22 0 71 KB
RENCANA USULAN KEGIATAN PUSKESMAS SIDOMULYO TAHUN 2023 Program : Kespro Catin No
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target Sasaran
Penanggung Jawab
Kebutuhan Sumber Daya
Mitra Kerja
Waktu Pelaksanaan
Kebutuhan Anggaran
Indikator Keberhasilan
Sumber Pembiayaan
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
100%
APBD, BOK, BPJS
100%
APBD, BOK, BPJS
100%
APBD, BOK, BPJS
100%
APBD, BPJS
1
I.
PERSIAPAN
II.
PELAKSANAAN
Rapat Koordinasi / Sosialisasi Program bagi kantor urusan agama 1 (KUA)/Lembaga/ Organisasi Agama /Tokon Agama
Meningkatkan kerjasama dalam menjaring calon penganti (Catin) untuk mendapat konsultasi kesehatan dan pemeriksaan kesahatan bagi catin.
Kecamatan, Kelurahan, KUA, Dukcapil.
meningkatkan pengetahuan catin tentang kesehatan Pelaksanaan Edukasi reproduksi, kondisi/penyakit bimbingan perkawinan / yang perlu diwaspada, Calon Pengantin 2 konseling pranikah di KUA pernikahan yang ideal, cara (Catin) atau Lembaga Agama dan menjaga kesehatan, skrining calon pengantin. pemeriksaan kesehatan yang perlu dilakukan dan pelayanan KB.
Meningkatkan Pengetahuan Pelaksanaan Penyuluhan Pus/Wus, kader dan anak harian dan pelayanan KB, remaja sekolah tentang praktik P2GP dan pelayanan KB, tidak PUS/WUS, 3 kesehatan reproduksi, dibolehkannya Praktik P2GP, Kader / Anak kekerasaan pada pentingnya kesehatan Remaja Sekolah. perempuan dan anak dan reproduksi, serta tidak kesehatan. bolehnya tindakan kekerasan pada perempuan dan anak.
4 Percetakan
Untuk memenuhi kebutuhan pasien jika petugas melakukan skrining
100%
100%
100%
Kespro Catin
Kespro Catin
Kespro Catin
Kespro Catin
LCD, Leptop, micropon, dll
Promkes, PTM, Lab, HIV/IMS, Keswa, Gizi
HIV/IMS, Lab/Keswa/ Gizi
KIA, KB, Promkes, UKS, PKPR, HIV/IMS, kesja
Jan -Des 2023
Jan -Des 2023
Jan -Des 2023
Jan -Des 2023
Transport
20
org
x
2
keg
x
1
thn
x
Rp. 50.000
Rp. 2.000.000
Makan/minum
25
org
x
2
keg
x
1
thn
x
Rp. 43.000
Rp. 2.150.000
Snack
25
org
x
2
keg
x
1
thn
x
Rp. 24.000
= Rp. 1.200.000
Spanduk
1
buah x
1
keg
x
1
thn
x
Rp. 200.000
Rp. 200.000
Transport
3
org
x
11
keg
x
1
thn
x
Rp. 50.000
Rp. 1.650.000
Snack
15
org
x
11
keg
x
1
thn
x
Rp. 24.000
= Rp. 3.960.000
Spanduk
1
buah x
1
keg
x
1
thn
x
Rp. 200.000
Rp. 200.000
Sekolah
2
org
x
7
keg
x
1
thn
x
Rp. 50.000
Rp. 700.000
Kelurahan ( 5 Kelurahan)
2
org
x
4
keg
x
1
thn
x
Rp. 50.000
Rp. 2.000.000
Posyandu Remaja (5 Posyandu)
:
Transport Petugas
2
org
x
1
keg
x
1
thn
x
Rp. 50.000
Rp. 500.000
Snack Petugas & Peserta
25
org
x
1
keg
x
1
thn
x
Rp. 24.000
Rp. 3.000.000
Kesehatan Kerja (Posyandu)
2
org
x
1
keg
x
1
thn
x
Rp. 50.000
Rp. 100.000
Spanduk
1
buah x
1
keg
x
1
thn
x
Rp. 300.000
Rp. 200.000
500
lembar x
1
keg
x
1
thn
x
Rp
Cetak form Self - Reporting Questionnaire
200 = Rp. 100.000 Rp. 17.960.000
III. MONITORING EVALUASI 1 Laporan Bulanan Program 2 Laporan hasil Kegiatan
Jan -Des 2023
Cetak
6
lembar x
1
paket
x
12 bulan
x
Rp
200 = Rp
14,400
100% APBD, BOK, BPJS
Jan -Des 2023
Cetak
5
lembar x
45
paket
x
12 bulan
x
Rp
200 = Rp
540,000
100% APBD, BOK, BPJS
=
Rp
554,400
PJ UKM Puskesmas Sidomulyo
Samarinda, 5 Oktober 2022 Pengelola Program Kespro Catin
Dini Avianti, S. Kep NIP. 198109202010012013
Kasmaliah, A.Md.Keb PTTH
RENCANA USULAN KEGIATAN PUSKESMAS SIDOMULYO No
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target Sasaran
Penanggung Jawab
Kebutuhan Sumber Daya
Mitra Kerja
Waktu Pelaksanaan
Kebutuhan Anggaran
Kinerja
Sumber Pembiayaan
1
Keter anga n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
CARA PENGISIAN MATRIK RUK Keterangan 1 Matriks tersebut di atas merupakan kegiatan yang dilakukan puskesmas. Target Indikator Kegiatan pada contoh di atas selanjutnya dapat ditambah berdasarkan masalah prioritas kesehatan di wilayah kerja puskesmas berdasarkan hasil analisa dan mengacu pada rencana lima tahunan puskesmas. 2 Matriks di atas dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan kebijakan daerah, dengan tidak mengurangi variabel kolol yang ada. 3 Kolom (2). Upaya Kesehatan diisi dengan UKM, UKP, Pelayanan Keparmasian, Keperawatan kesehatan masyarakat, pelayanan kefarmasian dan Pelayanan Laboratorium yang dilaksanakan di puskesmas. 4 Kolom (3). Kegiatan diisi dengan penjabaran kegiatan dari masing-masing upaya yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. 5 Kolom (4). Tujuan diisi dengan tujuan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. 6 kolom (5). Sasaran adalah jumlah populasi atau area di wilayah kerja yang akan dicakup dalam kegiatan. 7 Kolom (6). Target Sasaran adalah jumlah dari sasaran/area yang akan diberikan pelayanan oleh puskesmas, dihitung berdasarkan factor koreksi kondisi geografis, jumlah sumber daya, target indikator kinerja dan pencapaian terdahulu. 8 9 10 11 12 13 14
Kolom (7). Penanggungjawab diisi penanggungjawab kegiatan di puskesmas. Kolom (8). Kebutuhan Sumber Daya diisi sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan kegiatan, diluar pembiayaan (Man, Method, Material, Machine). Kolom (9). Mitra Kerja diisi unit lintas sektor yang harus terlibat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Kolom (10). Waktu Pelaksanaan diisi periode pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun Kolom (11). Kebutuhan Anggaran diisi dengan perkiraan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang telah dirumuskan. Kolom (12). Indikator Kinerja diisi dengan indikator kinerja yang didukung oleh pelaksanaan kegiatan tersebut. Kolom (13). Sumber Pembiayaan dapat berasal dari pemerintah, swasta, JKN, masyarakat atau sumber pendanaan lain yang sah.
ASISTENSI RKA 2019 PROGRAM NO
PROGRAM/RUANGAN NAMA PJ PROGRAM/KARU
KEGIATAN
CATATAN
TANDA-TANGAN