9 0 133 KB
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN AJARAN : 2014/2015 : SD Negeri sekali : Jl. : : : Jawa Tengah
Nama Sekolah Alamat Kecamatan Kabupaten Provinsi A. PENGGUNAAN
SUMBER DANA No. Urut
No. Kode
BOS PUSAT
Uraian Jumlah
1 1 1 5 5 1 5 5
1 1 2 2 1 2 2
1 2 2 2 2 2
1 5
1 2
3 1
5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2
01 01 11 02 01 01 11 02
01 01
1 01 01 1 01 01 1 01 01 2 01 01 2 06 01 2 06 02 2 11 02 2 11 02
2 2 2 5
1 1 2
1 1
01 01
PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) Kompetensi Lulusan Penyusunan KKM ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang) Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas Biaya Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang X 2) Penajaman Materi UN Transpot tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN Ketua (1 orang x 4 bulan) x Rp100.000 Sekretaris (1 orang x 4 bulan) x Rp 75.000 Anggota ( 7 orang x 4 bulan) x Rp 50.000 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) x Rp 20.000 Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 4 kali try out) x Rp100.000 Korektor tryout sekolah 1 x 4 x 3 mapel x Rp 50.000 ATK kegiatan try out 4x Biaya Cetak, scan, analisis tryout di Kabupaten dan Provinsi (35 siswa x 4 x 2.000) Penggandaan Soal Tryout sekolah 4 x 35 x 800 Biaya Makan Minum Snack rapat (10 orang panitia x Rp 20.000) Biaya Makan, minum snack pengawas 4 x 4x 3hr x 3 Sub total per Triwulan PENGEMBANGAN STANDAR ISI Dokumen Kurikulum Pengembangan Buku KTSP Transpot tim pelaksana kegiatan pengembangan Kurikulum, Silabus dan KKM Ketua x Rp 100.000
Tw. 1
BOS PROVINSI
Tw. 2
Tw. 3
Tw. 4
Jumlah
9,556,000
500,000 200,000
### ###
300,000 600,000
### ###
400,000 300,000 1,600,000 2,400,000 1,200,000 600,000 400,000 280,000 336,000 200,000 240,000
1,600,000 ###
### ### ### ### ### ### 1,600,000
1,925,000
100,000
### ### ### 800,000
###
-
4,256,000
3,700,000
500,000 200,000 300,000 600,000 400,000 300,000 1,600,000 2,400,000 1,200,000 600,000 400,000 280,000 336,000 200,000 240,000 9,556,000 100,000
Belanja Pegawai
5 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5
2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2
1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 5 2 2
01 05 01 01 06 02 01 01 11 02 01 01 11 02 01 01 11 02 01 01 11 02
3 3 3 5
1 1 2
1 2
01 01
5
2
2
06 02
5 3 3 5 3 3 5 3 5 3
2 2 2 2 2 1 2 1 2 2
2
11 02
5
2
3
27 13
5 5 3 3 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2
2 2 4 4 1 2 2
06 01 06 01
1 2 2 2 3 2 3 3
01 01 8 20 09 9 20 09
1 01 01 01 01 06 02
Sekretaris x Rp 75.000 Anggota ( 8 orang x Rp 50.000) Transpot Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pengembangan KTSP ATK kegiatan pengembangan KTSP Penggandaan dokumen I Kurikulum SD 10 Buku Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran ATK kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran Biaya Makan dan minum penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran (94 orang x 3 hari) Penyusunan Program Tahunan ATK kegiatan penyusunan program tahunan Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan 10 orang x 3 hari x5 Penyusunan Program Semesteran ATK kegiatan penyusunan program semesteran BiayaMakan dan minum penyusunanprogram semesteran 10 orang x 3 hari x5 Pengembangan Sillabus ATK kegiatan pengembangan Silabus Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus 10 orang x 3 hari x5 Sub total per Triwulan PENGEMBANGAN STANDAR PROSES Perencanaan Proses Belajar Mengajar Pengembangan RPP ATK kegiatan pengembangan RPP 10 Guru Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41 Tahun 2007 10 Gr x 94 RPP x 200x 6 kls Biaya Minum Snack pengembangan RPP Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pengadaan Sarana Penunjang KBM ATK KBM Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR) Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah Pengadaan buku pendukung KBM Pengadaan buku untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan BOS Buku Tahun Lalu untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku Pengadaan Buku TPGS 149 x 15.000 Pengadaan Buku Bahasa Jawa 222 x 5.000 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik Lomba Mata Pelajaran OSN Transpot pembinaan lomba mata pelajaran 4 orang ATK pembinaan lomba mata pelajaran OSN Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran OSN
75,000 400,000 300,000 200,000 50,000
### ### ### ### ###
100,000 100,000
### ###
50,000 150,000
### ###
50,000 150,000
### ###
50,000 150,000
### ### 1,925,000
75,000 400,000 300,000 200,000 50,000 100,000 100,000 50,000 150,000 50,000 150,000 50,000 150,000 -
-
-
282,000
282,000
###
1,500,000
1,500,000
###
33,880,000
500,000
###
1,128,000 500,000
282,000 ###
6,000,000
1,500,000
300,000
###
2,000,000
500,000
500,000
500,000
###
1,200,000
300,000
300,000
300,000
###
2,235,000 1,110,000
800,000 100,000 800,000
### ###
25,000 200,000
25,000 200,000
### 25,000 200,000
### ###
1,925,000 500,000 1,128,000 500,000 6,000,000 300,000 2,000,000 -
1,200,000 2,235,000 1,110,000 800,000 100,000 800,000
5 5 3 3 5
5 5 5 3 3 5 5 3 5 5
2 2 3 3 2
2 2
08 01 11 02
1 1
01 01
2 2 2 4 4 2 2 5 2 2 5
2 2 2
5
4
5
5
5
6
1 1 2 2 1 2 3
06 02 11 02 11 02
01 01 01 01 01 01 02 06
4 4 4 4 5
1 1 1 2
2 2 1
1 05 03
5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 3 3 3
02 04 02 01 13 10 1
Carter mobil Lomba mata pelajaran OSN Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran OSN Program Kesiswaan Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) Transpot tim pelaksana kegiatan PPDB Ketua Sekretaris Anggota (8 orang) Penggandaan formulir dll Biaya makan dan minum rapat koordinasi (8 orang x 2 hari)x 10.000 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (8 orang x 6 hari) x 10.000 Program Ekstrakurikuler Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (4 orang x 2 JPL x 21 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 10 bulan) Belanja bahan praktek Olah Raga kegiatan ekstrakurikuler Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler Drum Band 12 x 300.000 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Tari Transpot pemateri kegiatan Tari 12 x 200.000 Pelaksanaan Tambahan Pelajaran Transpot pemateri kegiatan tambahan pelajaran 6 x 4x 10 blnx15.000 Pelaksanaan Kegiatan Jamran Transpot Kegiatan Jamran 2 regu Pa dan Pi
1,680,000 800,000
420,000 200,000
420,000 200,000
420,000 200,000
### ###
400,000 400,000
100,000 100,000
100,000 100,000
100,000 100,000
### ###
1,200,000 100,000 75,000 400,000 160,000 480,000 1,680,000 800,000 400,000 400,000
3,600,000
900,000
900,000
900,000
###
3,600,000
2,400,000
600,000
600,000
600,000
###
2,400,000
3,600,000
900,000
900,000
900,000
###
3,600,000
1,200,000
###
100,000 75,000 400,000
### ### ###
160,000 480,000
### ###
1,912,000
###
1,912,000
10,154,000
9,372,000
8,327,000
1,200,000
300,000
300,000
300,000
Sub total per Triwulan 13,900,000 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA Bangunan gedung Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC 2,000,000 Upah/ongkos tenaga 3,000,000 Belanja bahan baku bangunan Pengadaan Meubelair 2,500,000 Belanja modal pengadaan meja kursi siswa 10 stel Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah Biaya Pemeliharaan jaringan internet
300,000
300,000
300,000
Sub total per Triwulan PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Peningkatan kompetensi Pendidik Pembinaan Guru di gugus Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran Belanja Bimbingan Teknis KKG 10 x 12 x 10.000
6,027,000
33,880,000
1,200,000
### ### ###
### 300,000
1,200,000 1,200,000
2,000,000 3,000,000 2,500,000 -
5
2
2
18 01
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2 5 5 2
3 2 3 2 3 3 3 3
2 18 3 18 4 12 12 16
1 2 2 2 1 2
01 03 02 03 03
01 05 02 01
18 04
6 5 5
1 1 2
1 2 2
1 1
2 2 2
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
500,000
500,000
1,000,000
500,000
500,000
800,000
600,000
01 01 01 03 03 03 03 05 06 06 11 11
Sub total per Triwulan PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa Belanja alat tulis kantor Belanja alat listrik (lampu pijar dll) Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja telephon Belanja air Belanja listrik Belanja surat kabar/majalah Belanja bahan bakar gas Belanja cetak Belanja penggandaan Belanja makanan dan minuman harian pegawai 12 x 2000 x 24 x 12 Belanja makanan dan minuman rapat 12 x 15.000 x 12
01 03 04 01 02 03 05 03 01 02 01 02
500,000
###
###
150,000
150,000
2,000,000
01 01 11 02
01 01
7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Biaya pemeliharaan komputer Belanja pemeliharaan peralatan kantor Biaya pemeliharaan Alat laboratorium Belanja perawatan alat laboratorium Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah Belanja modal pengadaan komputer/PC Belanja modal pengadaan printer Belanja modal pengadaan proyektor Kebersihan dan Keindahan Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pembangunan Taman Sekolah Belanja bahan baku bangunan Ruang Perpustakaan Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan
2,000,000
Sub total per Triwulan 2,725,000 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN Perencanaan Program Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan Transpot tim pelaksana kegiatan Penyusunan RKJM 1,200,000 Ketua Kegiatan supervisi dan evaluasi 1,200,000 Sekretaris Kegiatan sosial masyarakat Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) 100,000 ATK 225,000 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS 225
6 6 6 5
Belanja pemeliharaan peralatan kantor
150,000
###
### 1,150,000
1,950,000
10,150,000
300,000 300,000
300,000 300,000
300,000 300,000
600,000
600,000
650,000
### ###
### ### 925,000
600,000
39,132,000 500,000 200,000 100,000
2,400,000 1,260,000 100,000 500,000 1,000,000 6,912,000 2,160,000
### ### ###
600,000 315,000 25,000 125,000 250,000 1,728,000 540,000
600,000 315,000 25,000 125,000 250,000 1,728,000 540,000
600,000 315,000 25,000 125,000 250,000 1,728,000 540,000
### ### ### ### ### ### ###
2,000,000
1,000,000 800,000 600,000 2,000,000 13,900,000 1,200,000 1,200,000 100,000 225,000 2,725,000 500,000 200,000 100,000 2,400,000 1,260,000 100,000 500,000 1,000,000 6,912,000 2,160,000
5 7 5
2 1 2
2 2 1
7 5
1 2
3 1
15 01 02 02
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Honorarium Guru Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 Gwb
02 02
Honorarium Pegawai Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer Kependidikan
8 8 8 5 8 5 8 5 8 5 8 8 5 8 5
1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 2 2
01 01 01 01 01 01 01 01
06 02 06 02
Sub total per Triwulan PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN Penyusunan Kisi-kisi Ulangan Harian Kegiatan Ulangan Harian 6 kls x4 tema x50.000 x 12 Ulangan Tengah Semester Kegiatan Ulangan Tengah semester 222 x 7.000 x 2 Ulangan Akhis Semester Kegiatan Ulangan Akhir semester 222 x 7.000 x 2 Ujian Sekolah Kegiatan Ujian Sekolah35 x 150.000 Tindak Lanjut Hasil Penilaian Remidi Foto Copy Soal Remidial 6 kls x 4 tema x 1000 x12 Pengayaan Foto Copy Soal pengayaan 6 kls x 4 tema x 1000 x12 Sub total per Triwulan Total Penggunaan
21,600,000
5,400,000
5,400,000
5,400,000
###
21,600,000
2,400,000
600,000
600,000
600,000
###
2,400,000
9,583,000
9,683,000
10,283,000
14,400,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000
3,108,000
1,554,000
9,583,000
26,442,000
3,108,000
###
1,554,000 1,554,000
1,554,000
5,250,000
###
288,000
72,000
72,000
72,000
###
288,000
72,000
72,000
72,000
###
128,760,000
5,298,000 30,935,000
5,298,000 27,203,000
5,298,000 39,214,000
10,548,000 31,408,000
21,600,000
2,400,000
39,132,000 14,400,000 3,108,000 3,108,000 5,250,000 288,000 288,000 26,442,000 128,760,000
24,000,000
Tim Penyusun RKAS Tahun Pelajaran 2014/2015 No.
Nama 1 2 3 4 5
Mengetahui Ketua Komite SD NEGERI 1 ………………….
………………………………..
Jabatan dlm Dinas Kepala Sekolah Guru Guru Guru Guru
…………..., 16 Juni 2014 Kepala SD NEGERI 1 Sulursari
……………………… NIP. ………………………………..
Tanda Ta 1 3 5
30,935,000
27,203,000
39,214,000
31,408,000
Belanja Barang & jasa
500,000 200,000 300,000 600,000 400,000 300,000 1,600,000 2,400,000 1,200,000 600,000 400,000 280,000 336,000 200,000 240,000
100,000
Belanja Modal
Jumlah
500,000 200,000 300,000 600,000 400,000 300,000 1,600,000 2,400,000 1,200,000 600,000 400,000 280,000 336,000 200,000 240,000 100,000
75,000 400,000 300,000 200,000 50,000 100,000 100,000 50,000 150,000 50,000 150,000 50,000 150,000
500,000
75,000 400,000 300,000 200,000 50,000 100,000 100,000 50,000 150,000 50,000 150,000 50,000 150,000 500,000
1,128,000 500,000 6,000,000 300,000 2,000,000 -
1,128,000 500,000 6,000,000 300,000 2,000,000 -
1,200,000 2,235,000
1,200,000 2,235,000 1,110,000 800,000 100,000 800,000
1,110,000
800,000 100,000 800,000
1,200,000 100,000 75,000 400,000 160,000 480,000 1,680,000 800,000 400,000 400,000 3,600,000 2,400,000 3,600,000 1,912,000
1,200,000
2,000,000 3,000,000 2,500,000 -
1,200,000 100,000 75,000 400,000 160,000 480,000 1,680,000 800,000 400,000 400,000 3,600,000 2,400,000 3,600,000 1,912,000 1,200,000 2,000,000 3,000,000 2,500,000 -
2,000,000
2,000,000
1,000,000 -
1,000,000 800,000 600,000 2,000,000 1,200,000 1,200,000 100,000 225,000 500,000 200,000 100,000 2,400,000 1,260,000 100,000 500,000 1,000,000 6,912,000 2,160,000
800,000 600,000 2,000,000
1,200,000 1,200,000 100,000 225,000
500,000 200,000 100,000 2,400,000 1,260,000 100,000 500,000 1,000,000 6,912,000 2,160,000
21,600,000
2,400,000 14,400,000 3,108,000 3,108,000 5,250,000 288,000 288,000
14,400,000 3,108,000 3,108,000 5,250,000 288,000 288,000
102,850,000
1,910,000
Tanda Tangan 2 4
128,760,000
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA TAHUN AJARAN : .................... Nama Sekolah Alamat Kecamatan Kabupaten Provinsi
: : : : :
.............................. .............................. .............................. Blora Jawa Tengah PENERIMAAN
No. Urut I II III
No. Kode 1 2 3 3.1 3.2 3.3
Uraian
Jumlah
SISA TAHUN LALU PENDAPATAN RUTIN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BOS Pusat BOS Provinsi BOS Kabupaten
IV
4 4.1 4.2 4.3 4.4
BANTUAN Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan Dana Alokasi Khusus Hibah
V
5 5.1 5.2 5.3
SUMBER PENDAPATAN LAINNYA ............. ............. ............. Jumlah Penerimaan
Mengetahui, Ketua Komite Sekolah
Menyetujui, Kepala Sekolah
.......................................
.......................................
NB:
UNTUK SEKOLAH SWASTA DI TAMBAH KETUA YAYASAN
PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) N AJARAN : ............................
No. Kode 1 2 3 4 5 6 7 8
......................
Uraian
Jumlah
PROGRAM SEKOLAH Pengembangan Potensi Lulusan Pengembangan Standar Isi Pengembangan Standar Proses Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Pengembangan Standar Pengelolaan Pengembangan Standar Pembiayaan Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian
Bendahara
.......................................
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kab/Kota Provinsi Triwulan Sumber Dana
: : : : : :
SDN 1 ………… ……………….. ……………….. …………………….. …………………. ………………….
No No Uru Kode t 1
2
1
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3
Uraian
JUMLAH (dalam Rp)
I
3
4
5
TRIWULAN II
III
6
7
Sisa Kas BOS Bulan Juni 2014 PROGRAM SEKOLAH Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan Pemenuhan Standar Isi Pemenuhan Standar Proses Pemenuhan Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pemenuhan Standar Pengelolaan Pemenuhan Standar Pembiayaan Pemenuhan Standar Penilaian BELANJA LAINNYA Belanja .... Belanja .... Belanja .... JUMLAH
Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gabus
…………………… NIP. ……………………..
Mengetahui, Pengawas TK/SD Dabin I
……………………… NIP. ……………………..
Ketua Komite Sekolah SD Negeri 1 Sulursari
…………………….
9,556,000 1,925,000 33,880,000 1,200,000 13,900,000 2,725,000 39,132,000 26,442,000
1,600,000 1,925,000 10,154,000 300,000 1,150,000 925,000 9,583,000 5,298,000
9,372,000 300,000 1,950,000 600,000 9,683,000 5,298,000
4,256,000 ### 8,327,000 ### 10,150,000 ### 10,283,000 ###
128,760,000
30,935,000
27,203,000
39,214,000
Menyetujui, Kepala Sekolah
Dibuat, Bendahara/Penanggung jawab Kegiatan
……………………….. NIP. ………………………
……………………….. NIP. ………………………
IV 8
3,700,000 6,027,000 300,000 650,000 600,000 9,583,000 10,548,000
31,408,000
ggung jawab Kegiatan
……………….. …………………
RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) / APBS TAHUN PELAJARAN 2014/2015 NAMA SEKOLAH KECAMATAN KABUPATEN
NO I
II
: ………………… : GABUS : GROBOGAN
SUMBER DANA URAIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 1.1. BOS Smt I Tahun 2014 1.2. BOS Smt II Tahun 2015
PENGGUNAAN Rp Rp Rp
64,380,000 64,380,000 Rp
HIBAH/BOSDA
JUMLAH 128,760,000
-
III
RUTIN
Rp
-
IV
SUMBER LAIN
Rp
-
JUMLAH PENERIMAAN
Rp
128,760,000
NO I
URAIAN PEMENUHAN STANDAR KELULUSAN
II
PEMENUHAN STANDAR ISI
III
PEMENUHAN STANDAR PROSES
IV
PEM. STANDAR PEND & TENDIK
V
PEM. STANDAR SARPRAS
VI
PEM. STANDAR PENGELOLAAN
VII
PEM. STANDAR PEMBIAYAAN
VIII
PEM. STANDAR PENILAIAN JUMLAH PENGELUARAN
Mengetahui Ketua Komite Sekolah
……………………..., 16 Juli 2014 Kepala Sekolah
…………………………….
………………………….. NIP. ………………………….
FORMAT BOS-K1 Diisi oleh Sekolah Dikirim Tim PKPS-BBM Kab
NAAN JUMLAH Rp
9,556,000
Rp
1,925,000
Rp
33,880,000
Rp
1,200,000
Rp
13,900,000
Rp
2,725,000
Rp
39,132,000
Rp
26,442,000
Rp
128,760,000
CATATAN PENELITIAN OLEH TIM K RKAS / APBS SD NEGERI 1 ……….KECAMATAN … TAHUN PELAJARAN 2014 NOMOR 1
2
3
4
5
JABATAN / NAMA / NIP PENGAWAS TK/SD ………. ………… PENGAWAS TK/SD ……………. …………… PENGAWAS TK/SD …………… …………… PENGAWAS TK/SD ……………… ………………. PENGAWAS TK/SD ……………. ………………
PENELITIAN OLEH TIM KOREKSI REVISI 1 ……….KECAMATAN ………... KABUPATEN …………….. TAHUN PELAJARAN 2014/2015 CATATAN PENELITIAN
TANGGAL PERSETUJUAN
Mengetahui, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gabus
……………………. NIP. …………………………..
TANDA TANGAN 1
2
3
4
5
PERSETUJUAN KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN TENTANG RKAS MENJADI KAS TAHUN PELAJARAN 2014/2015 SD NEGERI 1 ……………… NOMOR : 900/ / 2014 I
Dasar
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepo 4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib Memungut Pajak Penghasilan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 7. Peraturan Mendiknas No. 46 Tahun 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran 8. Permendagri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Keuangan Daerah 9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor : 4198 Tahun 2006 tentang Penyusunan APBS 10. Program Kerja Tahunan SMP Negeri I Sulursari Tahun Pelajaran 2014/2015 Pengesahan RKAS menjadi KAS Tahun Pelajaran 2014/2015
II
Memperhatikan
III
JUMLAH BIAYA YANG DIAJUKAN
Rp
128,760,000
IV
JUMLAH BIAYA YANG DISETUJUI
Rp
128,760,000 ……….., 16 Juli 2014 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan ……………
I. BOS II. Hibah / BOSDA III. Rutin IV. Sumber Lainnya Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp
128,760,000 128,760,000
……………………………. NIP. ………………………………….
si, Kolusi dan Nepotisme.
Kelayakan Untuk