4.1.1.8 SOP Manajemen Resiko [PDF]

  • Author / Uploaded
  • NUR
  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

MANAJEMEN RESIKO



SOP



No. Dokumen No. revisi Tanggal Terbit Halaman



: : : : 1-3



dr.Manarul Ulfah,M.M.R



Klinik Pratama Surya Medika Muhammadiyah Boja



1. Pengertian



: a. Kajian dampak negatif



kegiatan Klinik adalah



upaya yang



dilakukan untuk menilai sampai sejauh mana pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan di Klinik memberikan dampak negatif terhadap lingkungan b. Lingkungan meliputi : karyawan Klinik, sasaran program, pengguna 2. Tujuan



:



layanan, Pengunjung, maupun lingkungan fisik Sebagai bahan acuan petugas dalam menerapkan langkah-langkah untuk melakukan kajian dampak negatif kegiatan Klinik terhadap lingkungan Surat Keputusan Kepala Klinik Pratama Surya Medika Muhammadiyah



3. Kebijakan



:



4. Referensi



Boja nomor ........................ tentang SK Manajemen resiko : a. Permenkes Nomor 11 tahun 2017, tentang Keselamatan Pasien b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2004,tentang klinik



5. Prosedur



:



a. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/ pelayanan, melakukan identifikasi kegiatan program/ pelayanan yang kemungkinan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan b. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/ pelayanan melakukan identifikasi dampak negatif dari setiap kegiatan program/ pelayanan c. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/ pelayanan melakukan analisis penyebab terjadinya dampak negatif tersebut d. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/ pelayanan Tim mutu menyusun rencana tindak lanjut penanganan dampak negatif e. Penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan melakukan tindak lanjut penanganan dampak negatif f. Tim mutu, sesuai dengan tupoksinya, melakukan verifikasi atas upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan g. Tim mutu melakukan evaluasi atas upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab beserta pelaksana



6. Unit Terkait



program/ pelayanan h. Tim manajemen risiko menyusun rencana tindak lanjut berikutnya. : a. Kepala Klinik b. Tim mutu c. Tim manajemen risiko d. Penanggung jawab dan pelaksana program



MANAJEMEN RESIKO



SOP



No. Dokumen No. revisi Tanggal Terbit Halaman



: : : : 1-3



dr.Manarul Ulfah,M.M.R



Klinik Pratama Surya Medika Muhammadiyah Boja



e. Penanggung jawab dan pelaksana pelayanan



7. Rekaman Histori Perubahan No



Yang Diubah



Isi Perubahan



Tanggal Diberlakukan



MANAJEMEN RESIKO



SOP Klinik Pratama Surya Medika Muhammadiyah Boja



No. Dokumen No. revisi Tanggal Terbit Halaman



: : : : 1-3



dr.Manarul Ulfah,M.M.R