 desa
Uang perjadin 1 ptgsx 2 kegx 23 Susilowati desax 50,000= 1150,000
1150000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa, Kader
jan sd des 2022
Capaian remaja putri yang yang 1150000 mendapat Fe meningkat
Menurunk Remaja an 16 putri kelas prevalensi sekolah 7 dan 10 anemia
uang petugas 2ptgx 1 kegx 16 Susilowati sklhx 50,000= 1,600,000
1600000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa
jan sd des 2022
1600000
uang petugas 2ptgx 11 kegx 16 Susilowati sklhx 50,000= 8.800,000
8800000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa, Kader
jan sd des 2022
8800000
Menurunk Remaja Distribusi dan an putri di monitoring TTD prevalensi sekolah anemia
35
Kebutuhan Sumber Daya
Petugas Gizi
Meningkat kan Sweeping vit A Balita cakupan Vit A
Penyuluhan TTD remaja putri
Target Penanggu sasaran ng Jawab
16 sekolah
Terpenuhinya kebutuhan 100%
BOK
BOK
BOK
No
Upaya Kesehatan
1 Gizi
Kegiatan
Penyuluhan PMBA dan PGS dikelas ibu balita atau posyandu
tujuan
Sasaran
Meningkat kan pengetahu an dan 23 desa skill kader dan ibu balita
Dana Uraian
Perjadin petugas Bidan 2 desa,kade Susilowati ptgsx1kegiatanx r,ibu balita 23 desax 50.000 =2300.000
Alat Jumlah
Waktu Tenaga Mitra kerja pelaksana an
Kebutuhan anggaran
Indikator Keberhasilan
Sumber Anggaran
2300000 -
Bidan Desa, Kader
jan sd des 2022
Meningkatkan pengetahuan dan 2300000 BOK skill kader dan ibu balita
23 desa
Uang perjadin 1 ptgsx 2 kegx 23 Susilowati desax 50,000= 1150,000
1150000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa, Kader
jan sd des 2022
Capaian remaja putri yang yang 1150000 mendapat Fe meningkat
Menurunk Remaja an 16 putri kelas prevalensi sekolah 7 dan 10 anemia
uang petugas 2ptgx 1 kegx 16 Susilowati sklhx 50,000= 1,600,000
1600000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa
jan sd des 2022
1600000
uang petugas 2ptgx 11 kegx 16 Susilowati sklhx 50,000= 8.800,000
8800000 -
Petugas Gizi
Bidan Desa, Kader
jan sd des 2022
8800000
Menurunk Remaja Distribusi dan an putri di monitoring TTD prevalensi sekolah anemia
36
Kebutuhan Sumber Daya
Petugas Gizi
Meningkat kan Sweeping vit A Balita cakupan Vit A
Penyuluhan TTD remaja putri
Target Penanggu sasaran ng Jawab
16 sekolah
Terpenuhinya kebutuhan 100%
BOK
BOK
BOK
BAB V PENUTUP
5.1 KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan di depan, prioritas utama dari masalah yang harus di atasi adalah masalah kelengkapan sarana dan prasarana serta jumlah tenaga gizi di Puskesmas Balen. Dari masaalah tersebut dibuat alternative pemecahan masalah dan usulan-usulan yang telah di uraikan dan diharapkan dapat mengatasi permasalahan di pelayanan gizi UKP dan UKM Puskesmas Balen.
5.2 SARAN Demi teratasinya masalah dari program – program Puskesmas dengan melihat penyebab yang utama, sangat di harapkan adanya kerjasama dan peninjauan kembali dari lintas sektor dan program terkait agar semua kegiatan pelayanan gizi agar dapat mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan.
37