RAPBS-RKAS 1-2 (B) 8 Standar [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

XI. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) Nama Sekolah : …………………………………………….. RAPBS TAHUN KE I PROGRAM DAN KEGIATAN



Dana Masuk



SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN



SAT VOL UNIT



PUSAT SSN



BOS



DEKONST



APBD PROPINSI



100,000,000



153,282,000



157,820,000



2,467,500



Gaji Pegawai



KOMITE RUTIN 77,940,000



SUKA RELA 97,375,000



APBD KAB



JUMLAH (RUPIAH)



1,411,107,038



1,999,991,538



1,358,414,538



1,358,414,538



I. STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 1. Program Kerja 1 :Penyusunan Buku KTSP Kegiatan: a.



Pembentukan Tim



b. Penyiapan Bahan b.



Pelaksanaan Workshop



200,000



200,000



4,060,000



1,000,000



1,000,000



4,000,000



8,060,000



740,000



740,000



100,000



100,000



b. Penyiapan Bahan



1,000,000



1,000,000



b.



3,500,000



3,500,000



400,000



400,000



100,000



100,000



b. Penyiapan Bahan



1,000,000



1,000,000



b.



3,500,000



3,500,000



400,000



400,000



c. Dokumentasi hasil workshop Rincian Program Kerja: Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9 Kegiatan: a.



Pembentukan Tim



Pelaksanaan Workshop



c. Dokumentasi hasil worshop Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Rincian Program Kerja:Menyusunan , pengembangan RPP dan Menyusunan KKM semua mapel kelas 7, 8 dan 9



Kegiatan: a.



Pembentukan Tim



Pelaksanaan Workshop



c. Dokumentasi hasil worshop



II. STANDAR PROSES 2. Program Kerja : a. Persiapan pembelajaran: Rincian Program Kerja: Pemenuhan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa



1,000,000



1,000,000



b. Persyaratan Pembelajaran Penambahan buku Paket c. Pelaksanaan pembelajaran:



5,000,000



5,500,000



10,500,000



Rincian Program Kerja: Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Kegiatan: a Pembentukan tim. b. Pendataan kebutuhan implementasi CTL dalam Pembelajaran. c. Pemenuhan kebutuhan pendukung Implementasi CTL dalam KBM. Rincian Program Kerja:Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut Rincian Program Kerja:Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut



100,000



100,000



1,300,000



1,300,000



2,600,000



2,600,000



5,000,000



5,000,000



5,000,000



5,000,000



III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1. Program Kerja 1: Bidang Akademik Kegiatan: Rincian Program 1.a : Ulangan Harian



3,225,000



3,225,000



Rincian Program Kerja 1.b : Tambahan pelajaran les kl. 9 pada sem I & II Kegiatan a.



Pembentukan tim.



b.



Pelaksanaan pelajaran tambahan.



10,470,000



11,470,000



c.



Penyiapan bahan pelajaran tambahan



500,000



500,000



d.



Laporan



400,000



400,000



90,000



90,000



1,000,000



Rincian Program Kerja 1.c: Ulangan tengah Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I dan II Kegiatan: a.



Pembentukan tim.



b.



Penyiapan bahan bahan Test.



1,640,000



1,640,000



c.



Pelaksanaan



9,690,000



9,690,000



d.



Laporan hasil test.



200,000



200,000



Rincian Program Kerja 1.d: Test Kendali Mutu / Ulangan Akhir Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I Kegiatan: a.



Pembentukan tim.



b.



Penyiapan bahan bahan Test.



4,533,000



4,533,000



c.



Pelaksanaan



3,882,000



3,882,000



d.



Laporan hasil test.



200,000



200,000



2,820,000



2,820,000



4,270,000



5,270,000



200,000



200,000



Rincian Program Kerja 1.e: Test Kendali Mutu kl. 7 dan 8 sem II Kegiatan: a.



Pembentukan tim.



b.



Penyiapan bahan bahan Test.



c.



Pelaksanaan



d.



Laporan hasil test.



1,000,000



0



0



Rincian Program Kerja 1. f : Test Kendali Mutu / Tes Pendalaman Materi kl. 9 pada sem I dan II Kegiatan: a.



Pembentukan tim.



b.



Penyiapan bahan bahan Test.



c.



Pelaksanaan



d.



Laporan hasil test.



1,000,000



4,250,000



4,250,000



6,130,000



7,130,000



500,000



500,000



Rincian Program Kerja1.g : Ujian Sekolah dan Ujian Nasional



0



0



Kegiatan: a.



Pembentukan tim.



b.



Penyiapan bahan bahan Test.



c.



Pelaksanaan



d.



Laporan hasil



3,700,000



3,700,000 1,000,000



4,600,000



2,820,000



2,467,500



1,149,500



12,037,000 400,000



400,000



Rincian Program Kerja : Peningkatan pembinaan potensi siswa ( MIPA dan Bahasa Inggris ) Kegiatan:



0



0



a.



Pembentukan tim



100,000



100,000



b.



Pembentukan pembina



250,000



250,000



c.



Pelaksanaan pembinaan



1,400,000



1,400,000



d.



Pembuatan materi pembinaan



100,000



100,000



150,000



150,000



e. Laporan 2. Program Kerja : Bidang Non Akademik Rincian Program Kerja1.: Peningkatan Potensi Siswa meliputi



Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti



0



0



Kegiatan: 250,000



250,000



a.



Pembentukan tim



b.



Pelatihan bidang kreativitas, seni budaya, dan olahraga



1,000,000



5,000,000



6,000,000



d.



Pengiriman lomba



8,595,000



3,000,000



11,595,000



2. Program Kerja 2.2.:Ekstrakurikuler Rincian Program Kerja: Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis, Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris, Qiroah ,PramukaTonti



Kegiatan: a.



Pembentukan tim



b.



Pelaksanaan



c.



Pelaporan



3. Keagamaan Rincian Program Kegiatan: Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan. Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret



IV. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN a. Program Kerja 1: Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah)



750,000



750,000 1,000,000



10,980,000



4,080,000



750,000



750,000



10,825,000



16,060,000



3,500,000



14,325,000



Rincian Program Kerja 1.1: Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris Kegiatan: Mengikutsertakan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.



400,000



400,000



b. Pelatihan MBS



400,000



400,000



c.Mengikutsertakan pada pelatihan supervisi, monitoring, dan evaluasi



400,000



400,000



b. Program Kerja 2: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)



Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan CTL Kegiatan: a.



Pembentukan Tim Pelatihan



b.



Penyediaan alat, dan bahan pelatihan



200,000



200,000



c.



Penyiapan tenaga tutor



300,000



300,000



d.



Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta



2,820,000



2,820,000



e.



Pengadaan Sertifikat Peserta



250,000



f.



Pengadaan Konsumsi setiap kegiatan



g.



Pelaporan



250,000



1,200,000



200,000



200,000



1,260,000



i. Transport Panitia dan Peserta Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet



1,200,000 1,260,000



Kegiatan: a.



Pembentukan Tim Pelatihan



100,000



100,000



b.



Penyediaan alat, dan bahan pelatihan



200,000



200,000



Penyiapan tenaga tutor



300,000



300,000



d.



Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta



3,000,000



3,000,000



e.



Pengadaan Sertifikat Peserta



200,000



200,000



f.



Pengadaan Konsumsi



c.



g.



Pelaporan



h.



ATK



I.



Dokumentasi



i. Transport Panitia dan Peserta



1,500,000



1,500,000



200,000



200,000



2,030,000



2,030,000



200,000



200,000 1,620,000



1,620,000



- Mengikutsertakan pada MGMP, pelatihan ,workshop yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.



1,240,000



4,240,000



3,000,000



V. PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 1. Program kerja 1 : Pemenuhan sarana dan prasarana minimal a. Rincian Program Kerja1.Pembangunan ruang Lab TIK



c. Rincian Program Kerja : Fasilitas Pembelajaran Kegiatan: - Pemindahan KWH meter - Pembelian Lap top - Jaringan Internet - Pembelian LCD - Pembelian TV Edukasi 6 buah - Pengadaan Printer 2 buah - Pengadaan Scanner - Perencanaan Instalasi dan pemasangan - Pembelian white board - Daya dan jasa( listrik, air, telepon) - ATK, bahan habis pakai, foto kopi - Percontohan - Biaya pemeliharaan bangunan gedung - Perawatan ringan sekolah d. Rincian Program Kerja : Pengadaan buku a. Pembentukan tim



150,000,000



7,000,000 13,000,000 3,000,000 1,200,000 800,000



64,375,000



214,375,000



400,000 7,000,000 10,000,000



400,000 14,000,000 10,000,000 13,000,000 9,000,000 1,200,000 800,000 4,000,000 600,000 11,892,500 46,318,200 6,428,900 1,582,300 9,249,000



6,000,000



4,000,000 600,000 23,007,900



2,000,000 100,000



b. Survey harga c. Pembelian buku d. Transport



4,030,000



11,892,500 23,310,300 6,428,900 1,582,300 3,219,000



100,000



200,000



200,000



9,000,000 400,000



9,000,000 400,000



VI. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN a. Program Kerja : Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program. Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2) Kegiatan: a. Penyiapan bahan-bahan



100,000



100,000



b. Pembuatan dokumen RKAS1 dan 2



450,000



450,000



c.Penggandaan dokumen RKAS-1 dan RKAS-2



1,000,000



1,000,000 500,000



d. Pengiriman dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 - Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS



7,664,100



500,000 7,664,100



Kegiatan: 145,000



145,000



3,355,000



3,355,000



c.Pelaksanaan pendaftaran



720,000



720,000



d. Penyusunan/pembuatan dokumen Pedoman PPDB dan MOS



100,000



100,000



a. Penyiapan bahan-bahan dan alat b. Pembentukan Tim/Panitia PPDB dan MOS



b. Program Kerja :Struktur Organisasi dan mekanisme kerja: - Melengkapi struktur organisasi - Dokumen pembagian tugas/kewenangan/ tupoksi c. Program Kerja : Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah Kegiatan: a.Pembentukan Tim Khusus b. Pembagian tugas monitoring dan supervisi c. Penyiapan materi rumusan monitoring d.Sosialisasi tim khusus e.Pelaksanaan monitoring Rincian Program Kerja : Pembuatan Instrumen monitoring Kegiatan: a. Persiapan alat dan bahan instrumen b. Pembuatan format instrumen c. Penggandaan format instrumen d. Sosialisasi format instrumen e. Pendokumentasian format instrumen Rincian Program Kerja Pendokumentasian Kegiatan: a.Pengumpulan alat dokumentasi b.Pengumpulan bahan dokumenter c.Pelaksanaan pendokumentasian d.Pelebelan dokumentasi e.Penyimpanan dokumentasi Rincian Program Kerja : Tindak lnjut MONEV Kegiatan: a. Pembuatan program tindak lanjut b. Penentuan langkah tindak lanjut



1,000,000



1,000,000



1,000,000



1,000,000



100,000 100,000 300,000 100,000 400,000



1,400,000



550,000



100,000 1,500,000 300,000 100,000 950,000



100,000 100,000 200,000 100,000 200,000



100,000 100,000 200,000 100,000 200,000



200,000 200,000 300,000 200,000 100,000



200,000 200,000 300,000 200,000 100,000



100,000 100,000



100,000 100,000



c. Pelaksanaan tindak lanjut d. Pelaporan tindak lanjut d. Program Kerja : Kemitraan dan peranserta masyarakat Rincian Program Kerja : Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Kegiatan: a. Identifikasi kekurangan dokumen keberadaan komite sekolah b. Analisa kebutuhan bahan dan alat dokumen keberadaan komite sekolah c.Pelaksanaan pelengkapan dokumen keberadaan komite sekolah Rincian Program Kerja : Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan Kegiatan: a. Melakukan analisa kebutuhan sekolah untuk berlangsungnya proses pendidikan b. Mengadakan analisa kenaikan harga barang dan jasa c. Menentukan langkah-langkah mengatasi kebutuhan dana d. Sosialisasi kebutuhan pendidikan kepada orang tua siswa e. Mengadakan rapat wali murid untuk menentukan besarnya sumbangan dana f. Menampung sumbangan wali murid untuk biaya pendidikan e. Program Kerja : Penggunaan Sistem Informasi Manajemen ( SIM ) Rincian Program Kerja : Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) Kegiatan: a. Penentuan pusat pemasangan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) b. Perencanaan instalasi tiap ruang Paket Aplikasi Sekolah (PAS) c. Instalasi software Paket Aplikasi Sekolah (PAS) d. Instalasi hardware Paket Aplikasi Sekolah (PAS) e. pelatihan pengoperasian Paket Aplikasi Sekolah (PAS) f. Membuat program penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) g. Sosialisasi penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS)



300,000 400,000



300,000 400,000



500,000



9,200,000



500,000



12,700,000



9,700,000 13,200,000 1,000,000



1,000,000



1,000,000



1,000,000



200,000 200,000 300,000



300,000



400,000



400,000



1,000,000



1,000,000



7,000,000 2,000,000



100,000



100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 150,000 100,000



5,000,000



100,000



100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 150,000 100,000



VII. STANDAR PEMBIAYAAN 1.Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana a. Membentuk Tim Peningkatan Sumber Dana b. Analisa kebutuhan barang dan jasa c. Analisa kenaikan harga barang d. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e. Akses ke sumber dana yang dituju f. Sosialisasi hasil sumber dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP Kegiatan: a. Membentuk Tim Pengalokasian Dana b. Analisa kebutuhan barang dan jasa c. Analisa kebutuhan sekolah sesuai standar pembiayaan d. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e



Penentuan Obyek Standar yang didanai f Sosialisasi penggunaan dana Rincian Program Kerja : Kesejahteraan Pegawai Kegiatan : a. HR. PTT



10,680,000



b. Urusan-urusan



17,600,000



1,030,000



11,710,000 17,600,000



Rincian Program 6.7 : Bantuan siswa Kegiatan a. Bantuan siswa



3,000,000



3,000,000



VIII. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 4. Rencana Kerja 1: Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan harian, ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya



Kegiatan: a. Pembentukan Tim



100,000



100,000



b. Penyiapan Bahan



500,000



500,000



b. Pelaksanaan Workshop c. Dokumentasi hasil worKshop d. Deseminasi hasil workshop



3,000,000



3,000,000



400,000



400,000



1,000,000



1,000,000



IX. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH Pengembangan budaya bersih: 80% Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi): 50%



1,000,000



1,000,000



Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi: 30% Penciptaan budaya tata krama “in action”: 70% Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan: 2 lembaga Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan, dll: 2 lomba Penciptaan lingkungan aman 50% Penciptaan lingkungan agamis 60%



JUMLAH



Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo



MUHAMMAD MASTUR, B.A. NIP.



500,000



500,000 1,000,000



1,000,000 500,000



500,000



1,000,000



1,000,000 500,000



500,000 500,000



500,000 100,000,000



153,282,000



157,820,000



Komite Sekolah



2,467,500



77,940,000



97,375,000



1,411,107,038



Kepala sekolah



1,999,991,538



XII. JADWAL KEGIATAN PROGRAM NAMA ; ………………………………………………………………. TAHUN 2008/2009



NO



Aug-08



Jul-08



KEGIATAN 1



2



3



4



1



2



3



Sep-08 4



1



2



3



Oct-08 4



1



2



3



Nov 08 4



1



2



3



Dec-08 4



1



2



3



Jan-09 4



1



2



3



Feb-09 4



1



2



3



Mar-09 4



1



2



3



Apt 09 4



1



2



3



May-09 4



1



2



3



Jun-09 4



1



2



3



I. STANDAR ISI Penyusunan Buku KTSP 1 2 3



1



Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): II. STANDAR PROSES Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran



2 3



Pelaksanaan pembelajaran:



4



Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut



5



Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1. Bidang Akademik



1



Ulangan Harian



2



Tambahan pelajaran



3



Ulangan tengah Semester



4



Test Kendali Mutu / Ulangan akhir Semester I



5



Test Kendali Mutu / Ulangan kenaikan Kelas Semester II



6



Pendalaman Materi Kelas IX



7



Ujian Sekolah dan Ujian Nasional



8



Peningkatan pembinaan potensi siswa ( MIPA dan Bahasa Inggris )



#



4



2. Program Kerja : Bidang Non Akademik 10



Peningkatan Potensi Siswa meliputi



1



Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti



2



Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis, Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris, Qiroah ,PramukaTonti



3



1



Keagamaan Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan. Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret



IV. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah)



a



Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris



b



Pelatihan MBS



c



Pelatihan supervisi, monitoring dan evaluasi



2



Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)



a



Pelaksanaan pelatihan CTL



b



Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet



c



Mengikutsertakan MGMP, pelatihan, workshop V. PEMENUHAN STANDARSARANA DAN PRASARANA



1



Pemenuhan sarana dan prasarana minimal



a



Pembangunan ruang Lab TIK



b



Sarana dan Prasarana Lainnya



c



Fasilitas pembelajaran



- Pemindahan KWH meter - Pembelian Lap top - Jaringan Internet - Pembelian LCD - Pembelian TV Edukasi 6 buah - Pengadaan Printer 2 buah - Pengadaan Scanner - Perencanaan Instalasi dan pemasangan 92



- Pembelian white board - Daya dan jasa( listrik, air, telepon) - ATK, bahan habis pakai, foto kopi - Percontohan - Biaya pemeliharaan bangunan gedung - Perawatan ringan sekolah d



Pengadaan buku VI. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN



a



Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.



1



Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2)



- Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek 2



Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS



b



Struktur organisasi dan mekanisme kerja



c



Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah Pembentukan Tim Pembuatan Instrumen monitoring Pendokumentasian Tindak lnjut MONEV



d



Kemitraan dan peranserta masyarakat Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan



e



Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) VII. STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN



1



Peningkatan Sumber Dana



3



Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP



4



Kesejahteraan Pegawai



93



1



VIII. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya IX. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH Pengembangan budaya bersih



1 2



Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi) Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi



3 Penciptaan budaya tata krama “in action 4 Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan 5 Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan 6 Penciptaan lingkungan aman 7 Penciptaan lingkungan agamis 8



………, …………………… Nama Sekolah: …………



……………………….. NIP.



XII. PEMBIAYAAN



RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah : …………………………………………….. RAPBS TAHUN KE I SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN



NO



PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS



1 a



Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):



b



Silabus



c 2



a



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa



d



Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran



e



Pengawasan proses pembelajaran



b. c



3



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



a b c d



Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi:



PUSAT SSN



BOS



DEKONST



100,000,000



153,282,000



157,820,000



5,000,000.00



APBD PROV 2,467,500



KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 77,940,000 97,375,000



APBD KAB 1,411,107,038 1,358,414,538



5,000,000.00 5,000,000.00



5,000,000.00



1,000,000



1,000,000.00



5,500,000



10,500,000.00 4,000,000.00



4,000,000



5,000,000.00



5,000,000.00



5,000,000.00



5,000,000.00



4,000,000.00 1,000,000.00



1,999,991,538 1,358,414,538.00



10,000,000.00



5,000,000.00



5,000,000.00



5,000,000



JUMLAH (RUPIAH)



63,700,000.00 33,150,000.00



2,820,000.00



2,467,500.00 11,500,000.00



47



1,149,500.00 4,080,000.00



74,137,000.00 49,730,000.00



4



STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



a b



Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan CTL Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet



c



5 a b c 6 a



b. c d e f g



1,200,000.00



1,200,000.00 0.00



0.00 3,770,000.00



0.00



6,230,000.00



Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat ratarata) MGMP, pelatihan, Workshop



6,230,000.00



2,460,000.00



9,350,000.00



3,120,000.00



1,240,000.00



3,000,000.00



4,240,000.00



STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian



64,375,000.00



150,000,000



25,000,000.00



4,030,000



34,707,900.00



28,000,000.00



214,375,000.00



46,433,000.00



138,170,900.00



STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja



Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Kesejahteraan Pegawai Bantuan siswa



1,550,000.00



7,664,100.00



9,714,100.00 500,000.00 4,320,000.00



4,320,000.00 2,000,000.00



2,000,000.00 3,600,000.00



1,950,000.00



7,000,000.00 850,000.00



21,900,000.00



5,550,000.00



5,000,000



33,900,000.00 850,000.00



3,000,000.00



3,000,000.00



48



7.



STANDAR PEMBIAYAAN 1. Peningkatan sumber dana 2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3. Kesejahteraan Pegawai



STANDAR PENILAIAN 8. PENDIDIKAN



9



PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH



28,280,000.00



1,030,000



29,310,000.00 5,000,000.00



5,000,000.00



5,000,000.00 5,000,000.00 100,000,000.00



153,282,000.00



157,820,000.00



2,467,500.00



49



77,940,000.00



97,375,000.00



1,411,107,038.00



1,999,991,538.00



RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah: ……………………………...TAHUN AJARAN 2009/2010 RAPBS TAHUN KE II SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN



NO



1 a b c 2



a



PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS



Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa



d e



Pengawasan proses pembelajaran



c



SSN



BOS



70,000,000



150,096,000



APBD PROV



DEKONST 152,820,000.00



27,467,500



KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 7, 8, 9 127,200,000 106,800,000



Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):



Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran



b.



PUSAT



3



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



a b c d



Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi:



3,000,000.00 2,000,000.00



2,000,000.00 2,000,000.00



2,000,000.00



2,000,000.00



APBD KAB 1,436,345,438.00 1,358,414,538 18,650,000.00



4,000,000.00 4,000,000.00



1,000,000.00



5,223,300



1,500,000.00



10,223,300.00 4,000,000.00



500,000.00



3,500,000 3,000,000.00



2,000,000.00



3,000,000.00



2,000,000.00



2,000,000.00 1,500,000.00



2,070,728,938 1,358,414,538.00 18,650,000.00 6,000,000.00



1,000,000.00



1,000,000



3,500,000



JUMLAH (RUPIAH)



63,700,000.00 32,400,000.00



2,820,000.00



50



2,467,500.00



6,000,000.00



1,000,000.00



5,000,000.00



5,000,000.00 13,000,000.00



1,149,500.00 4,080,000.00



77,137,000.00 50,980,000.00



4



STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



a b



Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata)



c



5 a b c 6 a



b. c d e f



1,200,000.00



1,200,000.00 0.00



0.00



Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris



3,000,000.00



Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet



4,000,000.00



8,770,000.00 0.00



770,000.00



5,000,000.00



2,230,000.00



4,000,000.00



10,230,000.00



Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat ratarata) MGMP, pelatihan, Workshop



1,500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00



1,240,000.00



4,240,000.00



STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian



150,000,000



14,000,000.00



32,707,900.00



50,000,000.00 12,000,000.00



1,500,000.00



7,000,000.00



27,000,000



37,800,000.00



201,500,000.00 12,000,000.00 52,021,400.00



170,529,300.00



STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja



Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa



1,000,000.00



7,504,800.00



10,004,800.00 1,500,000.00 5,820,000.00



4,320,000.00



1,500,000.00



1,000,000.00



1,500,000.00



2,500,000.00



2,000,000.00



3,500,000.00 2,500,000.00



23,000,000.00



2,500,000.00 4,500,000.00



7,000,000



33,500,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00



3,000,000.00



51



7.



STANDAR PEMBIAYAAN 1. Peningkatan sumber dana 2. Peningkatan Pengalokasian 3. Kesejahteraan Pegawai



8.



STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN



9



PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH



3,500,000.00 30,000,000.00 7,000,000.00



2,030,000



3,500,000.00 32,030,000.00 10,000,000.00



3,000,000.00



8,000,000.00 3,500,000.00 70,000,000.00



1,500,000.00 150,096,000.00



152,820,000.00



3,000,000.00



27,467,500.00 127,200,000.00



52



106,800,000.00



1,436,345,438.00



2,070,728,938.00



RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah: ……………………………….. TAHUN AJARAN 2010/2011 RAPBS TAHUN KE III SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN



NO



1 a b c 2



a



PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS



Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa



d



Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran



e



Pengawasan proses pembelajaran



b. c



3



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



a b c d



Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi:



PUSAT SSN



BOS



50,000,000



141,600,000



APBD PROV



DEKONST 152,820,000.00



27,467,500



KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 168,000,000 124,000,000



APBD KAB 1,579,865,032 1,494,255,992 20,515,000.00



2,243,752,532 1,494,255,992.00



2,000,000.00



2,000,000.00 1,500,000.00



1,000,000.00



2,500,000.00 1,500,000.00



1,500,000.00



1,000,000



2,000,000.00



JUMLAH (RUPIAH)



1,000,000.00



5,500,000



7,500,000.00 3,000,000.00



3,000,000.00 2,000,000.00



3,270,000.00



1,270,000.00



2,000,000.00



2,000,000.00



1,500,000.00



62,000,000.00



1,000,000.00



30,000,000.00



2,820,000.00



53



2,467,500.00



5,000,000.00



1,149,500.00



74,937,000.00



11,500,000.00



4,488,000.00



46,988,000.00



4



STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



a b



Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet



c



5 a b c 6 a



b.



Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat ratarata) MGMP, pelatihan, Workshop



Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian



5,000,000.00 2,000,000.00



0.00



3,000,000.00



2,000,000.00



5,000,000.00



3,000,000.00



1,000,000.00 1,240,000.00



3,000,000.00



4,240,000.00



150,000,000



7,500,000.00



25,000,000



75,000,000.00 4,030,000



28,460,000.00



77,000,000.00



38,000,000.00



327,000,000.00



57,223,540.00



135,213,540.00



STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja



e f



Bantuan siswa



d



1,200,000.00 0.00



STANDAR SARANA DAN PRASARANA



Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah:



c



1,200,000.00 0.00



1,000,000.00



7,080,000.00



1,000,000.00



9,080,000.00



4,320,000.00 4,320,000.00 1,000,000.00



1,000,000.00 2,500,000.00



2,000,000.00



2,500,000.00



22,000,000.00



4,500,000.00



9,000,000



33,500,000.00 500,000.00



500,000.00 3,000,000.00



54



7.



STANDAR PEMBIAYAAN 1. Peningkatan sumber dana



2,500,000.00



2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3. Kesejahteraan Pegawai



2,500,000.00



STANDAR PENILAIAN 8. PENDIDIKAN



9



PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH



32,000,000.00 5,000,000.00



2,233,000



34,233,000.00 6,000,000.00



1,000,000.00



4,500,000.00 2,500,000.00 50,000,000.00



2,000,000.00 141,600,000.00



152,820,000.00



27,467,500.00



55



168,000,000.00



124,000,000.00



1,579,865,032.00



2,243,752,532.00



RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah : …………………………….. TAHUN AJARAN 2011/2012 RAPBS TAHUN KE IV SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN



NO



PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS



PUSAT SSN



BOS 135,936,000



1 a b c 2



a



2,820,000.00



42,467,500



5,000,000.00 5,000,000.00



Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES



e



Pengawasan proses pembelajaran



3



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



a b c d



Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi:



APBD KAB 1,579,865,032 1,494,255,992 20,515,000.00



4,500,000



5,000,000.00



1,000,000.00



1,000,000.00



6,000,000.00



10,500,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00



5,000,000.00



5,000,000.00



5,000,000.00



2,820,000.00



56



2,467,500.00



2,132,288,532 1,494,255,992.00



6,000,000.00



4,000,000.00



57,000,000.00 27,000,000.00



JUMLAH (RUPIAH)



10,000,000.00



5,000,000.00 1,000,000.00



5,000,000.00



Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa



d



c



DEKONST



KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 230,400,000 140,800,000



Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):



Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran



b.



APBD PROV



13,000,000.00 12,000,000.00



1,149,500.00 4,488,000.00



76,437,000.00 43,488,000.00



4



STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



a b



Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet



c



5 a b c 6 a



b. c d e f



Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat ratarata) MGMP, pelatihan, Workshop



1,200,000.00



1,200,000.00 0.00 3,000,000.00



0.00



3,000,000.00 3,000,000.00



3,000,000.00



1,240,000.00



4,000,000.00



5,240,000.00



STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian



25,000,000



79,200,000.00 10,000,000



31,460,000.00



89,800,000.00



38,000,000.00



194,000,000.00



57,223,540.00



136,683,540.00



STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja



6,796,800.00



2,000,000.00



6,320,000.00 4,320,000.00



2,000,000.00 0.00



Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa



8,796,800.00



2,000,000.00



3,000,000.00



22,000,000.00



10,000,000



5,000,000.00 32,000,000.00 0.00



3,000,000.00



57



7.



STANDAR PEMBIAYAAN 1. Peningkatan sumber dana



5,000,000.00



2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3. Kesejahteraan Pegawai



5,000,000.00 32,000,000.00



STANDAR PENILAIAN 8. PENDIDIKAN



9



PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH



2,233,000



5,000,000.00



5,000,000.00



3,619,200.00 619,200.00 135,936,000.00



3,000,000.00 2,820,000.00



42,467,500.00



230,400,000.00



140,800,000.00



1,579,865,032.00



Sentolo, 8 Agustus 2008



Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo



34,233,000.00



Komite Sekolah



Kepala sekolah



MUHAMMAD MASTUR, B.A. NIP 130530785



58



2,132,288,532.00



1 2 3 4 5 6 7 8 9



KOREKTOR agama pkn IPS BHs jw pkk tik elektro bhs ind seni budaya